朔州市文化局.XLS.xls
2016年收入支出决算表 编制单位:朔州市文化局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1 31 559 300,00 一、一般公共服务支出 2 2 500 000,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 0,00 四、公共安全支出 5 0,00 五、教育支出 6 0,00 六、科学技术支出 7 449 860,52 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 32 009 160,52 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 结余分配 年初结转和结余 26 14 642 306,60 交纳所得税 基本支出结转 27 228 938,36 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 28 14 413 368,24 转入事业基金 经营结余 29 0,00 其他 30 年末结转和结余 31 基本支出结转 32 项目支出结转和结余 33 经营结余 总计 36 46 651 467,12 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 公开01表 金额单位:元 支出 行次 金额 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ############## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696 051,00 0,00 0,00 ############## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ############## 651 243,88 ############## 0,00 ############## 编制单位:朔州市文化局 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 艺术表演场所 文化活动 群众文化 文化创作与保护 其他文化支出 文物 文物保护 其他文物支出 体育 体育竞赛 其他体育支出 新闻出版广播影视 电视 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 其他支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 009 959 635 212 813 700 500 100 310 229 150 79 900 400 500 495 40 455 698 698 50 50 50 000 500 380 120 500 500 2 559 509 185 762 813 700 500 100 310 229 150 79 900 400 500 495 40 455 698 698 50 50 50 000 500 380 120 500 500 32 28 15 5 1 207 20701 2070101 2070106 2070108 2070109 2070111 2070199 7 20702 2070204 2070299 20703 1 2070305 2070399 1 20704 2070405 2070499 20799 10 2079999 10 215 21506 2150699 229 3 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2 22960 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 1 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 160,52 160,52 760,52 760,52 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 900,00 000,00 900,00 000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 31 28 15 4 1 7 1 1 10 10 3 2 1 1 300,00 300,00 900,00 900,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 900,00 000,00 900,00 000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 2016年收入决算表 公开02表 金额单位:元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 449 449 449 449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,52 860,52 860,52 860,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016年支出决算表 编制单位:朔州市文化局 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 图书馆 艺术表演场所 文化活动 群众文化 文化创作与保护 其他文化支出 文物 文物保护 其他文物支出 体育 行政运行 体育竞赛 其他体育支出 新闻出版广播影视 机关服务 电视 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 其他安全生产监管支出 其他支出 207 20701 2070101 2070104 2070106 2070108 2070109 2070111 2070199 20702 2070204 2070299 20703 2070301 2070305 2070399 20704 2070403 2070405 2070499 20799 2079999 215 21506 2150699 229 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年支出合计 基本支出 1 374 628 414 375 118 813 700 836 324 246 689 168 521 951 366 560 024 646 2 40 603 926 926 50 50 50 696 349 080 269 346 346 2 511 511 999 999 30 25 14 4 1 6 1 1 1 1 6 6 4 4 1 3 437,53 386,53 462,62 228,89 380,00 000,00 000,00 798,00 706,23 349,50 900,92 509,92 391,00 166,51 148,84 742,00 275,67 475,63 640,38 000,00 835,25 380,85 380,85 000,00 000,00 000,00 051,00 551,00 000,00 551,00 500,00 500,00 4 4 3 3 694,48 694,48 430,91 430,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 138 808,33 63 428,64 0,00 75 379,69 298 455,24 2 640,38 0,00 295 814,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 支出决算表 公开03表 金额单位:元 25 21 10 1 6 1 1 1 6 6 4 4 1 3 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 862 116 415 375 118 813 700 836 324 246 614 168 446 812 302 560 948 348 4 5 6 40 308 926 926 50 50 50 696 349 080 269 346 346 743,05 692,05 031,71 797,98 380,00 000,00 000,00 798,00 706,23 349,50 900,92 509,92 391,00 358,18 720,20 742,00 895,98 020,39 0,00 000,00 020,39 380,85 380,85 000,00 000,00 000,00 051,00 551,00 000,00 551,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016年财政拨款收入支出决算总表 编制单位:朔州市文化局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 支 金额 项目 1 栏 次 059 300,00 一、一般公共服务支出 500 000,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 559 300,00 本年支出合计 1 29 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 31 25 年初财政拨款结转和结余 26 14 430 715,40 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 12 180 715,40 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 28 2 250 000,00 项目支出结转和结余 29 总计 30 45 990 015,40 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 支 出 金额 行次 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 346 634,18 25 346 634,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696 051,00 346 500,00 4 349 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 092 685,18 25 743 134,18 4 349 551,00 小计 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 15 897 330,22 80 651 243,88 81 15 246 086,34 82 83 45 990 015,40 支和年末结转结余情况。 15 496 881,22 651 243,88 14 845 637,34 41 240 015,40 400 4 400 449,00 0,00 449,00 750 000,00 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 编制单位:朔州市文化局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 25 743 207 文化体育与传媒支出 25 346 20701 文化 14 344 2070101 行政运行 4 305 2070104 图书馆 118 2070106 艺术表演场所 1 813 2070108 文化活动 700 2070109 群众文化 836 2070111 文化创作与保护 324 2070199 其他文化支出 6 246 20702 文物 1 689 2070204 文物保护 168 2070299 其他文物支出 1 521 20703 体育 1 739 2070301 行政运行 154 2070305 体育竞赛 560 2070399 其他体育支出 1 024 20704 新闻出版广播影视 646 2070403 机关服务 2 2070405 电视 40 2070499 其他新闻出版广播影视支出 603 20799 其他文化体育与传媒支出 6 926 2079999 其他文化体育与传媒支出 6 926 215 资源勘探信息等支出 50 21506 安全生产监管 50 2150699 其他安全生产监管支出 50 229 其他支出 346 22999 其他支出 346 2299901 其他支出 346 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 134,18 634,18 301,47 067,74 380,00 000,00 000,00 798,00 706,23 349,50 900,92 509,92 391,00 575,31 557,64 742,00 275,67 475,63 640,38 000,00 835,25 380,85 380,85 000,00 000,00 000,00 500,00 500,00 500,00 — %d — 基本支出 4 4 3 3 2 511 511 999 999 75 75 138 63 75 298 2 295 694,48 694,48 430,91 430,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 808,33 428,64 0,00 379,69 455,24 640,38 0,00 814,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 出决算表(一) 公开05表 金额单位:元 项目支出 21 20 10 1 6 1 1 1 3 231 834 344 305 118 813 700 836 324 246 614 168 446 600 91 560 948 348 40 308 6 926 6 926 50 50 50 346 346 346 439,70 939,70 870,56 636,83 380,00 000,00 000,00 798,00 706,23 349,50 900,92 509,92 391,00 766,98 129,00 742,00 895,98 020,39 0,00 000,00 020,39 380,85 380,85 000,00 000,00 000,00 500,00 500,00 500,00 2016年一般公共预算财政拨款决算表(二 编制单位:朔州市文化局 人员经费 经济分类科目编 码 科目名称 金额 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 4 1 599 134,21 171 596,00 833 953,00 95 392,00 945 466,36 0,00 62 631,00 258 788,70 0,00 1 231 307,15 530 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 298 620,00 0,00 0,00 181 100,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 人员经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 5 129 — %d — 854,21 政拨款决算表(二) 公开06表 金额单位:元 公用经费 经济分类科目编 码 科目名称 金额 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 16 436 301 215 879 6 31 587 51 542 155 1 1 040 388 15 320 2 447 432 188 345 78 239 7 3 167 906 3 906 312,47 618,20 118,00 500,00 538,85 928,20 296,10 827,00 0,00 400,00 936,00 0,00 585,20 260,00 718,00 989,65 0,00 856,00 0,00 0,00 388,00 000,00 0,00 185,00 064,82 200,00 0,00 903,45 967,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31013 31019 31020 31099 30400 30401 30402 30403 30499 30700 30701 30707 39900 39906 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 270 270 20 613 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,97 2016年政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位:朔州市文化局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 22960 2296003 2296010 上年结转和结余 2 其他支出 2 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2 用于体育事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 2 1 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 本年收入 2 2 2 1 1 2 500 500 500 380 120 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — %d — 财政拨款收入支出决算表 。 公开07表 金额单位:元 本年支出 4 4 4 1 3 合计 基本支出 项目支出 3 349 349 349 080 269 4 5 349 349 349 080 269 551,00 551,00 551,00 000,00 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 4 1 3 551,00 551,00 551,00 000,00 551,00 年末结转和结余 6 400 400 400 300 100 449,00 449,00 449,00 000,00 449,00 2016年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 金额单位:元 编制单位:朔州市文化局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 二、机关运行经费 项目 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单价50万元以上通用设备( 台、套) 行次 1 2 3 4 采购预算 7 120 014,00 5 835 400,00 498 500,00 786 114,00 采购金额 6 671 683,00 5 478 683,00 469 800,00 723 200,00 统计数 5 6 999 209,72 0,00 7 8 9 10 11 12 14 0 14 0 0 0 13 0 (三)单价100万元以上专用设备 14 (台、套) 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 0 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 公开09表 金额单位:元 编制单位:朔州市文化局 项 (一)合 目 计 2016年度预算数 2016年度决算数 78 78 000,00 064,82 因公出国(境)费用 0,00 0,00 公务接待费 0,00 0,00 公务用车购置及运行维护费 其中:公务用车运行维护费 78 000,00 78 064,82 78 000,00 78 064,82 公务用车购置 (二)相关统计数 0,00 ──── 0,00 ──── 1.因公出国(境)团组数(个) ──── 0 2.因公出国(境)人次数(人) ──── 0 3.公务用车购置数(辆) ──── 0 4.公务用车保有量(辆) ──── 14 5.国内公务接待批次(个) ──── 0 6.国内公务接待人次(人) ──── 0 7.国(境)外公务接待批次(个) ──── 0 8.国(境)外公务接待人次(人) ──── 0 — %d —