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2022预算公开福州市高新技术产业创业服务中心.pdf

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2022 年度 福州市高新技术产业创业 服务中心部门预算 目 录 第一部分 部门概况………………………………… 4 一、部门主要职责…………………………………4 二、部门预算单位构成……………………………4 三、部门主要工作任务……………………………4 第二部分2022年度部门预算表………………………6 一、收支预算总表…………………………………6 二、收入预算总表…………………………………8 三、支出预算总表…………………………………10 四、财政拨款收支预算总表………………………12 五、一般公共预算拨款支出预算表………………13 六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14 七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………14 八、一般公共预算支出经济分类情况表…………15 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……16 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19 第三部分 2022 年度部门预算情况说明……… 20 一、预算收支总体情况……………………………20 二、一般公共预算拨款支出情况…………………20 三、政府性基金预算拨款支出情况………………21 四、国有资本经营预算拨款支出情况……………21 五、财政拨款预算基本支出情况…………………21 六、一般公共预算“三公”经费支出情况………22 七、预算绩效目标情况……………………………22 八、其他重要事项说明……………………………27 第四部分 名词解释……………………………… 28 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福州市高新技术产业创业服务中心主要职责:贯彻执行国 家、省、市有关孵化器的政策法规;以促进科技成果转化、孵化 科技型中小企业、培育高新技术企业和企业家为宗旨,面向福州 市的科技型中小企业,提供高企辅导、科技政策咨询、创业培训 等综合服务,通过营造优化的发展环境,降低企业的创业风险、 创业成本,提高企业成活率,促进高新技术成果的商品化、产业 化。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,福州市高新技术产业创业服务中心 包括 3 个部门,其中:列入 2022 年部门预算编制范围的单 位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 福州市高新技术产业 自收自支 人员编制数 在职人数 10 7 创业服务中心 三、部门主要工作任务 福州市高新技术产业创业服务中心 主要 工作任务:2022 年创业中心将全力为海峡创意园及华润万象城引进优质中小型 科技企业,不断营造优化的孵化环境,提供优质的创业服务,为 入孵企业降低创业风险、创业成本,提高企业成活率,促进高新 技术成果的商品化、产业化。力争将孵化器建设成国家级孵化器。 具体工作措施包括: 1、完善服务平台:引进的优质的中介服务机构及公共服务 平台,不断完善其服务功能与水平,促进在孵企业不断发展壮大。 2、加大创业辅导及培训:拓宽渠道积极为在孵企业提供更 加实用更加有效的各类线上、线下培训及创业辅导。 3 积极引进投融资服务:通过组织、举办各类推介会、创新 创业大赛、路演等形式,协助入驻企业获得有效的创业资金。 4、加大培育高企力度:有效利用科技资源,通过专业团队 积极为入孵企业提供高企辅导、高企培训等,不断提高高企的通 过率。 5、优化孵化环境:将加大投入资金对创意园的公共设施及 公共环境进行提升。 第二部分 2022年度部门预算表 一、收支预算总表 部 门 收 支 预 算 总 表 单位名称:福州市高新技术产业创业服务中心 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 257.60 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 94.87 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、单位单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、卫生健康支出 十、上年结转结余 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 6 预算数 302.10 30.78 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 19.59 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 收入合计 352.47 7 支出合计 352.47 二、收入预算总表 部 门 收 入 预 算 总 表 单位名称:福州市高新技术产业创业服务中 单位:万元(保留两 心 位小数) 资金来源 一般公共预算拨款 纳入 预算 功能科 目代码 管理 单位代码 单位名称(科目) 总计 小计 一般公 共预算 的行 政事 业性 国有 基金 资本 预算 经营 拨款 预算 拨款 收费、 财政专 事业 户管理 事业 单位 资金收 收入 经营 入 收入 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 12 13 其他 上年结 收入 转结余 14 15 罚没 等 1 合计 2 3 4 352.47 257.60 5 6 257.60 8 7 8 9 94.87 10 11 福州市科学技术局 179006 2060501 179006 2080502 179006 福州市高新技术 产业创业服务中心 机构运行(科技 条件与服务) 事业单位离退 休 352.47 257.60 257.60 94.87 352.47 257.60 257.60 94.87 302.10 207.23 207.23 94.87 13.42 13.42 13.42 8.36 8.36 8.36 5.00 5.00 5.00 机关事业单位 2080505 179006 基本养老保险缴费 支出 机关事业单位 2080506 179006 2080802 179006 伤残抚恤 4.00 4.00 4.00 2210201 179006 住房公积金 10.97 10.97 10.97 2210202 179006 提租补贴 2.61 2.61 2.61 2210203 179006 购房补贴 6.01 6.01 6.01 职业年金缴费支出 9 三、支出预算总表 部 门 支 出 预 算 总 表 单位名称:福州市高新 单位:万元 技术产业创业服务中 (保留两位 心 小数) 资金来源 功能科目 单位代 代码 码 1 2080502 单位名称(科目) 3 179006 和家庭 公用支 项目支 出 出 总计 一般公共 预算拨款 基金 预算 拨款 资本 专户、 经营 经营 预算 服务 拨款 收入 收入 拨款 11 12 5 6 7 8 9 合计 145.00 36.51 14.96 156.00 352.47 257.60 94.87 福州市科学技术局 145.00 36.51 14.96 156.00 352.47 257.60 94.87 145.00 36.51 14.96 156.00 352.47 257.60 94.87 14.46 156.00 302.10 207.23 94.87 13.42 13.42 福州市高新技术产 业创业服务中心 件与服务) 事业单位离退休 131.64 12.92 0.50 10 10 财政 4 机构运行(科技条 179006 人员支出 的补助 2 179006 2060501 对个人 国有 其他资金 其中:单 小计 位结转结 余资金 13 14 2080505 2080506 2080802 2210201 2210202 2210203 机关事业单位基 179006 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 179006 179006 179006 179006 179006 业年金缴费支出 8.36 8.36 8.36 5.00 5.00 5.00 伤残抚恤 4.00 4.00 4.00 住房公积金 10.97 10.97 10.97 提租补贴 2.61 2.61 2.61 购房补贴 6.01 6.01 6.01 11 四、财政拨款收支预算总表 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 单位名称:福州市高新技术产业创业服务中心 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 257.60 项目 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 207.23 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 30.78 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管 理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 12 19.59 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 收 入 合 计 257.60 支 出 合 计 257.60 五、一般公共预算拨款支出预算表 部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表 单位名称:福州市高新技 单位:万元(保 术产业创业服务中心 留两位小数) 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 257.60 196.47 61.13 科学技术支出 207.23 146.10 61.13 207.23 146.10 61.13 207.23 146.10 61.13 30.78 30.78 行政事业单位养老支出 26.78 26.78 事业单位离退休 13.42 13.42 8.36 8.36 5.00 5.00 4.00 4.00 伤残抚恤 4.00 4.00 住房保障支出 19.59 19.59 住房改革支出 19.59 19.59 2210201 住房公积金 10.97 10.97 2210202 提租补贴 2.61 2.61 2210203 购房补贴 6.01 6.01 206 20605 2060501 208 科技条件与服务 机构运行(科技条件 与服务) 社会保障和就业支出 20805 2080502 2080505 2080506 20808 2080802 221 22102 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 抚恤 13 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 其中: 基本支出 项目支出 合计 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 14 其中: 基本支出 项目支出 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 八、一般公共预算支出经济分类情况表 部门一般公共预算支出经济分类情况表 单位:万元 单位名称:福州市高新技术产业创业服务中心 项目 预算数 经济分类科目编 科目名称 码 合计 257.60 301 工资福利支出 164.59 302 商品和服务支出 76.09 303 对个人和家庭的补助 16.92 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出(基本建设) 310 资本性支出 311 对企业补助(基本建设) 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 15 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位:万元 单位名称:福州市高新技术产业创业服务中心 科目编码 科目名称 合计 合计 人员经费 196.47 181.51 公用经费 14.96 301 工资福利支出 164.59 164.59 30101 基本工资 26.37 26.37 30102 津贴补贴 18.83 18.83 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 18.00 18.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.36 8.36 30109 职业年金缴费 5.00 5.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.54 4.54 30111 公务员医疗补助缴费 1.83 1.83 30112 其他社会保障缴费 0.49 0.49 30113 住房公积金 10.97 10.97 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 70.20 70.20 302 商品和服务支出 14.96 14.96 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 1.00 1.00 30218 专用材料费 30224 被装购置费 16 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 2.20 2.20 4.00 4.00 其他商品和服务支出 7.76 7.76 303 对个人和家庭的补助 16.92 16.92 30301 离休费 30302 退休费 1.92 1.92 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 4.00 4.00 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 11.00 11.00 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出(基本建设) 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 17 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助(基本建设) 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 18 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称:福州市高新技术产业创业服务中心 单位:万元 项目 本年预算数 合计 5.00 1、因公出国(境)费用 0.00 2、公务接待费 1.00 3、公务用车费 4.00 其中:(1)公务用车运行维护费 4.00 (2)公务用车购置费 0.00 19 第三部分 2022年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2022 年,福州市高新技术产业创业服务中心收入收入预算为 352.47 万元,比上年减少 95.53 万元,主要原因是项目支出减少,相应所需 福州市人才集团拨款减少。其中:一般公共预算拨款收入 257.6 万元、 财政专户管理资金收入 94.87 万元。 相应安排支出预算 352.47 万元,比上年减少 95.53 万元,主要原 因是项目支出减少。其中:基本支出 196.47 万元、项目支出 156 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2022 年度一般公共预算拨款支出 257.6 万元,比上年增加 105.6 万元,增长 69.47%,主要原因是房租收入增长可用资金增加,主要支 出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)机构运行(科技条件与服务)(2060501)207.23 万元。 主要用于福州市高新技术产业创业服务中心人员支出、对个人及家庭 补助支出、公用支出,以及海峡工业设计创意园管理维护费、华润万 象城管理维护费等专项业务性项目。 (二事业单位离退休(2080502)13.42 万元。主要用于福州市高 新技术产业创业服务中心离退休公用经费及对个人及家庭补助支出。 (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.36 万 元。主要用于福州市高新技术产业创业服务中心在职人员单位负担基 20 本养老保险金。 (四)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5 万元。主要 用于福州市高新技术产业创业服务中心在职人员单位负担职业年金。 (五)伤残抚恤支出(2080802)4 万元。主要用于福州市高新技 术产业创业服务中心因公伤残抚恤。 (六)住房公积金(2210201)10.97 元。主要用于福州市高新技 术产业创业服务中心在职人员住房公积金。 (七)提租补贴(2210202)2.61 万元。主要用于福州市高新技 术产业创业服务中心在职人员提租补贴。 (八)购房补贴(2210203)6.01 万元。主要用于福州市高新技 术产业创业服务中心在职人员购房补贴。 三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、国有资本经营预算拨款支出情况 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 五、一般公共预算拨款基本支出情况 2022 年度一般公共预算拨款基本支出 196.47 万元,其中: (一)人员经费 181.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭 的补助支出。 21 (二)公用经费 14.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他资本性支出。 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 (一)因公出国(境)经费 2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。 (二)公务接待费 2022 年预算安排 1 万元,比上年减少 1.55 万元,降低 60.78%。 主要原因是:励行节约。 (三)公务用车购置及运行费 2022 年预算安排 4 万元,其中:公务用车运行费 4 万元,比上 年减少 1.27 万元,降低 24.1%。主要原因是: 励行节约。 七、预算绩效目标情况 (一)绩效目标设置情况 2022 年,福州市高新技术产业创业服务中心共设置 2 个项目绩效 目标,共涉及财政拨款资金 61.13 万元。 (二)绩效目标表及说明 1.部门整体目标表 本单位 2022 年度没有部门整体目标表。 22 2.财政支出项目绩效目标表 海峡工业设计创意园管理维护费项目绩效目标表 项目编 码 单位编 码 项目类 别 存续状 态 项目负 责人 项目开 始时间 项目 概况 项目立 项情况 项目实 施期目 标 备注 专项资 金情况 (万元) 350100221792210000010 项目名称 海峡工业设计创意园管理维护费 179003 单位名称 福州市高新技术产业创业服务中心 2229 贾琳 联系电话 13860602875 2022 项目结束时间 2022 创意园的日常管理费用、零星修缮及专项维修改造、电梯维保等,包括:大楼窗户漏水修缮,排 水管网及化粪池疏通改造,绿化管理,电梯维护,水电费,消防器材设施,垃圾分类,办公费、 评审费及物业管理费用等 项目立项的 保证园区的正常运营 依据 项目申报的 保证园区的正常运营 可行性 营造优化的发展环境,降低企业的创业风险、创业成本,提高企业成活率,促进高新技术成果的 商品化、产业化。 资金总 额: 其中:财政 拨款 其他资金 110.00 15.13 绩效目 标指标 二 一级 级 指标 指 标 三级 指标 绩效指 标 数 产出 量 指标 指 标 组织 服务 对象 参与 内涵 解释 设 置 依 据 培训 次数 培 训 次 数 指标 计算 公式 或方 法 培训 次数 94.87 关键 指标 (与预 算安 评分标准 排直 接挂 钩的 指标) 正向指标, 全部完成得 是 满分,未完 成得分=实 23 指 标 性 质 指 2022 标 年半 方 年目 向 标值 大 正 于 5 向 等 于 202 2 年 目 标 值 12 计 量 单 位 指 标 新 增 方 式 次 手 动 新 增 培训 质 量 指 标 时 效 指 标 服务 对象 投诉 率 房租 收入 收缴 率 成 本 指 标 电费 成本 控制 率 生 态 效益 效 指标 益 指 标 园区 有害 生物 防治 及环 境消 毒 服 服务 满意 务 对象 度指 对 满意 标 象 率 2345 投诉 次数 当年 应收 的 95% 234 5 投 诉 次 数 12345 投诉 次数 当 年 应 收 的 95% 当年 实收 房租 收入/ 应收 房租 收入 *100% 电 费 实际 电费 的 支付 的成 成 电费/ 本节 本 计划 约情 节 支付 况 约 电费 情 *100% 况 有 害 生 有害 物 生物 预 预防、 防、 消杀 消杀 消 次数 及环 杀 境消 及 毒 环 境 消 毒 服务 服 实际 对象 务 满意 满意 对 服务 率 象 对象 际完成值/ 目标值×指 标分值 反向指标, 未超过得满 分,超过次 数得分=目 标次数/实 际次数×指 标分值 正向指标, 全部完成得 满分,未完 成得分=实 际完成值/ 目标值×指 标分值 反向指标, 未超过得满 分,超过次 数得分=目 标次数/实 际次数×指 标分值 正向指标, 全部完成得 满分,未完 成得分=实 际完成值/ 目标值×指 标分值 正向指标, 全部完成得 满分,未完 成得分=实 24 是 小 反 于 3 向 等 于 是 大 正 于 40 向 等 于 是 小 反 于 90 向 等 于 是 大 正 于 5 向 等 于 是 大 正 于 80 向 等 于 5 95 90 12 90 次 手 动 新 增 % 手 动 新 增 % 指 标 库 推 送 次 手 动 新 增 % 指 标 库 推 满 意 度 指 标 满 意 率 数/全 部服 务对 象数 *100% 际完成值/ 目标值×指 标分值 送 华润万象城管理维护费项目绩效目标表 项目 编码 单位 编码 项目 类别 存续 状态 项目 负责 人 项目 开始 时间 项目 概况 项目 立项 情况 项目 实施 期目 标 备注 专项 资金 情况 (万 元) 绩效 目标 指标 350100221792210000009 项目名称 华润万象城管理维护费 179003 单位名称 福州市高新技术产业创业服务中心 2229 联系电话 项目结束时 间 2022 2022 日常管理费用、水电费、办公费及物业管理费用等 项目立项的依据 项目申报的可行性 营造优化的发展环境,降低企业的创业风险、创业成本,提高企业成活率,促进高新技术成果的商 品化、产业化。 资金总额: 其中:财政拨款 46.00 46.00 其他资金 0.00 一 级 指 标 二级 指标 三级 指标 内涵 解释 设置 依据 指标计 算公式 或方法 评分标准 25 关键 指标 (与预 算安 排直 指 标 性 质 指 标 方 向 202 2 年 半 年 202 2 年 目 标 指 计 标 量 新 单 增 位 方 接挂 钩的 指标) 产 出 指 标 数量 指标 组织 服务 对象 参与 培训 培训 次数 培训 次数 培训次 数 质量 指标 服务 对象 投诉 率 1234 5投 诉次 数 1234 5投 诉次 数 12345 投诉次 数 时效 指标 房租 收入 收缴 率 成本 指标 电费 成本 控制 率 效 益 指 标 生态 效益 指标 园区 有害 生物 防治 及环 境消 毒 满 意 度 指 标 服务 对象 满意 度指 标 绩效 指标 服务 对象 满意 率 当年 应收 的 95% 当年 应收 的 95% 电费 的成 本节 约情 况 有害 生物 预 防、 消杀 及环 境消 毒 电费 的成 本节 约情 况 有害 生物 预 防、 消杀 及环 境消 毒 务对 象满 意率 务对 象满 意率 正向指标,全部 完成得满分,未 完成得分=实际 是 完成值/目标值 ×指标分值 反向指标,未超 过得满分,超过 次数得分=目标 是 次数/实际次数 ×指标分值 当年实 收房租 收入/应 收房租 收入 *100% 实际支 付电费/ 计划支 付电费 *100% 目 标 值 大 正 于 5 向 等 于 小 反 于 2 向 等 于 正向指标,全部 完成得满分,未 完成得分=实际 是 完成值/目标值 ×指标分值 大 正 于 40 向 等 于 反向指标,未超 过得满分,超过 次数得分=目标 是 次数/实际次数 ×指标分值 小 反 于 90 向 等 于 消杀次 数 正向指标,全部 完成得满分,未 完成得分=实际 是 完成值/目标值 ×指标分值 大 正 于 5 向 等 于 实际满 意服务 对象数/ 全部服 务对象 数*100% 正向指标,全部 完成得满分,未 完成得分=实际 是 完成值/目标值 ×指标分值 大 正 于 80 向 等 于 3.有关情况说明 本单位无其他需要说明的绩效目标情况。 26 值 式 12 手 动 次 新 增 5 手 动 次 新 增 95 % 手 动 新 增 90 % 指 标 库 推 送 12 手 动 次 新 增 90 指 标 库 推 送 % 八、其他重要事项说明 (二)政府采购情况 2022 年,福州市高新技术产业创业服务中心政府采购预算总额 107.74 万元,其中:政府采购货物预算 17.54 万元、政府采购工程预 算 30 万元、政府采购服务预算 60.2 万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,福州市高新技术产业创业服务中心共有 车辆 2 辆,其中:一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备,无单位价值 100 万元以上专用设备。 2022 年部门预算无安排购置车辆 27 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般 公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经 营预算拨款收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单 位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结 余资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 28 十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支 出。 十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 29

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