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南薰2019年部门预算公开表1-9(1).xls

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2019年预算部门收支总表 编制单位:汾阳市南薰街道筹委会 单位:元 收入 项目 一、公共财政预算资金 支出 2019年预算 支出功能分类 一、一般公共服务 工资福利支出 3,108,904 行政事业性收费安排的拨款 商品和服务支出 罚没收入安排的拨款 对个人和家庭补助 3,939,737 专项收入安排的拨款 一、基本支出 2019年预算 3,424,737 经费拨款 3,939,737 按支出项目类别分类 支出 二、项目支出 二、纳入预算管理的政府性基金 行政事业性项目支出 2019年预算 支出经济分类 一、工资福利支出 3,158,904 二、外交 二、商品和服务支出 513,945 302,345 三、国防 三、对个人和家庭补助 43,488 13,488 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 515,000 五、教育 五、转移性支出 485,000 六、科学技术 六、赠与 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 三、纳入专户管理的事业资金 八、社会保障和就业 1,682,391 2019年预算 1,039,806 九、社会保障基金支出 十、医疗卫生 八、债务还本支出 九、基本建设支出 216,697 十、其他资本性支出 23,400 十一、节能环保 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 十二、其他支出 200,000 支出合计 3,939,737 十三、农林水事务 1,000,843 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入合计 3,939,737 支出合计 3,939,737 支出合计 3,939,737 2019年预算部门收入总表 编制单位:汾阳市南薰街道筹委会 单位:元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 2019年预算 3,939,737 3,939,737 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入安排的拨款 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 收入合计 3,939,737 2019年预算部门支出总表 编制单位:汾阳市南薰街道筹委会 支出 按支出项目类别分类 一、基本支出 单位:元 支出 2019年预算 支出功能分类 3,424,737 一、一般公共服务 工资福利支出 3,108,904 商品和服务支出 对个人和家庭补助 二、项目支出 行政事业性项目支出 2019年预算 2019年预算 一、工资福利支出 3,158,904 二、外交 二、商品和服务支出 513,945 302,345 三、国防 三、对个人和家庭补助 43,488 13,488 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 515,000 五、教育 五、转移性支出 485,000 六、科学技术 六、赠与 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 八、社会保障和就业 1,682,391 支出经济分类 1,039,806 九、社会保障基金支出 十、医疗卫生 八、债务还本支出 九、基本建设支出 216,697 十、其他资本性支出 23,400 十一、节能环保 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 十二、其他支出 200,000 支出合计 3,939,737 十三、农林水事务 1,000,843 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 支出合计 3,939,737 支出合计 3,939,737 2019年预算财政拨款收支总表 编制单位:汾阳市南薰街道筹委会 单位:元 收入 项目 一、公共财政预算资金 支出 2019年预算 支出功能分类 一、一般公共服务 工资福利支出 3,108,904 行政事业性收费安排的拨款 商品和服务支出 罚没收入安排的拨款 对个人和家庭补助 3,939,737 专项收入安排的拨款 一、基本支出 2019年预算 3,424,737 经费拨款 3,939,737 按支出项目类别 支出 二、项目支出 二、纳入预算管理的政府性基金 行政事业性项目支出 2019年预算 支出经济分类 一、工资福利支出 3,158,904 二、外交 二、商品和服务支出 513,945 302,345 三、国防 三、对个人和家庭补助 43,488 13,488 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 515,000 五、教育 五、转移性支出 485,000 六、科学技术 六、赠与 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 三、纳入专户管理的事业资金 八、社会保障和就业 1,682,391 2019年预算 1,039,806 九、社会保障基金支出 十、医疗卫生 八、债务还本支出 九、基本建设支出 216,697 十、其他资本性支出 23,400 十一、节能环保 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 十二、其他支出 200,000 支出合计 3,939,737 十三、农林水事务 1,000,843 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入合计 3,939,737 支出合计 3,939,737 支出合计 3,939,737 一般公共预算支出表 2019年一般公共预算支出表 编制单位: 汾阳市南薰街道筹委会 单位:元 功能科目编码 基 类 款 项 ** ** ** 功能科目名称 总计 小 ** 1 本 工资福利支出 计 2 3 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 合计 3,939,737 3,424,737 3,108,904 302,345 13,488 515,000 1,682,391 1,382,391 1,169,410 199,493 13,488 300,000 201 03 01 行政运行 208 02 08 基层政权和社区建 设 642,824 442,824 426,626 16,198 208 09 99 其他退役安置支出 396,982 396,982 378,572 18,410 210 07 16 计划生育机构 201,697 201,697 193,161 8,536 210 07 99 其他计划生育事务 支出 15,000 213 01 99 其他农业支出 934,384 934,384 874,676 213 07 05 对村民委员会和村 党支部的补助 66,459 66,459 66,459 200,000 15,000 备注:细化到项级科目 页(5) 59,708 2019年一般公共预算基本支出表 单位:元 编制单位:汾阳市南薰街道筹委会 工 功能科目 ** 款 ** 福 津贴 功能科目 类 资 项 小计 基本工资 小计 ** ** 3 工作性 津贴 4 支 出 其他社会保障缴费 奖金 生活性 四项补贴 采暖补贴 其他补贴 补贴 5 利 1 2 6 7 455,304 111,264 166,896 8 医疗保 大病统 公务员 险 筹 医疗 9 10 11 12 机关事 业单位 基础性 奖励性 养老 绩效工 绩效工 资 资 绩效工资 其他 13 14 合计 3,108,904 1,171,464 39,984 127,680 9,480 97,622 120,224 201 03 01 行政运行 1,169,410 434,208 344,112 111,264 166,896 14,112 47,040 4,800 36,184 45,760 208 02 08 基层政权和社区建设 426,626 142,608 19,784 4,704 14,000 1,080 11,884 14,703 144 1,225 53,748 208 09 99 其他退役安置支出 378,572 139,920 24,920 5,880 19,040 11,660 15,568 180 210 07 16 计划生育机构 193,161 80,424 10,352 2,352 7,280 6,702 8,018 72 213 01 213 07 99 其他农业支出 05 对村民委员会和村党支部的补 助 874,676 340,092 51,040 11,760 66,459 34,212 1,176 5,096 36,400 720 2,880 28,341 3,920 36,175 756 类 款 功能科目 项 小计 一般公务 业务费 公务用 车运行 维护费 公务用 车维护 及劳务 费 取暖费 福利费 会议费 其他交 通费用 合计 302,345 75,900 70,000 25,593 44,480 11,372 75,000 201 03 01 行政运行 199,493 27,600 50,000 25,593 16,958 4,342 75,000 208 02 08 基层政权和社区建设 16,198 9,200 5,572 1,426 208 09 99 其他退役安置支出 18,410 11,500 5,511 1,399 210 07 16 计划生育机构 8,536 4,600 3,132 804 213 01 99 其他农业支出 59,708 23,000 13,307 3,401 213 07 05 20,000 类 款 项 小计 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补 助 合计 13,488 13,488 201 03 01 行政运行 13,488 13,488 208 02 08 基层政权和社区建设 208 09 99 其他退役安置支出 210 07 16 计划生育机构 213 01 99 其他农业支出 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补 救济费 医疗费 助学金 助 第 6 页,共 22 页 奖励金 19 20 38,400 38,400 49,011 29,407 72,000 72,000 1,297 63,264 38,736 51,892 31,135 0 668 28,272 15,888 26,728 16,037 0 3,015 140,67 82,044 120,58 6 3 15,192 9,108 72,350 0 离休人 员特需 费 其他商 离休人 退休人员活 品服务 员活动 动经费 支出 经费 生产补 贴 住房公 积金 对个人和家庭的补助支出 功能科目 18 110,400 对村民委员会和村党支部的补 助 功能科目 17 91,520 3,813 2,851 职工教 育费 临时工资 资福利 152,533 10,018 22,880 其他商品服务支出 工会经 费 其他工 合计 支出 301,152 177,888 400,747 240,449 商品服务支出 功能科目 16 公积金 110,400 22,880 360 15 其他工资福利支出 取暖补贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 32,112 0 一般公共预算三公经费支出表 2019年一般公共预算三公经费支出明细表 单位:元 编制单位:汾阳市南薰街道筹委会 三公经费 因公出国(境) 费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 因公 公务用车 出国 其中:财 其中:财 购置及运 (境 政拨款安 政拨款安 公务用 其中: 行维护费 车购置 财政拨 )费 排 排 合计 费合计 款安排 合计 公务接待费 公务用车运行维护费 其中:财政拨款安 公务接 排 待费合 (维护 (维护 计 )基本 )项目 支出 支出 其中:财政拨款安 排 三公经 费合计 其中: 财政拨 款安排 合计 75,000 75,000 70,000 70,000 70,000 70,000 5,000 5,000 南薰政府 55,000 55,000 50,000 50,000 50,000 50,000 5,000 5,000 南薰农村综合便民服务中心 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 单位名称 页(7) 公务用 车运行 维护费 合计 (接待 (接待) )基本 项目支出 支出 一般公共预算三公经费支出表 页(8) 一般公共预算三公经费支出表 页(9) 一般公共预算三公经费支出表 页(10) 一般公共预算三公经费支出表 页(11) 一般公共预算三公经费支出表 页(12) 一般公共预算三公经费支出表 页(13) 一般公共预算三公经费支出表 页(14) 一般公共预算三公经费支出表 页(15) 一般公共预算三公经费支出表 页(16) 一般公共预算三公经费支出表 页(17) 一般公共预算三公经费支出表 页(18) 一般公共预算三公经费支出表 页(19) 一般公共预算三公经费支出表 页(20) 政府性基金预算支出表 2019年政府性基金预算支出表 单位:元 编制单位:汾阳市南薰街道筹委会 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 基 功能科目名称 总计 小 ** 1 计 2 工资福利支出 3 备注:细化到功能分类项级科目 页(21) 本 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 政府采购预算表 单位:元 编制单位:汾阳市南薰街道筹委会 项目 资金来源 单位名称 采购项目 采购目录 ** ** ** 是否集 规格要求 中采购 ** 数量 ** ** 总计 公共财 政预算 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 一般转 移支付 收入的 拨款 专项转 移支付 收入的 拨款 1 2 3 4 5 计量单位 ** 南薰政府 办事处公用经费 A010301 是 办公椅 10 支 2,800 2,800 南薰政府 办事处公用经费 A010108 是 海尔 2 台 5,800 5,800 南薰政府 办事处公用经费 A010201 是 联想 3 台 12,000 12,000 南薰政府 办事处公用经费 A010301 是 办公桌 2 支 2,800 2,800 23,400 23,400 合计 纳入财 政专户 管理的 事业资 金 6 其他资 需求时间 金 7 8

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