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2022年珠海市现代农业发展中心部门预算.pdf

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2022 年 珠海市现代农业发展中心 部门预算 目 录 第一部分 珠海市现代农业发展中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市现代农业发展中心 概况 一、主要职责 珠海市现代农业发展中心是 2014 年 1 月经市编办批准 设立的市政府直属的公益一类事业单位,管理职级 5 级,与 广东珠海台湾农民创业园管委会合署办公,加挂珠海市农渔 业科研与推广中心的牌子。其主要职责包括: 1、协助上级有关部门制订和实施特色生态农业产业政 策及产业规划; 2、协助开展农业科技交流合作和特色生态农业产业招 商引资工作; 3、负责制订台创园发展战略并组织实施; 4、负责台创园休闲、观光农业的开发与技术研究;承 担园区基础设施和公共设施建设,协调入园企业与政府各部 门、各行业的关系,为园区企业提供服务; 5、负责农业高新技术研究、名优特新品种的选育、引 进试验、生产示范、技术推广,组织开展农业科技示范园区 的成果转化; 6、负责组织制订农业产品生产技术地方标准; 7、负责组织开展农业生产土壤、肥料、水质检测分析 和农作物病虫害综合防治; 8、组织开展农业科技情报信息分析及咨询服务; 9、组织开展农业技术培训、行业职业培训及农业科普 活动; 10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 内设综合部、人事监察部、规划建设部、科技研发部、 水产技术推广部、畜牧技术推广部、园艺作物技术推广部共 七个部门。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 收 项 一、预算拨款 目 单位:万元 入 支 预算 项 4,248.01 目 出 预算 一、一般公共服务支出 8.30 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 677.68 九、卫生健康支出 69.66 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 本年收入合计 4,248.01 出 预算 3,492.37 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 4,248.01 表1 收支总体情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 4,248.01 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 4,248.01 表2 收入总体情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 4,248.01 4,248.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677.68 677.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677.68 677.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393.15 393.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 2013699 208 20805 2080502 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 表2 收入总体情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080505 2080599 科目名称 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他行政事业单位 养老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 280.87 280.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.66 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 69.66 69.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 69.66 69.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 69.66 69.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3,492.37 3,492.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 3,484.87 3,484.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 3,468.12 3,468.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 16.75 16.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 巩固脱贫衔接乡村 振兴 表2 收入总体情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130599 注: 无 科目名称 其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出 7.50 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 7.50 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 单位:万元 功能分类科目 对附属单位补助 出 支出 基本支出 合计 4,248.01 3,896.31 351.70 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 8.30 0.00 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 8.30 0.00 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 8.30 0.00 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 677.68 677.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 677.68 677.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 393.15 393.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.87 280.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 2080505 项目支出 事业单位经营支 合计 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 上缴上级支出 结转下年 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.66 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 69.66 69.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 69.66 69.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 69.66 69.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 3,492.37 3,148.97 343.40 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 3,484.87 3,148.97 335.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 3,468.12 3,148.97 319.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 16.75 0.00 16.75 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 注: 无 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 收 项 一、一般公共预算 目 单位:万元 入 支 预算 项 4,248.01 目 出 预算 一、一般公共服务支出 8.30 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 677.68 九、卫生健康支出 69.66 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 3,492.37 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 收 项 单位:万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 4,248.01 目 注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。 4,248.01 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 4,248.01 0.00 4,248.01 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中:基本支出 项目支出 4,248.01 3,896.31 351.70 [201]一般公共服务支出 8.30 0.00 8.30 [20101]人大事务 0.00 0.00 0.00 [2010101]行政运行 0.00 0.00 0.00 [20136]其他共产党事务支出 8.30 0.00 8.30 [2013699]其他共产党事务支出 8.30 0.00 8.30 [208]社会保障和就业支出 677.68 677.68 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 677.68 677.68 0.00 [2080502]事业单位离退休 393.15 393.15 0.00 280.87 280.87 0.00 [2080599]其他行政事业单位养老支出 3.66 3.66 0.00 [210]卫生健康支出 69.66 69.66 0.00 [21011]行政事业单位医疗 69.66 69.66 0.00 [2101102]事业单位医疗 69.66 69.66 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 [213]农林水支出 3,492.37 3,148.97 343.40 [21301]农业农村 3,484.87 3,148.97 335.90 [2130104]事业运行 3,468.12 3,148.97 319.15 [2130199]其他农业农村支出 16.75 0.00 16.75 [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 7.50 0.00 7.50 [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 7.50 0.00 7.50 注: 无 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 3,896.31 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 3,043.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 1,166.79 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 636.22 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 576.36 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 280.87 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 69.07 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 4.24 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 259.94 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 49.50 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 157.56 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 157.56 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 282.48 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 30.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 部门预算支出经济科目 单位:万元 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 4.05 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 3.50 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 32.37 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 14.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 30.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 8.00 [30213]维修(护)费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 5.20 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 11.25 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 16.89 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 48.27 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 24.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 7.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 33.94 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 393.27 [30302]退休费 [50905]离退休费 388.71 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 4.05 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.50 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 20.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出(一) 20.00 注: 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 项 目 单位:万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 29.20 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 24.00 24.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注: 本表本年无发生额 计 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 珠海市现代农业发展中心 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注: 本表本年无发生额 计 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 4248.01 万元,比上年减少 459.44 万元,下降 9.76 %,主要原因是社会保障收入减少 45.71 万元, 卫生健康收入减少 4.53 万元,农林水收入减少 417.50 万元,本 年度增加了一般公共服务 8.30 万元 ;支出预算 4248.01 万元, 比上年减少 459.44 万元,下降 9.76 %,主要原因是厉行节约, 减少了社会保障支出,卫生健康支出、农林水支出 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.20 万元,比上 年增加 3.00 万元,增长 11.45 %,主要原因是经市政府批准,增 加车辆,故增加车辆运行费 3.00 万元 。其中:因公出国(境) 费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--(基数为 0.00 不可比) %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购 置及运行费 24.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增 加 0.00 万元; 公务用车运行维护费 24.00 万元,比上年增加 3.00 万元。)比上年增加 3.00 万元,增长 14.28 %,主要原因是公务 用车增加,故增加运行费用 ;公务接待费 5.20 万元,比上年增 加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是与上年持平,无增减变 化。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年,本部门机关运行经费安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--(基数为 0.00 不可比) %,主要原因是珠 海市现代农业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照 上述定义,本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 243.70 万元,其中:货物类采 购预算 0.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 243.70 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 1 月 1 日, 本部门固定资产金额 19837.73 万元, 分布构成情况为:房屋 11547.59 平方米,车辆 9 辆,单价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 100.00 万元, 主要是农用设施设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 帮扶工作经费 预算数 7.50 万元 绩效目标 为了做好乡村振兴帮扶工作, 预计开展派专人驻村帮扶、派 相关技术人员进行技术指导 等工作,预计达到保障驻村乡 村振兴干部有关待遇和工作 经费,提高驻村干部工作积极 性,更好的完成乡村振兴工 作,帮扶茂名市曹江镇,同步 小康。 党建经费 8.30 万元 为加强基层党组织建设,预计 开展基层党组织建设工作,工 作内容包括党建文化长廊及 党员活动室宣传栏更新、党委 和党支部组织活动、慰问关怀 活动、学习培训、购买相关图 书学习资料等,预计达到强化 基层党组织的建设,充分发挥 基层党组织的战斗堡垒作用; 同时强化党员的宗旨意识,凝 聚党员战斗提,发挥党员先锋 模范作用,促进党员干事创业 精神,为珠海现代农业发展做 出应有贡献的目标。 实验大楼及科研示范基地设备购置、 管理服务及维护费 177.15 万元 为了确保台创园园区管理服 务正常开展,预计开展台创园 园区绿养护,水面养护等及实 验大楼及科研示范基地保安 保洁,专用设备购置。工作内 容主要包括绿化养护,水面养 护等及实验大楼及科研基地 绿化、保洁,预计达到台创园 园区、实验大楼及科研示范基 地正常运作,从而更好的为全 市现代农业做贡献,做好台创 园建设的目标。 咨询和劳务费 142.00 万元 因我中心每年必须承担一揽 子农业科研推广项目,工作量 大,任务重,现有工作人员不 足以完成相关任务,为了保障 各项科研推广项目的正常实 施,预计需续聘相应的项目管 理人员、种植养殖及实验人 员,工作内容包括:法律咨询、 科研推广项目的材料管理、数 据处理、推广培训、田间种植、 实验检测等。预计达到保障中 心 2022 年各项科研推广项目 的正常实施的目标。 预算准备金 注: 无 16.75 万元 为了执行单位临时追加工作 所需开支,减少预算调整,从 而更好的执行预算,开展工 作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:指行政(参公)单位、事业单位用 于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接 待)费用。

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