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蒲县妇幼保健计划生育服务中心.XLS.xls

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收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 部门:蒲县妇幼保健计划生育服务中心 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 支出 金额 项目 行次 金额 1 栏次 2 5,083,600.16 一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 三、国防支出 34 四、公共安全支出 35 6,018,783.88 五、教育支出 36 六、科学技术支出 37 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、社会保障和就业支出 39 267,633.96 九、卫生健康支出 40 10,863,979.24 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 10,550.00 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 196,626.12 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 11,102,384.04 本年支出合计 58 11,338,789.32 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 236,405.28 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 11,338,789.32 总计 62 11,338,789.32 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 金额单位:元 部门:蒲县妇幼保健计划生育服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21002 公立医院 2100299 其他公立医院支出 21004 公共卫生 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生服务 2100499 其他公共卫生支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 11,102,384.04 267,633.96 261,283.20 261,283.20 6,350.76 6,350.76 10,627,573.96 200,000.00 200,000.00 10,310,614.39 8,205,326.50 1,090,225.25 19,938.00 995,124.64 116,959.57 116,959.57 10,550.00 10,550.00 10,550.00 196,626.12 196,626.12 196,626.12 财政拨款收入 2 5,083,600.16 267,633.96 261,283.20 261,283.20 6,350.76 6,350.76 4,608,790.08 200,000.00 200,000.00 4,291,830.51 2,186,542.62 1,090,225.25 19,938.00 995,124.64 116,959.57 116,959.57 10,550.00 10,550.00 10,550.00 196,626.12 196,626.12 196,626.12 上级补助 收入 3 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 6,018,783.88 5 6 7 6,018,783.88 6,018,783.88 6,018,783.88 支出决算表 公开03表 金额单位:元 部门:蒲县妇幼保健计划生育服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21002 公立医院 2100299 其他公立医院支出 21004 公共卫生 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生服务 2100499 其他公共卫生支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 11,338,789.32 267,633.96 261,283.20 261,283.20 6,350.76 6,350.76 10,863,979.24 200,000.00 200,000.00 10,547,019.67 8,205,326.50 1,320,357.53 19,938.00 1,001,397.64 116,959.57 116,959.57 10,550.00 10,550.00 10,550.00 196,626.12 196,626.12 196,626.12 2 8,470,209.81 267,633.96 261,283.20 261,283.20 6,350.76 6,350.76 8,005,949.73 3 2,868,579.51 7,888,990.16 7,888,990.16 2,858,029.51 200,000.00 200,000.00 2,658,029.51 316,336.34 1,320,357.53 19,938.00 1,001,397.64 116,959.57 116,959.57 10,550.00 10,550.00 10,550.00 196,626.12 196,626.12 196,626.12 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 部门:蒲县妇幼保健计划生育服务中心 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 行次 支 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 财政拨款 财政拨款 算财政拨款 3 4 5 1 栏次 2 1 5,083,600.16 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 267,633.96 267,633.96 9 九、卫生健康支出 41 4,845,195.36 4,845,195.36 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 10,550.00 10,550.00 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 196,626.12 196,626.12 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 5,083,600.16 本年支出合计 59 5,320,005.44 5,320,005.44 年初财政拨款结转和结余 28 236,405.28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 236,405.28 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 5,320,005.44 总计 64 5,320,005.44 5,320,005.44 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:元 部门:蒲县妇幼保健计划生育服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 5,320,005.44 2,451,425.93 208 社会保障和就业支出 267,633.96 267,633.96 20805 行政事业单位养老支出 261,283.20 261,283.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261,283.20 261,283.20 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6,350.76 6,350.76 2082702 财政对工伤保险基金的补助 6,350.76 6,350.76 210 卫生健康支出 4,845,195.36 1,987,165.85 21002 公立医院 200,000.00 2100299 其他公立医院支出 200,000.00 21004 公共卫生 4,528,235.79 1,870,206.28 2100403 妇幼保健机构 2,186,542.62 1,870,206.28 2100408 基本公共卫生服务 1,320,357.53 2100409 重大公共卫生服务 19,938.00 2100499 其他公共卫生支出 1,001,397.64 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 116,959.57 116,959.57 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 116,959.57 116,959.57 213 农林水支出 10,550.00 21305 扶贫 10,550.00 2130599 其他扶贫支出 10,550.00 221 住房保障支出 196,626.12 196,626.12 22102 住房改革支出 196,626.12 196,626.12 2210201 住房公积金 196,626.12 196,626.12 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 3 2,868,579.51 2,858,029.51 200,000.00 200,000.00 2,658,029.51 316,336.34 1,320,357.53 19,938.00 1,001,397.64 10,550.00 10,550.00 10,550.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:蒲县妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 金额 其中:基本支出 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 2,455,396.28 2,451,425.93 302 30101 基本工资 1,072,801.28 1,072,801.28 30201 办公费 30102 津贴补贴 137,808.00 137,808.00 30202 印刷费 30103 奖金 87,882.00 87,882.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 571,715.00 571,715.00 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 261,283.20 261,283.20 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 4,600.00 30110 职工基本医疗保险缴费 116,959.57 116,959.57 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 10,321.11 6,350.76 30211 30113 住房公积金 196,626.12 196,626.12 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 金额 30209 153,387.66 差旅费 1,899,819.98 其中:基本支出 科目编 码 科目名称 科目名称 80,778.00 30701 国内债务付息 31012 拆迁补偿 47,152.00 30702 国外债务付息 31013 公务用车购置 30703 国内债务发行费用 31019 其他交通工具购置 30704 国外债务发行费用 31021 文物和陈列品购置 6,000.00 309 资本性支出(基本建设) ──── 31022 无形资产购置 25,000.00 30901 房屋构筑物构建 ──── 31099 其他资本性支出 30902 办公设备购置 ──── 311 30903 专用设备购置 ──── 31101 资本金注入 ──── 30905 基础设施建设 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 30906 大型修缮 ──── 312 30907 信息网络及软件购置更新 ──── 31201 资本金注入 30908 物资储备 ──── 31203 政府投资基金股权投资 60,676.00 因公出国(境)费用 151,380.00 租赁费 30913 公务用车购置 ──── 31204 费用补贴 30215 会议费 30919 其他交通工具购置 ──── 31205 利息补贴 30921 文物和陈列品购置 ──── 31299 其他对企业补助 30922 无形资产购置 ──── 313 对社会保障基金补助 30999 其他资本性支出 ──── 31302 30216 培训费 30217 公务接待费 5,953.00 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 310 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31001 房屋构筑物构建 30306 救济费 30226 劳务费 31002 办公设备购置 373,182.34 796,085.00 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 150,454.64 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3,805.00 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 9,600.00 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 185,154.00 资本性支出 811,401.52 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 公用经费合计 ──── 对社会保障基金补助 ──── 31303 补充全国社会保障基金 ──── 31304 对机关事业单位职业年金的补助 ──── 56,824.00 399 其他支出 382,217.52 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 86,560.00 ──── 对企业补助 30214 退休费 285,800.00 对企业补助(基本建设) 维修(护)费 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 其中:基本支出 地上附着物和青苗补偿 30213 2,451,425.93 金额 31011 离休费 2,608,783.94 科目编 码 债务利息及费用支出 30302 人员经费合计 其中:基本支出 307 30301 153,387.66 金额 2,711,221.50 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门:蒲县妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:元 预算数 合计 1 因公出国(境 )费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 3 公务用车购置 公务用车运行 费 费 4 5 公务接待费 6 合计 7 3,805.00 因公出国(境 )费 8 公务用车购置及运行费 小计 9 3,805.00 公务用车购置 公务用车运行 费 费 10 11 公务接待费 12 3,805.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:蒲县妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 蒲县妇幼保健计划生育服务中心没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门:蒲县妇幼保健计划生育服务中心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 蒲县妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 部门决算公开相关信息统计表 编制单位:蒲县妇幼保健计划生育服务中心 2022年9月 公开10表 金额单位:元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 1.副部(省)级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 (二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 (三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 2 1 1 2

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