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临县刘家会镇人民政府2020年决算公开表.XLS.xls

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收入支出决算总表 编制单位:临县刘家会镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 23 657 3 909 873,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 27 566 973,53 28 0,00 29 28 000,00 30 总计 31 27 594 973,53 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 决算总表 公开01表 金额单位:元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 5 594 90 844 654 680 3 909 15 353 79 84 221 84 27 594 27 594 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 008,33 308,00 000,00 100,00 430,20 0,00 092,00 0,00 0,00 0,00 560,00 574,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973,53 0,00 0,00 973,53 编制单位:临县刘家会镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010308 20105 2010501 20132 2013299 206 20699 2069999 208 20801 2080109 20805 2080501 2080505 2080599 20808 2080801 20899 2089901 210 21007 2100716 2100717 21011 2101101 2101102 211 21104 2110402 212 21208 2120801 213 21301 2130101 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 信访事务 统计信息事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农林水支出 农业农村 行政运行 本年收入合计 财政拨款收入 1 566 566 853 253 600 93 93 620 620 90 90 90 844 18 18 474 54 392 27 342 342 7 7 654 462 433 29 191 138 53 680 680 680 909 909 909 353 452 211 2 566 566 853 253 600 93 93 620 620 90 90 90 844 18 18 474 54 392 27 342 342 7 7 654 462 433 29 191 138 53 680 680 680 909 909 909 353 452 211 27 5 4 3 1 3 3 3 15 6 973,53 516,00 233,00 233,00 000,00 283,00 283,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 008,33 849,00 849,00 317,33 880,00 351,00 086,33 914,00 914,00 928,00 928,00 308,00 613,00 093,00 520,00 695,00 008,00 687,00 000,00 000,00 000,00 100,00 100,00 100,00 430,20 887,00 387,00 27 5 4 3 1 3 3 3 15 6 973,53 516,00 233,00 233,00 000,00 283,00 283,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 008,33 849,00 849,00 317,33 880,00 351,00 086,33 914,00 914,00 928,00 928,00 308,00 613,00 093,00 520,00 695,00 008,00 687,00 000,00 000,00 000,00 100,00 100,00 100,00 430,20 887,00 387,00 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130201 行政运行 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 215 资源勘探工业信息等支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150801 行政运行 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 7 7 1 1 241 41 41 187 187 171 171 500 500 79 79 79 84 84 84 221 221 221 84 84 84 500,00 959,00 959,00 500,00 500,00 084,20 084,20 000,00 000,00 092,00 092,00 092,00 560,00 560,00 560,00 574,00 574,00 574,00 385,00 385,00 385,00 6 7 7 1 1 241 41 41 187 187 171 171 500 500 79 79 79 84 84 84 221 221 221 84 84 84 500,00 959,00 959,00 500,00 500,00 084,20 084,20 000,00 000,00 092,00 092,00 092,00 560,00 560,00 560,00 574,00 574,00 574,00 385,00 385,00 385,00 收入决算表 公开02表 金额单位:元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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2010301 2010308 20105 2010501 20132 2013299 206 20699 2069999 208 20801 2080109 20805 2080501 2080505 2080599 20808 2080801 20899 2089901 210 21007 2100716 2100717 21011 2101101 2101102 211 21104 2110402 212 21208 2120801 213 21301 2130101 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 信访事务 统计信息事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农林水支出 农业农村 行政运行 本年支出合计 基本支出 1 594 594 881 281 600 93 93 620 620 90 90 90 844 18 18 474 54 392 27 342 342 7 7 654 462 433 29 191 138 53 680 680 680 909 909 909 353 452 211 2 611 474 281 281 27 5 4 3 1 3 3 3 15 6 973,53 516,00 233,00 233,00 000,00 283,00 283,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 008,33 849,00 849,00 317,33 880,00 351,00 086,33 914,00 914,00 928,00 928,00 308,00 613,00 093,00 520,00 695,00 008,00 687,00 000,00 000,00 000,00 100,00 100,00 100,00 430,20 887,00 387,00 5 3 3 3 93 93 100 100 844 18 18 474 54 392 27 342 342 7 7 654 462 433 29 191 138 53 253 211 211 229,33 516,00 233,00 233,00 0,00 283,00 283,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 008,33 849,00 849,00 317,33 880,00 351,00 086,33 914,00 914,00 928,00 928,00 308,00 613,00 093,00 520,00 695,00 008,00 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00 387,00 387,00 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130201 行政运行 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 215 资源勘探工业信息等支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150801 行政运行 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 6 7 7 1 1 241 41 41 187 187 171 171 500 500 79 79 79 84 84 84 221 221 221 84 84 84 500,00 959,00 959,00 500,00 500,00 084,20 084,20 000,00 000,00 092,00 092,00 092,00 560,00 560,00 560,00 574,00 574,00 574,00 385,00 385,00 385,00 0,00 41 959,00 41 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 092,00 79 092,00 79 092,00 0,00 0,00 0,00 221 574,00 221 574,00 221 574,00 84 385,00 84 385,00 84 385,00 — 3.%d — 决算表 公开03表 金额单位:元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 21 983 744,20 2 120 000,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 520 000,00 520 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 680 000,00 680 000,00 3 909 100,00 3 909 100,00 3 909 100,00 15 100 084,20 6 241 500,00 0,00 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 241 7 7 187 187 171 171 1 500 1 500 84 84 84 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 084,20 084,20 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位:临县刘家会镇人民政府 收 项目 入 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 1 栏次 1 23 657 873,53 一、一般公共服务支出 2 3 909 100,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 27 566 973,53 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 28 000,00 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 28 000,00 政府性基金预算财政拨款 30 0,00 国有资本经营预算财政拨款 31 0,00 总计 32 27 594 973,53 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 — 4 — 出决算总表 公开04表 金额单位:元 支 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 2 5 594 516,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 844 008,33 654 308,00 680 000,00 3 909 100,00 15 353 430,20 15 0,00 79 092,00 0,00 0,00 0,00 84 560,00 221 574,00 0,00 0,00 84 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 594 973,53 23 0,00 3 594 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 844 008,33 654 308,00 680 000,00 0,00 353 430,20 0,00 79 092,00 0,00 0,00 0,00 84 560,00 221 574,00 0,00 0,00 84 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685 873,53 0,00 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 27 594 973,53 23 685 873,53 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 3 909 3 909 3 909 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表 金额单位:元 编制单位:临县刘家会镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010308 20105 2010501 20132 2013299 206 20699 2069999 208 20801 2080109 20805 2080501 2080505 2080599 20808 2080801 20899 2089901 210 21007 2100716 2100717 21011 2101101 2101102 211 21104 2110402 213 21301 2130101 2130199 21302 2130201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 23 5 政府办公厅(室)及相关机构事务 4 行政运行 3 信访事务 1 统计信息事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 农林水支出 15 农业农村 6 行政运行 其他农业农村支出 6 林业和草原 行政运行 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 685 594 881 281 600 93 93 620 620 90 90 90 844 18 18 474 54 392 27 342 342 7 7 654 462 433 29 191 138 53 680 680 680 353 452 211 241 41 41 873,53 5 516,00 3 233,00 3 233,00 3 000,00 283,00 283,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 008,33 849,00 849,00 317,33 880,00 351,00 086,33 914,00 914,00 928,00 928,00 308,00 613,00 093,00 520,00 695,00 008,00 687,00 000,00 000,00 000,00 430,20 887,00 387,00 500,00 959,00 959,00 611 474 281 281 229,33 18 074 516,00 2 120 233,00 1 600 233,00 0,00 1 600 93 283,00 93 283,00 100 000,00 520 100 000,00 520 0,00 90 0,00 90 0,00 90 844 008,33 18 849,00 18 849,00 474 317,33 54 880,00 392 351,00 27 086,33 342 914,00 342 914,00 7 928,00 7 928,00 654 308,00 462 613,00 433 093,00 29 520,00 191 695,00 138 008,00 53 687,00 0,00 680 0,00 680 0,00 680 253 346,00 15 100 211 387,00 6 241 211 387,00 0,00 6 241 41 959,00 41 959,00 644,20 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 084,20 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 21305 扶贫 7 187 500,00 2130599 其他扶贫支出 7 187 500,00 21307 农村综合改革 171 084,20 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 171 084,20 21399 其他农林水支出 1 500 000,00 2139999 其他农林水支出 1 500 000,00 215 资源勘探工业信息等支出 79 092,00 21508 支持中小企业发展和管理支出 79 092,00 2150801 行政运行 79 092,00 220 自然资源海洋气象等支出 84 560,00 22001 自然资源事务 84 560,00 2200199 其他自然资源事务支出 84 560,00 221 住房保障支出 221 574,00 22102 住房改革支出 221 574,00 2210201 住房公积金 221 574,00 224 灾害防治及应急管理支出 84 385,00 22401 应急管理事务 84 385,00 2240101 行政运行 84 385,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 5.%d — 79 79 79 221 221 221 84 84 84 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 092,00 092,00 092,00 0,00 0,00 0,00 574,00 574,00 574,00 385,00 385,00 385,00 187 187 171 171 500 500 84 84 84 500,00 500,00 084,20 084,20 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:临县刘家会镇人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 3 712 087,00 3 712 087,00 302 1 415 383,00 1 415 383,00 30201 1 114 876,00 1 114 876,00 30202 239 215,00 239 215,00 30203 0,00 0,00 30204 129 065,00 129 065,00 30205 261 567,00 261 567,00 30206 130 784,00 130 784,00 30207 191 695,00 191 695,00 30208 0,00 0,00 30209 7 928,00 7 928,00 30211 221 574,00 221 574,00 30212 0,00 0,00 30213 0,00 0,00 30214 3 274 024,53 424 880,33 30215 0,00 0,00 30216 81 966,33 81 966,33 30217 0,00 0,00 30218 200 858,00 200 858,00 30224 1 391 200,20 142 056,00 30225 0,00 0,00 30226 1 600 000,00 0,00 30227 0,00 0,00 30228 0,00 0,00 30229 0,00 0,00 30231 0,00 0,00 30239 0,00 0,00 30240 30299 人员经费合计 6 986 111,53 4 136 967,33 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 金额 其中:基本支出 一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 2 534 283 142 262,00 600,00 500,00 0,00 0,00 8 000,00 85 000,00 0,00 70 000,00 35 231,00 20 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 520,00 998 692,00 3 569,00 132 350,00 20 000,00 190 800,00 0,00 0,00 科目编 码 1 380 262,00 307 283 600,00 30701 142 500,00 30702 0,00 30703 0,00 30704 8 000,00 309 85 000,00 30901 0,00 30902 70 000,00 30903 35 231,00 30905 20 000,00 30906 0,00 30907 160 000,00 30908 0,00 30913 0,00 30919 0,00 30921 0,00 30922 0,00 30999 0,00 310 0,00 31001 74 520,00 31002 154 692,00 31003 3 569,00 31005 132 350,00 31006 20 000,00 31007 190 800,00 31008 0,00 31009 0,00 31010 其中:基本支出 公用经费合计 出明细情况)。 — 6 — 政拨款支出决算表(二) 公用经费 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出(基本建设) 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本性支出 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 165 500,00 0,00 94 000,00 0,00 7 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 科目编 码 0,00 31011 0,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 ──── 31204 ──── 31205 ──── 31299 ──── 313 ──── 31302 94 000,00 31303 0,00 399 94 000,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 0,00 0,00 0,00 其中:基本支出 公开06表 金额单位:元 科目名称 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 7 16 031 699 其中:基本支出 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 474 262,00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 编制单位:临县刘家会镇人民政府 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定 年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 小计 费 费 7 8 9 10 11 12 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 ”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制单位:临县刘家会镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120801 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 年初结转和结余 本年收入 1 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 3 2 909 100,00 909 100,00 909 100,00 909 100,00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位:元 本年支出 小计 3 3 3 3 3 909 100,00 909 100,00 909 100,00 909 100,00 基本支出 项目支出 4 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 3 5 909 100,00 909 100,00 909 100,00 909 100,00 年末结转和结余 6 0,00 0,00 0,00 0,00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位:临县刘家会镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 9.%d — 支出决算表 公开09表 金额单位:元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位:元 编制单位:临县刘家会镇人民政府 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 94 000,00 94 000,00 0,00 0,00 二、机关运行经费 项目 统计数 1 474 262,00 0,00 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 0,00 1.副部(省)级及以上领导用车 8 0,00 2.主要领导干部用车 9 0,00 3.机要通信用车 10 0,00 4.应急保障用车 11 0,00 5.执法执勤用车 12 0,00 6.特种专业技术用车 13 0,00 7.离退休干部用车 14 0,00 8.其他用车 15 0,00 (二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0,00 (三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0,00 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — 10 —

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