附件:祁连县统计局2022年部门预算公开.pdf
1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)制定全县性的统计工作规定;制定统计改革和统 计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和协调全县各 乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作;组织 宣 传、贯彻统计法律法规,查处重大的统计违法案件,监督 检 查统计法律法规的实施。 (二)建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、 统计调查体系和基本统计报表制度;贯彻执行国家统计标准 和 地方统计标准;组织实施国家、省、州统计局统计体制改 革方案。 (三)组织指导全县统计工作;负责管理全县性的统计 调查项目,审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计 划、 调查方案;组织指导全县各部门的社会经济调查;负责 全县统计报表管理工作。 (四)在县政府的领导下,组织完成国务院统一布置的 农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1 人口 及劳动资源调查等二十多项专项调查。 (五)收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料; 对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计 3 预 测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。 (六)统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料, 定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、 协调全县社会经济统计信息咨询工作。 (七)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计 数据库体系的建设。 (八)组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证 上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务 评聘、继续教育工作;组织管理全县统计科学研究工作。 (九)承办县委、县政府布置的各项工作及省、州统计 局交办的其它事项。 二、机构设置 根据部门"三定方案",祁连县统计局机关内设机构 1 个,具 体为:综合办公室。 三、部门预算单位构成 纳入祁连县统计局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单 位 1 个,情况如下: 序号 单位名称 1 祁连县统计局(本级) 2 祁连县统计普查中心 4 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位:万元 项 收 目 一、一般公共预算拨款收入 入 预算数 302.61 支 出 项目(按功能分类) 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 预算数 218.00 42.71 27.24 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 14.66 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 302.61 上年结转 收入总计 本年支出合计 302.61 结转下年 302.61 5 支出总计 302.61 部门公开表 2 收入总表 单位:万元 预算单位 合计 上年结 转 政府 性基 金预 算拨 款收 入 一般公共 预算拨款 收入 302.61 302.61 祁连县统计局 302.61 302.61 祁连县统计局(本级) 302.61 302.61 6 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 部门公开表 3 支出总表 单位:万元 科目编 码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支 出 302.61 259.21 43.40 201 一般公共服务支出 218.00 174.60 43.40 20105 统计信息事务 218.00 174.60 43.40 2010501 行政运行 80.97 80.97 2010550 事业运行 93.63 93.63 2010599 其他统计信息事务支出 43.40 208 社会保障和就业支出 42.71 42.71 20805 行政事业单位养老支出 42.71 42.71 2080501 行政单位离退休 18.42 18.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.20 16.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.10 8.10 210 卫生健康支出 27.24 27.24 21011 行政事业单位医疗 27.24 27.24 2101101 行政单位医疗 9.62 9.62 2101102 事业单位医疗 4.36 4.36 2101103 公务员医疗补助 4.96 4.96 2101199 其他行政事业单位医疗支出 8.30 8.30 221 住房保障支出 14.66 14.66 22102 住房改革支出 14.66 14.66 2210201 住房公积金 14.66 14.66 7 43.40 事业单 位经营 支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 0.00 0.00 0.00 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位:万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 出 合计 一般公共 预算 一、本年收入 302.61 一、本年支出 302.61 302.61 (一)一般公共预算拨款收入 302.61 (一)一般公共服务支出 218.00 218.00 42.71 42.71 27.24 27.24 (二)政府性基金预算拨款收入 (二)外交支出 (三)国防支出 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化旅游体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)社会保险基金支出 (十)卫生健康支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探工业信息等支出 (十六)商业服务业等支出 8 政府性基金 预算 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 14.66 14.66 302.61 302.61 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治及应急管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 (三十)抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 收入总计 302.61 支出总计 9 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 302.61 259.21 43.40 一般公共服务支出 218.00 174.60 43.40 统计信息事务 218.00 174.60 43.40 01 行政运行 80.97 80.97 50 事业运行 93.63 93.63 99 其他统计信息事务支出 43.40 社会保障和就业支出 42.71 42.71 行政事业单位养老支出 42.71 42.71 01 行政单位离退休 18.42 18.42 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.20 16.20 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.10 8.10 卫生健康支出 27.24 27.24 行政事业单位医疗 27.24 27.24 01 行政单位医疗 9.62 9.62 02 事业单位医疗 4.36 4.36 03 公务员医疗补助 4.96 4.96 99 其他行政事业单位医疗支出 8.30 8.30 住房保障支出 14.66 14.66 住房改革支出 14.66 14.66 住房公积金 14.66 14.66 项 合计 201 05 208 05 210 11 221 02 01 10 43.40 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位:万元 支出经济分类科目 科目编码 类 2022 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 259.21 247.39 11.83 工资福利支出 220.67 220.67 01 基本工资 44.55 44.55 02 津贴补贴 65.00 65.00 03 奖金 19.73 19.73 07 绩效工资 32.91 32.91 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.20 16.20 09 职业年金缴费 8.10 8.10 10 职工基本医疗保险缴费 7.94 7.94 11 公务员医疗补助缴费 11.00 11.00 12 其他社会保障缴费 0.58 0.58 13 住房公积金 14.66 14.66 商品和服务支出 11.83 11.83 01 办公费 1.44 1.44 05 水费 0.16 0.16 06 电费 0.64 0.64 07 邮电费 0.53 0.53 11 差旅费 3.20 3.20 16 培训费 1.12 1.12 17 公务接待费 0.35 0.35 29 福利费 0.03 0.03 31 公务用车运行维护费 1.60 1.60 39 其他交通费用 2.58 2.58 99 其他商品和服务支出 0.18 0.18 对个人和家庭的补助 26.72 26.72 02 退休费 18.42 18.42 07 医疗费补助 8.30 8.30 款 合计 301 302 303 11 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 上年预算数 合计 3.06 因公出 国(境) 费用 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 1.84 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1.84 公务接 待费 合计 1.22 3.00 12 因公出 国(境) 费用 公务用车购置及运行费 合计 1.81 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1.81 公务接 待费 1.19 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 2022 年预算数 合计 基本支出 合 计 (注:此表为空表) 13 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于祁连县统计局 2022 年部门收支预算情况的总体说 明 按照综合预算的原则,祁连县统计局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 302.61 万元; 支出包括:一般公共服务支出 218.00 万元,社会保障和就业支 出 42.71 万元,卫生健康支出 27.24 万元,住房保障支出 14.66 万元。祁连县统计局 2022 年收支总预算 302.61 万元。 二、关于祁连县统计局 2022 年部门收入预算情况说明 祁连县统计局 2022 年收入预算 302.61 万元,其中:一般公 共预算拨款收入 302.61 万元,占 100.00%。 三、关于祁连县统计局 2022 年部门支出预算情况说明 祁连县统计局 2022 年支出预算 302.61 万元,其中:基本支 出 259.21 万元,占 85.66%;项目支出 43.40 万元,占 14.34%。 14 四、关于祁连县统计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 祁连县统计局 2022 年财政拨款收支总预算 302.61 万元,比 上年增加 29.86 万元,主要原因是本年增加了调查项目,故调查 经费增加。收入包括:一般公共预算拨款收入 302.61 万元,上 年结转 0.00 万元;政府性基金预算拨款收入 0.00 万元,上年结 转 0.00 万元。支出包括: 一般公共服务支出 218.00 万元, 社 会保障和就业支出 42.71 万元, 卫生健康支出 27.24 万元, 住 房保障支出 14.66 万元。 五、关于祁连县统计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况 说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 15 祁连县统计局 2022 年一般公共预算当年拨款 302.61 万元, 比上年增加 29.86 万元,主要是本年增加了调查项目,故调查经 费增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出(类)218.00 万元,占 72.04%;社会保 障和就业支出 42.71 万元,占 14.11%;卫生健康支出 27.24 万 元,占 9.00%;住房保障支出 14.66 万元,占 4.84%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行 (项)2022 年预算数为 80.97 万元,比上年增加 7.29 万元,增 长 9.89%。主要是功能科目调整。 2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样 调查(项)2022 年预算数为 0.00 万元,比上年减少 69.45 万元, 16 下降 100.00%。主要是本年功能科目调整。 3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行 (项)2022 年预算数为 93.63 万元,比上年增加 93.63 万元, 增长 100.00%。主要是本年功能科目调整。 4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计 信息事务支出(项)2022 年预算数为 43.40 万元,比上年增加 6.90 万元,增长 18.90%。主要是调查项目增加。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2022 年预算数为 18.42 万元,比上年增 加 5.75 万元,增长 45.38%。主要是退休工资增长。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2022 年预算数为 0.00 万元,比上年减少 6.00 万元,下降 100.00%。主要是本年将统计普查中心纳入本级 统一核算,功能科目调整。 7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 16.20 万元,比上年减少 3.20 万元,下降 16.49%。主要是社会 保险缴费基数下降。 8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 8.10 万 元,比上年减少 1.60 万元,下降 16.49%。主要是职业年金缴费 基数下降。 17 9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)2022 年预算数为 9.62 万元,比上年增加 1.26 万元, 增长 15.07%。主要是人员工资基数增长。 10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)2022 年预算数为 4.36 万元,比上年减少 5.55 万元, 下降 56.00%。主要是本年功能科目调整。 11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项)2022 年预算数为 4.96 万元,比上年增加 4.96 万 元,增长 100.00%。主要是本年功能科目调整。 12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项)2022 年预算数为 8.30 万元,比上年减 少 4.22 万元,下降 33.71%。主要是本年功能科目调整。 13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 14.66 万元, 比上年增加 0.10 万元, 增长 0.69%。 主要是人员工资基数增长。 六、关于祁连县统计局 2022 年一般公共预算基本支出情况 说明 祁连县统计局 2022 年一般公共预算基本支出 259.21 万元, 其中: 人员经费 247.39 万元,主要包括:基本工资 44.55 万元、 津贴补贴 65.00 万元、奖金 19.73 万元、绩效工资 32.91 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 16.20 万元、 职业年金缴费 8.10 18 万元、职工基本医疗保险缴费 7.94 万元、公务员医疗补助缴费 11.00 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 14.66 万元、退休费 18.42 万元、医疗费补助 8.30 万元; 公用经费 11.83 万元,主要包括:办公费 1.44 万元、水费 0.16 万元、电费 0.64 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 3.20 万 元、培训费 1.12 万元、公务接待费 0.35 万元、福利费 0.03 万 元、公务用车运行维护费 1.60 万元、其他交通费用 2.58 万元、 其他商品和服务支出 0.18 万元。 七、关于祁连县统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 祁连县统计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.00 万元,比上年减少 0.06 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,增加 0.00 万元;公务用车购置及运行费 1.81 万元,减少 0.03 万元;公务接待费 1.19 万元,增加 0.03 万元。2022 年“三 公”经费预算比上年增加主要是党政机关厉行节约执行八项规定 及公务用车规定。 八、关于祁连县统计局 2022 年政府性基金预算支出情况的 说明 祁连县统计局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费安排情况。 19 2022 年祁连县统计局机关运行经费财政拨款预算 11.83 万元, 比上年预算增加 0.69 万元,增长 6.19%。主要是公务车运行维护 费调整。 (二)政府采购安排情况。 2022 年祁连县统计局无政府采购预算。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底,祁连县统计局所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)绩效目标设置情况。 2022 年祁连县统计局预算均实行绩效目标管理,涉及项目 7 个,预算金额 43.4 万元。 祁连县统计局 2022 年部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度:2022 年 金额单位:万元 项目名称 批复数 合计 43.4 绩效目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 全年调查户及辅 调查员培训班次 目标一:2022 年 12 月底 数量指标 前完成 5 项调查任务,完 全年统计调查走 成政府预定的经济增长 访户数 目标。 统计调查经费 13.70 参加培训班人数 目标二:根据已统计出的 产出指标 数据调查数据准 数据,撰写经济运行分析 目标三:编制国民统计经 确率 质量指标 济资料,为各界提供参考 培训人员签到率 培训人员考核通 数据 过率 时效指标 20 走访及时率 指标值 ≥5 期 ≥110 人 ≥200 户 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 开展培训及时率 培训成本 成本指标 统计调查走访成 本 党中央政策落实 社会效益 率 可持续影 响 指标 满意度指标 满意度指 标 理机制健全 档案管理机制健 全 监测行业发展有 参与培训人员满 意度 被统计群众满意 度 参加培训班人数 全年统计调查走 访户数 数据调查数据准 确率 目标一:2022 年 12 月底 质量指标 过率 府预定的经济增长目标。 乡镇统计调查费 3.50 培训人员签到率 培训人员考核通 前完成调查任务,完成政 时效指标 目标二:根据已统计出的 数据,撰写经济运行分析 成本指标 济资料,为各界提供参考 数据 效益指标 可持续影 响 指标 21 健全 有效 ≥90% ≥90% ≥1 期 ≥7 人 ≥20 户 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 开展培训及时率 ≥90% ≦0.5 万 元 统计调查走访成 ≦0.7 万 本 元 党中央政策落实 社会效益 健全 走访及时率 培训成本 目标三:编制国民统计经 ≥90% 有效 调查员培训班次 产出指标 ≦12 万元 提供数据有效性 全年调查户及辅 数量指标 元 ≥90% 效 服务对象 ≦1.7 万 统计调查覆盖率 统计调查长效管 效益指标 ≥90% 率 ≥90% 统计调查覆盖率 ≥90% 提供数据有效性 有效 统计调查长效管 理机制健全 档案管理机制健 全 健全 健全 监测行业发展有 效 服务对象 满意度指标 满意度指 标 参与培训人员满 意度 被统计群众满意 度 全年调查户及辅 调查员培训班次 数量指标 参加培训班人数 全年统计调查走 访户数 数据调查数据准 确率 产出指标 质量指标 培训人员签到率 培训人员考核通 过率 目标一:2022 年 12 月底 前完成 7 个乡镇的粮食畜 时效指标 牧业统计调查任务,完成 政府预定的增长目标。 粮食畜牧业统计 调查费 目标二:根据已统计出的 3.00 成本指标 数据。 可持续影 响 指标 满意度指标 满意度指 标 统计调查走访成 率 国家统计局祁 连调查队经费 5.00 目标二:根据已统计出的 理机制健全 档案管理机制健 全 监测行业发展有 参与培训人员满 意度 被统计群众满意 度 目标三:编制国民统计经 济资料,为各界提供参考 22 参加培训班人数 全年统计调查走 访户数 数据,撰写经济运行分析 数据调查数据准 质量指标 ≥90% 有效 调查员培训班次 产出指标 ≦2 万元 提供数据有效性 前完成各项调查任务,完 目标。 ≥90% ≥90% 全年调查户及辅 数量指标 ≥90% 统计调查覆盖率 目标一:2022 年 12 月底 成政府预定的经济增长 ≥90% ≦1 万元 效 服务对象 ≥100 户 培训成本 统计调查长效管 效益指标 ≥7 人 ≥90% 党中央政策落实 济资料,为各界提供参考 ≥1 期 开展培训及时率 析,为政府提供下一步决 社会效益 ≥90% ≥90% 本 目标三:编制国民统计经 ≥90% 走访及时率 数据,撰写经济运行分 算依据。 有效 确率 培训人员签到率 健全 健全 有效 ≥90% ≥90% ≥1 期 ≥7 人 ≥100 户 ≥90% ≥90% 数据 培训人员考核通 过率 时效指标 走访及时率 ≥90% 开展培训及时率 ≥90% 培训成本 成本指标 可持续影 响 指标 本 元 率 满意度指标 满意度指 标 ≥90% 提供数据有效性 有效 理机制健全 档案管理机制健 全 监测行业发展有 参与培训人员满 意度 被统计群众满意 度 全年调查户及辅 调查员培训班次 数量指标 参加培训班人数 全年统计调查走 访户数 目标一:2022 年 12 月底 数据调查数据准 前完成住房样本大轮换 确率 调查任务,完成政府预定 产出指标 质量指标 住房样本大轮换 工作经费 过率 目标二:根据已统计出的 5.00 培训人员签到率 培训人员考核通 的增长目标。 数据,撰写经济运行分 时效指标 析,为政府提供决算依 据。 目标三:编制国民统计经 成本指标 济资料,为各界提供参考 效益指标 23 健全 有效 ≥90% ≥90% ≥1 期 ≥7 人 ≥100 户 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 开展培训及时率 ≥90% 培训成本 ≦1 万元 统计调查走访成 党中央政策落实 社会效益 健全 走访及时率 本 数据 ≥90% 统计调查覆盖率 效 服务对象 元 ≦0.7 万 统计调查长效管 效益指标 ≦1.5 万 统计调查走访成 党中央政策落实 社会效益 ≥90% 率 ≦2 万元 ≥90% 统计调查覆盖率 ≥90% 提供数据有效性 有效 可持续影 统计调查长效管 响 理机制健全 健全 指标 档案管理机制健 全 监测行业发展有 效 服务对象 满意度指标 满意度指 标 参与培训人员满 意度 被统计群众满意 度 全年调查户及辅 调查员培训班次 数量指标 参加培训班人数 全年统计调查走 访户数 数据调查数据准 确率 产出指标 质量指标 培训人员签到率 培训人员考核通 过率 时效指标 目标一:完成全县 7 个乡 镇的人口变动数据调查, 人口变动调查 8.20 成本指标 算依据 统计调查走访成 党中央政策落实 料,为各界提供参考数 率 响 指标 满意度指标 满意度指 标 祁连县第七次 全国人口普查费 5.00 理机制健全 档案管理机制健 全 监测行业发展有 参与培训人员满 意度 被统计群众满意 度 普查工作,于 2020 年进 调查员培训班次 数量指标 参加培训班人数 年将进行数据开发工作。 人口普查走访乡 目标一:完成全县 7 个乡 镇数 24 ≥90% ≥90% ≦2.2 万 元 ≦6 万元 ≥90% 有效 全年调查户及辅 产出指标 ≥90% 提供数据有效性 国务院十年一次的人口 行了人口登记工作,2022 ≥7 户 ≥90% 效 服务对象 ≥46 人 统计调查覆盖率 统计调查长效管 可持续影 ≥1 期 ≥90% 数据,撰写普查数据资 效益指标 ≥90% 开展培训及时率 本 社会效益 ≥90% ≥90% 目标二:根据已统计出的 据。 有效 走访及时率 培训成本 为政府提供政治、经济决 健全 健全 健全 有效 ≥90% ≥90% ≥1 期 ≥2 人 ≥7 户 镇的人口普查数据开发。 数据调查数据准 目标二:根据已统计出的 确率 数据,撰写普查数据资 质量指标 料,为各界提供参考数 培训人员签到率 培训人员考核通 据。 过率 时效指标 成本指标 开展培训及时率 ≥90% 培训成本 ≦1 万元 统计调查走访成 率 响 指标 满意度指标 满意度指 标 25 ≥90% ≥90% 提供数据有效性 有效 理机制健全 档案管理机制健 全 监测行业发展有 效 服务对象 ≦4 万元 统计调查覆盖率 统计调查长效管 可持续影 ≥90% ≥90% 党中央政策落实 效益指标 ≥90% 走访及时率 本 社会效益 ≥90% 参与培训人员满 意度 被统计群众满意 度 健全 健全 有效 ≥90% ≥90% 第四部分 名词解释 一、收入类 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收 入。 二、支出类 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境) 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 26 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 (一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运 行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 (二)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运 行(项): 反映事业单位的基本支出。 (三)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统 计信息事务支出(项): 反映其他统计信息事务支出。 (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位退离休(项):反映行政单位开支的离退休经费。 (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基 本养老保险方面的支出。 (六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位基本养 老保险方面的支出。 27 (七)卫生健康支出(类)政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。 (八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项):指机关事业单位缴纳的事业编制人员医疗保险支 出。 (九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项):指机关事业单位人员的公务员医疗补助。 (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。 四、部门专业类名词 无 28