孝义市河底九年制学校2020年部门决算公开表.xls
年收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 编制单位:孝义市河底九年制学校 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 金额 1 项目 栏次 3,968,986.47 一、一般公共服务支出 29,000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 3,997,986.47 本年支出合计 结余分配 18,000.00 年末结转和结余 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 4,015,986.47 总计 31 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 金额 2 3,021,861.88 473,498.57 162,301.02 299,820.00 28,958.99 56 57 58 59 3,986,440.46 60 29,546.01 61 62 4,015,986.47 年收入决算表 编制单位: 孝义市河底九年制学校 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 205 20502 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 1 2 3 4 5 6 3,997,986.47 3,997,986.47 教育支出 3,033,366.88 3,033,366.88 普通教育 3,033,366.88 3,033,366.88 2,976,538.88 2,976,538.88 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 56,828.00 56,828.00 社会保障和就业支出 473,498.57 473,498.57 行政事业单位养老支出 473,498.57 473,498.57 208 20805 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 399,726.36 399,726.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 73,772.21 73,772.21 卫生健康支出 162,301.02 162,301.02 行政事业单位医疗 162301.02 162301.02 事业单位医疗 162301.02 162301.02 住房保障支出 299,820.00 299,820.00 住房改革支出 299,820.00 299,820.00 210 21011 2101102 221 22102 2210201 229 22960 2296004 住房公积金 299,820.00 299,820.00 其他支出 29,000.00 29,000.00 彩票公益金安排的支出 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 用于教育事业的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公开02表 金额单位:元 其他收入 7 年支出决算表 编制单位: 公开03表 金额单位:元 孝义市河底九年制学校 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 3,986,440.46 3,986,440.46 教育支出 3,021,861.88 3,021,861.88 普通教育 3,021,861.88 3,021,861.88 2,965,033.88 2,965,033.88 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20502 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 56,828.00 56,828.00 社会保障和就业支出 473,498.57 473,498.57 行政事业单位养老支出 473,498.57 473,498.57 208 20805 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 399,726.36 399,726.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 73,772.21 73,772.21 卫生健康支出 162,301.02 162,301.02 行政事业单位医疗 162301.02 162301.02 事业单位医疗 162301.02 162301.02 住房保障支出 299,820.00 299,820.00 住房改革支出 299,820.00 299,820.00 住房公积金 299,820.00 299,820.00 其他支出 28,958.99 28,958.99 彩票公益金安排的支出 28,958.99 28,958.99 28,958.99 28,958.99 210 21011 2101102 221 22102 2210201 229 22960 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 年财政拨款收入支出决算总表 编制单位: 收 入 支 出 金额 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行次 金额 1 项目 栏 次 3,968,986.47 一、一般公共服务支出 29,000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 3,997,986.47 本年支出合计 18,000.00 年末财政拨款结转和结余 行次 小计 一般公共预 算财政拨款 2 3 1 33 2 34 3 35 4 36 2,947,189.00 2,947,189.00 5 37 6 38 7 39 394,723.00 394,723.00 8 40 160,356.00 160,356.00 9 41 10 42 11 43 12 44 13 45 14 46 15 47 16 48 17 49 18 50 296,042.00 296,042.00 19 51 20 52 21 53 22 54 29,000.00 23 55 24 56 25 57 26 58 3,827,310.00 3,798,310.00 本年收入合计 27 85 年初财政拨款结转和结余 28 86 18,000.00 一、一般公共预算财政拨款 29 87 二、政府性基金预算财政拨款 30 88 三、国有资本经营预算财政拨款 31 89 4,015,986.47 3,827,310.00 3,798,310.00 总计 32 总计 90 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 公开04表 金额单位:元 政府性基金预 算财政拨款 4 29,000.00 29,000.00 29,000.00 年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表 金额单位:元 编制单位: 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,957,481.47 3,957,481.47 3,021,861.88 205 教育支出 3,021,861.88 20502 普通教育 2,965,033.88 2050203 初中教育 56,828.00 2050299 其他普通教育支出 473,498.57 208 社会保障和就业支出 473,498.57 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 399726.36 2080505 73772.21 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 162301.02 210 卫生健康支出 162301.02 21011 行政事业单位医疗 162,301.02 2101102 事业单位医疗 299,820.00 221 住房保障支出 299,820.00 22102 住房改革支出 299,820.00 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 3,021,861.88 3,021,861.88 2,965,033.88 56,828.00 473,498.57 473,498.57 399726.36 73772.21 162301.02 162301.02 162,301.02 299,820.00 299,820.00 299,820.00 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 编制单位:孝义市河底九年制学校 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 其中:基本 类科目 支出 编码 301 工资福利支出 3,627,308.47 3,627,308.47 302 30101 基本工资 1,550,336.00 1,550,336.00 30201 30102 津贴补贴 30103 科目名称 经济分 类科目 编码 资本性支出(基本 建设) ─── ─ 31022 科目名称 金额 321,693.00 321,693.00 309 办公费 69,224.04 69,224.04 30901 房屋建筑物购建 ─── ─ 31099 66,836.00 30202 印刷费 7,671.00 7,671.00 30902 办公设备购置 ─── ─ 307 奖金 30203 咨询费 30903 专用设备购置 ─── ─ 30701 30106 伙食补助费 30204 手续费 30905 基础设施建设 ─── ─ 30702 30107 绩效工资 大型修缮 ─── ─ 30703 ─── ─ 30704 66,836.00 商品和服务支出 金额 其中 :基 本支 出 经济分 其中:基 类科目 本支出 编码 1,070,286.88 1,070,286.88 30205 水费 1,750.00 1,750.00 30906 11,846.70 11,846.70 30907 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 399,726.36 399,726.36 30206 电费 30109 职业年金缴费 73,772.21 73,772.21 30207 邮电费 30908 物资储备 ─── ─ 311 30110 职工基本医疗保险 缴费 162,301.02 162,301.02 30208 取暖费 30913 公务用车购置 ─── ─ 31101 物业管理费 30919 ─── ─ 31199 ─── ─ 312 ─── ─ 31201 ─── ─ 31203 30111 公务员医疗补助缴 30209 费 30112 其他社会保障缴费 4,230.00 4,230.00 30211 299,820.00 299,820.00 30212 30113 住房公积金 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 310 303 对个人和家庭的补助 8,480.00 30215 会议费 31001 8,480.00 差旅费 因公出国(境) 费用 1,026.00 1,026.00 30921 0.00 0.00 30922 82,210.26 82,210.26 30999 信息网络及软件 购置更新 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他基本建设支 出 资本性支出 房屋建筑物购建 31204 31205 30301 离休费 30302 退休费 30303 30216 培训费 3,720.00 3,720.00 31002 办公设备购置 31299 31003 专用设备购置 399 4,728.00 31005 基础设施建设 39906 大型修缮 39907 4,480.00 30217 公务接待费 退职(役)费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31006 30305 生活补助 4,000.00 30225 专用燃料费 31007 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维 护费 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 人员经费合计 4,480.00 4,000.00 4,728.00 信息网络及软件 购置更新 39908 80,682.00 31008 物资储备 39999 31009 土地补偿 313 15,951.00 15,951.00 31010 安置补助 31302 24,104.00 24,104.00 31011 80,682.00 地上附着物和青 苗补偿 31012 3,155.00 3,155.00 31013 31019 15,625.00 3,635,788.47 3,635,788.47 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 拆迁补偿 15,625.00 31021 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 公用经费合计 31303 公开06表 金额单位:元 科目名称 金额 其中: 基本支 出 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助(基本建设 ) ──── 资本金注入 ──── 其他对企业补助 ──── 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投 资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基 金 ──── ──── ──── 321,693.00 321,693.00 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:元 编制单位: 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 因公出国 (境)费 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 3 4 5 公务用车购置及运行维护费 公务接待 费 合计 6 7 因公出国 (境)费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 9 10 11 公务接待 费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位: 孝义市河底九年制学校 项目 本年支出 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 29,000.00 28,958.99 28,958.99 29,000.00 229 其他支出 29,000.00 22960 彩票公益金安排的支出 29,000.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 28,958.99 28,958.99 28,958.99 28,958.99 28,958.99 28,958.99 公开08表 金额单位:元 年末结转和结余 6 41.01 41.01 41.01 41.01 2020年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位:元 编制单位:孝义市河底九年制学校 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.副部(省)级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 (二)单价50万元以上通用设备 台、套) 统计数 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ( 16 (三)单价100万元以上专用设备 ( 17 台、套) 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。