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中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总).XLS.xls

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收入支出决算总表 部门:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中:项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 1 1,930.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1,950.34 0.00 155.53 155.42 2,105.86 — 1 — 决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 1,068.52 0.00 0.00 0.00 0.00 122.50 429.00 187.30 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.39 0.00 0.00 0.00 71.30 0.00 0.00 1,951.01 0.00 0.00 0.00 154.86 154.86 2,105.86 部门:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011308 招商引资 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 2013350 事业运行 2013399 其他宣传事务支出 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060101 行政运行 2060199 其他科学技术管理事务支出 207 文化体育与传媒支出 20799 其他文化体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 2079903 文化产业发展专项支出 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20810 社会福利 2081001 儿童福利 210 医疗卫生与计划生育支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生专项 216 商业服务业等支出 21605 旅游业管理与服务支出 2160599 其他旅游业管理与服务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 本年收入合计 1 1,950.34 1,086.23 10.00 10.00 3.50 3.50 1,072.73 494.22 459.33 92.58 26.60 122.50 122.50 112.50 10.00 382.00 382.00 344.00 12.00 26.00 187.30 185.90 120.44 65.46 1.40 1.40 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 71.30 71.30 71.30 财政拨款收入 2 1,930.34 1,078.16 10.00 10.00 3.50 3.50 1,064.66 491.64 453.84 92.58 26.60 122.50 122.50 112.50 10.00 382.00 382.00 344.00 12.00 26.00 187.30 185.90 120.44 65.46 1.40 1.40 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 59.37 59.37 59.37 收入决算表 财决公开1_1表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 8.07 2.58 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.93 11.93 11.93 支出决算表 部门:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 2013350 事业运行 2013399 其他宣传事务支出 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060101 行政运行 2060199 其他科学技术管理事务支出 207 文化体育与传媒支出 20799 其他文化体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 2079903 文化产业发展专项支出 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20810 社会福利 2081001 儿童福利 210 医疗卫生与计划生育支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生专项 216 商业服务业等支出 21605 旅游业管理与服务支出 2160599 其他旅游业管理与服务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 本年支出合计 1 1,951.01 1,068.51 3.50 3.50 1,065.01 494.33 451.50 92.58 26.60 122.50 122.50 112.50 10.00 429.00 429.00 400.00 3.00 26.00 187.30 185.90 120.44 65.46 1.40 1.40 1.00 1.00 1.00 71.39 71.39 71.39 71.30 71.30 71.30 基本支出 2 960.12 590.41 3.50 3.50 586.91 494.33 0.00 92.58 0.00 112.50 112.50 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.90 185.90 120.44 65.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.30 71.30 71.30 — 3.%d — 财决公开1_2表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 990.89 478.10 0.00 0.00 478.10 0.00 451.50 0.00 26.60 10.00 10.00 0.00 10.00 429.00 429.00 400.00 3.00 26.00 1.40 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 1.00 1.00 1.00 71.39 71.39 71.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 部门:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 1,930.34 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1,930.34 本年支出合计 146.55 年末财政拨款结转和结余 146.55 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 2,076.89 总计 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 财决公开2表 金额单位:万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 支和年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 1,063.17 0.00 0.00 0.00 0.00 122.50 429.00 187.30 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.39 0.00 0.00 0.00 59.37 0.00 0.00 1,933.72 143.16 3 1,063.17 0.00 0.00 0.00 0.00 122.50 429.00 187.30 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.39 0.00 0.00 0.00 59.37 0.00 0.00 1,933.72 143.16 2,076.89 2,076.89 政府性基金预算 财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 支出功能分 类 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项 合计 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他宣传事务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 其他科学技术管理事务支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 1,933.72 945.50 201 1,063.16 587.72 20132 3.50 3.50 2013299 3.50 3.50 20133 1,059.66 584.22 2013301 491.64 491.64 2013302 448.84 0.00 2013350 92.58 92.58 2013399 26.60 0.00 206 122.50 112.50 20601 122.50 112.50 2060101 112.50 112.50 2060199 10.00 0.00 207 429.00 0.00 20799 429.00 0.00 2079902 400.00 0.00 2079903 3.00 0.00 2079999 26.00 0.00 208 187.30 185.90 20805 185.90 185.90 2080504 120.44 120.44 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 65.46 65.46 20810 社会福利 1.40 0.00 2081001 儿童福利 1.40 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 0.00 21004 公共卫生 1.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 1.00 0.00 216 商业服务业等支出 71.39 0.00 21605 旅游业管理与服务支出 71.39 0.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 71.39 0.00 221 住房保障支出 59.37 59.37 22102 住房改革支出 59.37 59.37 2210201 住房公积金 59.37 59.37 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.%d — 财决公开3表 金额单位:万元 项目支出 财政拨款实际支出情况。 988.23 475.44 0.00 0.00 475.44 0.00 448.84 0.00 26.60 10.00 10.00 0.00 10.00 429.00 429.00 400.00 3.00 26.00 1.40 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 1.00 1.00 1.00 71.39 71.39 71.39 0.00 0.00 0.00 编制单位:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 小计 1 2 1,933.72 610.38 201 一般公共服务支出 1,063.16 451.47 20132 组织事务 3.50 0.00 2013299 其他组织事务支出 3.50 0.00 20133 宣传事务 1,059.66 451.47 2013301 行政运行 491.64 359.23 2013302 一般行政管理事务 448.84 0.00 2013350 事业运行 92.58 92.24 2013399 其他宣传事务支出 26.60 0.00 206 科学技术支出 122.50 93.45 20601 科学技术管理事务 122.50 93.45 2060101 行政运行 112.50 93.45 2060199 其他科学技术管理事务支出 10.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 429.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 429.00 0.00 2079902 宣传文化发展专项支出 400.00 0.00 2079903 文化产业发展专项支出 3.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 26.00 0.00 208 社会保障和就业支出 187.30 65.46 20805 行政事业单位离退休 185.90 65.46 2080504 未归口管理的行政单位离退休 120.44 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.46 65.46 20810 社会福利 1.40 0.00 2081001 儿童福利 1.40 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 0.00 21004 公共卫生 1.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 1.00 0.00 216 商业服务业等支出 71.39 0.00 21605 旅游业管理与服务支出 71.39 0.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 71.39 0.00 221 住房保障支出 59.37 0.00 22102 住房改革支出 59.37 0.00 2210201 住房公积金 59.37 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 栏次 合计 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 147.74 121.57 0.00 0.00 121.57 95.99 0.00 25.58 0.00 26.17 26.17 26.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共预算财政拨款实际支出情况。 348.01 290.79 0.00 0.00 290.79 231.49 0.00 59.30 0.00 57.22 57.22 57.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.75 27.13 0.00 0.00 27.13 19.77 0.00 7.36 0.00 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 65.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.46 65.46 0.00 65.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.99 11.99 0.00 0.00 11.99 11.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 1,138.95 604.12 0.00 0.00 604.12 131.15 446.19 0.18 26.60 25.20 25.20 15.20 10.00 429.00 429.00 400.00 3.00 26.00 8.24 6.84 6.84 0.00 1.40 1.40 1.00 1.00 1.00 71.39 71.39 71.39 0.00 0.00 0.00 办公费 印刷费 13 14 85.31 65.23 0.00 0.00 65.23 4.32 43.31 0.00 17.60 2.99 2.99 0.92 2.07 14.95 14.95 14.95 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 1.00 1.00 1.00 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 8.06 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 1.46 1.46 0.00 1.46 6.59 6.59 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.25 0.00 0.00 0.25 0.14 0.11 0.00 0.00 0.19 0.19 0.19 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 5.27 0.00 0.00 5.27 3.77 1.50 0.00 0.00 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.91 10.74 0.00 0.00 10.74 10.28 0.46 0.00 0.00 2.27 2.27 2.27 0.00 2.57 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 26 4.04 1.91 0.00 0.00 1.91 0.25 1.66 0.00 0.00 2.13 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.81 38.28 0.00 0.00 38.28 28.55 9.73 0.00 0.00 5.60 5.60 2.64 2.96 37.76 37.76 36.58 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.46 6.46 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.43 3.05 0.00 0.00 3.05 0.89 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.38 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 3.09 0.00 0.00 3.09 2.95 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.33 19.87 0.00 0.00 19.87 1.71 18.16 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.35 1.11 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 27.53 0.80 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 1.49 1.49 0.00 1.49 25.24 25.24 25.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 2.66 0.00 0.00 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.63 13.18 0.00 0.00 13.18 2.53 10.65 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.47 41.97 41.97 38.97 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 33 523.19 334.91 0.00 0.00 334.91 3.44 322.47 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.89 151.89 127.12 0.00 24.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.38 36.38 36.38 0.00 0.00 0.00 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 34 35 36 37 38 5.28 4.56 0.00 0.00 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 1.90 0.00 0.00 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.23 9.75 0.00 0.00 9.75 7.27 2.48 0.00 0.00 1.31 1.31 1.31 0.00 12.09 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 29.99 21.45 0.00 0.00 21.45 15.29 5.98 0.18 0.00 4.50 4.50 3.99 0.51 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 1.17 1.17 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 39 215.53 67.21 0.00 0.00 67.21 39.85 27.36 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 110.02 110.02 109.98 0.00 0.04 5.18 4.49 4.49 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 32.43 32.43 32.43 0.00 0.00 0.00 小计 40 181.75 4.92 3.50 3.50 1.42 1.26 0.00 0.16 0.00 3.85 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.60 113.60 113.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.37 59.37 59.37 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 41 42 43 44 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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科目编 码 610.38 302 147.74 30201 348.01 30202 5.44 30203 31.75 30204 0.00 30205 0.00 30206 65.46 30207 0.00 30208 11.99 30209 181.75 30211 29.14 30212 83.34 30213 0.00 30214 0.00 30215 3.50 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 59.37 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 6.40 30240 30299 人员经费合计 792.13 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 细情况。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 153.37 310 5.24 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.32 31006 4.04 31007 12.56 31008 0.00 31009 2.38 31010 31.18 31011 0.00 31012 0.89 31013 2.95 31019 1.71 31020 0.80 31099 2.92 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 2.53 30499 3.44 307 5.28 30701 4.74 30707 8.58 399 19.46 39906 0.00 44.34 公用经费合计 计 财决公开3_2表 金额单位:万元 公用经费 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.37 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开3_3表 金额单位:万元 部门:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 科目编码 类 款 科目名称 项 本年收入 合计 984.84 201 一般公共服务支出 490.44 20113 商贸事务 10.00 2011308 招商引资 10.00 20133 宣传事务 480.44 2013302 一般行政管理事务 453.84 2013399 其他宣传事务支出 26.60 206 科学技术支出 10.00 20601 科学技术管理事务 10.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 10.00 207 文化体育与传媒支出 382.00 20799 其他文化体育与传媒支出 382.00 2079902 宣传文化发展专项支出 344.00 2079903 文化产业发展专项支出 12.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 26.00 208 社会保障和就业支出 1.40 20810 社会福利 1.40 2081001 儿童福利 1.40 210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 21004 公共卫生 1.00 2100409 重大公共卫生专项 1.00 216 商业服务业等支出 100.00 21605 旅游业管理与服务支出 100.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 100.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 5.%d — 本年支出 988.23 475.44 0.00 0.00 475.44 448.84 26.60 10.00 10.00 10.00 429.00 429.00 400.00 3.00 26.00 1.40 1.40 1.40 1.00 1.00 1.00 71.39 71.39 71.39 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 2016年 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 小计 32.61 6.46 公务用车购置费 0.00 0.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — %d — 经费支出决算表 财决公开3_4表 金额单位:万元 ”经费支出 购置及运行费 情况。 实际支出。 公务接待费 公务用车运行费 23.23 2.92 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 年初结转和结余 本年收入 注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 7.%d — 政拨款收入支出决算表 明本表无数据。。 财决公开4表 金额单位:万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 — %d — 经费支出决算表 财决公开4_1表 金额单位:万元 经费支出 购置及运行费 。 支出。 本表无数据。 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出决算表 部门:中国共产党攀枝花市委员会宣传部(汇总) 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 7 8 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 5.%d — 财决公开5表 金额单位:万元 经营预算支出 项目支出 9

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