可可文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

孝义市南阳乡人民政府2018年部门决算公开表.xls

Arjun12 页 77.5 KB下载文档
孝义市南阳乡人民政府2018年部门决算公开表.xls孝义市南阳乡人民政府2018年部门决算公开表.xls孝义市南阳乡人民政府2018年部门决算公开表.xls孝义市南阳乡人民政府2018年部门决算公开表.xls孝义市南阳乡人民政府2018年部门决算公开表.xls孝义市南阳乡人民政府2018年部门决算公开表.xls
当前文档共12页 2.88
下载后继续阅读

孝义市南阳乡人民政府2018年部门决算公开表.xls

2018年收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 编制单位: 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 14,577,719.00 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 37 4,110,244.00 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 607,518.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 484,587.00 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 6,389,601.00 12 十二、农林水支出 48 2,591,856.00 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 14,577,719.00 结余分配 300,000.00 300,000.00 14,377,719.00 61 交纳所得税 62 提取职工福利基金 63 转入事业基金 64 其他 65 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 总计 36 14,877,719.00 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 193,933.00 总计 70 500,000.00 500,000.00 14,877,719.00 2018年收入决算表 公开02表 金额单位:元 编制单位: 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 2010350 208 20805 2080505 2080506 20811 2081107 20815 2081501 210 21007 2100799 212 21203 2120399 213 21307 2130701 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 1,457,719.00 4,110,224.00 4,110,224.00 2,260,599.00 1,849,625.00 607,518.00 494,068.00 484,834.00 9,234.00 63,450.00 63,450.00 50,000.00 50,000.00 184,587.00 184,587.00 184,587.00 6,889,601.00 6,889,601.00 6,889,601.00 2,591,856.00 2,591,856.00 364,400.00 2 1,457,719.00 4,110,224.00 4,110,224.00 2,260,599.00 1,849,625.00 607,518.00 494,068.00 484,834.00 9,234.00 63,450.00 63,450.00 50,000.00 50,000.00 184,587.00 184,587.00 184,587.00 6,889,601.00 6,889,601.00 6,889,601.00 2,591,856.00 2,591,856.00 364,400.00 3 4 5 6 7 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,227,456.00 221 住房保障支出 193,933.00 22102 住房改革支出 193,933.00 2210201 住房公积金 193,933.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2,227,456.00 193,933.00 193,933.00 193,933.00 2018年支出决算表 公开03表 金额单位:元 编制单位: 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 2010350 208 20805 2080505 2080506 20811 2081107 20815 2081501 210 21003 2100302 21007 2100799 212 21203 2120399 213 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 本年支出合计 基本支出 1 2 14,377,719.00 4,982,812.00 4,110,224.00 4,110,224.00 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,110,224.00 4,110,224.00 行政运行 2,260,599.00 2,260,599.00 事业运行 1,849,625.00 1,849,625.00 社会保障和就业支出 607,518.00 494,068.00 行政事业单位离退休 494,068.00 494,068.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 484,834.00 484,834.00 机关事业单位职业年金缴费支出 9,234.00 9,234.00 残疾人事业 63,450.00 0.00 残疾人生活和护理补贴 63,450.00 0.00 自然灾害生活救助 50,000.00 0.00 中央自然灾害生活补助 50,000.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 484,587.00 184,587.00 基层医疗卫生机构 300,000.00 0.00 乡镇卫生院 300,000.00 0.00 计划生育事务 184,587.00 184,587.00 其他计划生育事务支出 184,587.00 184,587.00 城乡社区支出 6,389,601.00 0.00 城乡社区公共设施 6,389,601.00 0.00 其他城乡社区公共设施支出 6,389,601.00 0.00 农林水支出 2,591,856.00 0.00 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 3 9,394,907.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,450.00 0.00 0.00 0.00 63,450.00 63,450.00 50,000.00 50,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 6,389,601.00 6,389,601.00 6,389,601.00 2,591,856.00 4 5 6 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 2,591,856.00 364,400.00 2,227,456.00 193,933.00 193,933.00 193,933.00 0.00 0.00 0.00 193,933.00 193,933.00 193,933.00 2,591,856.00 364,400.00 2,227,456.00 0.00 0.00 0.00 2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额:元 编制单位: 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 3 栏 次 14,577,719.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 14,577,719.00 本年支出合计 行次 出 金额 一般公共预算财政 政府性基金预算财 小计 拨款 政拨款 2 3 4 4,110,224.00 4,110,224.00 1 31 2 32 3 33 4 34 5 35 6 36 7 37 8 38 607,518.00 9 39 484,587.00 10 40 11 41 6,389,601.00 12 42 2,591,856.00 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 193,933.00 20 50 21 51 22 52 23 53 本年收入合计 24 77 14,377,719.00 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 300,000.00 年末财政拨款结转和结余 79 500,000.00 一般公共预算财政拨款 27 300,000.00 基本支出结转 80 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 500,000.00 29 82 总计 30 14,877,719.00 总计 83 14,877,719.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 607,518.00 484,587.00 6,389,601.00 2,591,856.00 193,933.00 14,377,719.00 500,000.00 500,000.00 14,877,719.00 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表 金额:元 编制单位: 项目 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 2010350 208 20805 2080505 2080506 20811 2081107 20815 2081501 210 21003 2100302 21007 2100799 212 21203 2120399 213 21307 2130701 2130705 221 22102 2210201 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 14,377,719 4,982,812 9,394,907 4,110,224 4,110,224 0 4,110,224 4,110,224 0 2,260,599 2,260,599 0 1,849,625 1,849,625 0 607,518 494,068 113,450 494,068 494,068 0 484,834 484,834 0 9,234 9,234 0 63,450 0 63,450 63,450 0 63,450 50,000 0 50,000 50,000 0 50,000 484,587 184,587 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0 300,000 184,587 184,587 0 184,587 184,587 0 6,389,601 0 6,389,601 6,389,601 0 6,389,601 6,389,601 0 6,389,601 2,591,856 0 2,591,856 2,591,856 0 2,591,856 364,400 0 364,400 2,227,456 0 2,227,456 193,933 193,933 0 193,933 193,933 0 193,933 193,933 0 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2018年一般公共预算财政拨款决算表(二) 公开06表 编制单位: 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 金额:元 其中,一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 栏次 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 本年支出合计 小计 人员经费 公用经费 2 4 7,996,634 1 14,377,719 4,003,009 1,392,688 772,012 111,889 4,003,009 1,392,688 772,012 111,889 3 6,381,095 4,003,009 1,392,688 772,012 111,889 558,000 558,000 558,000 484,834 484,834 484,834 9,234 145,451 6,533 193,933 328,455 942,633 645,063 9,234 145,451 6,533 193,933 328,455 942,633 645,063 9,234 145,451 6,533 193,933 328,455 6,800 6,800 6,800 17,117 1,123 17,117 1,123 17,117 1,123 23,069 46,994 106,167 96,300 23,069 46,994 106,167 96,300 23,069 46,994 106,167 96,300 14,377,719 942,633 645,063 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30312 30313 30314 30315 30399 304 30401 30402 30403 30499 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 其他支出 2,378,076 2,378,076 2,378,076 2,378,076 2,378,076 2,378,076 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 6,754,001 6,754,001 6,754,001 6,754,001 6,754,001 6,754,001 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额:元 编制单位: 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 上年结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 编制单位: 金额:元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购预算 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 942,633.00 三、国有资产占用情况 7 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 (二)单位价值200万元以上大型设 备(台、套) 13 8 8 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

相关文章