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沧州市科协2018年度决算公开.pdf

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` 沧州市科学技术协会 2019 年 7 月 25 日 目 录 第一部分 沧州市科协概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 沧州市科协 2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 沧州市科协2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项情况说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占用情况 4、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分:沧州市科学技术协会概况 一、 部门职责 沧州市科学技术协会是由市级科学技术学会和各县(市、 区)科协组成的科技工作者的群众组织。是中共沧州市委领 导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽 带,是推动科学技术事业发展的重要力量。 (一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科、知识 创新。 (二)普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广 先进技术,开展青少年科技教育活动。 (三)开展科学论证、咨询工作,提出政策建议,促进 科技成果的转化。 (四)表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;反映科技 工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,办好“科 技工作者之家” 。 (五)开展科技工作者的继续教育和培训,开展民间国 际交流活动,发展同国外科技团体和科技工作者的友好交 往。 (六)负责市级学会的管理工作,对县(市、区)科协 进行业务指导。 (七)开展反对伪科学、反科学的活动,指导反邪教工 作。 (八)承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 根据部门决算编报要求,纳入我部门 2018 年度部门决 算编报范围的单位共计 2 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 沧州市科学技术协会(机关) 2 沧州市青少年科技活动指导中 单位基本性质 经费形式 参公事业单位 财政性资金基本保证 事业单位 财政性资金基本保证 心(非独立核算) 第二部分:2018 年度市科协部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:沧州市科学技术协会(本级) 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行 次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 项目 栏次 566.43 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行 次 金额 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 566.43 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中:项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 566.43 本年支出合计 结余分配 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 566.43 总计 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 566.43 566.43 收入决算表 公开 02 表 金额单位:万 部门:沧州市科学技术协会(本级) 科目编码 类 款 项 206 20607 2060701 2060702 2060704 科目名称 元 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 566.43 566.43 566.43 440.43 38.00 88.00 2 566.43 566.43 566.43 440.43 38.00 88.00 栏次 合计 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 学术交流活动 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 2 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门:沧州市科学技术协会(本级) 科目编码 类 款 项 206 20607 2060701 2060702 2060704 金额单位:万元 科目名称 本年支出合 计 栏次 合计 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 学术交流活动 1 566.43 566.43 566.43 440.43 38.00 88.00 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 2 3 4 5 6 566.43 566.43 566.43 440.43 38.00 88.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:沧州市科学技术协会(本级) 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位:万元 入 支 行 次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 栏次 566.43 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 行 次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 566.43 566.43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 566.43 本年支出合计 49 566.43 年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 566.43 总计 54 566.43 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 — 4 — 566.43 566.43 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门:沧州市科学技术协会(本级) 科目编码 类 款 项 206 20607 2060701 2060702 2060704 科目名称 栏次 合计 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 学术交流活动 金额单位:万元 年初结转和结余 项目 基本 支出 合计 支出 结转 结转 和结 余 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 本年支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 4 566.43 566.43 566.43 440.43 38.00 88.00 5 566.43 566.43 566.43 440.43 38.00 88.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 566.43 566.43 566.43 440.43 38.00 88.00 8 566.43 566.43 566.43 440.43 38.00 88.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 5 — 合计 10 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 基本支 项目 出结转 项目支 支出 出结余 结转 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:沧州市科学技术协会(本级) 金额单位:万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 公用经费 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 333.32 93.84 69.41 85.99 奖励金 27.20 33.68 2.50 20.70 55.73 53.16 2.53 0.05 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 0.45 82.48 2.06 科目编 科目名称 码 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 312 对企业补助 2.08 31201 金额 159.60 3.12 0.27 12.08 4.41 10.75 2.82 0.27 资本金注入 金额 17.77 17.77 30310 30399 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 30231 30239 30240 30299 399 39906 39907 39908 39999 389.05 公务用车运行维护费 1.22 其他交通费用 12.00 税金及附加费用 其他商品和服务支出 25.60 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 —6 — 31203 31204 31205 31299 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 177.38 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门:沧州市科学技术协会(本级) 金额单位:万元 年初结转和结余 科目编码 科目 名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入 本年支出 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本 支出 项目 支 出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注:我部门无政府性基金预算财政拨款收支,空表列示。 — 7 — 年末结转和结余 项目支出 结转和结余 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 11 12 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:沧州市科学技术协会(本级) 金额单位:万元 科目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 注:我部门无国有资本经营预算财政拨款收支,空表列示。 — 8 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 部门:沧州市科学技术协会(本级) 金额单位:万元 预算数 因公出 国 (境) 费 1 3.16 合计 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 2 3 4 5 0.00 2.65 0.00 2.65 公务接待 费 合计 6 7 0.51 — 9 — 1.49 因公出国 (境)费 小计 8 9 0.00 1.22 公务用 车购置 费 10 0.00 公务用车 运行费 公务接待费 11 12 1.22 0.27 政府采购情况表 公开 10 表 部门:沧州市科学技术协会(本级) 项目 总计 栏次 合 22.12 22.12 0.00 0.00 货物 工程 服务 项目 总计 栏次 22.12 22.12 0.00 0.00 合计 8 7 计 货物 工程 服务 合计 2 1 计 合 金额单位:万元 17.77 17.77 0.00 0.00 17.77 17.77 0.00 0.00 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 3 4 22.12 0.00 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 17.77 0.00 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 10 — 其他资金 5 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资金 11 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 6 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 12 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分:2018 年度市科协部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度决算收入总计566.43万元,决算支出总计566.43万 元 。与2018年度预算相比持平,无数据增减变化;与2017年度决 算相比,决算收支总计分别减少29.29万元,降低4.92%,主要原 因是2017年度有年初结转结余。决算收入总计中,含用事业基金 弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元;决算支出总计中, 含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 566.43万元,其中:财政拨款收入566.43万元, 占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收 入0万元,占0%。具体情况如下: (一) 财政拨款收入566.43万元。 与2018年度预算相比持平,无数据增减变化;与2017年度决 算相比增加25.77万元,增长4.77 %。其中机构运行费拨款440.43 万元,比上年增加22.77万元,增长5.45%;专项公用经费拨款126 万元,比上年增加3万元,增长2.44%.主要原因是:1、发放目标 绩效奖增加本年度拨款; 2、缴纳基本养老保险增加本年度拨款(自 2017年8月缴纳基本养老保险); 3、退休人员自2017年8月份纳入 社会统筹,减少本年度拨款;4、专项公用经费拨款一直保持小幅 稳定增长。 (二)事业收入0万元。与2017年度决算持平,数据无增减 变化。 (三)其他收入0万元。与2017年度决算持平,数据无增减变 化。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计566.43万元,其中:基本支出566.43万元、 占100%;项目支出0万元,占0%。 与2018年度预算相比持平,无数据增减变化;与2017年度决算 相比减少27.44万元,降低4.62%。其中:机构运行费支出440.43 万元,比上年增加22.77万元,增长5.45%。主要原因是:1、本年 度发放目标绩效奖增加支出; 2、自2017年8月缴纳基本养老保险, 本年度缴纳养老保险增加支出; 3、退休人员自2017年8月份纳入 社会统筹减少本年度支出;专项公用经费支出126万元,比上年减 少50.22万元,降低28.50%。原因是2017年度支出含年初结余结转 资金支出53.21万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入总计566.43万元,财政拨款支出总计 566.43万元 。与2018年度预算相比持平,无数据增减变化;与2017 年度决算相比,财政拨款决算收支总计分别减少29.29万元,降低 4.92%,主要原因是2017年度有年初结转结余。 (一)一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 本年收入合计 566.43万元,本年支出合计566.43万元,年末 无结转和结余。具体情况如下: 1、一般公共预算财政拨款收入566.43万元。 与2018年度预算相比持平,无数据增减变化;与2017年度决算 相比增加25.77万元,增长4.77 %。其中机构运行费拨款440.43万 元,比上年增加22.77万元,增长5.45%;专项公用经费拨款126万 元,比上年增加3万元,增长2.44%.主要原因是:1、发放目标绩 效奖增加本年度拨款; 2、缴纳基本养老保险增加本年度拨款(自 2017年8月缴纳基本养老保险); 3、退休人员自2017年8月份纳入 社会统筹,减少本年度拨款;4、专项公用经费拨款一直保持小幅 稳定增长。 2、一般公共预算财政拨款支出566.43万元 与2018年度预算相比持平,无数据增减变化;与2017年度决算 相比减少27.44万元,降低4.62%。其中:机构运行费支出440.43 万元,比上年增加22.77万元,增长5.45%。主要原因是:1、本年 度发放目标绩效奖增加支出; 2、自2017年8月缴纳基本养老保险, 本年度缴纳养老保险增加支出; 3、退休人员自2017年8月份纳入 社会统筹减少本年度支出;专项公用经费支出126万元,比上年减 少50.22万元,降低28.50%。原因是2017年度支出含年初结余结转 资金支出53.21万元。 (二) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出566.43万元。具体 情况如下: 工资福利支出333.32万元。较2017年度决算增加90.53万元, 增长37.29%。其中:1、基本工资及津补贴190.45万元,比上年增 加7.04万元,主要原因:1、会计科目核算内容调整,本项增加取 暖补贴支出13.92万元;2、人员变动本项支出减少6.88万元;2、 奖金支出85.99万元,比上年增加44.42万元,主要原因:(1)本 年度增加目标绩效奖增加支出;(2)因人员增加,导致本年度发 放的2017年度文明奖支出增加;3、机关事业单位基本养老保险缴 费支出33.68万元,比上年增加19.66万元,主要原因:基本养老 保险自2017年8月份缴纳;4、住房公积金支出20.70万元,比上年 增加20.70万元,主要原因:会计科目核算内容调整;5、其他社 会保障缴费支出2.5万元,比上年减少支出1.29万元,主要原因: 2018年工伤保险缴费基数扩大,缴费月数减少。 对个人和家庭的补助支出55.73万元。较2017年度决算减少 67.15万元,降低54.65%。其中:1、退休费53.16万元,比上年减 少20.39万元,主要原因:2017年8月份进入社会统筹减少本年度 支出;2、因会计科目核算内容调整比上年减少支出46.46万元, 其中住房公积金减少21.81万元;采暖补贴减少24.65万元;3、抚 恤金支出2.53万元,比上年增加0.29万元,原因是正常调标;4、 奖励金支出0.05万元,比上年减少0.6万元,原因2017年在职转退 休2人,领取独生子女一次性奖励。 商品和服务支出159.60万元。较2017年度决算减少68.61万 元,减低30.10%。其中,日常公用经费支出49.89万元,比上年减 少2.1万元,主要原因:1、厉行节约,严格控制办公费用开支, 此一项比上年减少支出2.94万元,其他各项比上年减少支出0.38 万元;2、本年度列支资本性支出使本年支出比上年减少1.48万元; 3、本年度增加值班补贴增加支出2.7万元。专项公用经费109.71 万元,比上年减少支出66.51万元,主要原因:1、2017年度含年 初结余和结转资金支出使本年支出比上年减少53.21万元;2、本 年度列支资本性支出使本年支出比上年减少16.29万元;3、本年 度增加专项公用经费拨款增加支出3万元。 其他资本性支出17.77万元,比上年增加100%。其中日常公用 经费列支资本性支出1.48万元;专项公用经费列支资本性支出 16.29万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 2018年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是 严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出合计1.49万元。较2018年预算减少1.67万元,下降 52.85%;较2017年决算2.86万元减少1.37万元,下降47.9%。近年 来,“三公”经费支出逐年减少,体现了认真落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支 出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。 全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境) 团组数为0个,人次数为0人,与2018年初预算相比持平,无增减 变化;与2017年度决算相比持平,无增减变化。主要原因是本年 度及上年度均无出国任务。 全年发生公务用车购置及运行维护费1.22万元。2018年度购 置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,较2018年初预算持平, 无数据增减变化;较2017年度决算持平,无数据增减变化。2018 年度公务用车运行维护费1.22万元, 较2018年初预算减少1.43万 元,降低53.96%,较2017年度决算减少1.29万元,降低51.39%。 主要原因是:严格执行车辆管理制度,压缩经费支出。 全年发生公务接待费0.27万元,国内公务接待5批次,合计 接待22人次,较2018年初预算减少0.24万元,降低47.06%,与2017 年度决算相比,增加2个接待批次,接待人次增加5人,接待费用 减少0.08万元,降低22.86%。主要原因是:严格控制接待标准。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 在 2017 年基础上,我部门重点加强项目预算执行,优化项目 资金管理,促进绩效目标实现发挥了积极作用。2018 年取得的主 要事业成效: 1、以开展“弘扬爱国奋斗精神,建功立业新时代”活动为抓 手,积极跟进运河区激光产业园区和国工信工业机器人等项目建 设,促其顺利实现了商业化生产;牵线搭桥,推动开发区清华汽 车科技园项目从专家调研论证转入了企业化实质运营阶段;在京 津智力资源的支持下,在渤海新区建起了 4 个技术转移中心,攻 克了“常温状态 VOC 治理”等一批技术难题;在高新区帮扶创建 科技型中小企业 127 家,协同解决了 23 个关键技术难题;吴桥县 引进的清华大学岳光溪团队,围绕节能减排、保护环境开展攻关, 锅炉系统氮氧化物排放量达到欧美发达地区水平。 2、以“科普中国”落地为抓手,积极推动科普信息化建设, 新建科普 E 站 73 个,推广科普 APP 2 个,科普微信公众号 3 个, 累计播放 V 视快递 89 部。 3、按“走合作之路,建共享之家”的工作思路,市科协与河 北冀春集团建立合作关系。在文化大厦建成了 600 多平米科技工 作者之家。 4、与建行沧州分行建立起长期合作机制。合作举办了“互利 共赢——建行携手民企共同发展”精准对接交流会,到目前为止, 总计有 5 家企业获得 4 亿多元银行授信。此项举措,开创了全省 科协系统以金融手段帮扶科技型企业成长壮大的新模式。 5、与电视台合作,制作播出了长光(沧州)光栅传感技术有 限公司总经理孙强和沧州市医院口腔科主任赵世俊等事迹专题 片。 6、组织开展了沧州市 2018 年青少年机器人竞赛,我市 25 所 中小学的 55 支队伍分别参加了 WER 工程创新赛、机器人创意比赛 和 FLL 机器人工程挑战赛三个竞赛项目,并在省赛中取得一等奖 5 个、二等奖 9 个、三等奖 7 个的好成绩。 7、邀请中科院老科学家科普报告团在沧举办了 6 场科普大讲 堂和 9 场大手拉小手科普报告希望行活动。 8、本年度开展了市级“优秀科技工作者”、 “青年科技奖” 、 “科 普事业贡献奖”推荐评选工作,推荐王钦若等 7 位同志参选河北 省科协第二批会士。 9、本年度开展了科技工作者状况、科协系统创业孵化器、全 域旅游高质量发展等专题调研活动,并通过政协工作渠道,提交 了“高度重视科技创新,切实推动沧州高质量发展”、“完善柔性 引才机制,重点培育人才项目支撑体系”等提案。 10、本年度落实了三套流动科技馆展教资源,在 10 个县市进 行了巡展。围绕创建文明城市,联合卫计委和市区三大医院等单 位开展了“健康中国·科普助力”科普周系列活动。 2018 年市科协团结引领广大科技工作者,积极投身创新驱动 经济强市、生态宜居美丽沧州建设,在自身改革、服务创新、提 高全民科学素质等方面不断取得新突破、新进展,为全市创新发 展、绿色发展、高质量发展作出了应有的贡献。 七、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费情况 2018 年度本部门机关运行经费支出177.38万元,与2018年度 预算相比持平,无数据增减变化;比2017年度决算减少50.83万元, 降低22.27%。其中:1、商品和服务支出159.60万元,比上年减少 68.61万元,降低30.06%。其中日常公用经费支出比上年度减少2.1 万元,主要原因:(1)厉行节约,严格控制办公费用开支,此一 项比上年减少支出2.94万元,其他各项比上年减少支出0.38万元; (2)本年度列支资本性支出使本年支出比上年减少1.48万元; (3) 本年度增加值班补贴增加支出2.7万元。专项公用经支出比上年减 少66.51万元,主要原因: (1)2017年度含年初结余和结转资金支 出使本年支出比上年减少53.21万元; (2)本年度列支资本性支出 使本年支出比上年减少16.29万元; (3)本年度增加专项公用经费 拨款增加支出3万元。2、其他资本性支出17.77万元,比上年增加 100%。 (二)政府采购支出情况 2018 年度本部门政府采购支出总额 17.77 万元,其中:政府 采购货物支出 17.77 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.77 万元,占政府采 购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 17.3 万元,占政 府采购支出总额的 97.36%。 (三)国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,与上年相比 持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部 用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用 车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用 车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年相比持平 , 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)与上年相比持平。 (4)其他需要说明情况 1.我部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零,支出为 零,以空表列示。 2.我部门2018年度国有资本经营预算收入为零, 支出为零,以 空表列示。 3.我部门公示的表格中,因保留小数位四舍五入的原因,会存 在个别的小数位差额. 第四部分:名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经 营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 (十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战备性和应激性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的 支出。 (十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 (十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 (十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)。 (十四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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