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文联21年决算表.XLS.xls

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收入支出决算总表 部门:蒲县文学艺术界联合会 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 项目 1 栏次 543,671.21 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 543,671.21 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 543,671.21 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 公开01表 金额单位:元 金额 2 445,258.00 43,708.37 18,524.52 5,000.00 31,180.32 543,671.21 543,671.21 收入决算表 部门:蒲县文学艺术界联合会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 543,671.21 445,258.00 445,258.00 337,708.00 107,550.00 43,708.37 43,179.00 43,179.00 529.37 529.37 18,524.52 18,524.52 18,524.52 5,000.00 5,000.00 5,000.00 31,180.32 31,180.32 31,180.32 财政拨款收入 2 543,671.21 445,258.00 445,258.00 337,708.00 107,550.00 43,708.37 43,179.00 43,179.00 529.37 529.37 18,524.52 18,524.52 18,524.52 5,000.00 5,000.00 5,000.00 31,180.32 31,180.32 31,180.32 收入决算表 收入决算表 公开02表 金额单位:元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 部门:蒲县文学艺术界联合会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 543,671.21 445,258.00 445,258.00 337,708.00 107,550.00 43,708.37 43,179.00 43,179.00 529.37 529.37 18,524.52 18,524.52 18,524.52 5,000.00 5,000.00 5,000.00 31,180.32 31,180.32 31,180.32 基本支出 2 431,121.21 337,708.00 337,708.00 337,708.00 43,708.37 43,179.00 43,179.00 529.37 529.37 18,524.52 18,524.52 18,524.52 31,180.32 31,180.32 31,180.32 出决算表 公开03表 金额单位:元 项目支出 3 112,550.00 107,550.00 107,550.00 107,550.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门:蒲县文学艺术界联合会 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 543,671.21 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 543,671.21 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 543,671.21 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 支 行次 出 合计 2 445,258.00 一般公共预算财 政拨款 3 445,258.00 33 34 35 36 37 38 39 40 43,708.37 43,708.37 41 18,524.52 18,524.52 42 43 44 5,000.00 5,000.00 45 46 47 48 49 50 51 31,180.32 31,180.32 52 53 54 55 56 57 58 59 543,671.21 543,671.21 60 61 62 63 64 543,671.21 543,671.21 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:蒲县文学艺术界联合会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 1 543,671.21 445,258.00 445,258.00 337,708.00 107,550.00 43,708.37 43,179.00 43,179.00 529.37 529.37 18,524.52 18,524.52 18,524.52 5,000.00 5,000.00 5,000.00 31,180.32 31,180.32 31,180.32 拨款支出决算表 公开05表 金额单位:元 本年支出 基本支出 2 431,121.21 337,708.00 337,708.00 337,708.00 项目支出 3 112,550.00 107,550.00 107,550.00 107,550.00 43,708.37 43,179.00 43,179.00 529.37 529.37 18,524.52 18,524.52 18,524.52 5,000.00 5,000.00 5,000.00 31,180.32 31,180.32 31,180.32 部门:蒲县文学艺术界联合会 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 402,771.21 385,221.21 302 166,656.00 166,656.00 30201 90,444.00 90,444.00 30202 31,438.00 13,888.00 30203 30204 20,820.00 20,820.00 30205 43,179.00 43,179.00 30206 30207 18,524.52 18,524.52 30208 30209 529.37 529.37 30211 31,180.32 31,180.32 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 402,771.21 385,221.21 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 金额 其中:基本支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 出明细情况)。 金额 科目编 码 45,900.00 307 4,000.00 30701 30702 30703 30704 309 30901 300.00 30902 30903 30905 5,100.00 30906 30907 1,800.00 30908 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 3,100.00 31005 9,100.00 31006 31007 22,500.00 31008 31009 31010 其中:基本支出 135,900.00 14,250.00 36,000.00 300.00 14,350.00 5,300.00 16,500.00 4,000.00 3,100.00 9,100.00 33,000.00 公用经费合 公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出(基本建设) 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本性支出 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 金额 其中:基本支出 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 5,000.00 科目编 码 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 311 31101 31199 312 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 31304 5,000.00 399 39906 39907 39908 39999 财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 科目名称 金额 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其中:基本支出 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 对机关事业单位职业年金的补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 140,900.00 45,900.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:元 部门:蒲县文学艺术界联合会 合计 因公出国(境 )费 1 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 公务接待费 合计 因公出国(境 )费 6 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 公务接待费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 本单位没有使用“三公”经费的安排的支出,故本表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 部门:蒲县文学艺术界联合会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位不涉及政府性基金,故本表无数据。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:蒲县文学艺术界联合会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位不涉及国有资本经营,故本表无数据。 表 公开09表 金额单位:元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 编制单位:蒲县文学艺术界联合会 2022年9月 公开10表 金额单位:元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 45,900.00 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 1 1.副部(省)级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 1 (二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 (三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》 ( 2021 部门名称: 蒲县文学艺术界联合 部门基本信息 内设职能部门 2 个 下属预算单位 0 核定的人员编制数 4 人 实际在职人员总数 (依据三定方案,梳理核心职能) 部门职能 县文联围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形 部门战略目标 年度部门 预算情况 蒲县文联围绕“举旗帜、聚民心、育新人、展形象、兴文化、的使命任务,采风创作、展演 充分发挥了“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的智能作用。 预算金额 按收入来源类型分 (万元) 其中:财政拨款收入 54.37 财政专户管理资金收入 单位资金收入 核心职能 县文联围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务 年度 绩效目标 为广大人民群众送去了书法作品百余副、绘画10余副、书籍20余套,通过多形式、多渠道开 对文化方面的需求、期盼和建议,在为群众传播优秀书画艺术、提升基层文化素养的同时, 诗词楹联协会先后创立了蒲县中学创作基地、蛤蟆沟煤业创作基地、许家沟村创作基地、蒲 视角和无限的想象力,用手中的笔和满腔的热情创作了1200余首诗词作品;积极“走出去、 县各种各类活动,连续四届邀请国家级民间文艺家为蒲县柳编大赛评奖,7月份临汾市文联开 组织蒲县摄影协会对时代先锋全国林业模范王明茹,全国劳动模范闫志明和省级优秀党员石 参展。组织书法协会、美术协会创作26副作品参加市文联开展的“红色记忆”书画作品展。 参加市文联与珠海市文联共同举办临汾?珠海摄影联展,书法家协会组织书法会员在西安碑 作协组织会员到延安、尧都、安泽、吉县、县境内进行了创作采风,收藏家协会组织会员介 交流,利用书画展、培训、协会年会等邀请省、市文艺专家教授现场授课,组织文艺家参加 和传播。 一级指标 年度绩效 指标 重 保障单位人员工资正常发放 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量 质量 时效 社会效益 满意度 三级指标 保障工作天数 工作完成率 工作完成及时率 社会效益指标 群众满意度 支出绩效目标申报表》 )年度 蒲县文学艺术界联合会 个 4 人:其中在编人员数 4 人;其他人员数 人。 聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务 、的使命任务,采风创作、展演展示、慰问演出、志愿服务”等多种形式, 的智能作用。 预算金额 按支出类型分 (万元) 其中:基本支出 43.11 项目支出 11.26 其中:省本级安排 转移支付市县 11.26 重点任务 保障单位人员工资正常发放,文联和各协会工作正常开展。 0余套,通过多形式、多渠道开展文艺志愿活动,详细调研了解了基层群众 术、提升基层文化素养的同时,也搭建县文联同基层文艺志愿服务的平台, 作基地、许家沟村创作基地、蒲县苗木创作基地。一年来大家以诗人独特的 余首诗词作品;积极“走出去、请进来”,组织文艺家们积极参加省、市、 编大赛评奖,7月份临汾市文联开展了“临汾这百年”辉煌成就纪实摄展, 动模范闫志明和省级优秀党员石金平、刘反翠、付保国、范玉平进行了拍摄 展的“红色记忆”书画作品展。组织摄影协会创作摄影作品10余副代表蒲县 法家协会组织书法会员在西安碑林区进行了现场交流学习,诗词楹联协会、 作采风,收藏家协会组织会员介休张兰、尧都、隰县到等地进行了收藏作品 教授现场授课,组织文艺家参加上级开展的培训讲座,有力地促进文化交流 指标值 =100% =100% =100% =100% =100% 2020年度目标责任考核奖金 项目绩效自评表 ( 2021 年度) 项目名称 主管部门 2020年度目标责任考核奖金 蒲县文学艺术界联合会-809001 实施单位 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 1.76 1.76 其中:中央财政资金 0 0 项目资金(万元) 省级财政资金 0 0 市县(区)财政资金 1.76 1.76 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 年 度 参加2020年度考核的机关在职人员目标责任考核奖金发放1.76万元。 已完成。 总 体 目 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 标 数量指标 目标责任考核人数 =4人 4人 质量指标 奖金发放及时性 >=100% 100% 产出指标 时效指标 奖金发放年度 =2020年 2020年 成本指标 奖金发放金额 =1.76万元 1.76万元 绩 效 社会效益 调动干部工作积极性 >=100% 100% 目 效益指标 可持续影 项目可持续性 可持续 可持续 标 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 干部职工满意度 >=100% 蒲县文学艺术界联合会 全年执行数 分值 执行率 1.76 10 100 0 -0 0 -0 1.76 -50 0 -0 0 -0 实际完成情况 100% 分值 得分 12.9 12.85 12.85 12.85 12.85 12.9 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 0 12.85 12.85 100 87.15 总分 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分 析 项目自 评结论 下一步改进措施及 管理建议 得分 10 ------ 偏差原因分析 及改进措施 工作人员能够完成上级及单位安排的工作。 更好的完成工作。 对项目决策的建议: 对预算安排与执行的建 议: 对资金管理的建议: 项目管理的建议: 其他: 更好完成工作,严格要求工作人员。 能够按照预算的预期目标完成相关工作。 严格按照资金管理的要求,及时拨付资金。 根据上级的工作,按要求安排人员的工作。 无 采风培训费用 项目绩效自评表 ( 2021 年度) 项目名称 主管部门 采风培训费用 蒲县文学艺术界联合会-809001 实施单位 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 1 1 其中:中央财政资金 0 0 项目资金(万元) 省级财政资金 0 0 市县(区)财政资金 1 1 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 年 度 鼓励和组织文艺工作者积极开展文学创作,加强对文艺人才的培训和扶持。 已完成。 总 体 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 目 标 数量指标 数量指标 >=95% 95% 产出指标 质量指标 质量指标 >=95% 95% 时效指标 时效指标 >=95% 95% 绩 社会效益 社会效益 >=95% 95% 效 效益指标 可持续影 目 可持续影响效益 >=95% 95% 响指标 标 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意指标 >=95% 95% 标 蒲县文学艺术界联合会 全年执行数 分值 执行率 1 10 100 0 -0 0 -0 1 -50 0 -0 0 -0 实际完成情况 总分 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分 析 项目自 评结论 下一步改进措施及 管理建议 分值 得分 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100 100 得分 10 ------ 偏差原因分 析及改进措施 更好的开展采风工作,呈现出更多的优秀作品。 更好的开展工作。 对项目决策的建议: 对预算安排与执行的建 议: 对资金管理的建议: 项目管理的建议: 其他: 合理利用经费。 能够按照预算的预期目标完成相关工作。 严格按照资金管理的要求,及时拨付资金。 根据上级的工作,调动工作人员的工作。 无 春联下乡费用 项目绩效自评表 ( 项目名称 主管部门 项目资金(万元) 年 度 总 体 目 标 蒲县文学艺术界联合会-809001 年初预算数 年度资金总额 1.2 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县(区)财政资金 1.2 上年结转资金 0 其他资金 0 预期目标 2021 对各协会会员有联络、协调、指导、服务等职能。鼓励和组织文艺工作者深入生活 、积极开展文艺创作、理论研讨和评论活动。加强对青年文艺人才的扶持和培养。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 绩 效 目 标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 年度指标值 >=95% >=95% >=95% >=95% 可持续影响指标 婚姻登记服务对象满意度 (%) 年度) 春联下乡费用 实施单位 全年预算数 1.2 0 0 1.2 0 0 调整后指标值 蒲县文学艺术界联合会 全年执行数 分值 执行率 1.2 10 100 0 -0 0 -0 1.2 -50 0 -0 0 -0 实际完成情况 已完成。 实际完成值 95% 95% 95% 95% 分值 15 15 15 15 得分 15 15 15 15 >=95% 95% 15 15 >=95% 95% 15 15 100 100 总分 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分 析 项目自 评结论 下一步改进措施及 管理建议 得分 10 ------ 偏差原因分析及改进措施 合理利用经费,更好的开展工作。 进一步做好工作。 对项目决策的建议: 对预算安排与执行的建 议: 对资金管理的建议: 项目管理的建议: 其他: 更好完成驻村帮扶工作,严格要求驻村工作人员。 能够按照预算的预期目标完成相关工作。 严格按照资金管理的要求,及时拨付资金。 合理利用经费,更好的开展工作。 无 诗词楹联经费 项目绩效自评表 ( 项目名称 主管部门 项目资金(万元) 年 度 总 体 目 标 蒲县文学艺术界联合会-809001 年初预算数 年度资金总额 3 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县(区)财政资金 3 上年结转资金 0 其他资金 0 预期目标 2021 使各协会健康发展,充分发挥各文艺家协会社团组织的有利因素,推动我县文学 艺术工作。 一级指标 蒲县文学艺术界联合会 全年执行数 分值 执行率 3 10 100 0 -0 0 -0 3 -50 0 -0 0 -0 实际完成情况 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 >=95% >=95% >=95% >=95% >=95% 95% 95% 95% 95% 95% 12.9 12.85 12.85 12.85 12.85 12.9 12.85 12.85 12.85 12.85 可持续指标 >=95% 95% 12.85 12.85 服务对象满意度指标 >=95% 95% 12.85 12.85 100 100 总分 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分 析 项目自 评结论 下一步改进措施及 管理建议 得分 10 ------ 已完成。 二级指标 产出指标 绩 效 目 标 年度) 诗词楹联经费 实施单位 全年预算数 3 0 0 3 0 0 偏差原因分析及改进措施 协会人员积极的工作。 积极的开展协会的各项工作 对项目决策的建议: 对预算安排与执行的建 议: 对资金管理的建议: 项目管理的建议: 其他: 更好完成协会工作,严格要协会工作人员。 能够按照预算的预期目标完成相关工作。 严格按照资金管理的要求,及时拨付资金。 根据上级的工作,调动协会人员的工作。 无 文艺创作及展览活动开展费用 项目绩效自评表 ( 项目名称 主管部门 项目资金(万元) 年 度 总 体 目 标 2021 对各协会会员有联络、协调、指导、服务等职能。鼓励和组织文艺工作者深入生活 、积极开展文艺创作、理论研讨和评论活动。加强对青年文艺人才的扶持和培养。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益 服务对象 满意度指标 满意度指 标 绩 效 目 标 年度) 文艺创作及展览活动开展费用 蒲县文学艺术界联合会-809001 实施单位 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 3.8 3.8 其中:中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 0 市县(区)财政资金 3.8 3.8 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 年度指标值 >=95% >=95% >=95% >=95% 服务对象满意指标 调整后指标值 蒲县文学艺术界联合会 全年执行数 分值 执行率 3.8 10 100 0 -0 0 -0 3.8 -50 0 -0 0 -0 实际完成情况 已完成。 实际完成值 95% 95% 95% 95% >=95% 分值 18 18 18 18 95% 总分 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分 析 项目自 评结论 下一步改进措施及 管理建议 得分 10 ------ 得分 18 18 18 18 18 18 100 100 偏差原因分析及改进措施 工作人员能够完成上级及单位安排的工作。 进一步做好各协会沟通工作。 对项目决策的建议: 对预算安排与执行的建 议: 对资金管理的建议: 项目管理的建议: 其他: 更好完成工作。 能够按照预算的预期目标完成相关工作。 严格按照资金管理的要求,及时拨付资金。 根据上级的工作更好的完成工作。 无 驻村帮扶工作队经费 项目绩效自评表 ( 项目名称 主管部门 项目资金(万元) 年 度 总 体 目 标 蒲县文学艺术界联合会-809001 年初预算数 年度资金总额 0.5 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县(区)财政资金 0.5 上年结转资金 0 其他资金 0 预期目标 对各协会会员有联络、协调、指导、服务等职能。鼓励和组织文艺工作者深入生活 、积极开展文艺创作、理论研讨和评论活动。加强对青年文艺人才的扶持和培养。 一级指标 绩 效 目 标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 年度指标值 >=95% >=95% >=95% >=95% 可持续影响指标 服务对象满意度指标 2021 年度) 驻村帮扶工作队经费 实施单位 全年预算数 0.5 0 0 0.5 0 0 调整后指标值 蒲县文学艺术界联合会 全年执行数 分值 执行率 0.5 10 100 0 -0 0 -0 0.5 -50 0 -0 0 -0 实际完成情况 已完成。 实际完成值 95% 95% 95% 95% 分值 15 15 15 15 得分 15 15 15 15 >=95% 95% 15 15 >=95% 95% 15 15 100 100 总分 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分 析 项目自 评结论 下一步改进措施及 管理建议 偏差原因分析及改进措施 驻村工作人员能够完成上级及单位安排的工作。 进一步做好和帮扶村的沟通工作。 对项目决策的建议: 对预算安排与执行的建 议: 对资金管理的建议: 项目管理的建议: 其他: 得分 10 ------ 更好完成驻村帮扶工作,严格要求驻村工作人员。 能够按照预算的预期目标完成相关工作。 严格按照资金管理的要求,及时拨付资金。 根据上级的工作,按要求安排帮扶人员的积极工作。 无

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