辛集市房屋征收服务中心2020年度决算公开.pdf
2021 年 10 月 辛集市房屋征收服务中心 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年十月 目录 第一部分单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分单位概况 一、单位职责 辛集市房屋征收服务中心是财政全额拨款的事业单位,执行 事业单位会计制度。单位职责为国有土地上房屋征收工作提供服 务。负责市区国有土地上房屋征收与补偿工作,对房屋征收实施 单位和房屋征收价格评估机构进行管理,负责征收年度计划和房 屋征收补偿方案的拟定,组织社会稳定风险评估,组织实施房屋 征收评估,负责补偿安置资金的管理,对从业人员进行培训。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如 下: 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 辛集市房屋征收服务中心 财政补助事 财政拨款 业单位 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计(含结转和结余)1946.11 万 元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 5550.77 万元,下降 74%, 主要原因是项目减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 1946.11 万元,其中:财政 拨款收入 1946.11 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 1946.11 万元,其中:基本 支出 67.79 万元,占 3.48%;项目支出 1878.32 万元,占 96.52%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1946.11 万元,比 2019 年度减少 5547.65 万元,降低 74%,主要原因是项目减少;本年 支出 1946.11 万元,比 2019 年度减少 5550.77 万元,降低 74%, 主要原因是项目减少。具体情况如下: 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 67.79 万元,比上年增 加 17.51 万元,增长 27%;主要是人员经费增加;本年支出 67.79 万元,比上年增加 14.39 万元,增长 27%,主要是人员经费增加。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1878.32 万元,比上 年减少 5565.16 万元,降低 75%,主要原因是项目减少;本年支 出 1878.32 万元,比上年减少 5565.16 万元,降低 75%,主要是 项目减少。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1946.11 万元,完成年 初预算的 126.74%,比年初预算增加 410.55 万元,决算数大于预 算数主要原因是项目增加;本年支出 1946.11 万元,完成年初预 算的 126.74%,比年初预算增加 410.55 万元,决算数大于预算数 主要原因是项目增加。具体情况如下: 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 165.26%, 比年初预算增加 26.77 万元,主要是人员经费增加;支出完成年 初预算 165.26%,比年初预算增加 26.77 万元,主要是人员经费 增加。 2. 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 完 成 年 初 预 算 125.68%,比年初预算增加 383.78 万元,主要是项目增加;支出 完成年初预算 125.68%,比年初预算增加 383.78 万元,主要是 项目增加。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 1946.11 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)支出 3.74 万元,占 0.19%;卫生健 康支出(类)支出 3.76 万元,占 0.2%;城乡社区支出(类)支 出 1936.02 万元,占 99.48%;住房保障支出(类)支出 2.58 万 元,占 0.13%。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 67.79 万元,其中:人员经费 59.5 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴 费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费 8.29 万元,主要包 括办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费。 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万 元,支出决算为 1.2 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元, 增长 0%,与全年预算数持平;较 2019 年度增加 0 万元,增长 0%, 与 2019 年度决算支出数持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费。本单位 2020 年因公出国(境)费支 出 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。无本单 位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;与全年预算数持平。较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2019 年度决算支出数持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 1.2 万元,完成预算的 100%,较预算增 加 0 万元,增长 0%,与全年预算数持平;较上年增加 0 万元,增 长 0%,与 2019 年度决算支出数持平。其中: 公务用车购置费支出:本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较预算增加 0 万元,增长 0%,与全年预算数持平;较上年增 加 0 万元,增长 0%,与 2019 年度决算支出数持平。 公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 1 辆,发生公务用车运行维护费支出 1.2 万元,公车运行 维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%。与全年预算数持平; 较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2019 年度决算支出数持平。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元,完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算增加 0 万元,增长 0%,与全年预算数持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2019 年度决算支出数持平。 六、预算绩效情况说明: (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位对 2020 年度项目支出全面 开展绩效自评,政府性基金预算项目 2 个,共涉及资金 1878.32 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 (二)单位决算中项目绩效自评结果 组织对“束鹿大街西延拆迁原淀粉厂 27 户宿舍回迁安置费 用”项目开展了单位重点评价, 涉及政府性基金预算支出 1494.54 万元。从评价情况来看,我单位 2020 年预算绩效项目总体完成 情况良好,产出指标基本完成,达到预期效益,项目资金拨付到 位。 “束鹿大街西延拆迁原淀粉厂 27 户宿舍回迁安置费用”项 目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,“束鹿大街西延拆迁 原淀粉厂 27 户宿舍回迁安置费用”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1494.54 万元,执行数为 1494.54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项 目发放安置费用 1494.54 万元,涉及 27 户。项目总体完成情况 良好,达到预期绩效目标。 2020 年度预算项目绩效自评表 填报单位: 一、基本情 况 金额单 辛集市房屋征收服务中心 位:万元 束鹿大街西延拆迁原 项目名称 淀粉厂 27 户宿舍回 是否为专项资金 否 实施(主管)单 辛集市房屋征收服务中 位 心 迁安置费用 预 算 预算安排情况 资金到位情况 (调整后) 执 资金执行情况 行 二、预算执 进 行情况 度 预算数 1494.54 到位数 1494.54 执行数 1494.54 其中:财政资金 1494.54 其中:财政资金 1494.54 其中:财政资金 1494.54 其他 其他 100% 其他 总 体 年度预期目标 三、目标完 具体完成情况 完 成 成情况 率 对项目拆迁进行安置补偿,保障被拆迁户利益。 安置补偿已拨付到位 单 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符 号 值 单位 100% 项 实际完成值 (文字描述) 指 自 标 评 完 得 成 分 情 况 指标 1 (截止预算 (与绩效 四、年度绩 年度末的完 目标申报 效指标完成 数量指标 情况 成情况) 表一致) 指标 2 … 产出指标 指标 1 (50) 质量指标 指标 2 … 补偿资金 时效指标 到位率 指标 2 … 50 = 100% 安置补偿已 完 拨付到位 成 50 指标 1 成本指标 指标 2 … 经济效益 指标 指标 1 指标 2 … 保障被拆 效益指标 30 保障被拆迁户利 保障被拆迁 完 迁户利 益,维护社会稳 户利益,维 成 社会效益 益,维护 定 护社会稳定 指标 社会稳定 30 指标 2 (30) … 生态效益 指标 可持续影 响指标 指标 1 指标 2 … 指标 1 指标 2 … 指标 1 满意度指标 满意度指 (10) 标 10 完 10 成 指标 2 … 预算执行率 预算执行 (10) 率 = 10 100% 五、存在问 下一步整改 10 成 自评总分 题、原因及 完 继续加强预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益 措施 (三)财政评价项目绩效评价结果: 本单位 2020 年度无财政评价项目。 七、机关运行经费情况: 本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元,与全年预算数 100 持平;比 2019 年度增加 0 万元,增长 0%。与 2019 年度决算支 出数持平。 八、政府采购情况: 本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。从采购类型来 看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元,占政府 采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政 府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,比上年增 加 0 辆。其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干 部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤 用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他 用车 1 辆,其他用车主要是外出工地用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),比上年增加 0 套。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支 出,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 第三部分相关名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 (十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 (十一)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位:辛集市房屋征收服务中心 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,878.32 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 3.74 9 九、卫生健康支出 40 3.76 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 22 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 67.79 一、一般公共服务支出 行次 1,946.11 本年支出合计 32 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 1,936.02 2.58 1,946.11 61 1,946.11 总计 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 62 1,946.11 收入决算表 公开 02 表 单位:辛集市房屋征收服务中心 金额单位:万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补 功能分类 合计 收入 助收入 1 2 3 栏次 合计 1,946.11 1,946.11 208 社会保障和就业支出 3.74 3.74 20805 行政事业单位养老支出 3.74 3.74 3.74 3.74 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 3.76 3.76 21011 行政事业单位医疗 3.76 3.76 2101102 事业单位医疗 1.67 1.67 2101103 公务员医疗补助 2.09 2.09 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 21208 2120801 附属单位上 其他 缴收入 收入 6 7 科目名称 科目编码 2080505 事业收入 经营收入 其他城乡社区管理事务支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 1,936.02 1,936.02 57.71 57.71 57.71 57.71 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 221 住房保障支出 2.58 2.58 22102 住房改革支出 2.58 2.58 2210201 住房公积金 2.58 2.58 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 4 5 支出决算表 公开 03 表 单位:辛集市房屋征收服务中心 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 1,946.11 67.79 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.76 3.76 3.76 3.76 功能分类科 科目名称 目编码 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 1,878.32 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101102 事业单位医疗 1.67 1.67 2101103 公务员医疗补助 2.09 2.09 212 城乡社区支出 1,936.02 57.71 57.71 57.71 57.71 57.71 21201 2120199 城乡社区管理事 务 其他城乡社区管 理事务支出 1,878.32 国有土地使用权 21208 出让收入安排的 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 支出 2120801 征地和拆迁补偿 支出 221 住房保障支出 2.58 2.58 22102 住房改革支出 2.58 2.58 2210201 住房公积金 2.58 2.58 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 对附属单位补助 支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位:万元 单位:辛集市房屋征收服务中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营财政 拨款 入 支 行 次 金额 项目 1 栏次 1 67.79 2 1,878.32 2 一般 公共 预算 财政 拨款 3 合计 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 4 5 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 38 8 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 40 3.74 3.74 9 九、卫生健康支出 41 3.76 3.76 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 1,936.02 57.71 12 十二、农林水支出 44 13 45 15 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 49 19 十九、住房保障支出 51 2.58 2.58 20 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 二十三、其他支出 52 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 本年支出合计 57 1,946.11 67.79 1,878.32 年末财政拨款结转和结余 60 1,946.11 67.79 1,878.32 7 14 18 21 22 23 25 26 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财政 拨款 总计 行 次 出 27 1,946.11 28 39 46 47 50 53 54 55 58 59 29 61 30 62 31 63 32 1,946.11 总计 1,878.32 64 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:辛集市房屋征收服务中心 金额单位:万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 67.79 67.79 208 社会保障和就业支出 3.74 3.74 20805 行政事业单位养老支出 3.74 3.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.74 3.74 210 卫生健康支出 3.76 3.76 21011 行政事业单位医疗 3.76 3.76 2101102 事业单位医疗 1.67 1.67 2101103 公务员医疗补助 2.09 2.09 212 城乡社区支出 57.71 57.71 21201 城乡社区管理事务 57.71 57.71 2120199 其他城乡社区管理事务支出 57.71 57.71 221 住房保障支出 2.58 2.58 22102 住房改革支出 2.58 2.58 2210201 住房公积金 2.58 2.58 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万元 单位:辛集市房屋征收服务中心 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 40.12 302 14.63 30201 1.95 30202 30203 30204 13.34 30205 3.74 30206 30207 1.67 30208 2.09 30209 0.12 30211 2.58 30212 30213 30214 19.38 30215 30216 7.22 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 12.16 30229 30231 30239 30240 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 59.50 决算数 科目编码 8.29 307 2.80 30701 30702 310 31001 31002 31003 1.92 31005 31006 31007 0.12 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 1.30 31099 399 39906 0.29 39907 0.66 39908 1.20 39999 公用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 8.29 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位:万元 单位:辛集市房屋征收服务中心 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 1 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 1.20 1.20 6 1.20 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 7 8 1.20 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 1.20 12 1.20 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位:万元 单位:辛集市房屋征收服务中心 项目 年初结转 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排 21208 的支出 2120801 本年支出 征地和拆迁补偿支出 和结余 1 本年收入 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 2 3 4 5 6 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 1,878.32 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位:辛集市房屋征收服务中心 金额单位:万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求以空表列示。