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果洛藏族自治州玛 多县卫生健康局 2023年部门预算 1 目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、单位预算单位构成 第二部分部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分部门预算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分部门概况 一、主要职能 (一)贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中藏医药事业发展的 法律法规规章和政策,统筹规划卫生健康资源配置,指导我县卫 生健康规划的编制和实施; (二)协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出深化医药 卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革, 推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫 生健康县乡村三级公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的 政策措施。 (三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健 康公共卫生问题的干预措施并组织落实,负责卫生应急和紧急医 学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指 导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫 生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件 应急 处置信息。 (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进 老年健康服务体系建设和医养结合工作。 (五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使 用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织指导实施药品、医 6 用耗材集中采购及医疗器械管理工作。组织开展食品安全风险监 测、评估,负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。 (六)负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。 负责全县卫生健康监督工作,健全卫生健康综合监督体系,监督 检查法律法规规章和政策措施的落实,规范执法行为,组织查处 重大违法行为。 (七)负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实 施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。制定和 实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。 (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,督促 落实人口与家庭发展相关政策,组织督促计划生育政策的落实。 (九)负责保健对象的医疗保健工作,承担县委、县政府重要会 议与重大活动的医疗卫生保障工作。 (十)制定并组织实施全县中藏医药发展规划,加强中藏医药行 业监管。 (十一)负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划 和政策措施,指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设, 完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,推进卫生健康科技创 新发展。 (十二)拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队 伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家 住院医师和专科医师培训制度。 6 (十三)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设 等工作,依法组织实施统计调查。 (十四)指导红十字会、计划生育协会的业务工作;承担爱国卫 生运动委员会日常工作。 (十五)完成县委、县政府交办的其他任务 。 二、机构设置 根据部门“三定方案”, 卫生健康局部门内设机构7个,具体为:办公 室、综合处、行政处、会计处、政府采购监督管理处、人事处,另设机关 党委。 三、部门预算单位构成 卫生健康局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共计1个,即 (1)果洛藏族州玛多县卫生健康局,(2)玛多县疾病预防控制中心,(3)玛多 县人民医院,(4)玛多县卫生健康综合执法大队.. 6 第二部分部门预算表 部门公开表1 收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 4582.91 项目(按功能分类) 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 6 395.33 5521.73 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 225.13 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 640.68 二十四、预备费 二十五、其他支出 205.52 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4582.91 本年支出合计 上年结转 2405.48 结转下年 收入总计 6988.39 支出总计 6 6988.39 6988.39 部门公开表2 收入总表 单位:万元 预算单位 合计 上年 一般公 结 共预算 转 拨款收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 财政 专户 事 业 收 入 上 附属 事业 其他 管理 级 单位 单位 收入 资金 补 上缴 经营 收入 助 收入 收入 收 入 合计 6988.39 2405.48 4582.91 果洛藏族自治州玛多县卫生健 6988.39 2405.48 4582.91 1778.62 1486.68 291.94 玛多县疾病预防控制中心 1034.93 32.44 1002.49 玛多县卫生健康综合执法大队 117.9 117.9 青海省玛多县人民医院 4056.94 康局 果洛藏族自治州玛多县卫生健 康局(本级) 886.36 3170.57 7 部门公开表3 支出总表 单位:万元 科目 科目名称 编码 合计 合计 基本 项目 支出 支出 6988.39 3427.72 208 社会保障和就业支出 395.33 395.33 20805 行政事业单位养老支出 384.65 384.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256.44 256.44 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 128.22 128.22 20827 财政对其他社会保险基金的补助 10.67 10.67 2082701 财政对失业保险基金的补助 8.81 8.81 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.86 1.86 210 卫生健康支出 5521.731 2601.74 21001 卫生健康管理事务 248.07 2100101 行政运行 161.46 99.58 2100103 机关服务 86.62 86.62 21002 公立医院 2974.79 1671.96 2100201 综合医院 2103.56 1671.96 2100299 其他公立医院支出 871.22 8 186.19 3560.67 2919.99 61.88 61.88 1302.82 431.6 871.22 事业单 上缴 对附属 位经营 上级 单位补 支出 支出 助支出 21004 公共卫生 1259.47 21003 基层医疗卫生机构 71.54 2100302 乡镇卫生院 40 2100401 疾病预防控制中心 850.88 2100408 基本公共卫生服务 39.2 2100402 卫生监督机构 85.95 21007 计划生育事务 18.12 2100717 计划生育服务 18.12 21011 行政事业单位医疗 127.64 127.64 2101103 公务员医疗补助 127.64 127.64 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 111.68 111.68 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 111.68 111.68 21015 医疗保障管理事务 5.00 5.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 5.00 5.00 21016 老龄卫生健康事务 4.4 4.4 2101601 老龄卫生健康事务 4.4 4.4 21099 其他卫生健康支出 701.02 701.02 2109999 其他卫生健康支出 701.02 701.02 221 住房保障支出 225.13 225.13 22102 住房改革支出 225.13 225.13 8 504.26 755.21 71.54 40 420.31 430.57 39.2 83.95 2.00 18.12 18.12 221020 住房公积金 225.13 224 灾害防治及应急管理支出 640.68 640.68 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 640.68 640.68 2240704 自然灾害灾后重建补助 640.68 640.68 229 其他支出 205.52 205.52 22999 其他支出 205.52 205.52 2299999 其他支出 205.52 205.52 8 225.13 单位公开表4 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 一、本年收入 4582.91 一般公共预算拨款收入 4582.91 政府性基金预算拨款收入 项目 一、本年支出 合计 一般公 政府性基 共预算 金预算 6988.39 6988.39 395.33 395.33 5521.73 5521.73 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 9 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 225.137 225.13 640.68 640.68 205.52 205.52 6988.39 6988.39 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 2405.48 二、结转下年 2405.48 (二)政府性基金预算拨款 收入总计 支出总计 6988.39 9 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 4582.91 3427.72 社会保障和就业支出 395.33 395.33 行政事业单位养老支出 384.65 384.65 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256.44 256.44 08 对机关事业单位职业年金缴费支出 128.22 128.22 财政对其他社会保险基金的补助 10.67 10.67 01 财政对失业保险基金的补助 8.81 8.81 02 财政对工伤保险基金的补助 1.86 1.86 卫生健康支出 3756.93 2601.74 1155.19 卫生健康管理事务 203.19 186.19 17.00 01 行政运行 116.58 99.58 17.00 03 机关服务 86.62 86.62 公立医院 2303.56 1671.96 631.6 综合医院 1903.56 1671.96 231.6 208 05 27 210 01 210 2023年预算数 02 01 10 1155.19 其他公立医院支出 400.00 公共卫生 937.83 504.26 433.57 01 疾病预防控制中心 850.88 420.31 430.57 02 卫生监督机构 85.95 83.95 2.00 99 其他公共卫生支出 1.00 1.00 计划生育事务 18.02 18.02 计划生育服务 18.02 18.02 行政事业单位医疗 127.64 127.64 公务员医疗补助 127.64 127.64 财政对基本医疗保险基金的补助 111.68 111.68 财政对职工基本医疗保险基金的补助 111.68 111.68 其他卫生健康支出 55.00 55.00 其他卫生健康支出 55.00 55.00 住房保障支出 225.13 225.13 住房改革支出 225.13 225.13 住房公积金 225.13 225.13 其他支出 205.52 205.52 其他支出 205.52 205.52 其他支出 205.52 205.52 99 04 210 07 17 210 11 03 210 12 01 99 99 221 02 01 229 99 99 10 400.00 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 单位:万元 支出经济分类科目 科目编码 类 2023年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 合计 3427.72 3229.24 工资福利支出 3229.24 3229.24 01 基本工资 416.73 416.73 02 津贴补贴 962.07 962.07 03 奖金 28.82 28.82 07 绩效工资 739.49 739.49 08 机关事业单位基本养老保险缴费 256.44 256.44 09 职业年金缴费 128.22 128.22 10 职工基本医疗保险缴费 111.68 111.68 11 公务员医疗补助缴费 127.64 127.64 12 其他社会保障缴费 10.67 10.67 13 住房公积金 225.13 225.13 99 其他工资福利支出 222.35 222.35 商品和服务支出 198.48 198.48 37.4 37.4 301 302 01 办公费 11 198.48 02 印刷费 4.6 4.6 06 电费 3.68 3.68 07 邮电费 5.52 5.52 08 取暖费 74.26 74.26 11 差旅费 28.88 28.88 16 培训费 9.2 9.2 28 工会经费 31.91 31.91 29 福利费 0.33 0.33 39 其他交通费用 2.7 2.7 11 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 上年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行 费 公 务 用 车 购 置 费 因公 出国 合计 (境) 费用 小计 费 公务 公务 因公 用车 接待 出国 运行 费 合计 (境) 费用 费 此表为空表 12 公 务 用 车 购 置 小计 费 公务用 公务接待 车运行 费 费 部门公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 2023年预算数 合计 项 此表为空表 12 基本支出 项目支出 第三部分部门预算情况说明 一、关于玛多县卫生健康局2023年单位收支预算情况的总体说 明 按照综合预算的原则,玛多县卫生健康局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4582.91万元、 上年结转2405.48万元;支出包括:社会保障和就业支出395.33万元、 卫生健康支出5521.73万元、住房保障支出225.13万元、玛多县卫生 健康局2023年收支总预算6988.39万元,灾害防治及应急管理支出 640.68万元,其他支出205.52万元。 二、玛多县卫生健康局2023年部门收入预算情况说明 玛多县卫生健康局2023年收入预算6988.39万元,其中:上年结 转2405.48万元,占34.42%;一般公共预算拨款收4582.91万元,占 65.57%。 2023年部门收入情况表 上年结转 一般公共预算收入 18 三、关于玛多县卫生健康局2023年单位支出预算情况说明 玛多县卫生健康局2023年支出预算6988.39万元,其中:基本支 出3427.72万元,占49.04%;项目支出3560.67万元,占50.95%。 图表标题 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 基本支出 项目支出 2023年支出预算情况表 四、关于玛多县卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的 总体说明 玛多县卫生健康局2023年财政拨款收支总预算3717.55万元,比 上年增加3270.84万元,主要原因是2023年人员增加,收入包括:一 般公共预算当年拨款收入4582.91万元、上年结转2405.48万元。支 出包括:社会保障和就业支出395.33万元、卫生健康支出5521.73万 元、住房保障支出225.13万元,灾害防治及应急管理支出640.68万元, 其他支出205.52万元。 18 2023年财政拨款收支预算情况 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 五、关于玛多县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情 况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 玛多县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款4582.91万元,比 上年增加865.36万元,主要原因一是2023年人员增加,二是灾后重 建项目资金增加。 图表标题 5000 4000 3000 2000 1000 0 2023年 2022年 一般公共预算当年拨款 18 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共预算支出(类)支出6988.39万元,占65.57%;社会保 障和就业(类)支出395.33万元,占8.62%;卫生健康(类)支出5521.73万 元,占79.01%;住房保障(类)支出225.13万元,占3.22%,灾害防治及 应急管理(类)支出640.68万元,占9.16%,其他(类)支出205.52万元, 占2.94%, 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算收入 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为116.58万元,比上年增加37.35万元,增长66.47%。主要 是预算经费增加。 18 2 、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项 )2023年预算数为77.35万元,比上年增加9.27万元,增长10.70%。 主要是主要是预算经费增加经费增加。 3 、卫生健康支出(类)公立医院(款) 综合医院(项)2023年 预算数为1903.56万元,比上年增加1903.56万元,减少100%。主要 是经费和人员增加。 4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出 (项 )2023年预算数为400.00万元,比上年增加400.00万元,增加100%。 主要是项目资金增加。 5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构 (项 )2023年预算数为850.88万元,比上年增加265.32万元,增加31.18%。 主要是项目资金和人员经费增加。 6、卫生健康支出(类) 公共卫生(款 )卫生监督机构(项 )2023年预算数为85.95万元,比上年增加31.75万元,增加36.94% 。主要是人员增加。 7、卫生健康支出(类 ) 公共卫生(款 ) 其他公共卫生支出 ( 项)2023年预算数为1.00万元,比上年增加1.00万元,增加100%。 主要是项目增加。 8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支 出(项)2023年预算数为18.02万元,比上年增加16.86万元,增加 93.56%。主要是项目资金增加。 9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)2023年预算数为127.64万元,比上年增加2.26万元,增加 1.77%。主要是增加公务员医疗补助。 18 10、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财 政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算数为111.68万元, 比上年增加1.97万元,增长1.76%。主要是医保基金基数上调。 11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为256.44万元, 比上年增加18.70万元,增长7.29%,主要是人员增加,养老金基数 上调。 12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为128.22万元,比上 年增加9.35万元,增长7.29%。主要是职业年金基数增加。 13、社会保障和就业支出(类)其他行社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险的补助(项)2023年预算数为8.81万元,比上年增加 1.94万元,增长18.18%。主要是人员增加,社会保险基数上调。 14、社会保障和就业支出(类)其他行社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险的补助(项)2023年预算数为1.86万元,比上年增加 1.77万元,主要是人员增加基数上调。 15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为225.13万元,比上年减少37.06万元,增加16.46%。主要 是人员增加。 16、卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康 支出(项)2023年预算数为55.00万元,比上年增加55万元,增长100%, 主要是项目增加。 18 17、其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)2023年预算数 为205.52万元,比上年增加205.52万元,增长100%,主要是项目增 加。 六、关于玛多县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说 明 玛多县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出3427.72万元, 其中:人员经费3229.24万元,主要包括:基本工资416.73万元,津贴 补贴962.07万元,奖金28.82万元,绩效工资739.49万元,机关事业 单位基本养老保险缴费256.44万元,职业年金缴费128.22万元,职 工基本医疗保险缴费111.68万元,公务员医疗补助缴费127.64万元, 其他社会保障缴费10.67万元,住房公积金225.13万元,其他工资福 利支出222.35。 公用经费198.48万元,主要包括:办公费37.4万元,印刷费4.6万 元,电费3.6万元,邮电费5.52万元,取暖费74.26万元,差旅费28.88 万元,培训费9.2万元,工会经费31.91万元,福利费0.33万元,其他 交通费用2.7万元。 七、关于玛多县卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费 2021年度本单位已施行政府车改。 八、关于玛多县卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况的说 明 玛多县卫生健康局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费安排情况。 18 2023年玛多县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算4582.91万 元,比2022年预算增加865.36万元,增加18.88%。主要是人员增加。 (二)政府采购安排情况。 2023年玛多县卫生健康局无政府采购预算。 (三)国有资产占有使用情况。 2021年度本单位已施行政府车改。单价50万元以上通用设备0台(套) ,单价100万元以上专用设备0台(套),与上年相比无变化。 (四)绩效目标设置情况。 2023年玛多县卫生健康局预算均实行绩效目标管理,涉及项 目6个,预算金额479.88万元。 18 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度:2023 金额单位:万元 绩 效 指 标 性 质 绩效指标 项目 预算 名称 资金 绩效目标 一级 二级 指标 指标 康复家 行动经 1积极开展创建 产出 健康幸福家庭活 指标 动 。2将健康幸福 8.5 家庭创建活动与康 福行动新家庭计划 效益 相结合。 指标 满意度 指标 产出 绩效 指标值 度量 单位 培训班次 ≥ 4 次 培训人次 ≥ 740 人次 培训天数 ≥ 5 天 质量指标 培训出勤率 ≥ 90 % 时效指标 培训按时完成率 ≥ 90 % 社会效益指 标 提高全民健康素养水平 定性 优良中低 差 服务对象满 意度指标 受训学员满意度 ≥ 90 % 培训人次 ≥ 20 人次 培训班次 ≥ 5 次 培训天数 ≥ 2 天 培训资料 ≥ 200 册 质量指标 会议次数 ≥ 1 次 质量指标 培训覆盖率 ≥ 90 % 时效指标 培训计划按期完成率 可持续影响 指标 政府债务风险预警机制 执行规范情况 数量指标 数量指标 指标 计划生 1.1 育宣传 。干部 培训 三级指标 绩效 提升县计生工作 的协调有序开展 , 效益 指标 效益 ≥ 指标 效益 指标 县 医 院 临 时 工 经 费 定性 90 优良中低 差 产出指 标 时效指标 县医院零时工经费 支出规范性 定 性 高中低 效益 社会效益 指 标 县医院零时工经费 支出规范性 定 性 高中低 服务对象 满 意度指 标 县医院县医院零时 工经费支出满意度 定 性 高中低 5.7 县医院临时工人 员经费 指标 满意度 指标 19 % 质量指标 县医院医疗服务能力 定性 优良中低 差 产出 指标 支持县级医院 加强县域医疗卫 医疗 能力 与保 障能 力提 升项 目 生机构能力建设 400.00 ,做到扶贫县覆 盖,不断满足县 效益 指 社会效益指 县域就诊率较上年得 标 到提升 域患者不同层次 的看病就医需求 19 ≥ 1 项 村级卫生室药品 周转金 9.00 产出指标 数量指标 效益 社会效益指 标 指标 每年发放3000元药 品 ≥ 方便群众用药 ≥ 方便群众用药 ≥ 3000 元 98 % 98 % 村级卫生 室药品发 放 满意度 指标 服务对象满意度指 标 产出指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 11名支医人员 50.58 津贴补贴 青南支医提高更好的 定性 医疗服务 高中低 支医人员津贴补贴 发放及时性 高中 低 定性 提高医疗 服务水平 满意度 指标 服务对象满意度指 津贴补贴发放及时性 定性 高中低 标 产出指标 医保机械维护费 5.00 保障医保 质量指标 医保机械正常运行 效益指标 社会效益指标 方便群众就医 满 意 度 指标 服务对象满 意度 指标 群众满意度 ≥ ≥ 95 % 95 机械正常 运行 19 ≥ 97 % 第四部分名词解释 一、收入类 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公 共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预 算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费 收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。 (二)上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨 款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 二、支出类 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 (三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置 25 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生 的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出 是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 (一) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生管 理事务支出(项)指用于行政单位的基本方面支出。 (二)、卫生健康支出(类) 公立医院 (款)综合医院( 项)指行政事业单位医疗支出方面的一些支出。 (三)、卫生健康支出(类)疾病预防控制中心(款)疾病预 防控制机构(项)指预防重大疾病。 (四)、卫生健康支出(类)卫生监督所(款)卫生监督机构 (项)指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。 (五)、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生 育事务支出指反映计划生育部门所属计划生育机构的支出。 (六)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服 务(项)反映公共卫生服务项目支出。 27 (七)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)指用于实行归口管理的各类 离休人员管理机构的支出。 (八)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)指差额事业单位失 业支出。 (九)、社会保障和就业支出(类)财政对医疗保险基金补助 (款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 指机关行政事业单 位人员基本医疗保险支出。 (十)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金( 项)指用于行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基 本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出( 款) 机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老 保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 (十二)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生 院(项):指乡镇卫生院的支出。 (十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。 (十四)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助 (款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):指财政对职工基 本医疗保险的支出。 27 (十五)其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 指其他支 出。 27