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2、黔南州文学艺术界联合会(本级)2022年部门预算公开报表.pdf

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黔南州州直机关事业单位 2022年部门预算批复表 黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会 批复日期: 2022年3月2日 表1 2022年部门收支预算总表 单位:元 2022年收入 项 目 2022年支出 预算数 支出功能分类 2,512,264.17 一、一般公共服务支出 0.00 二、国防支出 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、教育支出 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、社会保障和就业支出 0.00 八、卫生健康支出 0.00 九、节能环保支出 预算数 本年收入合计 本年支出 合计 2,512,264.17 0.00 二十二、结转下年 .00 .00 .00 .00 .00 2,169,285.81 122,893.20 72,122.04 .00 .00 13,200.00 .00 .00 .00 .00 134,763.12 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2,512,264.17 0.00 收 入 总 计 2,512,264.17 2,512,264.17 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、债务发行费用支出 十、上年结转 支 出 总 计 表2 2022年部门收入预算总表 单位:元 功能分类科目 收入总计 编码 ** 科目名称 ** 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082701 财政对失业保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 213 农林水支出 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1 一、一般公 二、政府性 三、国有资本 共预算财政 基金预算财 经营预算财政 拨款收入 政拨款收入 拨款收入 2 2,512,264.17 2,512,264.17 2,169,285.81 2,169,285.81 2,169,285.81 2,169,285.81 1,805,285.81 1,805,285.81 364,000.00 122,893.20 118,147.92 118,147.92 4,745.28 1,791.60 2,953.68 72,122.04 72,122.04 31,361.64 16,636.08 24,124.32 13,200.00 13,200.00 13,200.00 134,763.12 134,763.12 134,763.12 364,000.00 122,893.20 118,147.92 118,147.92 4,745.28 1,791.60 2,953.68 72,122.04 72,122.04 31,361.64 16,636.08 24,124.32 13,200.00 13,200.00 13,200.00 134,763.12 134,763.12 134,763.12 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、财政专户 管理资金收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、事 业收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、事业单 七、上级补 八、附属单 九、其他 十、上 位经营收入 助收入 位上缴收入 收入 年结转 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2022年部门支出预算总表 单位:元 单位 (科 目)代 码 ** 单位(科目)名称 ** 合计 一、一般 二、政府性 三、国有资本 四、财政专 公共预算 基金预算财 经营预算财政 户管理资金 财政拨款 政拨款支出 拨款支出 拨款支出 支出 1 2 3 4 六、事业 五、事业性 八、附属单位 单位经营 七、上级补助收 九、其 十、上年 收入拨款支 上缴收入拨款 收入拨款 入拨款支出 他支出 结转 出 支出 支出 5 6 7 8 9 10 2,512,264.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,512,264.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 黔南布依族苗族自治州文学艺术界联 合会 文化旅游体育与传媒支出 2,169,285.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 2,169,285.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 1,805,285.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2070199 其他文化和旅游支出 364,000.00 208 社会保障和就业支出 122,893.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 118,147.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,147.92 4,745.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 173001 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出财政对其他社会保险基金的补助 20827 2082701 财政对失业保险基金的补助 1,791.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,953.68 210 卫生健康支出 72,122.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21011 行政事业单位医疗 72,122.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 31,361.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 16,636.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101103 公务员医疗补助 24,124.32 213 农林水支出 13,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 13,200.00 221 住房保障支出 134,763.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22102 住房改革支出 134,763.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 134,763.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 2022年部门财政拨款收支预算总表 单位:元 收 项 入 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 支 预算数 出(按项目类别) 项 目 出(按功能科目分类) 支出功能分类 二、商品和服务支出 运转类公用项目支出 227,137.73 三、公共安全支出 364,000.00 四、教育支出 二、项目支出 .00 三、对个人和家庭的补助支出 422198.52 三、机关资本性支出(一) .00 四、对企事业单位的补贴 0 运转类其他项目支出 364,000.00 五、科学技术支出 特定目标类项目支出 .00 六、文化旅游体育与传媒支出 .00 收 入 总 计 0.00 2,512,264.17 本年支出 合计 二十二、结转下年 支 出 总 计 2,512,264.17 0.00 2,512,264.17 一、工资福利性支出 .00 预算数 401908.08 80586.96 0 四、机关资本性支出(二) 0 五、转移性支出 2,169,285.81 六、债务利息支出 0 五、对事业单位经常性补助 1607570.61 0 六、对事业单位资本性补助 0 122,893.20 七、基本建设支出 72,122.04 八、其他资本性支出 0 七、对企业补助 0 0 八、对企业资本性支出 0 0 九、节能环保支出 .00 九、对个人和家庭的补助 422198.52 十、城乡社区支出 .00 十、对社会保障基金补助 0 十一、农林水支出 13,200.00 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支 出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支 出 十六、住房保障支出 2,512,264.17 经济科目 出(按政府收支分类) 0.00 1,921,126.44 二、国防支出 预算数 .00 支 人员类项目支出 八、卫生健康支出 十、上年结转 出(按经济科目分类) 0.00 2,148,264.17 一、一般公共服务支出 七、社会保障和就业支出 本年收入合计 支 预算数 政府经济分类 1498927.92 一、机关工资福利支出 591137.73 二、机关商品和服务支出 2,512,264.17 一、基本支出 预算数 支 十一、债务利息及费用支出 0 .00 十二、债务还本支出 0 .00 十三、转移性支出 0 .00 十四、预备费及预留 0 .00 十五、其他支出 0 134,763.12 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支 出 十九、预备费 .00 二十、其他支出 .00 二十一、债务付息支出 .00 二十二、债务发行费用支出 本年支出 合计 二十二、结转下年 支 出 总 计 九、其他支出 .00 .00 .00 2,512,264.17 本年支出 合计 2512264.17 本年支出 合计 2512264.17 支 出 总 计 2,512,264.17 支 出 总 计 2,512,264.17 0.00 2,512,264.17 表5 2022年部门一般公共预算支出明细表 单位:元 单位 (科 目)代 码 ** 基本支出 单位(科目)名称 1 小计 2 人员经费 公用经费 小计 州本级支出 州对下支出 6 7 3 4 5 2,512,264.17 2,148,264.17 1,921,126.44 227,137.73 364,000.00 364,000.00 0.00 2,512,264.17 2,148,264.17 1,921,126.44 227,137.73 364,000.00 364,000.00 0.00 207 黔南布依族苗族自治州文学艺术界联合会 文化旅游体育与传媒支出 2,169,285.81 1,805,285.81 1,578,148.08 227,137.73 364,000.00 364,000.00 0.00 20701 文化和旅游 2,169,285.81 1,805,285.81 1,578,148.08 227,137.73 364,000.00 364,000.00 0.00 2070109 群众文化 1,805,285.81 1,805,285.81 1,578,148.08 227,137.73 0.00 .00 .00 2070199 其他文化和旅游支出 364,000.00 社会保障和就业支出 122,893.20 122,893.20 .00 0.00 364,000.00 208 .00 122,893.20 0.00 364,000.00 0.00 .00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 118,147.92 118,147.92 118,147.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118,147.92 118,147.92 财政对其他社会保险基金的补助 4,745.28 4,745.28 .00 0.00 0.00 20827 118,147.92 4,745.28 0.00 .00 0.00 .00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 1,791.60 1,791.60 1,791.60 .00 0.00 .00 .00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,953.68 2,953.68 210 卫生健康支出 72,122.04 72,122.04 2,953.68 72,122.04 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 21011 行政事业单位医疗 72,122.04 72,122.04 72,122.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 31,361.64 31,361.64 31,361.64 .00 0.00 .00 .00 2101102 事业单位医疗 16,636.08 16,636.08 16,636.08 .00 0.00 .00 .00 2101103 公务员医疗补助 24,124.32 24,124.32 农林水支出 13,200.00 13,200.00 .00 0.00 0.00 213 24,124.32 13,200.00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 13,200.00 13,200.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 13,200.00 13,200.00 住房保障支出 134,763.12 134,763.12 .00 0.00 0.00 221 13,200.00 134,763.12 0.00 .00 0.00 .00 0.00 22102 住房改革支出 134,763.12 134,763.12 134,763.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 134,763.12 134,763.12 134,763.12 .00 0.00 .00 .00 173001 ** 合计 总计 项目支出 0.00 表6 2022年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) 黔南布依族 科目编码 类 款 ** ** 单位:元 科目名称 科目编码 类 款 科目名称 ** 合计 501 机关工资福利支出 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 备注 公用经费 1 2,148,264.17 2 1,921,126.44 3 227,137.73 401,908.08 401,908.08 0.00 01 工资奖金津补贴 301 03 奖金 23,379.00 23,379.00 .00 02 社会保障缴费 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 77,197.80 77,197.80 .00 02 社会保障缴费 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 31,361.64 31,361.64 .00 02 社会保障缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 35,924.04 35,924.04 .00 02 社会保障缴费 301 12 其他社会保障缴费 3,721.56 3,721.56 .00 03 住房公积金 301 13 住房公积金 86,324.04 86,324.04 .00 99 其他工资福利支出 301 99 其他工资福利支出 144,000.00 80,586.96 144,000.00 0.00 .00 80,586.96 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 302 29 福利费 13,986.96 .00 13,986.96 01 办公经费 302 39 其他交通费用 66,600.00 1,097,019.84 .00 1,097,019.84 66,600.00 0.00 505 对事业单位经常性补助 01 工资福利支出 301 01 基本工资 428,244.00 428,244.00 .00 01 工资福利支出 301 02 津贴补贴 342,840.00 342,840.00 .00 01 工资福利支出 301 03 奖金 12,307.92 12,307.92 .00 01 工资福利支出 301 07 绩效工资 86,454.60 86,454.60 .00 01 工资福利支出 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 40,950.12 40,950.12 .00 01 工资福利支出 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 16,636.08 16,636.08 .00 01 工资福利支出 301 11 公务员医疗补助缴费 24,124.32 24,124.32 .00 01 工资福利支出 301 12 其他社会保障缴费 1,023.72 1,023.72 .00 01 工资福利支出 301 13 住房公积金 48,439.08 48,439.08 .00 01 工资福利支出 301 99 其他工资福利支出 96,000.00 96,000.00 .00 4 505 对事业单位经常性补助 146,550.77 0.00 146,550.77 02 商品和服务支出 302 01 办公费 14,758.00 .00 14,758.00 02 商品和服务支出 302 07 邮电费 11,280.00 .00 11,280.00 02 商品和服务支出 302 11 差旅费 4,700.00 .00 4,700.00 02 商品和服务支出 302 26 劳务费 20,000.00 .00 20,000.00 02 商品和服务支出 302 28 工会经费 34,070.77 .00 34,070.77 02 商品和服务支出 302 99 其他商品和服务支出 61,742.00 422,198.52 .00 422,198.52 61,742.00 0.00 509 对个人和家庭的补助 01 社会福利和救助 303 05 生活补助 13,200.00 13,200.00 .00 05 离退休费 303 02 退休费 408,498.52 408,498.52 .00 99 其他对个人和家庭补助 303 99 其他对个人和家庭的补助 500.00 500.00 .00 表7 2022年部门政府性基金预算支出明细表 单位:元 单位(科 目)代码 ** 基本支出 单位(科目)名称 总计 ** 合计 1 小计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 公用经费 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 小计 本级支出 对下支出 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 表8 2022年机关(事业)单位一般公共预算运转经费明细表 单位:元 项目 功能科目 编码 名称 ** 预算安排数 3 227,137.73 合计 227,137.73 商品和服务支出 办公费 2070109 群众文化 14,758.00 邮电费 2070109 群众文化 11,280.00 差旅费 2070109 群众文化 4,700.00 劳务费 2070109 群众文化 20,000.00 工会经费 2070109 群众文化 34,070.77 福利费 2070109 群众文化 13,986.96 其他交通费用 2070109 群众文化 66,600.00 其他商品和服务支出 2070109 群众文化 61,742.00 2022年部门预算批复表 一级项目 二级项目名称 项目类别 功能科目 编码 功能科目名称 部门 经济 科目 编码 ** ** ** ** ** ** 部门经济科目名称 ** 政府经 政府经济科目名 济科目 预算批复数 称 编码 ** ** 2,512,264.17 合计 地方标准工资支出 国家标准工资支出 国家标准工资支出 1 九、目标奖(超绩效) 十、在职工资附加性支出 五、艰苦边远地区津贴 (国家津补贴) 人员类 2070109 群众文化 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 144,000.00 人员类 2070109 群众文化 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 96,000.00 人员类 2070109 群众文化 30302 退休费 50905 离退休费 144,000.00 人员类 2080505 社会保障缴费 77,197.80 人员类 2080505 工资福利支出 40,950.12 人员类 2082701 机关事业单位基本养老保险缴费支 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 出 机关事业单位基本养老保险缴费支 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 出 30112 其他社会保障缴费 50102 财政对失业保险基金的补助 社会保障缴费 1,791.60 人员类 2082702 财政对工伤保险基金的补助 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1,929.96 人员类 2082702 财政对工伤保险基金的补助 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1,023.72 人员类 2101101 行政单位医疗 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 31,361.64 人员类 2101102 事业单位医疗 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 16,636.08 人员类 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 24,124.32 人员类 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 48,439.08 人员类 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 50103 住房公积金 86,324.04 人员类 2070109 群众文化 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 18,540.00 人员类 2070109 群众文化 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 9,480.00 国家标准工资支出 国家标准工资支出 地方标准工资支出 地方标准工资支出 人员类 2070109 群众文化 30101 基本工资 50501 工资福利支出 280,548.00 人员类 2070109 群众文化 30101 基本工资 50501 工资福利支出 147,696.00 二、公务员年终一次性奖 人员类 金 八、其他津补贴 人员类 2070109 群众文化 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 23,379.00 2070109 群众文化 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 55,800.00 人员类 2070109 群众文化 30302 退休费 50905 离退休费 253,202.64 人员类 2070109 群众文化 30302 退休费 50905 离退休费 11,295.88 人员类 2070109 群众文化 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 35,924.04 人员类 2070109 群众文化 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 一、在职人员基本工资 十四、退休人员经费 500.00 州级工资支出 十五、编外人员 人员类 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 13,200.00 地方标准工资支出 七、保留的改革性补贴 人员类 2070109 群众文化 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 259,020.00 国家标准工资支出 十七、事业单位年终一次 人员类 性奖金 三、事业单位绩效工资 人员类 2070109 群众文化 30103 奖金 50501 工资福利支出 12,307.92 2070109 群众文化 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 86,454.60 群众文化 30239 其他交通费用 50201 办公经费 66,600.00 群众文化 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 7,200.00 运转类公用 2070109 群众文化 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 4,700.00 运转类公用 2070109 群众文化 30201 办公费 50502 商品和服务支出 14,758.00 运转类公用 2070109 群众文化 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 20,000.00 运转类公用 2070109 群众文化 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 4,700.00 运转类公用 2070109 群众文化 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 49,842.00 运转类公用 2070109 群众文化 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 16,920.00 运转类公用 2070109 群众文化 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 11,280.00 运转类公用 2070109 群众文化 30229 福利费 50201 办公经费 8,564.88 运转类公用 2070109 群众文化 30229 福利费 50201 办公经费 5,422.08 国家标准工资支出 公用经费 公用经费 公用经费 公用经费 7、公务交通补贴(取 运转类公用 2070109 数) 5、离退休干部公用经费 运转类公用 2070109 1、定额公用经费 3、福利费(计提) 4、工会经费(计提) 运转类公用 2070109 群众文化 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 17,150.77 其他运转-专项业务费 10个协会活动工作经费 运转类其他 2070199 其他文化和旅游支出 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 91,000.00 运转类其他 2070199 其他文化和旅游支出 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 68,500.00 运转类其他 2070199 其他文化和旅游支出 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 68,000.00 其他运转-专项业务费 文艺活动暨驻村工作经费 运转类其他 2070199 其他文化和旅游支出 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 9,100.00 运转类其他 2070199 其他文化和旅游支出 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 10,000.00 文艺创作暨文艺活动工作 运转类其他 2070199 经费 运转类其他 2070199 其他文化和旅游支出 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 10,600.00 其他文化和旅游支出 30216 培训费 50502 商品和服务支出 8,000.00 运转类其他 2070199 其他文化和旅游支出 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 26,000.00 运转类其他 2070199 其他文化和旅游支出 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 15,000.00 其他文化和旅游支出 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 20,000.00 其他文化和旅游支出 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 37,800.00 公用经费 其他运转-专项业务费 《夜郎文学》办刊经费 其他运转-专项业务费 其他运转-专项业务费 文艺振兴乡村五项活动工 运转类其他 2070199 作经费 运转类其他 2070199 2022年机关(事业)单位一般公共预算项目经费明细表 单位:元 一级项目 单位(项目)名称 ** ** 合计 项目类别 编码 功能科目 名称 ** ** 部门预算经济科目 编码 名称 政府预算经济科目 编码 名称 ** ** ** ** 10个协会活动工作经费 364,000.00 91,000.00 运转类其他 2070199 其他运转-专项业务费 其他运转-专项业务费 其他运转-专项业务费 其他运转-专项业务费 《夜郎文学》办刊经费 其他文化和旅游支出 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 运转类其他 文艺创作暨文艺活动工 作经费 运转类其他 91,000.00 136,500.00 运转类其他 文艺活动暨驻村工作经 费 文艺振兴乡村五项活动 工作经费 1 364,000.00 黔南布依族苗族自治州文 学艺术界联合会 其他运转-专项业务费 预算数 2070199 其他文化和旅游支出 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 68,000.00 2070199 其他文化和旅游支出 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 68,500.00 9,100.00 2070199 其他文化和旅游支出 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 9,100.00 54,600.00 2070199 其他文化和旅游支出 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 10,000.00 2070199 其他文化和旅游支出 30216 培训费 50502 商品和服务支出 8,000.00 2070199 其他文化和旅游支出 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 10,600.00 2070199 其他文化和旅游支出 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 26,000.00 72,800.00 运转类其他 2070199 其他文化和旅游支出 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 15,000.00 2070199 其他文化和旅游支出 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 20,000.00 2070199 其他文化和旅游支出 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 37,800.00 注:基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。 2022年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表 金额单位:元 资金性质 预算单位 1 科目编码及名称 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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