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白龙街道社区卫生服务中心2023年预算公开说明(1).doc

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白龙街道社区卫生服务中心2023年预算公开说明(1).doc

2023 年海口市美兰区白龙街道社区 卫生服务中心(单位)预算 1 目录 第一部分 白龙街道社区卫生服务中心(单位)概况 一、 主要职能 第二部分 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年(单 位)预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 七、 部门(单位)收支总表 八、 部门(单位)收入总表 九、 部门(单位)支出总表 十、 项目支出绩效信息表 第三部分 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年(单 位)预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 白龙街道社区卫生服务中心(单位)概况 一、主要职能 为辖区居民身体健康提供公共卫生和医疗服务。以基本 公共卫生服务为主,综合提供预防、保健、健康教育、基本 医疗和计划生育技术等服务,受区卫健委委托,承担公共卫 生管理、卫生监督与卫生信息管理等综合管理工作。 第二部分 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年 (单位)预算表 第三部分 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年 (单位)预算情况说明 一、关于白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年财政拨款收 支总预算 1,093.40 万元。其中,收入总计 1,093.40 万元, 包括一般公共预算本年收入 698.46 万元、上年结转 394.94 万元,政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元; 支出总计 1,093.40 万元,包括 一般公共服务支出 6.28 万 元、社会保障和就业支出 74.82 万元、 卫生健康支出 3 970.13 万元、 住房保障支出 42.17 万元、结转下年 0 万元。 二、关于 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年规模变化情况 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年一般公共预 算当年拨款 1,093.40 万元,比上年预算数增加 496.39 万元, 主要是 2023 年项目资金增多。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 6.28 万元,占比 0.57%;社会保障 和就业支出 74.82 万元,占 6.84%; 万元,占 88.73%; 卫生健康支出 970.13 住房保障支出 42.17 万元,占 3.86%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出 201(类)组织事务 32(款)其他 组织事务支出 99(项)6.28 万元,系本年度新增预算。 2.社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支 出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项) 48.60 万元,比上年预算数增加 4.21 万元,主要是本年度机 关养老保险基数整体提高;行政事业单位养老支出 05(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)24.30 万元,系本 年度新增年初预算;抚恤 08(款)其他优抚支出 99(项) 1.91 万元,比上年预算数增加 0.18 万元,主要是遗属人员 月工资增加。 4 3.卫生健康支出 210(类)卫生健康管理事务 01(款) 其他卫生健康管理事务支出 99(项)8.30 万元,系本年度 新增年初预算;基层医疗卫生机构 03(款)城市社区卫生机 构 01(项)、其他基层医疗卫生机构支出 99(项)共计 756.33 万元。比上年预算数增加 354.61 万元,主要是上年 度回迁项目市级配套资金结转;公共卫生 04(款)基本公共 卫生服务 08(项)、其他公共卫生支出 99(项)共计 121.68 万元,系今年新增年初预算;中医药 06(款)中医(民族医) 药专项 01(项)1.52 万元,系今年新增年初预算;行政事 业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)、公务员医疗补 助(03)项共计 82.31 万元。比上年预算数增加 7.33 万元, 主要是本年度社保和公务员医疗补助基数整体提高。 3.住房保障支出 221(项)住房改革支出 02(款)住房 公积金 01(项)42.17 万元。比上年预算增加 6.99 万元, 主要是本年度公积金基数整体提高。 三、关于白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年一 般公共预算基本支出情况说明 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年一般公共预 算基本支出为 579.39 万元,其中: 人员经费 561.35,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩 效工资、社会保障缴费、医疗费; 公用经费 18.04 万元,主要包括:办公费、工会经费、 5 其他商品和服务支出。 四、白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年“三公” 经费预算情况说明 (一)白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年一般 公共预算“三公”经费预算数为 0 万元,其中: 因公出国(境)经费 0 万元,与上年预算持平;公务用 车购置及运行费 0 万元,上年预算持平;公务接待费 0 万元, 与上年预算持平。 (二)白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年政府 性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元,其中: 因公出国(境)经费 0 万元,与上年预算持平;公务用 车购置及运行费 0 万元,上年预算持平;公务接待费 0 万元, 与上年预算持平。 五、关于白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年政 府性基金预算当年拨款情况说明 (一)政府性基金预算当年规模变化情况 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年政府性基金 预算当年拨款 0 万元,和上年预算数持平。 (二)政府性基金预算当年拨款结构情况 无 (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况 无 6 六、关于白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年收 支预算情况的总体说明 按照综合预算原则,白龙街道社区卫生服务中心(单位) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共 预算收入,其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白龙街道 社区卫生服务中心(单位)2023 年收支总预算 1,223.40 万 元。 七、关于白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年收 入预算情况说明 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年收入预算 1223.4 万元,其中:上年结转 394.94 万元,占 32.28%;经 费拨款收入 698.46 万元,占 57.09%;政府性基金收入 0 万 元,占 0%;专项收入 0 万元,占 0%,其他收入 130 万元, 占 10.63%。比上年预算数增加 629.39 万元,主要是上年度 回迁项目市级配套资金结转和新增其他收入(业务收入)预 算。 八、关于白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年支 出预算情况说明 白龙街道社区卫生服务中心(单位)2023 年支出预算 1,223.40 万元,其中:基本支出 579.39 万元,占 47.36%; 项 目 支 出 644.01 万 元 , 占 52.64% 。 比 上 年 预 算 数 增 加 7 644.01 万元,主要是上年度回迁项目市级配套资金结转和新 增其他收入(业务收入)预算。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 无 (二)政府采购情况 2021 年白龙街道社区卫生服务中心(单位)政府采购预 算总额 0.34 万元,比上年预算数增加 0.34 万元,主要是本 年度有采购需求。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,2022 年白龙街道社区卫生服 务中心(单位)共有车辆 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。 (四)绩效目标设置情况 2023 年白龙街道社区卫生服务中心(单位)20 个项目 实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 1093.4 万元、政府 性基金 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 8 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和 家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚 恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女 奖励金、其他等。 九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出, 包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行 维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会 经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他 等。 9 十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。 十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10

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