可可文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

襄垣县2020年归国华侨联合会预算公开情况说明.docx

important 重要7 页 17.899 KB下载文档
襄垣县2020年归国华侨联合会预算公开情况说明.docx襄垣县2020年归国华侨联合会预算公开情况说明.docx襄垣县2020年归国华侨联合会预算公开情况说明.docx襄垣县2020年归国华侨联合会预算公开情况说明.docx襄垣县2020年归国华侨联合会预算公开情况说明.docx襄垣县2020年归国华侨联合会预算公开情况说明.docx
当前文档共7页 2.88
下载后继续阅读

襄垣县2020年归国华侨联合会预算公开情况说明.docx

襄垣县归国华侨联合会 2020 年部门预算公开情况说明 一、部门主要职能 服务经济建设、依法维护侨益、积极参政议政、拓展海 外联谊、弘扬中华文化、参与社会建设。 二、部门基本情况 (一)机构设置情况 襄垣县归国华侨联合会内设 1 个职能股室,为办公室。 (二)人员情况说明 现有行政、事业编制 4 名,其中,行政编制 1 名,事业 编制 3 名。实有 4 人,其中公务员 1 名,行政工勤 0 人,事 业人员 3 名,其他 0 人。 三.预算收支增减变化情况说明 襄垣县归国华侨联合会 2020 年度收入总计 43.38 万元, 支出预算总计 43.38 万元,与上年相比增加(减少)2.64 万 元,增长(减少)6.48%,主要原因是业务活动增加、工资 自然增长。支出预算总计 43.38 万元。与上年相比增加 2.64 万元,增加 6.48%,主要原因是业务活动增加、工资自然增 长。其中: (一)收入预算总计 43.38 万元。包括: 1.财政拨款收入预算总计 43.38 万元。 (1)一般公共预算收入预算 32 万元,与上年相比增加 增加 1.9 万元,增长 6.3%,主要原因是业务活动增加、工资 自然增长。 (2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减 少) 万元,增长(减少)0 %。主要原因是本单位本年度无 此项预算,故无此项说明情况。 2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相 比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是本单 位本年度无此项预算,故无此项说明情况。 3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减 少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是本单位本年度无 此项预算,故无此项说明情况。 4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减 少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是本单位本年度无 此项预算,故无此项说明情况。 (二)支出预算总计 43.38 万元。包括: 1.一般公共服务(类)支出 32 万元,主要用于单位运 转。与上年相比增加 1.9 万元,增长 6.3%。主要原因是业务 活动增加、工资自然增长。 2.公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减 少)0 万元,增长(减少)0 %。,主要原因是本单位本年度 无此项预算,故无此项说明情况。 3.结转下年资金预算数为 0 万元,主要原因是本单位 本年度无此项预算,故无此项说明情况。 此外,基本支出预算数为 43.38 万元。与上年相比增加 1.9 万元,增长 6.3%。主要原因是业务活动增加、工资自然 增长。 项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位本年度无此项预 算,故无此项说明情况。 单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 (减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是本年度无此 项预算,故无此项说明情况。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位机关运行经费支出预算数为 4 万元,较 2019 年 减少 1 万元,其中:办公费支出 1 万元、差旅费支出 1 万元, 工会经费 0.345 万元、福利费 0.73 万元,其他商品和服务 支出 0.925 万元。主要增减变化情况:办公费减少 1 万元, 工会经费减少 0.345 万元,福利费减少 0.73 万元,其他商 品和服务支出减少 0.075 万元, 五、政府采购安排情况说明 本部门 2020 年度政府采购安排 0 万元,其中:政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购 支出总额的 0%。 六、对专业性较强的名词进行解释 (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 (六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的 各项收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基 金弥补当年收支差额的数额。 (八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 (九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及 减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 (十)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行 政任务或事业发展目标所发生的支出。 (十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 (十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 (十六)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 (十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 七、国有资产占用情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日,本单位资产总额 0.34 万元, 其中流动资产 0 万元,固定资产 0 万元,在建工程 0 万元, 无形资产 0.34 万元。固定资产当中,房屋构筑物 0 万元, 汽车 1 辆已完成折旧,单价 200 万元以上大型设备价值 0 万 元,其他固定资产 0 万元。 与上年相比,本年资产总额增加 0 万元。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 我单位本年度项目支出 0 万元,其中:重点项目支出 0 万元。 九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说 明 本部门 2020 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元,较 2019 年减少 0 万元,下降 0%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,因公 出国(境)团组数为 0,人数为 0。较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。 (二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,较 2019 年减少 0 万元,下降 0%。主要原因是:主要原因是本单位本 年度无此项预算,故无此项说明情况。本年度国内公务接待 共 0 批次,共 0 人。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元,较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算 数为 0 万元,较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。本年度公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 0 辆。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 本单位本年度无此项预算,故无此项说明。

相关文章