中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2018年度决算公开报表.pdf
收入支出决算总表 公开01表 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 金额单位:万元 收入 项目 栏 支出 行次 次 一、财政拨款收入 金额 项目(按功能分类) 1 栏 行次 次 2 1 2,176.30 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 12.22 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 其中:政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 24 2,188.52 本年支出合计 58 1,941.91 129.21 101.63 2,172.75 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 3.00 交纳所得税 60 基本支出结转 27 0.70 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 2.30 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 18.77 总计 结余分配 金额 59 31 基本支出结转 65 10.47 32 项目支出结转和结余 66 8.30 33 经营结余 67 34 2,191.52 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 68 2,191.52 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 项 目 支出功能分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,188.52 2,176.30 12.22 201 一般公共服务支出 1,950.21 1,937.99 12.22 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,950.21 1,937.99 12.22 1,362.44 1,360.22 2.22 587.76 577.76 10.00 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 136.69 136.69 20805 行政事业单位离退休 136.69 136.69 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.14 0.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.75 131.75 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.80 4.80 221 住房保障支出 101.63 101.63 22102 住房改革支出 101.63 101.63 2210201 住房公积金 101.63 101.63 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位:万元 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 2,172.75 1,582.11 590.64 201 一般公共服务支出 1,941.91 1,351.27 590.64 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,941.91 1,351.27 590.64 1,360.15 1,351.27 8.88 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 581.76 581.76 208 社会保障和就业支出 129.21 129.21 20805 行政事业单位离退休 129.21 129.21 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.14 0.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.27 124.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.80 4.80 221 住房保障支出 101.63 101.63 22102 住房改革支出 101.63 101.63 2210201 住房公积金 101.63 101.63 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 项目(按功能分类) 栏 支 出 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 2 3 4 1,935.27 1,935.27 129.21 129.21 101.63 101.63 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,176.30 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 二、政府性基金预算财政拨款 27 总计 28 2,176.30 本年支出合计 52 2,166.10 2,166.10 年末财政拨款结转和结余 53 10.20 10.20 2,176.30 2,176.30 54 55 2,176.30 总计 56 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位:万元 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 项 目 支出功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 栏 次 年初结转和结余 合计 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 基本支出 项目支出 5 6 合计 7 基本支出 项目支出 8 合计 基本支出 项目支出 项目支出 结转 结转 结余 9 10 11 合计 2,176.30 1,589.66 586.64 2,166.10 1,579.46 586.64 10.20 10.20 201 一般公共服务支出 1,937.99 1,351.34 586.64 1,935.27 1,348.62 586.64 2.72 2.72 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,937.99 1,351.34 586.64 1,935.27 1,348.62 586.64 2.72 2.72 行政运行 1,360.22 1,351.34 8.88 1,357.50 1,348.62 8.88 2.72 2.72 2013101 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 577.76 577.76 577.76 577.76 208 社会保障和就业支出 136.69 136.69 129.21 129.21 7.48 7.48 20805 行政事业单位离退休 136.69 136.69 129.21 129.21 7.48 7.48 0.14 0.14 0.14 0.14 131.75 131.75 124.27 124.27 7.48 7.48 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 4.80 4.80 4.80 4.80 221 住房保障支出 101.63 101.63 101.63 101.63 22102 住房改革支出 101.63 101.63 101.63 101.63 2210201 住房公积金 101.63 101.63 101.63 101.63 机关事业单位职业年金缴费支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 12 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 1,293.78 302 科目名称 科目编码 金额 基本工资 294.03 30201 办公费 59.29 30901 房屋建筑物购建 31101 资本金注入 30102 津贴补贴 460.14 30202 印刷费 0.89 30902 办公设备购置 31102 其他对企业补助 30103 奖金 307.65 30203 咨询费 30903 专用设备购置 312 30106 伙食补助费 30204 手续费 30905 基础设施建设 31201 资本金注入 30107 绩效工资 30205 水费 0.74 30906 大型修缮 31203 政府投资基金股权投资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 124.27 30206 电费 10.53 30907 信息网络及软件购置更新 31204 费用补贴 30109 职业年金缴费 4.80 30207 邮电费 5.09 30908 物资储备 31205 利息补贴 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 公务用车购置 31299 其他对企业补助 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 6.29 30919 其他交通工具购置 313 对社会保障基金补助 30112 其他社会保障缴费 差旅费 14.32 30921 文物和陈列品购置 31302 对社会保险基金补助 30113 住房公积金 无形资产购置 31303 补充全国社会保障基金 30114 医疗费 30213 维修(护)费 其他基本建设支出 399 其他支出 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 310 2.25 39906 赠与 303 对个人和家庭的补助 因公出国(境)费用 30922 2.68 30999 资本性支出 311 科目名称 30101 30913 资本性支出(基本建设) 科目编码 工资福利支出 101.63 30212 212.85 309 科目名称 301 1.26 30211 商品和服务支出 金额 70.59 30215 会议费 0.42 31001 房屋建筑物购建 30301 离休费 30216 培训费 1.19 31002 办公设备购置 1.25 39908 30302 退休费 30217 公务接待费 0.96 31003 专用设备购置 39999 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31005 基础设施建设 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31006 大型修缮 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31007 信息网络及软件购置更新 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 30309 奖励金 70.13 30229 30310 个人农业生产补贴 30399 其他个人和家庭的补助支出 人员经费合计 30231 0.46 30239 2.83 31008 物资储备 31009 土地补偿 工会经费 15.02 31010 安置补助 福利费 0.30 31011 地上附着物和青苗补偿 公务用车运行维护费 6.24 31012 拆迁补偿 其他交通费用 86.05 31013 公务用车购置 30240 税金及附加费用 31019 其他交通工具购置 30299 其他商品和服务支出 31021 文物和陈列品购置 307 债务利息及费用支出 31022 无形资产购置 30701 国内债务付息 31099 其他资本性支出 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1,364.36 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公用经费合计 39907 金额 对企业补助(基本建设) 对企业补助 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1.00 215.10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位:万元 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 栏 次 合计 1 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 合计 4 基本支出 项目支出 5 6 合计 7 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 基本支出 项目支出 项目支出 结转 结转 结余 11 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室没政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表格无数据。 12 13 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 项 目 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项 栏 次 年初结转和结余 合计 1 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 合计 4 本年收入 本年支出 基本支出 项目支出 用事业基 金弥补收 结余分配 基本支出 项目支出 支差额 5 6 合计 7 8 年末结转和结余 9 10 11 合计 12 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 13 合计 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金安排的支出,故本表格无数据。 14 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位:万元 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 项 目 预算数 决算统计数 1 2 — — 行次 栏 次 一、“三公”经费支出 1 (一)支出合计 2 51.00 17.90 1.因公出国(境)费 3 18.00 8.88 2.公务用车购置及运行维护费 4 18.00 6.24 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 18.00 6.24 7 15.00 2.78 3.公务接待费 (1)国内接待费 8 — 其中:外事接待费 9 — (2)国(境)外接待费 10 — 11 — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 3.00 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 4.00 3.公务用车购置数(辆) 14 — 4.公务用车保有量(辆) 15 — 3.00 5.国内公务接待批次(个) 16 — 30.00 17 — 18 — 其中:外事接待人次(人) 19 — 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 二、机关运行经费 22 — 215.10 (一)行政单位 23 — 215.10 (二)参照公务员法管理事业单位 24 — (二)相关统计数 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 2.78 — 252.00 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负 担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。 项目支出概况 公开10表 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 项目名称 单位:万元 机构编制业务经费 项目分管处室 综合处、法规体改处、监督检查处、信息统计处、人事处 (单位) 基础信息 项目分管处室 (单位)负责 刘通、赵代伟、李非、杨文东、罗荣辉 人 起始时间 2018年1月1日 截止时间 2018年12月31日 预算安排资金(万元) (一)项 目基本情 况 实际到位资金(万元) 中央财政 0.00 中央财政 0.00 省级财政 193.00 省级财政 177.85 下级配套 0.00 下级配套 0.00 部门自筹及其 他 0.00 部门自筹及其 他 0.00 支出内容 预算支出数 实际支出数 综合业务经费 60.00 64.77 减编控编业务经费 5.00 4.25 (二)项 机构编制监督检查经费 目支出明 机构编制年度统计、中文域 细 名经费 8.00 6.03 42.00 38.47 机构编制系统干部业务培训 经费 60.00 55.45 因公出国专项经费 18.00 8.88 1.项目实施主 该项目由中共云南省委机构编制委员会办公室综合处、法规体改处、监 体 督检查处、信息统计处、人事处负责实施。 (三)项 目管理 该项目纳入单位统一的管理,独立核算,按照节约行政成本开支的原 2.保障措施 则,严格控制项目资金的各项开支标准,对项目资金的使用实行严格的 审批程序和监督机制,确保资金使用规范。 紧紧围绕事业机构编制业务工作任务支出,主要为会议、培训、印刷、 差旅调研、因公出国(境)等费用支出,在实施过程中明确责任主体, 3.资金安排程 加快推进预算执行进度,由项目实施处室根据预算批复提出开支意向 序 后,按照省委编办财务管理办法规定的程序和内控制度要求审批,统一 由财务支付。 项目支出绩效自评 公开11表 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 一级指标 二级指标 单位:万元 三级级指标 指标值(项目绩效目标预计 完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标 完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明 完成率 完成质量 产出指标 在全省机构改革前完成调研报 开展前瞻性研究选编论文 在全省机构改革前完成调研报告撰 在全省机构改革前完成调研 告撰写工作,完成不少于5篇 优 数 写工作。 报告撰写工作。 论文数。 100% 优 2018年,共完成5篇质量较高的 机构编制前瞻性调研报告。 产出指标 法律顾问对交办工作完成 在规定5个工作日内出具法律审查 在规定5个工作日内出具法 规定时限内出具法律审查意见 优 及时性 意见书。 律审查意见书。 书 100% 优 聘用法律顾问严格按照规定按时 出具法律审查意见。 产出指标 完成全省机构编制监督检查 完成全省机构编制监督检查业务培 完成全省机构编制监督检查业 业务培训,覆盖率达到100% 优 训,覆盖率达到100%。 务培训,覆盖率达到100%。 。 优 结合机构改革要求的严肃机构编 制纪律要求,在机构改革及日常 业务培训中增加了监督检查业务 内容的培训,完成了工作任务。 机构编制监督检查培训 100% 产出指标 机构编制实地监督检查 优 100% 优 结合2018年度全省深化党政机构 改革要求,在机构改革实地调研 摸底工作基础上,将机构编制监 督检查实地督查工作整合其中, 完成了工作任务。 产出指标 全省机构编制监督举报辐射面达到 全省机构编制监督举报辐射 全省机构编制监督举报辐射面 畅通机构编制监督举报渠 100%,监督举报渠道全时间段畅通 面达到100%,监督举报渠道 达到100%,监督举报渠道全时 优 道 。 全时间段畅通。 间段畅通。 100% 优 依托电信公司建立专业号段的举 报电话,并实现全时段举报渠道 畅通。 产出指标 完成年度统计和分析工 按时完成年度统计和分析工 按时完成年度统计和分析工 按时完成年度统计和分析工作,按 作,完成云南省机构编制 作,按时完成云南省机构编 作,按时完成云南省机构编制 时完成云南省机构编制实名制统计 优 实名制统计月报、年报上 制实名制统计月报、年报上 实名制统计月报、年报上报工 月报、年报上报工作 报工作 报工作 作 100% 优 按照中央编办相关要求按时完成 云南省机构编制年度统计和分析 工作,按时完成云南省机构编制 实名制统计月报、年报上报工作 产出指标 完成云南省机构编制网上名称注册 完成云南省机构编制网上名 按时完成云南省机构编制网上 省级中文域名注册覆盖面 管理工作,省级中文域名注册率达 称注册管理工作,省级中文 优 名称注册管理工作 到95%以上 域名注册率达到95%以上 100% 优 2018年中央编办通知,不再对省 级中文域名注册率做硬性要求 产出指标 维护云南省机构编制部门 全年度网络和信息系统的安 全年度网络和信息系统的安全 门户网站、电子政务内外 全年度网络和信息系统的安全稳定 全稳定运行,发生重大故障 稳定运行,发生重大故障次数 优 网中部署的信息系统及其 运行,发生重大故障次数为0 次数为0 为0 网络的正常安全运行 优 保障云南省机构编制部门门户网 站、实名制系统、电子政务内外 网中部署的信息系统正常运行及 网络安全; 实地监督检查覆盖程度达到100%。 实地监督检查覆盖程度达到 实地监督检查覆盖程度达到 100%。 100%。 100% 产出指标 机构编制系统干部业务培 100% 训结业合格率 优 100% 优 分别举办了机构编制系统上海复 旦和北京清华大学培训班,共 100人参训,参训人员全部结 业,达到了培训目的,干部综合 能力素质得到提升 产出指标 出访一国不超过5天,出访2 出访一国不超过5天,出访2国 因公出国(境)天数不超 出访一国不超过5天,出访2国不超 国不超过8天,出访3国不超 不超过8天,出访3国不超过11 优 过规定 过8天,出访3国不超过11天。 过11天。 天。 100% 优 按照省外办的批复严格执行 1.项目成本性分 析 100% 100% 项目是否有节支增效的改进措施 有节支增效的改进措施。该项目纳入单位统一管理,按照节约行政成本开支的原则,严格控制项目资金的各项开支标准(严格执行省级 培训费、差旅费等规定),对项目资金的使用有严格的审批程序和监督机制,高效合理安排使用经费,从预算、支出等方面进行从实际 支出没有超出预算经费。 项目是否有规范的内控机制 有规范的内控程序。建立了经费审批程序,经费使用方向跟踪问效制度,项目有负责人,高效合理安排使用项目经费。及时掌握项目运 行情况。明确各岗位等方面进行监督控制,严格执行内部监督,按具体工作进行细化资金使用。严格执行不相容职务分离控制制度,从 制度建设、严格管理入手,抓好内部控制制度建设工作。继续建立和完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制。 项目是否达到标准的质量管理管理水平 已达到。按照中央、省委和省编委的相关工作要求,达到质量管理水平。 完成的及时性 按时完成。2018年交法律顾问审查的合同均能在5个工作日内回复;5份机构编制前瞻性调研报告均在全省党政机构编制改革开始前完成 撰写工作;机构编制监督检查工作结合日常工作需要及时在机构改革各阶段工作中适时开展相关工作,于2018年11月30日前组织完成了 机构编制监督检查相关工作;信息统计工作按照年初工作计划全部按时完成,机构编制培训按照计划于2018年5月6日至5月12日在上海复 旦大学举办培训班、2018年9月7日至9月13日在清华大学举办培训班。 验收的有效性 项目符合中央编办和省委、省编委相关工作要求。 2.项目效率性分 析 自评结论 根据中央和省委、省委编委工作要求,按时保质保量完成了2018年度机构编制业务各项工作,为有效维护机构编制管理,增强机构编制 管理的纪律性和科学性提供了保障,为开辟新时代云南机构编制事业发展提供坚强的体制机制保障。经费开支控制严格,成本性和效率 性好。自评结论:优秀。自评得分:97分。 项目绩效目标管理 公开12表 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 单位:万元 (一)未完成的项目绩效目标及其原因分析 无 1.管理经验 即按照中央编办和省委、省委编委要求开展工 作,又严格遵守财经纪律,并做到厉行节约,确 保有限的资金发挥最大的效益。 2.项目绩效目标修正建议 2018年中央编办不再对省级中文域名注册率做硬 性要求,故2018年以后不再设立此项绩效指标 (二)下一步改进 工作的意见及建议 3.需改进的问题及措施 无 4.其他需要说明的情况 部分机构编制业务工作文件和机构编制调研报告 涉密,文件未上传作为佐证材料 2018部门整体支出绩效自评报告 公开13表 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 单位:万元 (一)部门概况 1.机构设置 中共云南省机构编制委员会办公室为中共云南省委的工作机关。内设11个处室,分别是综合处、政策法 规处、行政管理体制改革处、一处、二处、三处、四处、监督检查处、登记管理处、信息统计处和人事 处。 2.人员编制 2018年省委编办人员编制68人,在职在编实有人数66人, (二)部门绩效目标的设立情况 围绕部门履职目标,省委编办2018年度绩效目标1.加强和创新机构编制管理,加大机构编制监督检查力 度,开展好机构编制违规违纪监督检查工作,全年实地监督检查覆盖程度90%以上。 2.按时完成机构编制年度统计和统计分析工作,按时完成机构编制实名制统计月报、年报上报工作。 3.做好年度党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理和中文域名注册工作,省级中文域 名注册率覆盖面达到95%以上。 4.保障全年度云南机构编制部门门户网站、电子政务内外网及其信息系统和办公业务系统等的正常安全 运行和网络安全; 5.进一步推进省政府组织机构、职能配置、运行方式法治化; 6.开展重点领域改革,创新机构编制管理,按照中央、国务院和省委、省政府要求,完成改革事项; 7.深化司法体制改革工作,对三级法院、检察院的职能定位、机构设置、编制使用进行有序规范,按照 中央、国务院和省委、省政府要求时限,出台有关改革配套文件; 8.根据省委、省政府、省编办确定的中心工作,开展前瞻性研究,按时按质做好省委编办人大代表建议 政协提案回复意见汇编工作。 (三)部门整体收支情况 上年度经费结转3.00万元。2018年度收入2188.52万元,其中,行政运行科目(2013101)收入1362.44 万元,其他党委办公厅(室)及相关事务支出科目(2013199)收入587.76万元,归口管理的行政单位 离退休科目(2080501)收入0.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505)收入 131.75万元,机关事业单位职业年金缴费支出科目(2080506)收入4.80万元,住房公积金科目 (2210201)收入101.63万元。 2018年度支出共计2172.75万元,其中,行政运行科目(2013101)支出1360.15万元,其他党委办公厅 (室)及相关事务支出科目(2013199)支出581.76万元,归口管理的行政单位离退休科目(2080501) 支出0.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505)支出124.27万元,机关事业单位 职业年金缴费支出科目(2080506)支出4.80万元,住房公积金科目(2210201)支出101.63万元。支出 构成中,基本支出1582.11万元,占总支出72.82%;项目支出590.64万元,占总支出27.18%。 截止2018年底,经费共结转18.77万元,其中,基本支出结转10.47万元(绩效目标奖励经费结转2.4万 元、机关事业单位基本养老保险结转7.48万元、行政运行结转0.59万元),项目支出结转8.30万元(行 政体制改革经费结转)。 (四)部门预算管理制度建设情况 我办在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、 事后监督,努力提高项目资金配置效率。 在制度建设方面,我办紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结 合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,先后制定 出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十 余项制度,不断建立完整制度体系,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健 全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。 编制部门预算时,我办严格执行《中华人民共和国预算法》和省财政厅关于预算编制的相关要求,遵循 预算编制的总体要求和基本原则,认真了编制部门三年规划和2018年部门预算。合理安排财政资金,增 强行政成本意识,细化经费预算编制,重点保障重点项目支出,严控 “三公”经费支出。 在预算执行管理方面,我办严格按照《云南省财政厅关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实 履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求, 定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专 用,加快预算执行进度。 (一)绩效自评的目的 通过开展绩效自评,进一步了解资金使用是否达到了预期目标;了解资金管理是否规范、资金使用是否 有效,检验资金支出效率和效果;分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施;不断增强和落 实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。 一、部门基本情况 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 根据《云南省财政厅关于开展2018年度省级部门整体预算绩效自评和项目预算绩效自评的通知》(云财 预〔2019〕24号)要求,我办高度重视,及时成立了预算绩效自评工作小组,制定评价工作计划、评价 体系和评价内容,部署安排各项目处室认真开展绩效自评,同时,及时组织绩效自评培训,对负责绩效 评价的工作人员进行进行系统的培训,以便更好地开展绩效自评工作。 2.组织实施 绩效自评按照各处室申报、综合处审核汇总形成一级项目评价报告和整体支出评价报告、报请办领导审 批、录入预算管理信息系统4个工作步骤开展。预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标,对照2018 年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况,认真展了自查、自评,做到任务明确、责任 落实、督查到位。自评过程中,通过定性与定量相结合,做到材料准备详实、分析评价完整,高质量完 成了评价工作。 (三)自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 2018年,省委编办在省委、省委编委的正确领导和中央编办的大力指导下,坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想和党的十九大精神为统领,全面贯彻落实省委十届四次、五次全会决策部署,全力以赴 推进党政机构改革,稳步推进重点领域改革,加强和创新机构编制管理,持续深化“放管服”改革,积 极稳妥推进事业单位改革,规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作,扎实开展精准扶贫,切实 提升自身建设水平,为开创云南跨越式发展新局面提供了坚强的体制机制保障。圆满完成全年各项工作 任务。通过整体支出绩效自评,综合评价认为:2018年度省委编办绩效目标完成,职责履行良好,履职 效益明细,预算配置科学,预算执行有效,预算管理规范,综合绩效指标自评评分97分,评价为优。 四、存在的问题和整改情况 通过绩效评价,省委编办存在的问题主要是预算年度工作计划难以细化,导致预算执行进度在上半年难 以达到考核进度要求。2017年10月编制2018年项目预算,是按照近年常规工作情况预测的,更为具体的 工作计划一般在2018年1至2月才能制定出来,有的甚至要到4至5月才能具体细化,部分改革工作还需待 中央编办或省委省政府安排部署后才能开展,这就导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。 针对此问题,省委编办将进一步强化预算年度工作计划,提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划 时,要求项目实施处室一起制定工作计划和工作实施方案,提高工作计划和工作实施方案的准确性和可 操作性。同时,积极主动加强与中央编办的协调沟通,进一步科学、合理的细化安排年度工作计划。通 过抓预算年度细化工作计划,合理科学编制预算,从而有效保障部门预算执行。 五、绩效自评结果应用 做好绩效自评结果的应用,绩效自评结果应用,是加强资金管理,增强资金绩效意识、合理配置资金, 强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段,不断提补充和完善绩效评价指标,建立激励与约束机制 。 建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的,财政部门在安 排该项目后续资金时给予优先保障;对于完成结果评价为优的项目,财政部门在安排其他项目资金时给 予综合考虑。评价结果为不合格的,财政部门要及时提出整改意见,整改期间暂停已安排资金的拨款或 支付,未按要求落实整改的。 六、主要经验及做法 (一)领导重视,部门牵头,齐抓共管,形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责,落实项目管理 责任及预算执行责任,明确项目管理主体,认真做好项目实施的准备工作,保障项目实施进度高效有 序,规范预算收支管理,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 (二)加强资金管理制度建设。结合省委编办工作实际,不断修订和完善相关财务管理制度,重视财务 管理制度的执行与监督,使资金财务管理制度管理有章可循。 (三)加强项目资金管理,从资金源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,做到既 按照中央和省委省政府要求开展好工作,又严格遵守财经纪律,做好厉行节约工作,确保将有限的资金 发挥最大的效益。 (四)加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标 准,按照国家规定的标准和范围列支,控制会议培训的数量、规模,简化会议培训的形式;控制差旅活 动的人数和天数,不安排无明确目的的公务考察活动;坚持厉行节约的原则,控制和压缩办公经费支 出,各项费用严格控制在预算额度内使用。 (五)规范资金结算管理。严格落实经费报销“一支笔”审批制度,各项支出按照批准的预算和有关规 定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销,杜绝不合理的开支。资金支付执行国库 集中支付制度和公务卡结算有关规定,采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取 和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高财政资金支付效率。 七、其他需说明的情况 部分涉及机构改革的文件为涉密文件,未上传作为附件 部门整体支出绩效自评表 公开14表 部门:中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室 目标 任务名称 机构编制管理工作 职能转变和机构改革工作 单位:万元 编制预算时提出的2018年任务及措施 绩效指标实际执行情况 任务:加强和创新机构编制管理实现新提升。及 时暂停机构改革期间机构编制调整事项办理,严 严控机构编制总量,圆满完成本届政府只减不增任务,持续推 格控制除政策要求外的用编使用审核。 进创新挖潜,妥善处理“管住”与“盘活”的关系,创新挖潜 措施:承担“12310”举报电话受理工作,查处 和优化配置各类编制资源。加快推进信息化建设,及时暂停机 机构编制违法违纪行为组织实施中央编办布置的 构改革期间机构编制调整事项办理,严格控制除政策要求外的 机构编制违纪违规案件查处任务,开展省级机构 用编使用审核。按照“积极、谨慎、可控”的原则,在云南大 编制违纪违规案件查处;对政府机关机构编制工 学、云南省阜外心血管病医院启动了人员总量管理试点工作, 作进行抽查评估;定期和不定期调查机构编制整 探索建立人员总量管理制度和能进能出、能上能下的全新用人 体情况和变动情况,形成统计数据,反映机构编 制度;按照中央有关要求,研究提出军民融合机构组建方案, 制的总体状况;做好政务和公益域名注册管理工 按程序上报中央编办并获批同意。 作和网上名称清理核查工作。开展机构编制系统 干部业务培训,提高综合素质和业务能力。 执行情况与年初预算的对 比 完成了预期目标 聚焦中心、服务大局,全力以赴统筹推进党政机构改革取得阶 段性重要成效。深入贯彻落实《中共中央关于深化党和国家机 构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》等文件精 神,结合云南实际,研究起草了《中共云南省委贯彻〈中共中 央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》《云南省 机构改革方案》等重要文件。结合“三定”框架积极推进省级 涉改部门人员转隶工作,全面完成涉改部门挂牌工作,基本实 现涉改部门领导班子和综合处室集中办公,涉改部门全部启用 任务:进一步推进省政府组织机构、职能配置、 新印章对外开展工作,确保了省级机构改革工作顺利推进。加 运行方式法治化;根深化司法体制改革工作,对 强省以下党政机构改革统筹谋划,主动加强与各州(市)编办 三级法院、检察院的职能定位、机构设置、编制 的联系沟通,多次听取州(市)意见建议,研究拟定了27条市 使用进行有序规范。按照行政执法体制改革要求 县机构改革有关问题的政策口径,组织召开市县机构改革推进 完成情况进行自查,进一步创新机构编制管理, 会进行动员部署,指导16个州(市)成立了深化党政机构改革 建立动态调整机制。 领导小组,按照中央部署要求先行一步完成全省各级退役军人 完成了预期目标 措施:根据省委、省政府要求,做好各阶段工作 事务机构组建、挂牌、班子任命及人员转隶工作。提请领导小 实施方案,按照相关时限完成各项改革任务;根 组会议审议通过了16个州(市)、129个县(市、区)的机构改 据工作计划、时间节点、进行实地考察、调研、 革方案。研究形成了《完善云南省生态环境管理体制机制调研 统计分析,汇总数据,出台相关文件;对各项工 报告》,研究起草并报请省委、省政府印发了《调整优化九大 作进行任务分解,明确责任和工作目标,适时进 高原湖泊管理体制机制方案》,继续巩固国有林场改革成果, 行督查,确保相关工作落实到位。 支持和配合原省林业厅完成7个州(市)国有林场改革省级验收 工作。按照政企分开要求,全省共“斩断”964户党政机关部门 所办企业与主管部门的隶属关系。配合做好全省监察体制改革 工作;协同推进省以下法院内设机构改革,深入推进经济发达 镇行政管理体制改革,探索审批服务和综合行政执法新机制等6 项改革任务,梳理形成了包含156项行政职权的《赋权目录》, 研究拟定了深入推进经济发达政行政管理体制改革实施意见, 积极推进检验检测认证机构整合工作。 相关情况说明 已按时按质完成了年初预定目标 已按时按质完成了年初预定目标 事业单位改革工作 任务:全省范围内实施承担行政职能事业单位改 革工作,改革从事公益服务事业单位,严格管理 公益一类事业单位机构编制,对公益二类事业单 位创新机构编制管理,进一步理顺体制、完善机 对101个部门所属1205个事业单位报送的2905项行政职能逐条严 制、健全制度,不断提高公益服务水平和效率。 格审核认定,依法认定了省级38个承担行政职能事业单位;同 做好事业单位登记管理和机关群团统一社会信用 步实施了承担行政职能事业单位改革,稳妥推进从事生产经营 代码赋码工作,创新监管服务方式,提高事业单 活动事业单位改革;分三批全面完成了24所学历教育学校归口 完成了预期目标 位监管服务水平。 省教育厅管理工作,持续推进5个行业协会改革;进一步规范优 措施:按照中央编办和省委省政府的要求和部 化事业单位登记管理和机关群团赋码工作、统一研究编印了《 署,省委编办制定该项目的年度工作计划和实施 云南省事业单位登记管理服务手册》,圆满完成2018年报公示 方案,确保项目在年内能顺利完成,提高推进事 及公示信息实地核查工作。 业单位改革工作效率,按时按节点完成中央和省 规定的改革工作,按照中央和省总体部署推进事 业单位改革走向深入。 已按时按质完成了年初预定目标 狠抓机关自身建设不断提 高履职水平 任务:旗帜鲜明讲政治,始终与以习近平同志为 核心的党中央保持高度一致,认真落实党风廉政 建设主体责任和监督责任,持续加强干部教育培 政治引领、夯实基础,狠抓机关自身建设不断提高履职水平。 训,着力营造严肃严格严谨的工作作风和风清气 旗帜鲜明讲政治,始终与以习近平同志为核心的党中央保持高 正劲足的团结干事氛围。 度一致,认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。坚持请 措施:认真落实党风廉政建设主体责任和监督责 进来与走出去相结合,持续加强干部教育培训,共组织和选派 任。坚持请进来与走出去相结合,持续加强干部 了厅级干部5人次、处级干部50人次和一般干部21人次,26名基 教育培训,组织和选派编办干部参加各类培训, 层编办干部参加了中央编办、省委组织部组织的各类培训。通 完成了预期目标 持续推进以“家风正、家味浓”为主题的机关文 过与清华大学、复旦大学等联合办班,全年培训总人数近200人 化建设,激发干部职工干事创业热情。按照中央 。持续推进以“家风正、家味浓”为主题的机关文化建设,激 编办和省委省政府的要求和部署,省委编办制定 发干部职工干事创业热情,倡导凡是出手的工作,都是自己的 该项目的年度工作计划和实施方案,确保项目在 最高水平,着力营造严肃严格严谨的工作作风和风清气正劲足 年内能顺利完成,提高推进事业单位改革工作效 的团结干事氛围。 率,按时按节点完成中央和省规定的改革工作, 按照中央和省总体部署推进事业单位改革走向深 入。 已按时按质完成了年初预定目标 全面深化“放管服”改革 取得显著成效 在全省部署开展企业开办时间再减一半、项目审批时间再砍一 半等“六个一”行动,形成统领未来一段时期“放管服”改革 的20条具体工作任务和措施。配合完成2018年国务院大督查第 二十五组对我省深化“放管服”改革的专题督查。开展省级不 在全省范围内全面推进行政审批及公共服务标准 再实施省、州、县三级均可行使行政处罚权的梳理,完成省级9 化、行政审批综合改革工作。行政审批事项、审 个部门共1500余项行政处罚事项的审核。对241项行政职权进行 批流程和环节、审批条件和申报材料压缩三分之 动态调整,取消、下放、调整行政许可事项41项,清理规范行 一以上、审批效率总体提速50%,充分发挥市场 政审批中介服务事项178项。报请省政府印发《关于推进“证照 在资源配置中起决定性作用,提升政府现代治理 分离”改革试点工作的实施意见》,审核印发了昆明市高新区 完成了预期目标 能力,提高政府执行力和公信力。不断简化重组 等11个国家级开发区证照分离方案。报请省政府批复同意昆明 审批要素,优化再造审批流程,细化量化裁量标 市、曲靖市开展相对集中行政许可权改革。在32个省直部门规 准,有效提升审批要素、流程和裁量基准标准化 范设立行政审批处,实现“一个窗口”对外服务。全面完成“ 水平 减证便民”专项行动,全省共精简证明材料1868项,精简率达 92%。开展2018年全省综合考评州、市营商环境第三方评估工作 。37家省级部门完成了行政许可事项业务手册和办事指南的编 写。公布了云南省申办民办学校、民办医疗机构、民办健康机 构事项清单和申办要件清单。 以按时按质完成了年初预定目标 职责履行良好 经济效益 社会效益 履职效益明显 生态效益 无 无 无 根据部门职能职责情况不涉及经济效益指标 加强和创新机构编制管理实现新提升。及时暂停机构改革期间 机构编制调整事项办理,严格控制除政策要求外的用编使用审 核。全力以赴统筹推进党政机构改革取得阶段性重要成效,确 保了省级机构改革工作顺利推进。加强省以下党政机构改革统 简政放权加快转变政府职能,加快推进法治政府 筹谋划,提请领导小组会议审议通过了16个州(市)、129个县 建设,为经济社会发展营造良好环境。加强机构 (市、区)的机构改革方案。全面深化“放管服”改革取得显 编制管理,将我省人员编制控制在合理范围内, 著成效。在全省部署开展企业开办时间再减一半、项目审批时 按照规定时限完成了既定目标。 社会效益明显 确保财政供养人员只减不增。推进事业单位改 间再砍一半等“六个一”行动,形成统领未来一段时期“放管 革,为全省广大人民群众提供更加优质的社会公 服”改革的20条具体工作任务和措施。稳步推进重点领域体制 益服务体制机制保障。 改革取得新进展,同步实施了承担行政职能事业单位改革,稳 妥推进从事生产经营活动事业单位改革;进一步规范优化事业 单位登记管理和机关群团赋码工作,圆满完成2018年报公示及 公示信息实地核查工作。 无 无 无 根据部门职能职责情况不涉及生态效益指标 社会公众或服务对象满意 无 度 无 无 根据部门职能职责情况不涉及满意度效益指标 预算编制科学 中期支出规划、年度履职目标按照我办职能规划编制,年度预 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年 算与中期规划和履职目标衔接紧密。项目预算编制依据充分、 度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编 数据详实、结构优化、细化可执行。滚动预算能做到基础信息 制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行 完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合按照我办 。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整 职能归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。 。项目目标明确,项目储备充分、完整。 基本支出足额保障 基本支出主要用于保障机构正常运转、行使单位 在预算执行过程中,我办严格审批各项基本支出,对经费使用 职能、完成日常工作。在预算执行过程中,严格 效益和财务活动情况进行实时动态监控。严格执行中央八项规 按照批准的基本支出预算控制各项支出,对资金 定精神,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格 使用效益和财务活动情况进行实时动态监测。严 控制一般性支出,有力保障我办机构正常运转、行使单位职能 格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章” 、完成日常工作。 要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条 例》,严格控制一般性支出。 确保重点支出安排 我办的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力, 部门履职主要职责和完成重点任务保障有力,重 资金分配按照项目实施计划经主任会议审定后执行,公平合理 点突出。 、重点突出。 严控“三公经费”支出 发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,细化“三 严控“三公”经费开支,确保“三公”经费只减不增的目标达 公”经费预算编制、管理,按照“零增长”的原 成。2018年“三公”经费财政拨款预算安排51万元。其中,因 则编制“三公”经费预算。全面执行公务卡结算 公出国(境)费15万元,公务用车购置及运行费18万元,公务 制度,加强对公务支出的监督。按照全省公务用 接待费18万元。“三公”经费实际支出17.9万元,其中,因公 车制度改革要求,严格控制公务用车购置和运行 出国(境)费8.88万元,公务用车购置及运行维护费支出6.24 维护费支出。不新建楼堂馆所,规范和加强机构 万元,公务接待费支出2.78元,较年初预算减少33.1万元,较 编制管理,推进厉行节约工作长效化、常态化和 上年开支减少4.87万元。 制度化。2018年度“三公”经费不超过2017年规 模。 严控“三公经费”支出,实际支 出少于年度预算数,也少于上年 2018年三公经费预算低于2017年预算数 支出数 严格预算执行 预算执行方面,严格执行省人代会批复的各项支 出预算,不擅自扩大支出范围、提高开支标准, 严格按照预算批复开支,加快年度预算执行进度 严格按照预算规定的支出用途使用资金;采取有 效措施,加快预算执行进度。 预算执行与年初预算数对比完成 预算执行与年初预算数对比完成目标任务 目标任务 严控结转结余 结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。 2018年较2017年结余增加6.63万 增加的经费结转数为绩效目标奖励经费结转2.4 元,主要是人员经费结转数,公 万元、机关事业单位基本养老保险结转7.48万 用经费和项目经费结转结余数较 元 上年减少 项目组织良好 我办开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确 任,所有项目均有明确的实施主体;加强部门内部资金使用的 实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检 监督检查,结合部门组织的考核、考评,将项目资金的使用管 查,并在项目实施后及时开展绩效评价;重视配 理的核查作为考评工作的重点内容,并在项目实施完成后及时 合外部监督检查工作,如配合审计部门开展预算 开展项目的绩效自评工作;积极配合省审计厅对我办2018年经 执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题 费开支情况开展的审计调查。 积极开展整改工作。 2018年预算编制科学合理,年度 我办预算经省第十三届人民代表大会第一次会 预算预中期规划和履职目标衔接 议审议通过,省财政厅于2018年2月批复我办部 紧密,依据充分、细化可执行。 门预算 基本支出足额保障与年初预算对 比100%完成目标任务。 基本支出能满足需求 预算配置科学 预算执行有效 “三公经费”节支增效 管理制度健全 预算管理规范 年末结转结余数18.77万元 确保重点支出安排与年初预算对 比100%完成目标任务。 有力保障了重点项目支出 项目均具有健全的组织机构,项 项目均具有健全的组织机构,项目实施主体责 目实施主体责任明确, 任明确, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省党政机 关国内公务接待管理实施办法》等制度办法,制定了省委编办 《公务接待办法》并严格执行,结合“三公”经费预算,按季 度上报“厉行节约指标统计表”,接受上级及社会监督,确保 “三公”经费节支增效。我办2017年三公经费决算数较上年决 按照“三公经费”只减不增的要 按照“三公经费”只减不增的要求,确保本年度 算数、较当年预算数均有减少.2018年“三公”经费财政拨款预 严控“三公经费”支出,实际支出少于年度预 求,2018年度部门“三公经费” 部门“三公经费”决算数少于上年决算数。 算安排51万元。其中,因公出国(境)费15万元,公务用车购 算数,也少于上年支出数 决算数少于上年决算数。 置及运行费18万元,公务接待费18万元。“三公”经费实际支 出17.9万元,其中,因公出国(境)费8.88万元,公务用车购 置及运行维护费支出6.24万元,公务接待费支出2.78元,较年 初预算减少33.1万元,较上年开支减少4.87万元。 我办紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理 、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身 建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,先后制 定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管 制定完善财务管理办法制度,严格执行各项经费 理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度,不断建 管理办法,使各项开支合理合规。 立完整制度体系,建立用制度管人、管事、管财的长效机制, 并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻 执行,确保保资金使用的安全、合规。 《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差 旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》 管理制度健全与年初预算数对比 《机关工会财务管理规定》、《省委编办加强 100%完成目标任务 和完善节约型机关建设暂行规定》《领导班子" 三重一大"事项决策实施办法》《公务用车管理 规定》《公务接待管理规定》等 信息公开及时完整 按时限要求在门户网站“云南机构编制网”和省财政厅门户网 按照规定时限,及时在“云南机构编制网”上公 站公开了预决算相关信息 开部门2018年的预决算和“三公经费”预决算。 信息公开及时完整与年初预算数 按时全口径公开 对比100%完成目标任务 资产管理使用规范有效 一是制定相关管理办法,规范固定资产的采购、 我办制定了《中共云南省委机构编制办公室固定资产管理办法 使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理 》,资产购置按照省级党政机关资产配置标准和政府采购规定 。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置 报省财政厅审批,资产使用率较高。 规范。 资产管理使用规范有效信息公开 及时完整