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辛集市商务局2019年度部门决算公开.pdf

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附件 1: 2019 辛集市商务局 2019 年度部门决算 二〇二〇年十月 辛集市商务局 2019 年度部门决算 二〇二〇年十月 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 (一)贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合 作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规;组织拟定全市相 应的发展规划、政策措施,并组织实施。 (二)组织拟定全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展; 拟 定全市商品市场、商业网点发展建设规划及相应的重点项目建设计 划,推进城乡市场体系建设。 (三)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革。推 动商贸服务业和社区商业发展,大力发展连锁经营、电子商务、 物流配送等现代流通方式。 (四)负责组织全市整顿和规范市场经济秩序工作,会同有 关部门加强流通领域商品质量标准化和监督检查,打击侵犯知识 产 权和制售假冒伪劣商品不正当竞争等违法行为。推动商务领域 诚信 体系建设。 (五)负责监测分析消费品市场运行、商品供求状况;调查 分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。建立健全生活必 需 品市场供应应急管理机制。按分工负责重要消费品储备管理和 市场 调控工作。 (六)负责对成品油流通、拍卖、典当、租赁、旧机动车交 易、报废汽车、废旧物资回收、商业预付卡回收等进行监督管理。 (七)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进 外贸增长方式转变的政策措施。负责上级下达我市重要工业品、 原材料和重要农产品进出口计划的组织实施。会同有关部门协调 大宗进出口商品,组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设、 品牌建设和外贸进出口基地建设。指导各类进出口业务相关的工 作。 (八)贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制 以及鼓励技术和成套设备进出口的政策措施,推进科技兴贸战略 的 组织实施。 (九)贯彻执行国家对外经济合作、对外投资管理和外派劳 务 的政策措施,依法管理和监督境外投资、境外承包工程、劳务 合 作和设计咨询等相关工作。 (十)负责上级交办的涉及世贸组织的有关工作;配合上级 商务部门协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易 相 关工作,建立进出口公平贸易预警机制;会同上级商务部门依 法实 施对外贸易调查和产业损害调查;配合上级商务部门协调产 业安全 应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障 措施的应 诉工作。会同上级商务部门依法对经营者集中行为进行 反垄断调查, 指导企业在国外的反垄断应诉工作。 (十一)负责全市会展业的发展和管理工作,组织指导企业 参加境内外的展览、展销和贸易活动。 (十二)负责全市商务新闻发布和宣传工作,提供商务信息 咨询服务;组织指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。 (十三)负责指导商务领域行业协会的工作。 (十四)负责指导全市经济技术交流与合作工作。 (十五)贯彻落实国家、省、市有关对外开放、招商引资、 利用外资、利用国内资金和经济技术合作、区域协作工作的各项 方针政策、法律法规、规章。贯彻落实市委、市政府关于全市招 商工作的重大决策,研究拟定全市招商引资的发展战略,发展规 划,政策措施,并组织实施。 (十六)负责全市境内外重大招商活动的谋划,方案制定和 组织实施;牵头组织专业性、行业性招商活动;指导协调各乡(镇) 和 开发区(园区),产业聚集区开展招商活动。 (十七)负责全市招商工作体系,工作机制的建立和对各乡 (镇)和开发区(园区),产业聚焦区招商工作的管理。负责全 市利用外资、利用国内资金和经济技术合作情况的统计汇总和分 析 工作,开展招商引资项目的谋划、包装、发布、推介工作,建 立 项目库。 (十八)负责全市利用外资、利用国内资金项目洽谈,签约 工作的组织、指导、协调、调度,负责签约项目的履约落实。 (十九)组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业 招商、网上招商等多种形式的招商活动,制订并落实奖励政策, 聘请招商顾问,培育招商专业人才队伍,开展招商培训,建立招 商网。 (二十)负责全市贯彻落实招商引资、利用外资、利用国内 资金的方针、政策情况的监督、检查;负责对全市外商投资企业 执行有关法律法规、规章及合同、章程情况的监督、检查。 (二十一)、认真贯彻执行《行政许可法》、《粮食流通管 理条例》等有关法律法规、政策,严格按照法定权限和程序履行 粮食流通行政管理职能,对社会粮食流通进行行政执法,指导行 业监督检查和行业执法工作。 (二十二)、落实粮食购销政策,落实粮食最低收购价政 策,保证军供等政策性粮食供应,负责县储粮行政管理,确保粮 食流通规范有序。 (二十三)、指导全县粮食储存保管及安全生产,负责对粮 食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。 (二十四)、承接省对我市粮食安全市长责任制考核。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2019 年度本部门决算汇编范围 的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个,具体情况如下: 序号 1 单位名称 辛集市商务局 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 第二部分 2019 年部门决算情况说明 部门决算☞部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)2151.18 万元。 与 2018 年度相比,决算数减少了 1243.6 万元,下降 36.63%, 主要是争取上级资金减少。2019 年度支出 941.29 万元,比 2018 年度决算数减少 59.80%,主要是争取上级资金减少。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 1984.52 万元,全部为财政 拨款收入。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 941.29 万元,其中:基本支 出 737.45 万元,占 78.34%;项目支出 203.84 万元,占 21.66%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本 部 门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款,其中本年收入 1984.52 万元,比 2018 年度减少 1050.42 万元,降低 34.61%,主要是争取上级资金减少;本年支出 941.29 万元,减少 1400.44 万元,降低 59.80%,主要是争取上级资金 减少。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入1984.52 万元, 完成年初预算的 444.46%,比年初预算增加 1538.02 万元,决算数 大于预算数主要是争取上级资金增加;本年支出 941.29 万元, 完成年初预算的 210.87%,比年初预算增加 495.02 万元,决算数 大于预算数主要原因是争取上级资金增加。 (三)财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 941.29 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 707.37 万元,占 75.14%;社会保障和 就业(类)支出 52.31 万元,占 5.56%;商业服务业等支出 80 万元,占 8.50%;住房保障(类)支出 21.81 万元,占 2.32%;粮 油物资储备支出 79.80 万元,占 8.48%。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 737.45 万元,其中:人员经费 714.24 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 23.21 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.01 万元,完成预 算的 83.75%,较年初预算减少 0.39 万元,降低 16.25%,主要是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制 “三 公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较 2018 年度 “三公”经费开支持平,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国(境)团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国 (境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。 (二)公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.39 万元, 降低 16.25%,主要是主要是厉行节约从严控制“三公”经费开 支。其中: 公务用车购置费:本部门 2019年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置 经费支出,与年初预算持平。 公务用车运行维护费:本部门 2019 年度单位公务用车保 有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.39 万元, 降低 16%,主要是严格控制公务用车支出, 与 2018 年度决算支出 持平。 (三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 1、外贸进出口总额实现同比增长 5%, 2、社会消费品零售总额实现同比持续增长。 3、管好市级储备粮,确保达到“一符四无标准”。 4、积极协调,全面落实“粮食安全省长责任制”各项工作, 按要求落实本部门责任。 5、建立健全粮食应急保障体系,从制度建设、软硬件建设 各个环节达到上级要求的标准。 5、依法开展粮食行政执法,规范辖区内粮食购销秩序。 7、坚持不懈抓好本系统安全生产和信访稳定工作。 (二)项目绩效自评结果。 1、对内商贸管理。拟定全市国内贸易发展规划,推进农村 市场体系建设,推进流通产业结构调整,推动流通标准化和现代流 通方式的发展,承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料 流通管理的责任。促进城乡市场发展,推动电子商务发展,建立健 全生活必需品市场供应应急管理机制。 2、对外贸易管理。拟定全市对外经济贸易合作政策、进出 口总量计划并组织实施,拟定全市服务贸易发展规划并组织实 施,负责对外贸易相关行政审批,扩大我市产品出口成交额,巩 固提升国际市场份额,力促外贸稳定增长,培育外贸竞争新优势, 促 进各项对外贸易服务。 3、确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国 有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总,保证数据信息全 面、完整、正确、及时。 4、粮食基础设施与粮食流通需求相匹配,粮食仓储损耗控 制在国家、省市标准范围内,科学储粮率技术应用得到基本普及。 5、及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品 质情况,为落实粮食收购政策提供依据,确保用粮安全;掌握重 点企业、骨干企业粮食质量状况,标准符合县情。 6、粮食价格监测点布局合理,粮食市场监测预警信息上报 及时,预警分析准确、及时。 7、宣传推广科学储粮先进技术,促进企业收储、加工环节 和农户储粮环节的粮食减损。 8、促进行政机关依法行政,企业合法经营,维护粮食流通 市场秩序,保护粮食生产者、经营者和消费者合法权益。 9、促进粮食企业合法经营,确保粮食数量真实、质量良好。 10、完成省对我市的考核任务,督导我市各部门担负本地粮食 安全的主体责任,全面加强粮食生产、储备和流通能力建设, 确 保国家粮食安全。 (三)重点项目绩效评价结果(无)。 七、其他重要事项的说明 (一)机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 23.21 万元,比 2018 年 度减少 13.48 万元,降低 36.74%。主要原因是费用开支减少。 (二)政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年减 少 2 辆,机要通信用车 2 辆(交市车改办)。 (四)其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度年末结转结余 1209.89 万元,其中:基 本支出结转 0 万元,项目支出结转和结余 1209.89 万元。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数 据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点 后 差额,特此说明。 第三部分 相关名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (四)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (五)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (六)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出, 不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 (七) “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 (八)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞 机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (九)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性 资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 四 类。 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,984.52 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 21.81 20 二十、粮油物资储备支出 48 79.80 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 二十四、债务付息支出 51 本年支出合计 52 本年收入合计 24 1,984.52 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 166.66 年末结转和结余 54 27 总计 28 707.37 52.31 80.00 941.29 1,209.89 55 2,151.18 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 56 2,151.18 收入决算表 公开 02 表 部门: 金额单位:万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 财政拨款 上级补 事业收 附属单位 经营收入 其他收入 合计 收入 助收入 入 上缴收入 1 2 1,984.52 1,984.52 201 一般公共服务支出 696.46 696.46 20113 商贸事务 696.46 696.46 2011301 行政运行 650.26 650.26 2011302 一般行政管理事务 46.20 46.20 208 社会保障和就业支出 36.36 36.36 20805 行政事业单位离退休 36.36 36.36 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 36.36 36.36 216 商业服务业等支出 78.89 78.89 21606 涉外发展服务支出 78.89 78.89 78.89 78.89 2160699 其他涉外发展服务支 出 221 住房保障支出 21.81 21.81 22102 住房改革支出 21.81 21.81 2210201 住房公积金 21.81 21.81 222 粮油物资储备支出 1,151.00 1,151.00 22201 粮油事务 1,131.00 1,131.00 2220199 22204 2220403 其他粮油事务支出 粮油储备 储备粮(油)库建设 1,131.00 1,131.00 20.00 20.00 20.00 20.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门: 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 上缴上级 对附属单位 基本支出 项目支出 经营支出 计 支出 补助支出 栏次 1 2 3 合计 941.29 737.45 203.84 201 一般公共服务支出 707.37 656.69 50.68 20113 商贸事务 707.37 656.69 50.68 656.69 656.69 0.00 2011301 2011302 行政运行 一般行政管理事 务 2011308 招商引资 4 46.20 46.20 4.48 4.48 208 社会保障和就业支 出 52.31 52.31 20805 行政事业单位离退 休 52.31 52.31 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 52.31 52.31 216 商业服务业等支出 80.00 80.00 21602 商业流通事务 80.00 80.00 2160299 其他商业流通事 务支出 80.00 80.00 221 住房保障支出 21.81 21.81 22102 住房改革支出 21.81 21.81 2210201 住房公积金 21.81 21.81 222 粮油物资储备支出 79.80 6.64 73.15 22201 粮油事务 59.80 6.64 53.15 6.64 6.64 2220101 2220199 行政运行 其他粮油事务支 出 53.15 53.15 22204 粮油储备 20.00 20.00 2220403 储备粮(油)库 建设 20.00 20.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 金额单位:万元 收 入 项目 支 行次 栏次 金额 项目 1 行次 栏次 算财政拨款 2 3 707.37 707.37 52.31 52.31 80.00 80.00 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 21.81 21.81 20 二十、粮油物资储备支出 49 79.80 79.80 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年支出合计 53 941.29 941.29 24 1,984.52 30 合计 一般公共预 一、一般公共预算财政拨款 本年收入合计 1,984.52 一、一般公共服务支出 出 年初财政拨款结转和结余 25 166.66 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 166.66 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 2,151.18 总计 58 政府性基 金预算财 政拨款 4 1,209.89 1,209.89 2,151.18 2,151.18 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 941.29 737.45 203.84 201 一般公共服务支出 707.37 656.69 50.68 20113 商贸事务 707.37 656.69 50.68 2011301 行政运行 656.69 656.69 0.00 2011302 一般行政管理事务 46.20 0.00 46.20 2011308 招商引资 4.48 0.00 4.48 208 社会保障和就业支出 52.31 52.31 20805 行政事业单位离退休 52.31 52.31 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 52.31 52.31 216 商业服务业等支出 80.00 80.00 21602 商业流通事务 80.00 80.00 2160299 其他商业流通事务 支出 80.00 80.00 221 住房保障支出 21.81 21.81 22102 住房改革支出 21.81 21.81 2210201 住房公积金 21.81 21.81 222 粮油物资储备支出 79.80 6.64 73.15 22201 粮油事务 59.80 6.64 53.15 6.64 2220101 行政运行 6.64 2220199 其他粮油事务支出 53.15 53.15 22204 粮油储备 20.00 20.00 2220403 储备粮(油)库建 设 20.00 20.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 金额单位:万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 决算 数 科目名称 科目 编码 23.21 307 科目名称 301 工资福利支出 435.95 302 30101 基本工资 132.18 30201 办公费 6.92 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 139.85 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 13.61 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 4.39 30205 水费 31002 办公设备购置 52.31 30206 电费 31003 专用设备购置 基础设施建设 商品和服务支出 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.57 31005 30110 职工基本医疗保险缴 费 30208 取暖费 31006 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 1.87 31008 物资储备 31009 土地补偿 维修(护)费 31010 安置补助 71.79 30214 租赁费 31011 278.29 30215 会议费 31012 拆迁补偿 46.09 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 21.81 30212 因公出国(境)费用 30213 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 13.20 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 2.08 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 17.21 30229 福利费 8.02 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭 的补助 2.62 399 39906 30231 公务用车运行维护费 201.78 30239 30240 714.24 其他支出 赠与 其他支出 其他交通费用 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 决算数 1.12 公用经费合计 23.21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 2.40 2.40 2.40 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 7 8 2.01 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 2.01 2.01 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合计 注:本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示。 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门: 金额单位:万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注:本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3

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