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伊川县学生资助管理中心2018年度部门决算公开表.xls

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收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 部门:伊川县学生资助管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 389.00 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 329.00 六、其他收入 6 六、社会保障和就业 19 27.00 7 七、医疗卫生和计划生育支出 20 12.00 8 八、农林水支出 21 7.00 22 375.00 本年收入合计 9 389.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 10 10.00 结余分配 23 年初结转和结余 11 10.00 年末结转和结余 24 12 总计 13 24.00 25 399.00 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 总计 26 399.00 收入决算表 公开02表 单位:万元 部门: 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 389.00 389.00 功能分 类科目 编码 科目名称 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 2 页 支出决算表 公开03表 单位:万元 部门: 项 目 本年支出合计 功能分类 科目名称 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 栏次 1 2 3 合计 375.00 282.00 93.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 第 3 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 部门: 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 389.00 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 329 329 6 六、社会保障和就业 20 27 27 7 七、医疗卫生和计划生育支出 21 12 12 8 八、农林水支出 22 7 7 375 375 本年收入合计 9 389.00 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 10.00 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 总计 28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 4 页 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 部门: 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 375.00 282.00 93.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第 5 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门: 经济分 科目名称 类科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 对其他个人和家庭的补助支出 单位:万元 经济分 科目名称 类科目 编码 210 302 商品和服务支出 129 30201 办公费 32 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 9 30205 水费 27 30206 电费 30207 邮电费 10 30208 取暖费 30209 物业管理费 3 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 7 30215 会议费 30216 培训费 6 30217 公务招待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 1 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 决算数 人员经费合计 经济分 类科目 编码 51 310 9 31001 5 31002 0.05 31003 31005 1 31006 3 31007 1 31008 1 31009 31010 5 31011 31012 6 31013 31019 31021 2 31022 31099 312 31201 31203 7 31204 31205 2 31299 3 313 6 31302 31303 399 39906 39907 39908 39999 决算数 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第6页 科目名称 决算数 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 13 13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位:万元 部门: 预算数 合计 1 因公出国 (境)费 2 6.5 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6.5 公务接待 费 合计 6 7 6.5 因公出国 (境)费 8 6 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6 公务接待 费 12 6 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 7 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:万元 部门: 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第 8 页 年末结转和结余 6

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