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高平市教育局2017年部门决算公开.xls

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2017年收入支出决算表 编制单位:教育局 2018年8月 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 30 31 32 33 总计 36 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 319 969 470 7 543 650 328 163 23 472 2 150 21 322 351 635 — %d — 571,82 000,00 0,00 958,00 0,00 0,00 000,00 529,82 0,00 354,36 354,36 000,00 0,00 884,18 出决算表 公开01表 金额单位:元 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 支出 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 金额 2 303 22 12 338 13 2 11 351 0,00 0,00 0,00 0,00 593 390,37 0,00 0,00 069 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 493,00 0,00 442 000,00 0,00 0,00 477 554,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 329,81 022 308,79 136 021,02 0,00 635 884,18 编制单位:教育局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20501 2050101 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20503 2050302 2050304 2050399 20507 2050701 20508 2050801 20509 2050902 2050903 2050905 2050999 20599 2059999 208 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 221 22102 2210201 229 22960 2296002 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 中专教育 职业高中教育 其他职业教育支出 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 教育费附加安排的支出 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 163 600 871 717 153 510 189 799 935 076 508 106 616 404 085 705 705 182 182 194 744 700 350 400 30 30 720 512 261 015 235 207 207 372 372 372 470 470 250 2 969 406 221 067 153 116 395 799 935 476 508 106 616 404 085 705 705 032 032 194 744 700 350 400 30 30 720 512 261 015 235 207 207 372 372 372 470 470 250 328 293 14 14 218 22 16 30 83 65 26 14 1 10 1 1 2 2 30 9 6 13 21 21 1 20 12 12 12 529,82 319 803,82 285 059,98 14 099,98 14 960,00 829,02 211 896,70 15 713,80 16 896,96 30 516,56 82 805,00 65 236,88 26 695,86 14 391,02 1 150,00 10 187,76 1 187,76 1 870,18 2 870,18 2 200,00 30 200,00 000,00 9 000,00 6 000,00 13 420,00 420,00 233,00 21 763,00 21 670,00 951,00 1 142,00 20 470,00 470,00 493,00 12 493,00 12 493,00 12 000,00 000,00 000,00 571,82 845,82 059,98 099,98 960,00 871,02 938,70 713,80 896,96 516,56 805,00 236,88 695,86 391,02 150,00 187,76 187,76 870,18 870,18 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 420,00 420,00 233,00 763,00 670,00 951,00 142,00 470,00 470,00 493,00 493,00 493,00 000,00 000,00 000,00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 220 000,00 220 000,00 2017年收入决算表 公开02表 金额单位:元 2018年8月 上级补助收入 事业收入 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 6 4 543 958,00 543 958,00 0,00 0,00 0,00 393 958,00 793 958,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 650 650 650 650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 0,00 0,00 0,00 0,00 2017年支出决算表 编制单位:教育局 2018年8月 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 477 593 130 976 153 790 633 017 935 693 508 747 616 445 685 705 705 148 148 071 744 700 091 135 400 069 514 261 018 235 554 554 372 372 372 442 442 442 2 733 291 732 578 153 377 619 017 840 885 013 327 616 445 265 705 705 148 148 338 303 15 14 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 211 2050201 学前教育 19 2050202 小学教育 17 2050203 初中教育 30 2050204 高中教育 78 2050299 其他普通教育支出 65 20503 职业教育 25 2050302 中专教育 15 2050304 职业高中教育 1 2050399 其他职业教育支出 8 20507 特殊教育 1 2050701 特殊学校教育 1 20508 进修及培训 2 2050801 教师进修 2 20509 教育费附加安排的支出 47 2050902 农村中小学教学设施 2050903 城市中小学校舍建设 9 2050904 城市中小学教学设施 18 2050905 中等职业学校教学设施 5 2050999 其他教育费附加安排的支出 13 208 社会保障和就业支出 22 20805 行政事业单位离退休 21 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 1 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 221 住房保障支出 12 22102 住房改革支出 12 2210201 住房公积金 12 229 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 554,37 272 390,37 238 756,02 14 796,02 14 960,00 332,74 198 957,01 17 861,52 17 896,96 30 812,25 70 805,00 62 145,38 21 695,86 14 299,52 1 150,00 5 187,76 1 187,76 1 705,18 2 705,18 2 263,29 200,00 000,00 651,90 411,39 000,00 671,00 22 913,00 21 670,00 101,00 1 142,00 20 758,00 758,00 493,00 12 493,00 12 493,00 12 000,00 000,00 000,00 069 514 261 018 235 554 554 372 372 372 541,24 377,24 556,02 596,02 960,00 394,40 378,01 861,52 879,96 368,31 906,60 533,88 695,86 299,52 538,50 187,76 187,76 705,18 705,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 913,00 670,00 101,00 142,00 758,00 758,00 493,00 493,00 493,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 支出决算表 公开03表 金额单位:元 项目支出 3 65 744 65 302 398 398 13 412 2 014 7 3 4 1 95 808 494 419 000 3 419 47 071 744 9 700 18 091 5 135 13 400 442 442 442 013,13 013,13 200,00 200,00 0,00 938,34 579,00 0,00 017,00 443,94 898,40 611,50 000,00 0,00 611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 263,29 200,00 000,00 651,90 411,39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017年财政拨款收入支出决算总表 编制单位:教育局 2018年8月 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 支 金额 项目 1 栏 次 499 571,82 一、一般公共服务支出 470 000,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 969 571,82 本年支出合计 1 319 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 319 25 年初财政拨款结转和结余 26 22 472 354,36 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 22 250 354,36 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 28 222 000,00 项目支出结转和结余 29 总计 30 342 441 926,18 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 支 出 金额 行次 小计 2 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,86 295 655 582,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 22 069 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00 12 372 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 442 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,86 330 097 746,86 442 000,00 31 32 33 34 35 295 655 36 37 38 22 069 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 12 372 50 51 442 52 53 77 330 539 78 79 11 902 179,32 11 652 179,32 80 1 017 958,30 1 017 958,30 81 10 884 221,02 10 634 221,02 82 83 342 441 926,18 341 749 926,18 支和年末结转结余情况。 250 250 000,00 0,00 000,00 692 000,00 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 编制单位:教育局 2018年8月 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 1 330 097 205 教育支出 295 655 20501 教育管理事务 14 732 2050101 行政运行 14 578 2050199 其他教育管理事务支出 153 20502 普通教育 205 366 2050201 学前教育 13 810 2050202 小学教育 17 017 2050203 初中教育 30 935 2050204 高中教育 78 093 2050299 其他普通教育支出 65 508 20503 职业教育 24 747 2050302 中专教育 14 616 2050304 职业高中教育 1 445 2050399 其他职业教育支出 8 685 20507 特殊教育 1 705 2050701 特殊学校教育 1 705 20508 进修及培训 2 032 2050801 教师进修 2 032 20509 教育费附加安排的支出 47 071 2050902 农村中小学教学设施 744 2050903 城市中小学校舍建设 9 700 2050904 城市中小学教学设施 18 091 2050905 中等职业学校教学设施 5 135 2050999 其他教育费附加安排的支出 13 400 208 社会保障和就业支出 22 069 20805 行政事业单位离退休 21 514 2080501 归口管理的行政单位离退休 261 2080502 事业单位离退休 1 018 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 235 20808 抚恤 554 2080801 死亡抚恤 554 221 住房保障支出 12 372 22102 住房改革支出 12 372 2210201 住房公积金 12 372 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 746,86 582,86 556,02 596,02 960,00 560,23 184,50 861,52 896,96 812,25 805,00 145,38 695,86 299,52 150,00 187,76 187,76 870,18 870,18 263,29 200,00 000,00 651,90 411,39 000,00 671,00 913,00 670,00 101,00 142,00 758,00 758,00 493,00 493,00 493,00 — %d — 基本支出 267 232 14 14 192 12 17 30 70 62 21 14 1 5 1 1 2 2 22 21 1 20 12 12 12 2 018 576 732 578 153 778 620 017 840 285 013 327 616 445 265 705 705 032 032 069 514 261 018 235 554 554 372 372 372 512,73 348,73 556,02 596,02 960,00 200,89 184,50 861,52 879,96 368,31 906,60 533,88 695,86 299,52 538,50 187,76 187,76 870,18 870,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 913,00 670,00 101,00 142,00 758,00 758,00 493,00 493,00 493,00 出决算表(一) 公开05表 金额单位:元 项目支出 3 63 079 63 079 12 588 1 190 7 3 3 95 808 494 419 3 419 47 071 744 9 700 18 091 5 135 13 400 234,13 234,13 0,00 0,00 0,00 359,34 000,00 0,00 017,00 443,94 898,40 611,50 0,00 0,00 611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 263,29 200,00 000,00 651,90 411,39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:教育局 经济分类科 科目名称 金额 其中:基本支出 目编码 144 280 705,55 301 工资福利支出 144 280 705,55 62 725 311,00 30101 基本工资 62 725 311,00 30 512 414,00 30102 津贴补贴 30 512 414,00 0,00 30103 奖金 0,00 6 458 746,32 30104 其他社会保障缴费 6 458 746,32 0,00 30106 伙食补助费 0,00 23 958 522,23 30107 绩效工资 23 958 522,23 20 235 142,00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20 235 142,00 0,00 30109 职业年金缴费 0,00 390 570,00 30199 其他工资福利支出 390 570,00 36 580 989,60 303 对个人和家庭的补助 36 580 989,60 326 685,00 30301 离休费 326 685,00 0,00 30302 退休费 0,00 0,00 30303 退职(役)费 0,00 77 720,00 30304 抚恤金 77 720,00 3 052 602,74 30305 生活补助 3 052 602,74 0,00 30306 救济费 0,00 0,00 30307 医疗费 0,00 14 124 083,50 30308 助学金 14 124 083,50 6 605,00 30309 奖励金 6 605,00 0,00 30310 生产补贴 0,00 12 372 493,00 30311 住房公积金 12 372 493,00 0,00 30312 提租补贴 0,00 266 900,00 30313 购房补贴 266 900,00 3 222 240,00 30314 采暖补贴 3 222 240,00 0,00 30315 物业服务补贴 0,00 3 131 660,36 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3 131 660,36 0,00 30400 对企事业单位的补贴 0,00 0,00 30401 企业政策性补贴 0,00 0,00 30402 事业单位补贴 0,00 0,00 30403 财政贴息 0,00 0,00 30499 其他对企事业单位的补贴 0,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 17年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 2018年8月 经济分类科 目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 30700 30701 30707 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 出明细情况)。 — %d — 金额 90 633 19 799 3 523 34 1 1 477 4 279 1 671 14 525 4 414 3 592 11 4 3 5 2 4 2 468 221 665 325 3 349 345 243 10 951 745 238 834 908 其中:基本支出 124,58 673,80 764,71 000,00 838,00 679,55 573,52 406,00 232,74 900,92 767,40 0,00 189,18 565,00 744,00 534,64 528,00 854,36 0,00 217,00 628,00 200,00 302,00 790,00 947,88 240,08 0,00 547,80 0,00 0,00 0,00 86 156 817,58 19 420 966,80 3 523 764,71 34 000,00 1 838,00 1 477 679,55 4 279 573,52 1 671 406,00 12 527 632,74 2 314 900,92 3 592 767,40 0,00 11 468 189,18 221 565,00 665 744,00 4 325 534,64 3 528,00 3 349 854,36 0,00 345 217,00 5 243 628,00 10 200,00 2 951 302,00 4 745 790,00 238 947,88 2 834 240,08 0,00 908 547,80 0,00 0,00 0,00 公开06表 金额单位:元 经济分类科目 编码 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 399 39906 39907 39999 科目名称 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 金额 其中:基本支出 23 000 000,00 ──── 23 000 000,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 35 602 927,13 0,00 0,00 0,00 009,94 0,00 125 012,80 0,00 7 567 22 1 744 200,00 0,00 4 166 704,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 ──── 编制单位:教育局 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 小计 2 1 242 475,88 3 0,00 238 947,88 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2018年8月 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 0,00 238 947,88 公务接待费 合计 6 7 3 528,00 242 475,88 三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — %d — ”经费支出决算表 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 8 结转资金安排的实际支出。 0,00 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 238 947,88 0,00 238 947,88 公开07表 金额单位:元 公务接待费 12 3 528,00 2017年政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位:教育局 2018年8月 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 22960 2296002 2296004 年初结转和结余 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 1 222 000,00 222 000,00 222 000,00 0,00 222 000,00 本年收入 2 470 470 470 250 220 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — %d — 财政拨款收入支出决算表 。 公开08表 金额单位:元 本年支出 合计 3 442 000,00 442 000,00 442 000,00 0,00 442 000,00 基本支出 项目支出 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 442 000,00 442 000,00 442 000,00 0,00 442 000,00 年末结转和结余 6 250 250 250 250 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 2017年部门决算公开相关信息统计表 编制单位:教育局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 二、机关运行经费 项目 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.省部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单价50万元以上通用设备( 台、套) 公开09表 金额单位:元 2018年8月 行次 1 2 3 4 5 6 采购预算 41 115 073,63 25 270 073,63 15 845 000,00 0,00 采购金额 41 066 913,06 25 222 713,06 15 844 200,00 0,00 统计数 63 934 851,56 0,00 7 8 9 10 11 12 9 0 9 0 0 0 13 0 (三)单价100万元以上专用设备 14 (台、套) 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 0

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