襄垣县治理车辆超限超载事务中心.XLS.xls
2019年收入支出决算总表 公开01表 编制单位:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 金额单位:元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 金额 1 项目 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 509,982.18 一、一般公共服务支出 24 二十四、债务付息支出 25 26 27 28 29 30 行次 31 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 九、卫生健康支出 39 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 二十二、其他支出 52 二十三、债务还本支出 53 509,982.18 0.00 184,248.00 184,248.00 694,230.18 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509,982.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 55 结余分配 56 年末结转和结余 57 其中:项目支出结转和结余 58 59 总计 60 509,982.18 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本年支出合计 0.00 184,248.00 184,248.00 694,230.18 2019年收入决算表 公开02表 金额单位:元 编制单位:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 509,982.18 509,982.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 509,982.18 509,982.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 509,982.18 509,982.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140110 公路和运输安全 267,526.21 267,526.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 242,455.97 242,455.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2019年支出决算表 公开03表 金额单位:元 编制单位:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 509,982.18 296,954.41 213,027.77 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 509,982.18 296,954.41 213,027.77 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 509,982.18 296,954.41 213,027.77 0.00 0.00 0.00 2140110 公路和运输安全 267,526.21 267,526.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 242,455.97 29,428.20 213,027.77 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 2019年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 编制单位:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 收 入 支 出 金额 项 目 栏 次 行次 金额 1 项目 栏 行次 次 小计 2 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 3 509,982.18 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 1 31 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 2 32 三、国防支出 0.00 0.00 3 33 四、公共安全支出 0.00 0.00 4 34 五、教育支出 0.00 0.00 5 35 六、科学技术支出 0.00 0.00 6 36 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 7 37 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 8 38 九、卫生健康支出 0.00 0.00 9 39 十、节能环保支出 0.00 0.00 10 40 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 11 41 十二、农林水支出 0.00 0.00 12 42 十三、交通运输支出 509,982.18 509,982.18 13 43 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 14 44 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 15 45 十六、金融支出 0.00 0.00 16 46 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 17 47 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 18 48 十九、住房保障支出 0.00 0.00 19 49 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 20 50 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 21 二十二、其他支出 0.00 0.00 22 52 二十三、债务还本支出 0.00 0.00 23 53 二十四、债务付息支出 0.00 0.00 24 54 本年收入合计 509,982.18 本年支出合计 509,982.18 509,982.18 25 55 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 26 56 一、一般公共预算财政拨款 0.00 27 57 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 28 58 29 59 总计 509,982.18 总计 509,982.18 509,982.18 30 60 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一、一般公共预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表 金额单位:元 编制单位:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 214 21401 2140110 2140112 科目名称 栏次 合计 交通运输支出 公路水路运输 公路和运输安全 公路运输管理 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 509,982.18 296,954.41 213,027.77 509,982.18 296,954.41 213,027.77 509,982.18 296,954.41 213,027.77 267,526.21 267,526.21 0.00 242,455.97 29,428.20 213,027.77 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表 金额单位:元 编制单位:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 经济 其中:基 分类 本支出 科目 编码 科目名称 金额 经济 其中:基 分类 本支出 科目 编码 科目名称 经济 其中: 分类 金额 基本支 科目 出 编码 科目名称 资本性支出(基 本建设) 0.00 ──── 31022 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 ──── 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 金额 其中:基 本支出 301 工资福利支出 266,126.21 266,126.21 302 商品和服务支 出 30101 基本工资 130,502.21 130,502.21 30201 办公费 30102 津贴补贴 20,864.00 20,864.00 30202 印刷费 0.00 0.00 30902 办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支 出 0.00 0.00 30103 奖金 28,000.00 28,000.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30903 专用设备购置 0.00 ──── 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30905 基础设施建设 0.00 ──── 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30107 绩效工资 86,760.00 86,760.00 30205 水费 600.00 600.00 30906 大型修缮 0.00 ──── 30703 0.00 0.00 0.00 0.00 30206 电费 2,152.33 0.00 30907 信息网络及软 件购置更新 0.00 ──── 30704 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 1,100.00 1,100.00 30908 物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本 建设) 0.00 ──── 30108 30109 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 242,455.97 29,428.20 309 15,068.50 11,568.50 30901 房屋建筑物购 建 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 30110 职工基本医疗 保险缴费 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 0.00 30913 公务用车购置 0.00 ──── 31101 资本金注入 0.00 ──── 30111 公务员医疗补 助缴费 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 其他交通工具 购置 0.00 ──── 31199 其他对企业补助 0.00 ──── 30112 其他社会保障 缴费 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 30921 文物和陈列品 购置 0.00 ──── 312 30113 住房公积金 0.00 0.00 30212 因公出国( 境)费用 0.00 0.00 30922 无形资产购置 0.00 ──── 31201 30114 医疗费 0.00 0.00 30213 0.00 0.00 30999 其他基本建设 支出 0.00 ──── 31203 维修(护) 费 对企业补助 0.00 0.00 资本金注入 0.00 0.00 政府投资基金股 权投资 0.00 0.00 30199 其他工资福利 支出 0.00 0.00 30214 租赁费 156,000.00 303 对个人和家庭的 补助 1,400.00 1,400.00 30215 会议费 0.00 0.00 31001 0.00 310 资本性支出 房屋建筑物购 建 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 其他对企业补助 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31299 30302 退休费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 30303 退职(役)费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 39907 0.00 0.00 30305 生活补助 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 0.00 39908 0.00 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 30226 劳务费 54,388.44 3,013.00 31008 物资储备 0.00 0.00 39999 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 0.00 30227 委托业务费 2,571.50 2,571.50 31009 土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补 助 0.00 ──── 30308 助学金 0.00 0.00 30228 工会经费 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31302 对社会保险基金 补助 0.00 ──── 30309 奖励金 1,400.00 1,400.00 30229 福利费 0.00 0.00 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 0.00 31303 补充全国社会保 障基金 0.00 ──── 9,604.20 9,604.20 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 971.00 971.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 30310 个人农业生产 补贴 0.00 0.00 30231 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 0.00 30239 人员经费合计 267,526.21 267,526.21 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 30240 税金及附加 费用 0.00 0.00 31019 其他交通工具 购置 0.00 0.00 30299 其他商品和 服务支出 0.00 0.00 31021 文物和陈列品 购置 0.00 0.00 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 国家赔偿费用支 出 对民间非营利 组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 242,455.97 29,428.20 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:元 编制单位:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 预算数 合计 1 20,000.00 因公出国 (境)费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 3 4 20,000.00 公务接待 公务用车运 费 行维护费 5 0.00 20,000.00 6 合计 7 0.00 9,604.20 因公出国( 境)费 8 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 9 10 9,604.20 公务接待 公务用车运行 费 维护费 11 0.00 12 9,604.20 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 度结转资金安排的实际支出。 和以前年 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 编制单位:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 项目 本年支出 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位:元 编制单位:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 0.00 0.00 0.00 0.00 二、机关运行经费 项目 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.副部(省)级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 (二)单价50万元以上通用设备 台、套) 统计数 ( 5 6 0.00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 0 (三)单价100万元以上专用设备 ( 17 台、套) 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0