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沧州市文化艺术中心2021年度单位决算公开.pdf

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2021 年 度 单位决算公开文本 预算代码:357014 单位名称:沧州市文化艺术中心 二〇二二年九月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、单位职责 承担市文化艺术中心的日常管理和设施维护,为会议及演出 活动提供场地、设施服务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下: 序号 1 单位名称 沧州市文化艺术中心 单位基本性质 经费形式 经费自理事业单位 财政性资金零补助 注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位:沧州市文化艺术中心 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 267.54 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 267.54 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 40.56 年末结转和结余 60 30 总计 31 308.10 金额 271.37 271.37 36.73 61 总计 62 308.10 注:本表反映单位(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 单位: 沧州市文化艺术中心 金额单位:万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 附属单 本年收入 财政拨款 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 合计 收入 助收入 入 入 入 收入 栏次 1 2 合计 267.54 267.54 207 文化旅游体育与传媒支出 267.54 267.54 20701 文化和旅游 232.54 232.54 2070106 艺术表演场所 217.54 217.54 2070107 艺术表演团体 5.00 5.00 2070199 其他文化和旅游支出 10.00 10.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 35.00 35.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支 出 35.00 35.00 注:本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位: 沧州市文化艺术中心 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 207 20701 科目名称 本年支 上缴上级支 经营支 对附属单位补 基本支出 项目支出 出合计 出 出 助支出 栏次 1 合计 271.37 文化旅游体育与传媒支 271.37 出 文化和旅游 236.37 2070106 艺术表演场所 221.37 2070107 艺术表演团体 5.00 2070199 2 3 221.37 50.00 221.37 50.00 221.37 15.00 221.37 其他文化和旅游支出 10.00 其他文化旅游体育与传 20799 35.00 媒支出 其他文化旅游体育与 2079999 35.00 传媒支出 注:本表反映单位(或单位)本年度各项支出情况。 5.00 10.00 35.00 35.00 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:沧州市文化艺术中心 金额单位:万元 收 入 支 出 国有资 一般公共 政府性基金 本经营 项目 行次 金额 项目 行次 合计 预算财政 预算财政拨 预算财 拨款 款 政拨款 1 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 267.54 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 2 3 271.37 271.37 本年收入合计 27 267.54 本年支出合计 59 271.37 271.37 年初财政拨款结转和结余 28 40.56 年末财政拨款结转和结余 60 36.73 36.73 一般公共预算财政拨款 29 40.56 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 308.10 308.10 总计 32 308.10 总计 64 注:本表反映单位(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 沧州市文化艺术 单位: 中心 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 207 20701 2070106 2070107 2070199 20799 2079999 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 文化旅游体育与 传媒支出 文化和旅游 艺术表演场所 艺术表演团体 其他文化和旅 游支出 其他文化旅游体 育与传媒支出 1 2 3 其他文化旅游 体育与传媒支出 271.37 221.37 50.00 271.37 221.37 50.00 236.37 221.37 5.00 221.37 221.37 15.00 5.00 10.00 10.00 35.00 35.00 35.00 35.00 注:本表反映单位(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位: 沧州市文化艺术中心 金额单位:万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 104.00 302 商品和服务支出 82.66 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 科目 编码 71.25 307 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 9.26 30206 电费 31003 专用设备购置 1.29 30207 邮电费 31005 基础设施建设 6.60 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 65.45 31007 物业管理费 0.75 30211 差旅费 因公出国(境) 3.33 30212 费用 0.10 30213 维修(护)费 0.07 31008 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30215 30216 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 3.06 39906 2.60 39907 福利费 0.08 39908 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 科目名称 104.00 31009 31010 31011 39999 决算数 46.12 2.40 43.72 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 公用经费合计 注:本表反映单位(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 117.37 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位: 沧州市文化艺术中心 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 7 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算 数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位: 沧州市文化艺术中心 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 3 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 注:本表反映单位(或单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位: 沧州市文化艺术中心 金额单位:万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)308.10 万元。 与 2020 年度决算相比,收支各增加 19.23 万元,增长 6.66%, 主要原因是物业统一管理,日常公用经费增加。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 267.54 万元,其中:财政拨款收 入 267.54 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 271.37 万元,其中:基本支出 221.37 万元,占 81.57%;项目支出 50 万元,占 18.43%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 267.54 万元,比 2020 年 度增加 46.11 万元,增长 20.82%,主要是人员经费增加及项目 经费增加;本年支出 271.37 万元,增加 23.06 万元,增长 9.29%, 主要是物业统一管理,日常公用经费增加。具体情况如下: 一般公共预算财政拨款本年收入 267.54 万元,比上年增加 46.11 万元;主要是人员经费增加及项目经费增加;本年支出 271.37 万元,比上年增加 23.06 万元,增长 9.29%,主要是物业 统一管理,日常公用经费增加。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 267.54 万元,完成年初 预算的 104.16%,比年初预算增加 10.68 万元,决算数大于预算 数主要原因是项目经费增加;本年支出 271.37 万元,完成年初 预算的 105.65%,比年初预算增加 14.51 万元,决算数大于预算 数主要原因是主要是项目经费增加。具体情况如下: 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.16%,比 年初预算增加 10.68 万元,主要是项目经费增加;支出完成年初 预算 105.65%,比年初预算增加 14.51 万元,主要是项目经费增 加。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 271.37 万元,主要用于文化旅游体 育与传媒支出(类)支出 271.37 万元,占 100%。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 221.37 万元,其中: 人员经费 104 万元,主要包括基本工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公 积金、医疗费、其他社会保障缴费; 公用经费 117.37 万元,主要包括物业管理费、差旅费、委 托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 100%,较预算持平;较 2020 年 度决算持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费支出情况。本单位金额(数量)为 0, 未发生此类费用。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位金额(数量) 为 0,未发生此类费用。其中: 公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2021 年度未发生“公 务用车购置”经费支出。 公务用车运行维护费支出 0 万元:本单位 2021 年度未发生 “公务用车运行维护”经费支出。 3.公务接待费支出情况。本单位金额(数量)为 0,未发生 此类费用。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项 目 4 个,共涉及资金 50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。 (二)单位决算中项目绩效自评结果 本单位在今年单位决算公开中反映“2021 年庆祝中国共产 党成立 100 周年河北梆子演唱会缺口经费”1 个项目绩效自评结 果。 (1)2021 年庆祝中国共产党成立 100 周年河北梆子演唱会 缺口经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021 年庆 祝中国共产党成立 100 周年河北梆子演唱会缺口经费项目绩效 自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。 2021 年度市级预算项目绩效自评表 填报单位: 一、基本情 况 金额单位: 沧州市文化艺术中心 万元 2021 年庆祝中国共产 项目名称 党成立 100 周年河北梆 预算数 5 其中:财政资金 5 其他 三、目标完 沧州市文化广电和旅游 金 管)单位 局 资金到位情况 (调整后) 行情况 实施(主 子演唱会缺口经费 预算安排情况 二、预算执 是否为专项资 0 年度预期目标 到位数 其中:财 政资金 其他 5 5 0 资金执行情况 执行数 其中:财政 资金 其他 具体完成情况 预算执行进 度 5 5 100% 0 总体完成率 成情况 1、推动我市文化艺术事业高质量发展,丰富广大人民群 众精神文化生活 完成预计期间演出活动,保障演出顺利 100% 开展,丰富广大人民群众精神文化生活 2、以高水平的艺术演出向建党 100 周年献礼 预期指标值 一级指标 二级 指标 三级指标 指标分 符 值 号 产出指标 (50) 四、年度绩 数量 演出活动次 指标 数 质量 演出相关资 指标 料管理情况 时效 各项工作按 指标 时完成率 成本 演唱会经费 指标 支出 ≥ 10 单位 值 = 2 场 100 宣传资料 各项工作 = 100 按时完成 率 = 10 预算 社会 效益 效益指标 (30) 指标 可持 续影 响指 标 满意度指标 (10) 预算执行率 (10) 神文化生活 力度 化艺术事业 加强公共 高质量发展 ≥ 10 执行 率 全年预算执 行率 = 10 措施 100 执行情况 10 10 15 梆子传统 文化 使群众在 参与群众 全部满意 15 10 全部按预 算计划执 10 行 100 五、存在问 下一步整改 宣传河北 活动 预算计划 20 位平台, 文化生活 数量占总 10 利用我单 参与文化 数的比例 自评总分 题、原因及 95 标 预算 完成 丰富群众 群众满意 群众满意度 演出顺利 文化服务, 空余时间 15 满意 度指 保管 完成 文化宣传 推动我市文 资料归档 活动开展 开展质量, 15 演出 演出顺利 保障活动 丰富群众精 开展 2 场 保障演出 效指标完成 情况 自评得分 述) 归档管理 10 值 (文字描 演出档案、 20 实际完成 无 (三)单位评价项目绩效评价结果 完成预计期间演出活动,保障演出顺利开展,丰富广大人民 群众精神文化生活。与预算一致。 七、机关运行经费情况 本单位为经费自理事业单位,无机关运行经费情况。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,无政府采购情 况。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,与上年持 平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用 车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是 0 俩; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年持平, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收 支及结转结余情况,故 07、08、09 等表以空表列示 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政单位取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革单位集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 (十二)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类

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