吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处2017年度部门决算公开.pdf
2017 年度 吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业 园区筹备处部门决算 2018 年 8 月 24 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2 九、预算绩效管理情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 开发区党工委、筹备处是四平市委、市政府派出由 公主岭市委、市政府代管机构,代表市委、市政府在开发区 范围内行使管理职能。 1.在市委、市政府的领导下,统一领导和管理开发区范 围内的经济和社会事务,协调处理开发区建设发展过程中的 各类矛盾和问题。 2.在执行城市总体规划的前提下,负责开发区范围内控 制性详细规划的编制、建设管理,并组织实施。规划和管理 开发区的环境保护工作。 3.负责审批或审核开发区范围内工业项目的选址定位、 对外洽谈等工作。 4.负责对开发区范围内土地及其他资源进行统一规划、 管理和开发经营;负责管理区域内的房地产业。 5.负责审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组 织、工程验收等行政事务;负责开发区内的行政管理和区内 公用基础设施的建设和管理。 6.负责开发区年度财政计划安排、收支管理。 4 7.开发区设立大岭建设投资有限责任公司,从事开发区 范围内的基础设施建设、房地产开发经营和投资项目建设及 对外投资事宜;负责处理开发区的涉外事务。 8.负责完成市委、市政府交办的其他工作。 机构设置及部门决算单位构成 根据上述职能内设 9 个机构,分别是党政办公室、发展 和改革局、财政审计局、经济技术合作局、规划局、环境保 护局、建设办公室、工信局、国土资源局。这九个部门承担 着物流经济开发区所有的工作职能。 下设一家预算单位,吉林公主岭经济开发区大岭汽车物 流产业园区筹备处本级。 5 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门:吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处 单位:万元 收入 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财 1 支出 金额 项目 1 栏次 2,416.73 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 30 116.73 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 38 0.00 政拨款 九、医疗卫生与计划生育 9 支出 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 200.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 43 0.00 十四、资源勘探信息等支 14 出 15 十五、商业服务业等支出 44 1,800.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 47 0.00 十八、国土海洋气象等支 18 本年收入合计 出 19 十九、住房保障支出 48 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 300.00 51 2,416.73 52 0.00 53 0.00 22 2,416.73 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 年初结转和结余 24 0.00 6 其中:提取职工福利基 金 其中:项目支出结转和结余 25 0.00 26 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和 27 结余 28 总计 54 0.00 55 0.00 56 0.00 57 29 2,416.73 总计 58 2,416.73 二、收入决算表 公开 02 表 单位:万元 部门:吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处 科目编 财政拨款收 科目名称 本年收入合计 码 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 入 栏次 1 2 3 4 合计 2,416.73 2,416.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类款项 201 一般公共服务支出 116.73 116.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16.73 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.73 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 招商引资 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 20113 2011308 2129999 事业运行 商贸事务 其他城乡社区支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160250 事业运行 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务业等支出 1,340.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2169901 服务业基础设施建设 1,340.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 7 三、支出决算表 公 开 03 表 部门:吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处 科目编码 类 款 科目名称 项 单位:万元 本年支出合 计 基本支出 2 项目支 上缴上级支 经营支 对附属单位 出 出 出 补助支出 3 4 5 6 栏次 1 合计 2,416.73 2,416.73 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 116.73 116.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16.73 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 16.73 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 招商引资 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 20113 2011308 2129999 事业运行 商贸事务 其他城乡社区支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160250 事业运行 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商业服务业等支出 1,340.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务业基础设施建设 21699 2169901 1,340.00 1,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 8 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处 收 单位:万元 入 支 出 政府性基金 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 预算财政拨 款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 本年收入合计 栏次 3 4 28 116.73 116.73 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 200.00 200.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 1,800.00 1,800.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 300.00 300.00 0.00 49 2,416.73 2,416.73 0.00 0.00 0.00 0.00 22 2,416.73 一、一般公共服务支出 2 2,416.73 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 9 26 总计 53 27 2,416.73 总计 54 2,416.73 2,416.73 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:吉林公主岭经 单位:万元 济开发区大岭汽车物 流产业园区筹备处 项目 功能分类科目编 科目名称 码 201 20103 2010350 基本支出 本年支出 合 栏次 1 合计 2416.73 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机 构事务 人员经 费 公用经费 2 116.73 116.73 16.73 16.73 16.73 16.73 100 16.73 16.73 100.00 100.00 100 招商引资 100.00 100.00 100 212 城乡社区支出 200.00 200.00 200 21299 其他城乡社区支出 200.00 200.00 200 200.00 200.00 200 2011308 2129999 商贸事务 其他城乡社区支出 1,800.00 1,800.00 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 460.00 460.00 460.00 2160250 事业运行 460.00 460.00 460.00 1,800.00 21699 其他商业服务业等支出 1,340.00 1,340.00 1,340.00 2169901 服务业基础设施建设 1,340.00 1,340.00 1,340.00 229 其他支出 300.00 300.00 300.00 22999 其他支出 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2299901 其他支出 10 项目支出 3 16.73 20113 事业运行 合计 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处 单位:万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 243.34 302 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 263.88 310 科目名称 其他资本性支出 金额 301 工资福利支出 69.31 30101 基本工资 5.99 30201 办公费 12.59 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 8.02 31002 办公设备购置 42.37 30103 奖金 0.29 30203 咨询费 6.44 31003 专用设备购置 26.94 30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.87 31005 基础设施建设 00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 2.02 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 10.25 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.73 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 226.81 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.20 30211 差旅费 67.92 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.34 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 16.20 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.09 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 3.78 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 49.57 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 0.20 30227 委托业务费 70.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 10.53 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 8.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 11 债务利息支出 0.00 30299 人员经费合计 其他商品和服务支出 243.54 6.78 公用经费合计 333.19 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门 合计 1 8 单位:万元 因公出国 (境)费 2 2017 年度预算表 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 小计 3 8 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 合计 6 7 8 8 12 因公出国 (境)费 8 小计 9 8 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 8 公务接待费 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:吉林公主岭经济开发区大岭汽车物流产业园区筹备处 单位:万元 本年支出 项目 功能分类科目编 码 科目名 年初结转 本年收 和结余 入 基本支出 年末结转 小计 和结余 合计 称 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 13 人员经费 公用经费 4 0 0 0 项目支出 5 6 0 0 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计 2416.73 万元。与 2016 年相比, 收、支总计各增加 433 万元,增长 17 %。主要原因:增加 人员及上调工资、专项资金。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2416.73 万元,其中:财政拨 款收入 2416.73 万元,占 100 %;。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2416.73 万元,其中:基本支出 701.73 万元,占 29%;项目支出 1715 万元,占 71%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计各 2416.73 万元,与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 433 万元,增长 17 %。 主要原因: 增加人员及上调工资、专项资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2017 年度财政拨款支出 2416.73 万元,占本年支出合计 的 100 %。与 2016 年相比,财政拨款支出 433 万元,增长 17 %。主要原因:增加人员及上调工资、专项资金。 14 (二)财政拨款支出决算结构情况 2017 年度财政拨款支出 2416.73 万元,主要用于以下方 面:一般公共服务支出 167.28 万元,占 6%;商贸事务支出 100 万元,占 4.1%;城乡社区支出 200 万元,占 8.3%;商业 服务业等支出 1800 万元,占 74%;其他支出 300 万元,占 12.4%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2017 年度财政拨款支出年初预算为 2416.73 万元,支出 决算为 2416.73 万元,完成年初预算的 100%。其中: 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 (即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初 预算为 2416.73 万元,支出决算为 2416.73 万元,完成年初 预算的 100 %。 2.一般公共服务支出年初预算为 167.28 万元,支出决 算为 167.28 万元,完成年初预算的 100%。 3.商贸事务支出年初预算为 100 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 100%。 4. 城乡社区支出年初预算为 200 万元,支出决算为 200 万元,完成年初预算的 100%。 5. 其他支出年初预算为 300 万元,支出决算为 300 万 元,完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15 2017 年度财政拨款基本支出 243.53 万元,其中:人员 经费 16.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房 公积金。 公用经费 227 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用 燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购 置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元,支 出决算为 8 万元,完成预算的 100%。。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行 费支出决算为 8 万元,占 100 %;公务接待费支出决算为 0 16 万元,占 0 %。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国 (境)团组 0 个,累计 0 人次。 2. 因公出国(境)支出决算比 2016 年增加(减少)0 万 元,增长(下降)0%。 2.公务用车购置及运行费支出 8 万元。其中: 公务用车运行支出 8 万元,主要用于日常办公。2017 年, 公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年 0 万元,。 3.公务接待费支出 0 万元。外宾接待支出 0 万元。全年 共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包 括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 万元。 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明 2017 年度,我单位纳入财政预算绩效管理项目 0 个,涉 及金额 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 17 (一)机关运行经费支出情况 2017 年度,机关运行经费支出 0 万元。 (二)政府采购支出情况 2017 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支 出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府 采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日,吉林公主岭经济开发区大岭汽 车物流产业园区筹备处共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 18 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 19 费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收 20 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开 支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包 括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、 应收及预付款项、存货等。 十九、固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年), 单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有 21 物质形态的资产。 二十、在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未 完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、 设备安装工程和信息系统建设工程。 二十一、无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提 供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、 著作权、专利权、非专利技术等。 22