公主岭市政府政务公开办公室2016年部门预算.pdf
公主岭市政府政务公开办公室 2016 年部门预算 一、主要职能 协助党委、政府抓好统筹安排,指导、协调政务公开和 政务服务各项工作,负责管理政务大厅,推动政务大厅的建 设和运行。 二、机构设置 根据上述职责,市政府政务公开办公室内设 3 个机构, 分别为综合秘书科、政务公开指导课、督查协调科。 下设 1 家预算单位, 公主岭市政府政务公开办公室本级。 2016年部门收支预算总表 公主岭市政府政务公开办公室 单位:万元 收 项 目 一、财政拨款 二、事业收入 入 三、上级专项补助收入 四、附属单位上缴收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 支 出 预算数 项 目 27.11 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 预算数 26.63 十五、资源勘探电力信息等支出 用事业基金弥补收支差额 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、债务还本支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务付息支出 27.11 本年支出合计 年末结转和结余结转 上年结转和结余 收入总计 27.11 本年收入合计 支出总计 0.48 27.11 27.11 2016年收入预算总表 公主岭市政府政务公开办公室 单位:万元 单位名称(科目) 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入总 计 财政拨款 (补助)收 入 27.11 26.63 26.63 25.55 1.08 0.48 0.48 0.48 27.11 26.63 26.63 25.55 1.08 0.48 0.48 0.48 事业收入 上级 专项 补助 收入 附属单 事业单位 位上缴 其他收入 上年结余 经营收入 收入 2016年支出预算总表 公主岭市政府政务公开办公室 单位:万元 单位名称(科目) 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 总计 27.11 26.63 26.63 25.55 1.08 0.48 0.48 0.48 行政事业支出 基本支出 商品和 对个人 项目支 工资福 出 合计 服务支 和家庭 利支出 出 的补助 26.03 20.05 5.50 0.48 1.08 25.55 20.05 5.50 1.08 25.55 20.05 5.50 1.08 25.55 20.05 5.50 1.08 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 对附 属单 位补 助支 出 上缴 上级 支出 事业 单位 经营 支出 2016年财政拨款支出预算表 公主岭市政府政务公开办公室 单位:万元 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 27.11 26.63 26.63 25.55 1.08 0.48 0.48 0.48 基本支出 工资福利支 商品和服务 个人及家庭 合计 出 支出 补助支出 26.03 20.05 5.50 0.48 25.55 20.05 5.50 25.55 20.05 5.50 25.55 20.05 5.50 项目支出 1.08 1.08 1.08 1.08 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 备注 财政拨款基本支出预算表 公主岭市政府政务公开办公室 单位:万元 经济分类科目 一、工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险费 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 水电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品服务和服务支出 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补贴 助学金 住房公积金 采暖补贴 合计 人员经费 公用经费 20.05 20.05 7.06 7.06 12.18 12.18 .81 .81 5.50 5.50 1.00 1.00 .50 .50 1.00 1.00 3.00 3.00 .48 .48 .48 .48 26.03 20.53 其他对个人和家庭的补助 合计 5.50 “三公”经费预算财政拨款情况统计表 公主岭市政府政务公开办公室 单位:万元 项目 2016年预算数 备注 合计 3.00 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 3 其中:(1)公务用车购置费 (2)公务用车运行费 3 说明: 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。 2、本部门(单位)实有人员5人,其中:在职人员5人,离退休人员0人。