2017年度商务局决算公开%281%29.pdf
2017 年度部门决算公开 辛集市商务局 2018 年 9 月 12 日 部门决算公开目录 第一部分 辛集市商务局部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 辛集市商务局 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 辛集市商务局 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2.政府采购情况 3.国有资产占用情况 4.其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 (一)贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济 合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规;组织拟定全 市相应的发展规划、政策措施,并组织实施。 (二)组织拟定全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发 展;拟定全市商品市场、商业网点发展建设规划及相应的重点 项目建设计划,推进城乡市场体系建设。 (三)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革。 推动商贸服务业和社区商业发展,大力发展连锁经营、电子商 务、物流配送等现代流通方式。 (四)负责组织全市整顿和规范市场经济秩序工作,会同 有关部门加强流通领域商品质量标准化和监督检查,打击侵犯 知识产权和制售假冒伪劣商品不正当竞争等违法行为。推动商 务领域诚信体系建设。 (五)负责监测分析消费品市场运行、商品供求状况;调 查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。建立健全生 活必需品市场供应应急管理机制。按分工负责重要消费品储备 管理和市场调控工作。 (六)负责对成品油流通、拍卖、典当、租赁、旧机动车 交易、报废汽车、废旧物资回收、商业预付卡回收等进行监督 管理。 (七)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和促 进外贸增长方式转变的政策措施。负责上级下达我市重要工业 品、原材料和重要农产品进出口计划的组织实施。会同有关部 门协调大宗进出口商品,组织指导贸易促进活动和外贸促进体 系建设、品牌建设和外贸进出口基地建设。指导各类进出口业 务相关的工作。 (八)贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管 制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策措施,推进科技兴贸 战略的组织实施。 (九)贯彻执行国家对外经济合作、对外投资管理和外派 劳务的政策措施,依法管理和监督境外投资、境外承包工程、 劳务合作和设计咨询等相关工作。 (十)负责上级交办的涉及世贸组织的有关工作;配合上 级商务部门协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平 贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制;会同上级商务 部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查;配合上级商务部 门协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反 补贴、保障措施的应诉工作。会同上级商务部门依法对经营者 集中行为进行反垄断调查,指导企业在国外的反垄断应诉工 作。 (十一)负责全市会展业的发展和管理工作,组织指导企业 参加境内外的展览、展销和贸易活动。 (十二)负责全市商务新闻发布和宣传工作,提供商务信 息咨询服务;组织指导全市流通领域信息网络和电子商务建 设。 (十三)负责指导商务领域行业协会的工作。 (十四)负责指导全市经济技术交流与合作工作。 (十五)贯彻落实国家、省、市有关对外开放、招商引 资、利用外资、利用国内资金和经济技术合作、区域协作工作 的各项方针政策、法律法规、规章。贯彻落实市委、市政府关 于全市招商工作的重大决策,研究拟定全市招商引资的发展战 略,发展规划,政策措施,并组织实施。 (十六)负责全市境内外重大招商活动的谋划,方案制定 和组织实施;牵头组织专业性、行业性招商活动;指导协调各 乡(镇)和开发区(园区),产业聚集区开展招商活动。 (十七)负责全市招商工作体系,工作机制的建立和对各 乡(镇)和开发区(园区),产业聚焦区招商工作的管理。负 责全市利用外资、利用国内资金和经济技术合作情况的统计汇 总和分析工作,开展招商引资项目的谋划、包装、发布、推介 工作,建立项目库。 (十八)负责全市利用外资、利用国内资金项目洽谈,签 约工作的组织、指导、协调、调度,负责签约项目的履约落 实。 (十九)组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专 业招商、网上招商等多种形式的招商活动,制订并落实奖励政 策,聘请招商顾问,培育招商专业人才队伍,开展招商培训, 建立招商网。 (二十)负责全市外商投资项目的备案、核准和申报,外 商投资企业的设立及变更审批和申报工作;负责产品出口型、 先进技术型外商投资企业的认定申报和鼓励类外商投资企业的 确认,外商投资项目进口设备免税确认工作;负责全市服务外 包等新的利用外资领域拓展工作;负责外商投资项目建设的跟 踪,协调和服务。 (二十一)负责牵头组织全市外商投资企业联合年检工 作。 (二十二)负责开展投资后服务,受理外商投资企业投 诉。 (二十三)负责全市贯彻落实招商引资、利用外资、利用 国内资金的方针、政策情况的监督、检查;负责对全市外商投 资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程情况的监督、检 查。 二、部门决算单位构成 2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个,是辛集市商务局,单位基本性质为全额拨款的行政单位, 预算管理级次为县级预算单位,执行行政单位会计制度,较上 年无增减变化。 第二部分 2017 年度部门决算报表 详见附表 1-10。 第三部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2017 年度年初结转和结余 167.79 万元,2017 年度 财政拨款收入 3531.18 万元,与 2017 年年初预算数增加了 3018.33 万元,主要是增加了返还保税物流中心土地奖补资金 和争取的上级资金支持。比 2016 年度收入决算数增加 2519.74 万元,增长 249.12%,主要是增加了返还保税物流中心土地奖 补资金。2017 年度支出 3643.38 万元,与 2017 年年初预算数 增加了 3130.53 万元,比 2016 年度决算数增加 2528.05 万元, 增长 226.66%,主要是增加了返还保税物流中心土地奖补资金 支出。 二、收入决算情况说明 本部门 2017 年度本年收入合计 3531.18 万元,其中:财政 拨款收入 3531.18 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2017 年度本年支出合计 3643.38 万元,其中:基本 支出 356.35 万元,占 9.78%;项目支出 3287.03 万元,占 90.22%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况 本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 167.79 万 元、本年收入 3531.18 万元;本年支出 3643.38 万元、年末结 转和结余 55.59 万元。与 2016 年度决算相比,财政拨款本年收 入增加 2519.74 万元,增长 249.12%,主要是增加了返还保税 物流中心土地奖补资金;本年支出增加 2528.05 万元,增长 226.66%,主要是增加了返还保税物流中心土地奖补资金支出。 其中,一般公共预算财政拨款年初结转和结余 167.79 万 元、本年收入 552.86 万元;本年支出 665.06 万元、年末结转 和结余 55.59 万元。与 2016 年度决算相比,一般公共预算财政 拨款本年收入减少 458.58 万元,降低 45.33%,主要是其他涉 外发展服务资金收入减少;本年支出减少 450.27 万元,降低 40.37%,主要是其他涉外发展服务资金支出减少。 政府性基金预算财政拨款没有年初结转和结余,本年收入 2978.32 万元;本年支出 2978.32 万元、年末没有结转和结 余。与 2016 年度决算相比,2016 年没有政府性基金预算财政 拨款收入和支出。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 3018.33 万元,增长 588.54%,主要是增加了返还保税物流中心 土地奖补资金收入;本年支出增加 3130.53 万元,增长 610.41%,主要是增加了返还保税物流中心土地奖补资金支出。 其中,本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 40.01 万元,增长 7.8%,主要是增加了离休 人员下半年的离休费、在职人员和离退休人员的文明奖、养老 保险和公积金单位应缴纳部分资金;本年支出增加 152.21 万 元,增长 29.67%,主要是增加了其他商业流通事务支出。 本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 2978.32 万元,增长 100%,主要是增加了返 还保税物流中心土地奖补资金收入;本年支出增加 2978.32 万 元,增长 100%,主要是增加了返还保税物流中心土地奖补资金 支出。 五、“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 1.44 万元,与年 初预算持平;较 2016 年度决算减少 0.99 万元,降低 40.74%, 主要是认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,落实 公车改革的各项政策,严格控制“三公经费”支出。具体情况 如下: (一)本部门 2017 年没有因公出国(境)费支出。较年 初预算无增减变化。较 2016 年度决算无增减变化。 (二)公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算数持平;较 2016 年度决算减少 0.85 万元,降低 41.46%,主要是认真落实中 央、省、市关于厉行节约的各项要求,落实公车改革的各项政 策,严格控制“三公经费”支出。其中: 公务用车购置费:本部门 2017 年度没有公务用车购置经费 支出,较年初预算无增减变化。较 2016 年度决算无增减变化。 公务用车运行维护费:本部门 2017 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算数持平;较 2016 年度 决算减少 0.85 万元,降低 41.46%,主要是认真落实中央、 省、市关于厉行节约的各项要求,落实公车改革的各项政策, 严格控制“三公经费”支出。 (三)公务接待费支出 0.25 万元。本部门 2017 年度公务 接待共 2 批次、25 人。公务接待费支出与年初预算持平;较 2016 年度决算减少 0.13 万元,降低 34.21%,主要是主要是认真 落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格控制“三公 经费”支出。 六、绩效预算管理工作开展情况说明 2017 年项目支出 3287.03 万元。其中:一般公共服务支出 50.53 万元,征地和拆迁补偿支出 2978.32 万元,商业服务等 支出 240.56 万元,其他支出 17.62 万元。主要是根据本部门职 责贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发 展战略、方针、政策以及相关法律法规,组织拟定全市相应的 发展规划、政策措施。都完成了年初的绩效目标。 七、其他重要事项的说明 (一)机关运行经费情况 本部门 2017 年度机关运行经费支出 55.21 万元,比 2016 年度减少 19.3 万元,降低 25.9%。主要原因是减少了招商引资 支出。 (二)政府采购情况 本部门 2017 年度政府采购支出总额 1186.7 万元,政府采 购工程支出 1186.7 万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 、 一般公务用车 1 辆;没有单位价值 50 万元以上大型设备,也没 有单位价值 100 万元以上大型设备。 (四)其他需要说明的情况 1、本部门 2017 年度国有资本经营无收支及结转结余情 况,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列 示。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小 数点后差额,特此说明。 第四部分名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政 拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结 余资金。 (四)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (六)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 (七)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (八)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼 盘自筹资金等。 (九)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无 形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。 (十)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 (十一)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 (十二)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)。 (十三)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置 税)。 (十四) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 部门:辛集市商务局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中:项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 项目 栏次 3,531.18 一、一般公共服务支出 2,978.32 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 3,531.18 本年支出合计 0.00 结余分配 167.79 其中:提取职工福利基金 161.24 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 3,698.97 — 1 — 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 406.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 2,978.32 0.00 0.00 0.00 240.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.62 3,643.38 0.00 0.00 0.00 55.59 41.37 3,698.97 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 部门:辛集市商务局 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 2011304 对外贸易管理 2011308 招商引资 20114 知识产权事务 2011401 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212 城乡社区支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 21210 2121001 征地和拆迁补偿支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 21606 涉外发展服务支出 2160699 其他涉外发展服务支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 3,531.18 421.53 419.03 354.63 8.40 36.00 20.00 2.50 2.50 14.40 14.40 14.40 2,978.32 2,978.32 2,978.32 116.94 25.00 25.00 91.94 91.94 财政拨款收入 2 3,531.18 421.53 419.03 354.63 8.40 36.00 20.00 2.50 2.50 14.40 14.40 14.40 2,978.32 2,978.32 2,978.32 116.94 25.00 25.00 91.94 91.94 上级补助收入 事业收入 经营收入 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上 其他收入 缴收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位:万元 部门:辛集市商务局 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 2011304 对外贸易管理 2011308 招商引资 20114 知识产权事务 2011401 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212 城乡社区支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 21210 2121001 征地和拆迁补偿支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 21606 涉外发展服务支出 2160699 其他涉外发展服务支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 3,643.38 406.71 404.21 356.20 8.40 36.00 3.60 2.50 2.50 0.17 0.17 0.17 2,978.32 2,978.32 2,978.32 240.56 112.40 112.40 128.16 128.16 17.62 17.62 17.62 基本支出 2 356.35 356.17 356.17 356.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 3.%d — 项目支出 3 3,287.03 50.53 48.03 0.03 8.40 36.00 3.60 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 2,978.32 2,978.32 2,978.32 240.56 112.40 112.40 128.16 128.16 17.62 17.62 17.62 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 部门:辛集市商务局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 552.87 一、一般公共服务支出 2,978.32 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 3,531.18 本年支出合计 167.79 年末财政拨款结转和结余 167.79 0.00 行次 出 合计 2 1 28 406.71 2 29 0.00 3 30 0.00 4 31 0.00 5 32 0.00 6 33 0.00 7 34 0.00 8 35 0.17 9 36 0.00 10 37 0.00 11 38 2,978.32 12 39 0.00 13 40 0.00 14 41 0.00 15 42 240.56 16 43 0.00 17 44 0.00 18 45 0.00 19 46 0.00 20 47 0.00 21 48 17.62 本年收入合计 22 49 3,643.38 年初财政拨款结转和结余 23 50 55.59 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 3,698.97 总计 54 3,698.97 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 — 4 — 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 406.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.62 665.06 55.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,978.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,978.32 0.00 720.66 2,978.32 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位:万元 部门:辛集市商务局 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 对外贸易管理 招商引资 知识产权事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 167.79 201 6.55 20113 6.55 2011301 6.55 2011302 0.00 2011304 0.00 2011308 0.00 20114 0.00 2011401 0.00 208 0.00 20805 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 0.00 216 商业服务业等支出 143.62 21602 商业流通事务 107.40 2160299 其他商业流通事务支出 107.40 21606 涉外发展服务支出 36.22 2160699 其他涉外发展服务支出 36.22 229 其他支出 17.62 22999 其他支出 17.62 2299901 其他支出 17.62 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 2.本表批复到项级科目。 6.55 6.55 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.62 107.40 107.40 36.22 36.22 17.62 17.62 17.62 552.87 421.53 419.03 354.63 8.40 36.00 20.00 2.50 2.50 14.40 14.40 14.40 116.94 25.00 25.00 91.94 91.94 0.00 0.00 0.00 364.03 349.63 349.63 349.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 14.40 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.84 71.90 69.40 5.00 8.40 36.00 20.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 116.94 25.00 25.00 91.94 91.94 0.00 0.00 0.00 — 5.%d — 665.06 406.71 404.21 356.20 8.40 36.00 3.60 2.50 2.50 0.17 0.17 0.17 240.56 112.40 112.40 128.16 128.16 17.62 17.62 17.62 356.35 356.17 356.17 356.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.72 50.53 48.03 0.03 8.40 36.00 3.60 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 240.56 112.40 112.40 128.16 128.16 17.62 17.62 17.62 55.59 21.37 21.37 4.97 0.00 0.00 16.40 0.00 0.00 14.23 14.23 14.23 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.23 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 41.37 21.37 21.37 4.97 0.00 0.00 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 部门:辛集市商务局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30399 科目编 科目名称 码 274.12 302 商品和服务支出 89.45 30201 办公费 45.54 30202 印刷费 66.59 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 13.82 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 58.72 30209 物业管理费 27.01 30211 差旅费 9.67 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 10.49 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 6.85 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 301.14 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 金额 — 6 — 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 42.13 310 其他资本性支出 5.76 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.40 31006 大型修缮 2.94 31007 信息网络及软件购置更新 1.11 31008 物资储备 12.60 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.78 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.25 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 3.92 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 1.66 30701 国内债务付息 2.66 30707 国外债务付息 1.20 399 其他支出 8.87 39906 赠与 0.00 0.00 公用经费合计 金额 13.08 0.00 0.00 13.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位:万元 部门:辛集市商务局 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 科目名称 栏次 合计 类 款 项 212 21210 2121001 城乡社区支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4 2,978.32 2,978.32 2,978.32 2,978.32 基本支出 项目支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 2,978.32 2,978.32 2,978.32 2,978.32 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 — 7.%d — 合计 7 2,978.32 2,978.32 2,978.32 2,978.32 基本支出 8 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 9 2,978.32 2,978.32 2,978.32 2,978.32 合计 基本支出结转 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 编制单位:辛集市商务局 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编 码 本年收入 科目名称 栏次 合计 1 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。 — 8.%d — 6 0.00 0.00 "三公"经费及相关信息统计表 公开09表 金额单位:万元 编制单位:辛集市商务局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 — 统计数 2 — 1.45 0.00 1.20 0.00 1.20 0.25 0.25 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 项 栏 二、机关运行经费 1.44 三、国有资产占用情况 0.00 (一)车辆数合计(辆) 1.20 1.部级领导干部用车 0.00 2.一般公务用车 1.20 3.一般执法执勤用车 0.25 4.特种专业技术用车 0.25 5.其他用车 0.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) — 0 0 0 1 10 0 31 0 0 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 — 9 — 目 次 行次 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 55.21 — 1 0 1 0 0 0 0 0 政府采购情况表 公开10表 金额单位:万元 编制单位:辛集市商务局 项目 总计 栏次 合 1 计 1,199.66 0.00 1,199.66 0.00 货物 工程 服务 项目 总计 栏次 合 7 计 货物 工程 服务 1,186.70 0.00 1,186.70 0.00 合计 2 1,199.66 0.00 1,199.66 0.00 合计 8 1,186.70 0.00 1,186.70 0.00 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 3 4 1,199.66 0.00 0.00 0.00 1,199.66 0.00 0.00 0.00 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 1,186.70 0.00 0.00 0.00 1,186.70 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 — 10 — 其他资金 5 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资金 11 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 6 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 12 0.00 0.00 0.00 0.00