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桂平市社步镇国土规建环保安监站2021年部门预算公开报表.xls

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2021部门预算公开表 表一 2021年一般公共预算收支总表 单位:万元 收 入 项 目 支 出 2021年预算数 项目(按支出功能科目分类) 一、一般公共预算拨款 178.53 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 174.53 二、外交支出 4.00 三、国防支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排 的资金 (1)专项收入安排的资金 2021年预算数 145.43 四、公共安全 (2)行政事业性收费收入安排的资金 五、教育支出 (3)罚没收入安排的资金 六、科学技术支出 (4)国有资本经营收入安排的资金 七、文化旅游体育与传媒支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 4.00 八、社会保障和就业支出 (6)捐赠收入安排的资金 九、社会保险基金支出 (7)政府住房基金收入安排的资金 十、卫生健康支出 (8)其他收入安排的资金 十一、节能环保支出 18.97 5.17 十二、城乡社区事务支出 3.上级专项补助资金 十三、农林水事务支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等事务 支出 十六、商业服务业等事务支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等事务 支出 二十、住房保障支出 8.96 二十一、粮油物资储备事务支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 178.53 本年支出合计 178.53 四、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 收 入 总 计 178.53 第 2 页,共 9 页 本 年 支 出 总 计 178.53 表二 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 单位名称 (功能科目名称) 单位代码 801010049 总计 基本支出 项目支出 合计 178.53 178.53 乡镇单位 178.53 178.53 桂平市社步镇国土规建环保安 监站 178.53 178.53 145.43 145.43 事业运行 201 03 50 801010049 208 05 05 801010049 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 17.77 17.77 208 05 99 801010049 其他行政事业单位养老支出 0.14 0.14 208 11 99 801010049 其他残疾人事业支出 1.06 1.06 210 07 99 801010049 其他计划生育事务支出 0.02 0.02 210 11 02 801010049 事业单位医疗 4.46 4.46 210 11 99 801010049 其他行政事业单位医疗支出 0.69 0.69 221 02 01 801010049 住房公积金 8.96 8.96 第 3 页,共 9 页 结转下年 表三 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济科目编码 类 款 科目名称 一般公共预算 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 工资福利支出 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 提高绩效工资总量増核 提高绩效工资总量(岗位考核津贴) 提高绩效工资总量(班主任津贴) 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 失业保险 工伤保险 生育保险 大病统筹 残疾人就业保障金 其他保险 301 301 301 经济科目编码 类 款 科目名称 一般公共预算 178.53 164.23 302 47.06 302 5.76 302 302 302 77.96 302 11.77 302 11.86 302 50.4 302 3.93 302 302 17.77 302 302 4.46 302 302 2.26 302 0.36 302 0.15 302 302 01 02 03 04 05 06 07 31 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 公务用车维护费 物业管理费 市直派驻扶贫工作队公务费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 0.69 302 24 被装购置费 1.06 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 8.96 302 27 委托业务费 301 13 住房公积金 301 14 医疗费 302 28 工会经费 301 99 其他工资福利支出 302 29 福利费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 经济科目编码 类 款 14.14 303 2.16 303 303 303 303 0.11 303 303 0.65 303 1.50 303 303 303 5.40 303 303 0.32 303 303 0.76 303 0.54 303 303 0.22 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 科目名称 一般公共预算 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 0.16 0.16 表四 “三公”经费支出预算表 单位:万元 全口径 项目 合计 其中:一般预算 2.7 2021年比 2020年预 2020年增 算数 减% 1.50 ########## 2.7 2.70 1.50 -44.44 2.70 1.50 2.7 1.50 ########## 2.7 1.50 ######### 2020年预 算数 2021年预算数 2021年预算数 2021年比 2020年增 减% 1.50 ######### (一)因公出国(境)费 (二)公务接待费 (三)公务用车维护费 1、公务用车运行维护费 2、公务用车购置 -44.44 表五 政府性基金预算拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 单位名称 (功能科目名称) 总计 合计 项目支出 对个人和 财政核定 工资福利 商品和服 家庭的补 的预留机 支出 务支出 助 动经费 合计 结转下年 财政 对企业 核定 对个人和 其他资 对社会 工资福利 商品和服 债务利息 基本建 补助( 对企业 其他支 基本 项目 的预 合计 家庭的补 本性支 保障基 支出 务支出 支出 设支出 基本建 补助 出 支出 支出 留机 助 出 金补助 设) 动经 费 本单位2021年无政府性基金预算 第 6 页,共 9 页 表六 部门收支预算总表 单位:万元 收 入 项 目 一、公共预算拨款 支 2021年预算 项 目 出 2021年预算 项 目 2021年预算 178.53 一、一般公共服务支出 174.53 二、外交支出 1.工资福利支出 164.23 三、国防支出 2.商品和服务支出 14.14 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 0.16 专项收入安排的资金 五、教育支出 4.财政核定的预留机动经费 行政事业性收费收入安排的资金 六、科学技术支出 罚没收入安排的资金 七、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 经费拨款(补助) 上级补助资金 非税收入合计 4.00 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 4.00 145.43 一、基本支出 178.53 二、项目支出 1.工资福利支出 18.97 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 捐赠收入安排的资金 十、卫生健康支出 政府住房基金收入安排的资金 十一、节能环保支出 5.基本建设支出 其他缴入国库的非税资金 十二、城乡社区事务支出 6.其他资本性支出 二、政府性基金拨款 十三、农林水事务支出 7.对企业补助(基本建设) 三、纳入财政专户管理的资金 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探电力信息等事务 9.对社会保障基金补助 教育收费收入安排的资金 5.17 支出 其他纳入财政专户管理的资金 四、未纳入财政专户管理的资金 4.债务利息支出 十六、商业服务业等事务支出 10.其他支出 十七、金融支出 11.财政核定的预留机动经费 事业收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 经营收入安排的资金 十九、自然资源海洋气象等事务支出 其他未纳入财政专户收入安排的资金 二十、住房保障支出 8.96 二十一、粮油物资储备事务支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 178.53 本 年 支 出 合 计 178.53 五、上年结余收入 本 年 支 出 合 计 178.53 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 基本支出 政府性基金预算拨款结转 项目支出 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金 其中:政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余 上级补助收入安排的资金结转 收 入 总 计 178.53 支 出 总 计 第 7 页,共 9 页 178.53 支 出 总 计 178.53 表七 收入预算总表 单位:万元 科目编码 一般公共预算拨款 类 款 项 ** ** ** 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 单位名称 (收入分类科目名称 ) 总计 ** 1 2 合计 178.53 178.53 174.53 4.00 4.00 乡镇单位 178.53 178.53 174.53 4.00 4.00 801010049 桂平市社步镇国土 规建环保安监站 178.53 178.53 174.53 4.00 4.00 事业运行 145.43 145.43 141.43 4.00 4.00 单位代码 ** 一般公共 经费拨 预算拨款 款 合计 3 201 03 50 801010049 208 05 05 801010049 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 17.77 17.77 17.77 208 05 99 801010049 其他行政事业单 位养老支出 0.14 0.14 0.14 208 11 99 801010049 其他残疾人事业 支出 1.06 1.06 1.06 210 07 99 801010049 其他计划生育事 务支出 0.02 0.02 0.02 210 11 02 801010049 事业单位医疗 4.46 4.46 4.46 210 11 99 801010049 其他行政事业单 位医疗支出 0.69 0.69 0.69 221 02 01 801010049 住房公积金 8.96 8.96 8.96 上级专 项补助 资金 4 专项收 行政事 罚没收 国有资 国有资 捐赠收 非税小 入安排 业性收 入安排 本经营 源(资 入安排 计 的资金 费收入 的资金 收入安 产)有 的资金 安排的 排的资 偿使用 资金 金 收入 5 6 7 8 9 10 12 政府住 其他收 房基金 入安排 收入安 的资金 排的资 金 13 14 第 8 页,共 9 页 政府性 基金预 算拨款 上级专 项补助 政府性 基金预 算拨款 15 16 纳入财政专户管理的 未纳入财政专户管理的收入安 收入安排的资金 排的资金 国有 资本 教育 其他 事业 经营 其他 经营 预算 纳入专 收费 纳入 未纳入 收入 收入 未纳 拨款 户小计 收入 财政 专户小 安排 安排 入财 安排 专户 计 的资 的资 政专 的资 的资 户的 金 金 金 金 资金 17 18 19 20 21 22 23 24 上年结余收入 结余 合计 一般 公共 预算 拨款 结转 政府 性基 金预 算拨 款结 转 国有 资本 经营 预算 拨款 结转 其他 结转 历年净 结余可 安排的 资金 25 26 27 28 29 30 表八 部门支出预算总表 单位:万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 801010049 单位名称 (功能科目名称) 总计 合计 项目支出 对个人和 财政核定 工资福利 商品和服 家庭的补 的预留机 支出 务支出 助 动经费 合计 178.53 178.53 164.23 14.14 0.16 乡镇单位 178.53 178.53 164.23 14.14 0.16 178.53 178.53 164.23 14.14 0.16 145.43 145.43 131.29 14.14 17.77 17.77 17.77 0.14 0.14 桂平市社步镇 国土规建环保安 监站 事业运行 201 03 50 801010049 208 05 05 801010049 208 05 99 801010049 208 11 99 801010049 其他残疾人 事业支出 1.06 1.06 210 07 99 801010049 其他计划生 育事务支出 0.02 0.02 210 11 02 801010049 4.46 4.46 4.46 210 11 99 801010049 其他行政事 业单位医疗支出 0.69 0.69 0.69 221 02 01 801010049 住房公积金 8.96 8.96 8.96 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 其他行政事 业单位养老支出 事业单位医 疗 合计 结转下年 财政 对企业 核定 对个人和 其他资 对社会 补助( 对企业 工资福利 商品和服 债务利息 基本建 其他支 基本 项目 的预 合计 家庭的补 本性支 保障基 支出 务支出 支出 设支出 基本建 补助 出 支出 支出 留机 助 出 金补助 设) 动经 费 0.14 1.06 0.02 第 9 页,共 9 页

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