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2021年中共珠海市委政策研究室(本级)部门决算.pdf

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2021 年中共珠海市委政策研究室(本级)部门 决算 1 目 录 第一部分:中共珠海市委政策研究室(本级) 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分:中共珠海市委政策研究室(本级)2021 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分:中共珠海市委政策研究室(本级)2021 年 部门决算情况说明 第四部分:名词解释 第五部分:2021 年度财政支出项目绩效自评表 2 第一部分:中共珠海市委政策研究室(本级) 概况 一、单位 主要职责 (一)贯彻落实党的理论和路线方针政策以及中央、省委、 市委的决策部署,及时向市委请示报告; (二)抓好机关党的建设工作,加强对本单位群团工作的领 导; (三)贯彻市委的工作部署,组织对有关政策问题,重点对 经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、民主法治建设 和党的建设等方面的政策问题进行调查研究,提出意见和建议, 供市委决策参考; (四)组织开展市重点课题调研工作; (五)负责起草市委重要文件文稿; (六)负责处理市委财经委员会办公室日常事务; (七)承担市决策咨询委员会办公室日常具体工作,组织开 展决策咨询有关工作; (八)完成市委和省委政研室交办的其他任务。 二、单位 机构设置 中共珠海市委政策研究室内设 5 个科室,包括:综合科、经 济研究科、社会发展研究科、港澳台与区域合作研究科、市委财 经办秘书科。 三、部门决算单位构成 本部门决算为单位本级决算。 3 第二部分:中共珠海市委政策研究室(本级)2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,979.48 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 1,719.22 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.15 八、社会保障和就业支出 38 231.88 9 九、卫生健康支出 39 28.52 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,979.63 本年收入合计 27 1,979.63 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 1,979.63 总计 60 1,979.63 注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 项 功能分类 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,979.63 1,979.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 201 一般公共服务支出 1,719.22 1,719.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 20131 党委办公厅(室)及 相关机构事务 22.94 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出 22.94 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 1,696.28 1,696.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 2013601 行政运行 956.37 956.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 2013699 其他共产党事务支 出 739.91 739.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 231.88 231.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 231.88 231.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 项 功能分类 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,979.63 1,979.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 2080501 行政单位离退休 146.87 146.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 84.89 84.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 28.52 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 28.52 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.22 20.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 项 单位:万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 1,979.63 1,216.63 763.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,719.22 956.22 763.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅(室)及 相关机构事务 22.94 0.00 22.94 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出 22.94 0.00 22.94 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 1,696.28 956.22 740.06 0.00 0.00 0.00 2013601 行政运行 956.37 956.22 0.15 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 739.91 0.00 739.91 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 231.88 231.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 231.88 231.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 146.87 146.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 84.89 84.89 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表3 支出决算表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 1,979.63 1,216.63 763.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080599 其他行政事业单位养 老支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 28.52 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 28.52 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.22 20.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,979.48 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,719.07 1,719.07 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 231.88 231.88 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 28.52 28.52 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,979.48 1,979.48 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,979.48 1,979.48 0.00 0.00 27 1,979.48 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 1,979.48 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,979.48 1,216.63 762.85 1,719.07 956.22 762.85 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 22.94 0.00 22.94 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 22.94 0.00 22.94 20136 其他共产党事务支出 1,696.13 956.22 739.91 2013601 行政运行 956.22 956.22 0.00 2013699 其他共产党事务支出 739.91 0.00 739.91 208 社会保障和就业支出 231.88 231.88 0.00 20805 行政事业单位养老支出 231.88 231.88 0.00 2080501 行政单位离退休 146.87 146.87 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.89 84.89 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.12 0.12 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,979.48 1,216.63 762.85 210 卫生健康支出 28.52 28.52 0.00 21011 行政事业单位医疗 28.52 28.52 0.00 2101101 行政单位医疗 20.22 20.22 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.30 8.30 0.00 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 937.86 302 商品和服务支出 116.93 30101 基本工资 103.83 30201 办公费 15.42 30102 津贴补贴 489.46 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 133.43 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.02 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.65 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84.89 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 3.13 30110 职工基本医疗保险缴费 20.04 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 8.30 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.30 30211 差旅费 2.58 30113 住房公积金 79.34 30212 因公出国(境)费用 0.00 30114 医疗费 0.03 30213 维修(护)费 5.45 30199 其他工资福利支出 18.24 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 156.84 30215 会议费 0.00 30301 离休费 35.45 30216 培训费 0.00 30302 退休费 109.89 30217 公务接待费 0.50 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.45 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.70 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.19 30309 奖励金 11.50 30229 福利费 12.42 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 21.26 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 47.18 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 5.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 5.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,094.70 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 121.93 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 单位:万元 预算数 合计 1 8.00 因公出国 (境)费 2 3.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 5.00 0.50 因公出国 (境)费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.50 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 项 单位:万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 21 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 :中共珠海市委政策研究室(本级) 项 单位:万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 22 第三部分:中共珠海市委政策研究室(本级)2021 年部 门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 中共珠海市委政策研究室(本级)2021 年度总收入 1,979.63 万元,其中本年收入 1,979.63 万元。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入 1,979.48 万元,比上年决算 数减少 556.94 万元,下降 22.0%。主要变动情况:人员工资福 利收入减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元,与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元,与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。 8.其他收入 0.15 万元,比上年决算数增加 0.15 万元,增长 --(基数为 0,不可比)。主要变动情况:今年新增市直机关工 委划转“七一”退休老党员经费收入。 (二)年度支出总体情况 中共珠海市委政策研究室(本级)2021 年度总支出 1,979.63 万元,其中本年支出 1,979.63 万元。具体情况如下: 23 1.基本支出 1,216.63 万元,比上年决算数减少 576.39 万元, 下降 32.1%。主要变动情况:人员工资福利支出减少。 2.项目支出 763 万元,比上年决算数增加 19.6 万元,增长 2.6%。主要变动情况:新增课题研究专项经费及第九次党代会封 闭写作经费支出等。 3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2021 年度财政拨款收入说明 中共珠海市委政策研究室(本级)2021 年度财政拨款收入 合计 1,979.48 万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入 1,979.48 万元,比上年决算数减少 556.94 万元,下降 22.0%;主要变动 情况:人员工资福利收入减少 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比) ; 主要变动情况:与年初预算数持平 ;国有资本经营预算财政拨 款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0, 不可比) ;主要变动情况:与年初预算数持平。 (二)2021 年度财政拨款支出说明 中共珠海市委政策研究室(本级)2021 年度财政拨款支出 合计 1,979.48 万元。 其中:一般公共预算财政拨款支出 1,979.48 24 万元,比年初预算数减少 292.34 万元,下降 12.9%;主要变动 情况:人员工资福利支出减少 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比) ; 主要变动情况:与年初预算数持平 ;国有资本经营预算财政拨 款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0, 不可比) ;主要变动情况:与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共珠海市委政策研究室(本级)2021 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 0.5 万元,完成预算 8 万元的 6.3% 。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0% ; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元 的 0.0% ;公务用车运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元 的 0.0% );公务接待费支出决算为 0.5 万元,完成预算 5 万元的 10.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制 “三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 25 费 0 万元, 占 0.0% ;公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 0.0% ; 公务接待费支出 0.5 万元,占 100.0% 。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车 购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于无。 3.公务接待费支出 0.5 万元,主要用于相关单位交流调研工 作等方面的接待 ,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 5 次,接待人数共 37 人。主要包括日常公 务接待餐费。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 121.93 万元,比年初预算 数增加 19.06 万元,增长 18.5%。 主要增减变动情况是:增加其 他商品和服务支出。 (二)政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 512.99 万元,其中:政府 采购货物支出 9.67 万元、政府采购工程支出 0.32 万元、政府采 购服务支出 503 万元。授予中小企业合同金额 12.99 万元,占政 府采购支出总额的 2.5%,其中:授予小微企业合同金额 9.99 万 元,占授予中小企业合同金额的 76.9%;货物采购授予中小企业 26 合同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 0.6%。 (三)国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本单位 共有车辆 0 辆,其中,岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套) ,单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中 一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 500 万元,占一般公 共预算项目支出总额的 65.5%。组织对 2021 年度 0 个政府性基 金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基 金预算项目支出总额的 0.0%。 我部门 2021 年未开展重点绩效评价。 我部门 2021 年未开展整体支出绩效自评。 绩效自评结果。我单位今年开展了“珠海市与中国国际经济 交流中心开展战略合作研究经费”项目绩效自评。 “珠海市与中国国际经济交流中心开展战略合作研究经费” 项目绩效自评综述: 全年预算数为 500 万元, 执行数为 500 万元, 完成预算的 100.0%。该项目借力国内高端智库,围绕珠海加快 27 建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区提出一系 列高质量决策建议,为推进我市在新起点上加快发展发挥参谋作 用。 详见附件 2021 年度财政支出项目绩效自评表。 我部门 2021 年未开展重点整体支出绩效自评。 我部门 2021 年未开展以市级部门为主体开展的重点绩效评 价。 28 第四部分:名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 29 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境) 费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行 费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接 待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 30 第五部分:2021 年度财政支出项目绩效自评表 项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表 评价类型:项目实施过程评价( ) 项目完成结果评价(√) 珠海市与中国国际经济交流中心开展 评 价 项 目 名 称 : 战略合作研究经费 项 目 ( 用 款 ) 单 位 : 中共珠海市委政策研究室 单 位 内 部 管 理 部 门 : 综合科 填 表 人 姓 名 : 李冰倩 填 表 人 联 系 方 式 : 2120702、13727886086 填 报 日 期 : 2022 年 3 月 珠海市财政局 二○二二年二月制 31 填 表 说 明 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开 展评价。项目主管部门在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料 的真实性、完整性、完整性负责,评价小组成员需在评价结论上签名。 二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展。 三、在填写过程中,自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格 式,参考项目填报指引,根据项目的具体情况进行填写说明。 四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、 中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响项目的评价 结果。 五、项目所需资金包括其他资金的,特别是按要求市区共担的项目, 自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。 六、对于自评表的各项专栏,均不得留空,如无相关的情况,也 需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用 情况”中,如无“其他资金”,应在相应的栏目下填写“0”。 七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资 料均要求制作成 pdf 格式文件,作为佐证依据一并提交。 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各 主管部门提交的佐证材料,统一以“χχ主管部门χχ绩效自评佐证 材料”作为总文件夹压缩后上传。其中,佐证材料应进行分类,根据 “2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具 体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价。 32 一、项目基本情况 项目名称 珠海市与中国国际经济交流中心开展战略合作研究经费 项目属性 2021 年新增项目( ) 指标来源 (预算指标)上年结转( ) 以前年度延续项目(√) 年初预算(√) 资金来源 一般公共预算项目支出(√) 项目类型 设备购置类( ) 信息化类( ) 政府性基金项目支出( ) 大额专项类(√) 财政局主管业务科室 行政政法科 单位内部项目管理部 门或机构 综合科 单位项目管理联系人 李冰倩 追加预算() 联系方式 2120702、13727886086 项目计划起止时间 2019 年 9 月——2022 年 9 月 项目实际起止时间 2019 年 9 月——2022 年 9 月 项目总投资额 500 万元,其中市财政拨款 500 万元,占总投资额的比重为 100% 实际到位资金 500 万元,其中市财政资金 500 万元,占实际到位资金比重为 100% 实际支付资金 500 万元,其中市财政资金 500 万元,占实际支出资金的比重为 100% 包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。 一、项目用途 为全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对广 东、珠海系列重要讲话和重要指示批示精神,贯彻落实省委、市委决策部署,根据政 研室职责要求,与国内顶级智库开展战略合作,开展重点课题研究。为推动珠海市委 高质量建设现代化国际化经济特区、加快发展提供决策参考。 项目 概况 二、项目具体内容 根据市委工作安排,2019 年 6 月,市政府与中国国际经济交流中心签订战略合作 协议,按照协议约定,合作双方聚焦珠海市新时代经济社会发展的重大需求开展全局 性、前瞻性的战略研究。国经中心通过接受委托签订具体项目合作协议的方式在政策 研究、咨询评估、国际合作等方面为珠海市提供服务,具体工作由市委政研室负责。 三、实施依据 《中共珠海市委政研室职能配置内设机构人员编制规定》 (珠办发【2004】27 号) 四、项目完成及验收情况 该项目形成的课题研究成果已经专家评审后,验收结题,得到上级领导重视。 1 二、本项目资金的安排和使用情况 其他资金(万元) 市财政 资金(万元) 上级补助 各区安排 银行贷款 单位自筹 资金 资金 合计 其他 (万元) 上年结转 0 0 年初预算 500 500 预算调整 0 0 合计 500 500 到位金额 500 500 资金到位率(%) 100 100 支出金额 500 500 支出实现率(%) 100 100 0 0 预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余 注:本年度结余 = 本年度实际到位金额 – 本年度实际支出金额 预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100% 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100% 到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额 三、本年度项目资金支出情况 序号 金额(万元) 支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支 出依据等) 1 250 根据战略合作协议及合同,2021 年 8 月支付国经中心 2020 年度战略合作尾款 50% 2 250 根据战略合作协议及合同,2021 年 11 月支付国经中心 2021 年度战略合作首款 50% 合计 500 2 四、项目组织实施情况 一级指标 二级指标 三级指标 填报内容 填报说明 集体研究决策情 况 该事项由我室 2019 年向市委 市政府上报请示,经市领导批准 后开展。佐证材料:请示、批办 表等。 填报项目管理集 体研究、集体决策 相关情况,佐证材 料包括会议纪要 等。 《市委政策研究室课题管理 制度》 根据项目情况填 写该项目相关的 管理制度,不强制 要求每一个项目 都制定管理制度。 如项目没有制定 管理制度,需要填 写“无制定相关管 理制度。” 制定专项资金管 理办法情况 本项目资金不属于市级财政 专项资金,无制定专项资金管理 办法。 仅针对符合《珠海 市人民政府关于 印发珠海市市级 财政专项资金管 理办法(修订稿) 的通知》(珠府 [2018]73 号)要求 纳入目录管理的 市级财政专项资 金,需要填报具体 管理办法名称及 文号。如项目资金 不属于市级财政 专项资金,需填写 “本项目资金不 属于市级财政专 项资金,无制定专 项资金管理办 法”。 项目完成验收情 况 根据合同约定,该项目部分 在本年度验收,余下部分跨年度 验收。 填报项目完成是 否验收,具体验收 结果,佐证材料为 验收报告等。 制定管理制度情 况 过程管理 项目管理 措施 3 档案资料管理情 况 会议纪要、协议、项目关联 文件等材料已经按照要求归档。 填报会议纪要、合 同、市场询价凭 证、验收报告、项 目关联文件等材 料归档情况,原件 已附作集中核算 凭证的请说明。 政府采购情况 与国经中心战略合作按照单 一来源采购程序。 填报项目履行政 府采购手续的情 况。 本项目不涉及工程招投标情 况。 填报需要招投标 的工程履行情况。 如果项目不涉及 工程招投标,需要 填写“本项目不涉 及工程招投标情 况”。 该项目预算按照要求在部门 预算公开中通过市政府网站予以 公开。 填报项目信息公 开情况,如遴选扶 持对象、专项资金 管理办法等是否 按要求公开,未要 求的是否主动公 开;如项目资金在 部门预算或部门 决算中公开的有 关情况。 工程招投标情况 程序合法性、 合理性 信息公开情况 项目实施过程的 调整情况、调整内 容 本年度无调整。 项目调整情 况及报批文 件 财务管理 内部财务管 理 填报项目实施过 程有关工作内容 或项目涉及资金 预算调整情况。 调整报批手续情 况 无 填报项目预算或 支出预算构成调 整所履行的调整 报批手续,并提供 报批依据。 单位内部监管制 约措施 按照中共珠海市委政策研究 室课题管理办法、内部控制管理 机制、资金管理办法等进行监督 制约。 填报单位内部互 相监管、互相制约 的财务管理情况。 4 否 填报项目投资预 算总额是否超过 预算的有关情况。 本项目无须组织可行性论 证。 填报应组织可行 性论证的项目是 否经过可行性论 证环节,不强制要 求每一个项目都 进行可行性论证。 如果无须组织可 行性论证的项目, 需要填写“本项目 无须组织可行性 论证”。 项目是否超预算 组织可行性论证 情况 项目投资成 本控制措施 市场询价或竞价 情况 资源综合利用情 况 按照单一来源采购规定价。 填报购置或租赁 成本支出是否经 过市场询价或竞 价的相关情况。 无重复投入情况。 填报项目实施时 是否充分利用或 整合了现有资源, 如①场地、线路、 设备、人力…避免 无谓的租赁或购 置开支,浪费;② 部门内部、不同部 门同类项目或现 有资源整合综合 利用、避免重复投 入等。 五、项目绩效目标的完成情况 二级指标 项目总体 目标概述 三级指标 立项预期 目标、效果 填报内容 填报指引 该项目旨在通过与高端智库战略合作,开展课 题研究,为珠海改革发展做好战略谋划,同时充分 利用该高端智库的地位和重要信息平台作用,为珠 概述项目立项计划 海深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和 达到什么目标,取得 党的十九大精神,认真贯彻落实习近平总书记视察 什么效果 广东重要讲话和系列重要指示批示精神,落实省委、 市委决策部署,推进珠海高质量建设现代化国家化 经济特区、加快发展提供智力支撑,发挥参谋作用。 5 项目实际 成效 数量 该项目形成的课题研究成果《将珠海打造成为 “一国两制”升级版、融合发展新都市》已于 2021 概述项目实施后取 年 6 月结题;2021 年形成了《建议在珠海设立自贸 得的实际成效如何, 新片区》初步课题研成果,得到上级领导高度重视。 开展课题研究 3 项、内参 1 项,专家组咨询 2 场次。 产出情况 质量 时效 效益情况 经济效益 该项目借力国内高端智库,围绕推进珠海市委 高质量建设现代化国家化经济特区、加快发展提出 了一系列高质量决策建议,为我市在新起点上推进 改革开放再出发发挥了决策谋作用。 根据项目具体情况 填报,如: ①设备、 软件、线路、场地开 发、采购或租赁等; ②购买或提供的服 务数量;③培训班 数、人数,研究课题 数,调研次数,组织 会议数,办案数,宣 传数;④项目受益人 数,建筑面积;⑤扶 持企业、项目数等。 根据项目具体情况 填报,如:①验收合 格率、达标率、办结 率; ②购买或开发 的产品、服务质量; ③项目所提供的产 品、服务质量; ④ 项目工作任务完成 质量; ⑤项目实施 后获得的嘉奖等。 按期达到预算进度。 填写项目完成时效 是否达到项目预算 进度。 战略合作项目无直接经济效益。 根据项目具体情况 填报,如:①项目实 施过程所需经费成 本的节约情况;②项 目实施后,对降低能 耗,节省费用,减轻 负担,或者减少损失 的效果;③项目实施 对社会投资、金融贷 款的杠杆作用;④项 目实施对促进相关 行业、企业提高效益 6 的作用;⑤促进新经 济模式,等 公共(社 会)效益 为市委市政府推进高质量建设现代化国家化经 济特区,加快发展发挥决策参谋作用。 生态效益 接到投诉情况 满意度情 况 根据项目具体情况 确定是否填报,如降 低能源损耗;减少污 染排放;净化空气、 水土;绿化、美化环 境等 无直接生态效益。 社会公众 或服务对 象满意度 调查满意度 指项目实施后对社 会公众带来的直接、 间接影响,根据项目 具体情况填报,如: ①解决……问题;② 提高……影响力;③ 提高劳动效率,行政 效率,审批效率;④ 提高服务水平;⑤带 动就业;⑥方便群 众;⑦减少社会负面 因素;⑧改善生产生 活、学习、居住…… 条件;⑨……工作质 量提高,等 无投诉情况。 无需开展社会满意度调查。 填报项目实施过程 或实施后是否接到 相关投诉的有关情 况 填报项目实施效果 的满意程度,一般采 取社会调查的方式 六、项目实施的累进性影响 二级指标 三级指标 填报内容 填报指引 无 填报项目实施过程中 所取得的经验,并进 行有关分析。 取得的经验分 析 7 存在的问题分 析 无 填报项目实施中存在 的问题,包括主观的 问题和客观的问题。 累进性影 响 下一步的改进 思路和资源优 化整合建议 无 填报针对存在问题的 改进意见或建议,以 及项目涉及资源的优 化整合建议。 七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议 一级指标 项目预算调 整、保留或取 消 二级 指标 分析 项目 预算 调 整、 保留 或取 消的 原因 三级指标 具体建 议 原因说 明 填报指引 调整预算( ) 保留预算(√) 取消预算( ) 开展重点课题研究, 加强智库建设是市委政研 室最重要的职责职能,需 长期保留。 8 在“调整预算” 、 “保留预算”或者 “取消预算”的选项中只能选择其 中一项。 ①填报调整预算的理由,如:政 策依据调整或需要调整;市场成本 上升或下降;工作内容变化;项目 之间资源优化整合;项目资金使用 绩效未达到项目实施前预期效果; 其他原因(如项目预期绩效目标模 糊等)。②填报保留预算的理由, 如:政策依据;是否每年度必须发 生的经常性项目;项目资金使用绩 效是否达到项目实施前预期效果; 其他原因。③填报取消项目预算 的理由,如:政策到期或可以停止; 属于一次性项目已完成;项目资金 使用绩效未达到项目实施前的预 期效果;其他原因(如项目预期绩 效目标模糊等)。 八、项目主管部门的自评结论 9 2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系 主管部门名称: 中共珠海市委政策研究室 基本指标 项目名称:珠海市与中国国际经济交流中心开展战略合作研究经费 具体指标 指标说明 一级指标 二级指标 该项分值 三级指标 自评 得分 资金落实 资金到位率 实际到位资金/计划投资资金×100% 2 2 情况 支出安排是否及时 按项目预算支出进度考核实际支出进度 2 2 实际支出 支出依据是否合理 支出是否有计算依据,依据是否合理 3 3 情况 明细构成是否清晰 考核支出明细构成的填报情况 3 3 2 2 2 2 仅针对专项资金要求,提供名称、文号 2 2 项目完成是否验收,验收结果(附报告) 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 3 3 收支构成 集体研究决策情况 制定管理制度情况 项目管理 制定专项资金管理 措施 办法情况 项目完成验收情况 考核项目管理集体研究、集体决策,佐 证材料包括会议纪要等 视项目情况填报,不强制要求每一个项 目都制定管理制度 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、 档案资料管理情况 验收报告、项目关联文件等材料归档情 况,原件已附作集中核算凭证的请说明 政府采购情况 过程管理 程序合法 工程招投标情况 性、合理性 项目履行政府采购手续的情况 工程需要招投标的,履行工程招投标手 续的情况 考核信息公开情况,如遴选扶持对象、 信息公开情况 专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开 考核项目预算的严谨性。项目预算或支 项目调整 项目实施过程是否 出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 调整 40%-50%,1 分;30%-40%,2 分;20%-30%, 情况及 3 分;10%-20%,4 分;10%以下,5 分 报批文件 项目预算或支出预算构成调整幅度达 项目调整报批手续 30%以上的,是否履行调整报批手续,并 提供报批依据,不履行的 0 分。 财务管理 财务管理 情况 单位内部监管制约 考核单位内部互相监管、互相制约的财 措施 务管理情况 10 项目是否超预算 组织可行性论证情 况 项目投资 成本控制 市场询价竞价情况 措施 考核预算控制结果,指项目投资预算总 额 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2 考核应组织可行性论证的项目是否经过 可行性论证环节,不强制要求每一个项 目都进行可行性论证 考核购置或租赁成本支出是否经过市场 询价或竞价 考核项目实施时是否充分利用或整合了 现有资源,如①场地、线路、设备、人 资源综合利用情况 力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费; ②部门内部、不同部门同类项目或现有 资源整合综合利用、避免重复投入等 项目总体 立项预期目标 概述项目立项计划达到什么目标,取得 什么效果 目标概述 项目实际成效 概述项目实施后取得的实际成效如何 根据项目具体情况填报,如: ①设备、 软件、线路、场地开发、采购或租赁等; 数量 ②购买或提供的服务数量;③培训班数、 人数,研究课题数,调研次数,组织会 议数,办案数,宣传数;④项目受益人 数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等 产出情况 根据项目具体情况填报,如:①验收合 格率、达标率、办结率; ②购买或开发 质量 的产品、服务质量; ③项目所提供的产 品、服务质量; ④项目工作任务完成质 量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等 绩效目标 时效 考核完成时效是否达到项目预算进度 根据项目具体情况填报,如:①项目实 施过程所需经费成本的节约情况;②项 经济效益 目实施后,对降低能耗,节省费用,减 轻负担,或者减少损失的效果;③项目 实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用; 效益情况 ④项目实施对促进相关行业、企业提高 10(分值 效益的作用;⑤促进新经济模式,等 不分解, 指项目实施后对社会公众带来的直接、 视项目具 间接影响,根据项目具体情况填报,如: 体情况评 ①解决……问题;②提高……影响力; 公共(社会)效益 ③提高劳动效率,行政效率,审批效率; ④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便 群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生 产生活、学习、居住……条件;⑨…… 11 分) 10 工作质量提高,等 根据项目具体情况确定是否填报,如降 生态效益 低能源损耗;减少污染排放;净化空气、 水土;绿化、美化环境等 满意度情 况 社会公众 接到投诉情况 或服务对 考核项目实施过程或实施后是否接到相 关投诉 反映对项目实施效果的满意程度,一般 象满意度 调查满意度 取得的经 经验的现实性与可 项目实施过程中取得的经验是否有现实 验分析 实施性 价值,是否具有可实施性和可供借鉴。 存在的问 问题的分析透彻性 是否分析了项目实施中存在的问题,包 项目实施 题分析 与现实性 括主观的问题和客观的问题 的累进性 对项目的 影响 改进思路 和资源优 化整合建 建议的合理性与可 操作性 采取社会调查的方式 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 100 100 针对存在问题的改进意见或建议,以及 项目涉及资源的优化整合建议,并能在 以后年度项目实施中进行操作。 议 说明项目在下一年度预算安排中提出调 整预算、保留预算或取消预算的原因: ①调整预算的理由,如:有政策依据调 整或需要调整;市场成本上升或下降;工 作内容变化;项目之间资源优化整合;项 目资金使用绩效未达到项目实施前预期 效果;其他原因(如项目预期绩效目标 项目预算 分析项目 调整、保 预算调整、 具体建议及原因说 留或取消 保留或取 明 消原因 模糊等)。 ②保留预算的理由,如:有政策依据; 是否每年度必须发生的经常性项目;项 目资金使用绩效是否达到项目实施前预 期效果;其他原因。 ③取消预算的理由,如:政策到期或可 以停止;属于一次性项目已完成;项目 资金使用绩效未达到项目实施前的预期 效果;其他原因(如项目预期绩效目标 模糊等)。 综合得分 — 12

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