蒲县克城镇人民政府2021年决算公开.XLS.xls
收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 部门:蒲县克城镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 项目 1 栏次 17,419,446.04 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 150,000.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 17,569,446.04 本年支出合计 结余分配 1,169,041.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 18,738,487.04 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 7,470,354.75 18,600.00 94,000.00 577,793.53 191,346.61 1,784,590.00 207,328.00 7,621,150.76 4,000.00 300,000.00 369,323.39 100,000.00 18,738,487.04 18,738,487.04 收入决算表 公开02表 金额单位:元 部门:蒲县克城镇人民政府 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010102 一般行政管理事务 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 20111 纪检监察事务 2011102 一般行政管理事务 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 2013299 其他组织事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20402 公安 2040202 一般行政管理事务 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081102 一般行政管理事务 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130234 林业草原防灾减灾 21305 扶贫 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140112 公路运输管理 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210102 沉陷区治理 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22406 自然灾害防治 2240601 地质灾害防治 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 17,569,446.04 7,454,064.75 70,921.00 70,921.00 6,486,463.17 4,378,517.33 2,107,945.84 20,000.00 20,000.00 390,731.00 134,599.00 256,132.00 485,949.58 485,949.58 18,600.00 18,600.00 18,600.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00 577,793.53 435,292.09 435,292.09 6,908.00 6,908.00 5,593.44 5,593.44 130,000.00 130,000.00 191,346.61 191,346.61 191,346.61 1,784,590.00 1,784,590.00 1,784,590.00 207,328.00 207,328.00 207,328.00 6,468,399.76 49,965.50 49,965.50 5,429,669.86 5,300,000.00 129,669.86 988,764.40 988,764.40 4,000.00 4,000.00 4,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 369,323.39 7,956.00 7,956.00 361,367.39 361,367.39 100,000.00 100,000.00 100,000.00 财政拨款收入 2 17,419,446.04 7,454,064.75 70,921.00 70,921.00 6,486,463.17 4,378,517.33 2,107,945.84 20,000.00 20,000.00 390,731.00 134,599.00 256,132.00 485,949.58 485,949.58 18,600.00 18,600.00 18,600.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00 577,793.53 435,292.09 435,292.09 6,908.00 6,908.00 5,593.44 5,593.44 130,000.00 130,000.00 191,346.61 191,346.61 191,346.61 1,634,590.00 1,634,590.00 1,634,590.00 207,328.00 207,328.00 207,328.00 6,468,399.76 49,965.50 49,965.50 5,429,669.86 5,300,000.00 129,669.86 988,764.40 988,764.40 4,000.00 4,000.00 4,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 369,323.39 7,956.00 7,956.00 361,367.39 361,367.39 100,000.00 100,000.00 100,000.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 支出决算表 公开03表 金额单位:元 部门:蒲县克城镇人民政府 项目 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010102 一般行政管理事务 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 20111 纪检监察事务 2011102 一般行政管理事务 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 2013299 其他组织事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20402 公安 2040202 一般行政管理事务 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081102 一般行政管理事务 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130234 林业草原防灾减灾 21305 扶贫 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140112 公路运输管理 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210102 沉陷区治理 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22406 自然灾害防治 2240601 地质灾害防治 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 18,738,487.04 7,470,354.75 70,921.00 70,921.00 6,486,463.17 4,378,517.33 2,107,945.84 20,000.00 20,000.00 407,021.00 134,599.00 272,422.00 485,949.58 485,949.58 18,600.00 18,600.00 18,600.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00 577,793.53 435,292.09 435,292.09 6,908.00 6,908.00 5,593.44 5,593.44 130,000.00 130,000.00 191,346.61 191,346.61 191,346.61 1,784,590.00 1,784,590.00 1,784,590.00 207,328.00 207,328.00 207,328.00 7,621,150.76 49,965.50 49,965.50 5,429,669.86 5,300,000.00 129,669.86 2,141,515.40 2,141,515.40 4,000.00 4,000.00 4,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 369,323.39 7,956.00 7,956.00 361,367.39 361,367.39 100,000.00 100,000.00 100,000.00 5,372,116.86 4,378,517.33 4,378,517.33 4,378,517.33 440,885.53 435,292.09 435,292.09 13,366,370.18 3,091,837.42 70,921.00 70,921.00 2,107,945.84 2,107,945.84 20,000.00 20,000.00 407,021.00 134,599.00 272,422.00 485,949.58 485,949.58 18,600.00 18,600.00 18,600.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00 136,908.00 6,908.00 6,908.00 5,593.44 5,593.44 130,000.00 130,000.00 191,346.61 191,346.61 191,346.61 361,367.39 1,784,590.00 1,784,590.00 1,784,590.00 207,328.00 207,328.00 207,328.00 7,621,150.76 49,965.50 49,965.50 5,429,669.86 5,300,000.00 129,669.86 2,141,515.40 2,141,515.40 4,000.00 4,000.00 4,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 7,956.00 7,956.00 7,956.00 361,367.39 361,367.39 100,000.00 100,000.00 100,000.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 部门:蒲县克城镇人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 1 栏次 2 3 1 17,419,446.04 一、一般公共服务支出 33 7,470,354.75 7,470,354.75 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 18,600.00 18,600.00 5 五、教育支出 37 94,000.00 94,000.00 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 577,793.53 577,793.53 9 九、卫生健康支出 41 191,346.61 191,346.61 10 十、节能环保支出 42 1,634,590.00 1,634,590.00 11 十一、城乡社区支出 43 207,328.00 207,328.00 12 十二、农林水支出 44 7,621,150.76 7,621,150.76 13 十三、交通运输支出 45 4,000.00 4,000.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 300,000.00 300,000.00 19 十九、住房保障支出 51 369,323.39 369,323.39 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 100,000.00 100,000.00 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 17,419,446.04 本年支出合计 59 18,588,487.04 18,588,487.04 年初财政拨款结转和结余 28 1,169,041.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 1,169,041.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 18,588,487.04 总计 64 18,588,487.04 18,588,487.04 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:元 部门:蒲县克城镇人民政府 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010102 一般行政管理事务 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 20111 纪检监察事务 2011102 一般行政管理事务 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 2013299 其他组织事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20402 公安 2040202 一般行政管理事务 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081102 一般行政管理事务 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130234 林业草原防灾减灾 21305 扶贫 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140112 公路运输管理 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210102 沉陷区治理 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22406 自然灾害防治 2240601 地质灾害防治 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 1 18,588,487.04 7,470,354.75 70,921.00 70,921.00 6,486,463.17 4,378,517.33 2,107,945.84 20,000.00 20,000.00 407,021.00 134,599.00 272,422.00 485,949.58 485,949.58 18,600.00 18,600.00 18,600.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00 577,793.53 435,292.09 435,292.09 6,908.00 6,908.00 5,593.44 5,593.44 130,000.00 130,000.00 191,346.61 191,346.61 191,346.61 1,634,590.00 1,634,590.00 1,634,590.00 207,328.00 207,328.00 207,328.00 7,621,150.76 49,965.50 49,965.50 5,429,669.86 5,300,000.00 129,669.86 2,141,515.40 2,141,515.40 4,000.00 4,000.00 4,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 369,323.39 7,956.00 7,956.00 361,367.39 361,367.39 100,000.00 100,000.00 100,000.00 基本支出 2 5,372,116.86 4,378,517.33 4,378,517.33 4,378,517.33 440,885.53 435,292.09 435,292.09 项目支出 3 13,216,370.18 3,091,837.42 70,921.00 70,921.00 2,107,945.84 2,107,945.84 20,000.00 20,000.00 407,021.00 134,599.00 272,422.00 485,949.58 485,949.58 18,600.00 18,600.00 18,600.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00 136,908.00 6,908.00 6,908.00 5,593.44 5,593.44 130,000.00 130,000.00 191,346.61 191,346.61 191,346.61 361,367.39 1,634,590.00 1,634,590.00 1,634,590.00 207,328.00 207,328.00 207,328.00 7,621,150.76 49,965.50 49,965.50 5,429,669.86 5,300,000.00 129,669.86 2,141,515.40 2,141,515.40 4,000.00 4,000.00 4,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 7,956.00 7,956.00 7,956.00 361,367.39 361,367.39 100,000.00 100,000.00 100,000.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 部门:蒲县克城镇人民政府 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 金额 其中:基本支出 4,931,331.03 1,600,100.00 1,523,419.00 335,112.50 4,669,618.53 1,600,100.00 1,523,419.00 73,400.00 479,100.00 435,292.09 479,100.00 435,292.09 191,346.61 191,346.61 5,593.44 361,367.39 5,593.44 361,367.39 2,347,461.60 2,339,505.60 7,956.00 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 7,278,792.63 4,669,618.53 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 2,855,127.83 154,321.00 99,656.50 148,600.00 2,832.00 45,000.00 248,800.00 32,999.00 929,990.00 320,800.00 36,700.00 107,100.00 31,963.33 392,175.00 304,191.00 科目编 科目名称 码 702,498.33 307 债务利息及费用支出 71,520.00 30701 国内债务付息 49,700.00 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出(基本建设) 30901 房屋构筑物构建 2,832.00 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 11,000.00 31003 专用设备购置 36,700.00 31005 基础设施建设 107,100.00 31006 大型修缮 31,963.33 31007 信息网络及软件购置更新 389,175.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 2,508.00 31010 安置补助 公用经费合计 其中:基本支出 金额 其中:基本支出 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 1,896,349.00 576,500.00 19,849.00 1,300,000.00 科目编 科目名称 码 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助(基本建设) 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保障基金补助 31303 补充全国社会保障基金 31304 399 39906 39907 39908 39999 对机关事业单位职业年金的补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 其中:基本支出 ──── ──── ──── 5,100,000.00 5,100,000.00 ──── ──── ──── ──── 1,458,217.58 1,458,217.58 11,309,694.41 702,498.33 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:蒲县克城镇人民政府 公开07表 金额单位:元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国(境 因公出国(境 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 )费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32,000.00 32,000.00 32,000.00 31,963.33 31,963.33 31,963.33 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 部门:蒲县克城镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位:元 部门:蒲县克城镇人民政府 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门决算公开相关信息统计表 编制单位:蒲县克城镇人民政府 2022年9月 公开10表 金额单位:元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 1,620,000.00 1,620,000.00 二、机关运行经费 项目 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 1.副部(省)级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 (二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 (三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 统计数 702,498.33 11 11