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湘潭市工商行政管理局高新分局2018部门预算和“三公”经费预算公开表.doc

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部门预算和“三公”经费预算公开表格(表 1) 部门财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 支 预算数 出 项目 预算数 338.93 一、本年支出 338.93 336.53 (一)一般公共服务支出 338.93 2.40 (二)国防支出 二、政府性基金收入 (三)公共安全支出 (四)教育支出 (五)科学技术支出 (六)文化体育与传媒支出 (七)社会保障和就业支出 (八)医疗卫生与计划生育支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)国土海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)其他支出 二、结转下年 收 入 总计 338.93 支 出 总 计 338.93 部门预算和“三公”经费预算公开表格(表 2) 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 338.93 318.89 20.04 201 一般公共服务支出 338.93 318.89 20.04 15 工商行政管理事务 338.93 318.89 20.04 2011501 行政运行 318.89 318.89 2011502 一般行政管理事务 18.64 18.64 2011504 工商行政管理专项 1.40 1.40 类 款 项 部门预算和“三公”经费预算公开表格(表 3) 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 318.89 269.21 49.68 工资福利支出 263.60 263.60 30101 基本工资 89.28 89.28 30102 津贴补贴 66.36 66.36 30103 奖金 7.44 7.44 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 32.52 32.52 30110 职工基本医疗保险 缴费 21.50 21.50 30113 住房公积金 23.46 23.46 30199 其他工资福利支出 23.04 23.04 商品和服务支出 49.68 49.68 30201 办公费 10.05 10.05 30202 印刷费 1.30 1.30 30205 水电费 2.16 2.16 30207 邮电费 0.86 0.86 30211 差旅费 4.75 4.75 30213 维修(护)费 1.30 1.30 30215 会议费 2.59 2.59 30216 培训费 1.08 1.08 类 款 301 302 30217 公务接待费 3.50 3.50 30228 工会经费 1.86 1.86 30229 福利费 3.88 3.88 30231 公务用车运行维护费 12.00 12.00 30299 其他商品和服务支出 4.35 4.35 303 对个人和家庭的补助 5.61 5.61 30302 退休费 4.84 4.84 30309 奖励金 0.77 0.77 部门预算和“三公”经费预算公开表格(表 4) 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 上年预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 出国 (境) 小计 费 15.50 本年预算数 0 12.00 公务用车 接待 购置费 运行费 费 0 12.00 3.50 公务用车 因公 公务 合计 公务用车购置及运行费 出国 (境) 公务用 小计 费 15.50 0 车购置 费 12.00 0 公务接 公务用车 待费 运行费 12.00 3.50 部门预算和“三公”经费预算公开表格(表 5) 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 无此项指标 0 0 0 合计 0 0 0 项 注:因本单位无政府性基金支出,故此表无数据。 部门预算和“三公”经费预算公开表格(表 6) 部 门 收 支 总 表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款 338.93 一、本年支出 338.93 经费拨款 336.53 (一)一般公共服务支出 338.93 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 2.40 (二)国防支出 二、政府性基金收入 (三)公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 (四)教育支出 四、上级补助收入 (五)科学技术支出 五、其他收入 (六)文化体育与传媒支出 预算数 (七)社会保障和就业支出 (八)医疗卫生与计划生育支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)国土海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)其他支出 二、结转下年 收入总计 338.93 支 出 总 计 338.93 部门预算和“三公”经费预算公开表格(表 7) 部 门 收 入 总 表 单位:万元 功能分类科目 一般公共预算拨款 科目编码 小计 经费 拨款 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款 合计 科目名称 类 款 项 合计 338.93 338.93 336.53 2.40 一般公共 服务支出 338.93 338.93 336.53 2.40 15 工商行 政管理事 务 338.93 338.93 336.53 2.40 2011501 行政运行 318.89 318.89 318.89 2011502 一般行政 管理事务 18.64 18.64 17.64 2011504 工商行政 管理专项 1.40 1.40 201 1.00 1.40 政府 性基 金收 入 纳入 专户 管理 的非 税收 入拨 款 上 级 补 助 收 入 其他 收入 部门预算和“三公”经费预算公开表格(表 8) 部 门 支 出 总 表 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 合计 338.93 318.89 20.04 201 一般公共服务支出 338.93 318.89 20.04 15 工商行政管理事务 338.93 318.89 20.04 318.89 科目编码 科目名称 类 款 项 2011501 行政运行 318.89 2011502 一般行政管理事务 18.64 18.64 2011504 工商行政管理专项 1.40 1.40 部门整体支出绩效目标申报表 (2018 年度) 填报单位(盖章) 单位名称 湘潭市工商行政管理局高新分局 通讯地址 湘潭市岳塘区宝塔中路 单位预算绩 效管理联系 彭静 联系电话 52516329 30 实有人数 35(含退休人员 11 人) 人 人员编制 数 部 门 基 本 信 息 单位职能 (一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理工作的方针、政策和法律、法 规、规章,主管市场监督管理及其有关行政执法工作,制定本区工商行政管理 制度和措施并组织实施。(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活 动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监 督管理,规范市场主体行为。依法查处无照经营行为和配合查处应当取得前置、 后置许可而未取得的经营行为。(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序 的责任,负责监督管理有关市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为。 (四)负责流通领域商品(食品、药品、化妆品、医疗器械除外)质量监督管 理,组织开展有关服务领域消费维权工作,按照法定分工查处假冒伪劣等违法 行为,受理、处理消费者的咨询、投诉、举报工作及有关指导监督工作,保护 经营者、消费者合法权益。(五)依法查处违法直销和传销案件,负责对直销 企业和直销员及其直销活动实施日常的监督管理。(六)协助上级主管部门调 查垄断违法行为(价格垄断行为除外);依法查处不正当竞争、商业贿赂等经 济违法行为。(七)负责依法监督管理经纪人及经纪执业人员,查处经纪人的 违法违规行为。(八)依法实施合同行政监督管理,组织开展股权出质、动产 抵押登记,监督管理拍卖企业及其拍卖活动,负责依法查处合同欺诈等违法行 为。(九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。(十)负责商标 监督管理工作,指导各类商标注册和使用工作,依法保护注册商标专用权,查 处各类商标、特殊标志侵权行为,推进驰名商标、著名商标、地理标志证明商 标的申报指导和保护工作。(十一)依法推进、监督、组织企业信息公示工作, 对企业公示信息进行监督检查和管理。(十二)负责企业、个体工商户、农民 专业合作社、商品交易市场信用监督管理,研究分析并依法发布市场主体登记 注册基础信息,为政府决策和社会公众提供相关信息服务。(十三)负责企业、 个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的监督管理。(十四)指导 本区工商行政管理业务工作。 (十五)承办市人民政府交办的其他事项。 单位年度收入预算(万元) 收入合计 公共财政拨 款 338.93 336.53 政府性基金拨款 非税收入拨 款 其他拨款 2.40 单位年度支出预算(万元) 支出合计 基本支出 项目支出 338.93 318.89 20.04 其中 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 合计 公务用车运行和购置费 15.5 12 因公出国(境)费 公务接待费 3.5 1、惩大恶、重民生,对涉及民生稳定和涉案金额大、受害对象多、影响范围广的案件严格依 法查处,有效遏制市场违法行为,努力打造公平守信安全放心的市场环境。2、诫小过促规范, 对一般违法案件坚持教育规范,在各类市场主体中倡导守法经营、公平竞争理念,为我市经 济稳增长、促和谐作出应有的贡献。3、及时受理消费投(申)诉,提高人民群众消费安全感, 促进社会和谐稳定。4、指导支持各类市场主体开展商标品牌战略,加强注册商标专用权保护, 提高企业核心竞争。5、发挥广告产业纽带作用,把广告产业培育成经济发展的新亮点和高端 服务业,促进我省经济又快又好的发展。6、推进社会信用体系建设,为社会各界提供企业信 息查询,发挥守信激励失信惩戒机制,构建诚信湖南。 一级指标 部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 三公经费预算(万元) 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 指标值 鼓励大众创业、万众创新,市场 主体增长率 不低于 3% 在国家法律法规规定的期限内, 消费申诉举报办结率 100% 深化商事制度改革,每年 6 月 30 日止企业年报率 不低于 70% 质量指标 时效指标 备注 成本指标 执行政府采购规定,降低采购 成本,所有需经政府采购的事 项,均需按规定办理手续 100% 促进信用体系建设,企业信用 信息抽查率 不低于 3% 大力维护消费者权益,消费者 投诉处理答复率 100% 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响指 标 社会公众或服 务对象满意度 指标 财政部门归口科 室审核意见 (盖章) 年 月 日

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