4.武宣县黄茆镇人民政府2021年度部门决算公开附表(本级).xls
收入支出决算总表 部门:武宣县黄茆镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 3,923.55 86.33 31.74 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 总计 31 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 4,041.62 44.36 4,085.98 收入支出决算总表 表一 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 1,006.72 1.76 6.50 65.83 42.90 0.10 882.54 1,388.45 643.57 36.18 2.35 0.60 4,077.50 8.48 4,085.98 收入决算表 部门:武宣县黄茆镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 2010104 2010199 20102 2010202 20103 2010301 2010302 2010399 20105 2010502 2010505 2010507 20111 2011101 20126 2012602 20129 2012902 20131 2013102 20132 2013202 20133 2013302 20134 2013404 20199 2019999 204 20402 2040201 20406 2040601 207 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 人大会议 其他人大事务支出 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 统计信息事务 一般行政管理事务 专项统计业务 专项普查活动 纪检监察事务 行政运行 档案事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 一般行政管理事务 统战事务 宗教事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 公安 行政运行 司法 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 本年收入合计 1 4,041.62 970.84 19.60 10.84 4.26 4.49 8.72 8.72 682.09 581.33 75.89 24.87 4.79 2.08 1.96 0.75 0.19 0.19 0.30 0.30 16.17 16.17 47.55 47.55 189.89 189.89 0.75 0.75 0.20 0.20 0.60 0.60 1.76 0.44 0.44 1.32 1.32 6.50 财政拨款收入 2 4,009.88 939.09 19.60 10.84 4.26 4.49 8.72 8.72 650.35 581.28 44.19 24.87 4.79 2.08 1.96 0.75 0.19 0.19 0.30 0.30 16.17 16.17 47.55 47.55 189.89 189.89 0.75 0.75 0.20 0.20 0.60 0.60 1.76 0.44 0.44 1.32 1.32 6.50 20701 2070199 20799 2079999 208 20801 2080199 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 21099 2109999 211 21101 2110199 212 21201 2120199 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21208 2120899 213 21301 2130108 2130122 2130124 2130199 21303 2130306 2130315 2130316 21305 2130501 2130504 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 农业生产发展 农村合作经济 其他农业农村支出 水利 水利工程运行与维护 抗旱 农村水利 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 5.60 5.60 0.90 0.90 65.83 10.97 10.97 54.64 10.78 43.86 0.22 0.22 42.90 42.20 20.58 21.62 0.70 0.70 0.10 0.10 0.10 882.54 120.71 120.71 14.30 14.30 400.42 355.46 44.96 261.39 261.39 85.72 85.72 1,388.45 507.96 1.90 448.29 4.27 53.50 30.32 14.00 14.83 1.49 538.57 3.88 7.33 5.60 5.60 0.90 0.90 65.83 10.97 10.97 54.64 10.78 43.86 0.22 0.22 42.90 42.20 20.58 21.62 0.70 0.70 0.10 0.10 0.10 882.54 120.71 120.71 14.30 14.30 400.42 355.46 44.96 261.39 261.39 85.72 85.72 1,388.45 507.96 1.90 448.29 4.27 53.50 30.32 14.00 14.83 1.49 538.57 3.88 7.33 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 21309 目标价格补贴 2130999 其他目标价格补贴 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200106 自然资源利用与保护 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240104 灾害风险防治 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 527.36 298.53 298.53 0.26 0.26 12.81 12.81 643.57 643.57 643.57 36.18 0.40 0.40 35.78 35.78 2.35 2.35 2.35 0.60 0.60 0.60 527.36 298.53 298.53 0.26 0.26 12.81 12.81 643.57 643.57 643.57 36.18 0.40 0.40 35.78 35.78 2.35 2.35 2.35 0.60 0.60 0.60 收入决算表 收入决算表 表二 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 31.74 31.74 31.74 0.05 31.70 支出决算表 部门:武宣县黄茆镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 2010104 2010199 20102 2010202 20103 2010301 2010302 2010399 20105 2010502 2010505 2010507 20111 2011101 20126 2012602 20129 2012902 20131 2013102 20132 2013202 20133 2013302 20134 2013404 20199 2019999 204 20402 2040201 20406 2040601 207 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 人大会议 其他人大事务支出 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 统计信息事务 一般行政管理事务 专项统计业务 专项普查活动 纪检监察事务 行政运行 档案事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 一般行政管理事务 统战事务 宗教事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 公安 行政运行 司法 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 本年支出合计 1 4,077.50 1,006.72 19.60 10.84 4.26 4.49 8.72 8.72 717.97 587.38 105.73 24.87 4.79 2.08 1.96 0.75 0.19 0.19 0.30 0.30 16.17 16.17 47.55 47.55 189.89 189.89 0.75 0.75 0.20 0.20 0.60 0.60 1.76 0.44 0.44 1.32 1.32 6.50 基本支出 2 958.21 587.56 587.38 587.38 0.19 0.19 1.76 0.44 0.44 1.32 1.32 20701 2070199 20799 2079999 208 20801 2080199 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 21099 2109999 211 21101 2110199 212 21201 2120199 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21208 2120899 213 21301 2130108 2130122 2130124 2130199 21303 2130306 2130315 2130316 21305 2130501 2130504 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 农业生产发展 农村合作经济 其他农业农村支出 水利 水利工程运行与维护 抗旱 农村水利 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 5.60 5.60 0.90 0.90 65.83 10.97 10.97 54.64 10.78 43.86 0.22 0.22 42.90 42.20 20.58 21.62 0.70 0.70 0.10 0.10 0.10 882.54 120.71 120.71 14.30 14.30 400.42 355.46 44.96 261.39 261.39 85.72 85.72 1,388.45 507.96 1.90 448.29 4.27 53.50 30.32 14.00 14.83 1.49 538.57 3.88 7.33 54.64 54.64 10.78 43.86 42.20 42.20 20.58 21.62 236.28 3.88 3.88 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 21309 目标价格补贴 2130999 其他目标价格补贴 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200106 自然资源利用与保护 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240104 灾害风险防治 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 527.36 298.53 298.53 0.26 0.26 12.81 12.81 643.57 643.57 643.57 36.18 0.40 0.40 35.78 35.78 2.35 2.35 2.35 0.60 0.60 0.60 232.40 232.40 35.78 35.78 35.78 出决算表 表三 金额单位:万元 项目支出 3 3,119.29 419.16 19.60 10.84 4.26 4.49 8.72 8.72 130.60 105.73 24.87 4.79 2.08 1.96 0.75 0.30 0.30 16.17 16.17 47.55 47.55 189.89 189.89 0.75 0.75 0.20 0.20 0.60 0.60 6.50 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 5.60 5.60 0.90 0.90 11.19 10.97 10.97 0.22 0.22 0.70 0.70 0.70 0.10 0.10 0.10 882.54 120.71 120.71 14.30 14.30 400.42 355.46 44.96 261.39 261.39 85.72 85.72 1,152.18 507.96 1.90 448.29 4.27 53.50 30.32 14.00 14.83 1.49 534.69 7.33 527.36 66.14 66.14 0.26 0.26 12.81 12.81 643.57 643.57 643.57 0.40 0.40 0.40 2.35 2.35 2.35 0.60 0.60 0.60 财政拨款收入支出决算总表 部门:武宣县黄茆镇人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 3,923.55 一、一般公共服务支出 86.33 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 4,009.88 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 4,009.88 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 入支出决算总表 表四 金额单位:万元 支 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 33 939.09 939.09 34 35 36 1.76 1.76 37 38 39 6.50 6.50 40 65.83 65.83 41 42.90 42.90 42 0.10 0.10 43 882.54 796.82 44 1,388.45 1,388.45 45 46 47 48 49 50 643.57 643.57 51 36.18 36.18 52 53 54 2.35 2.35 55 0.60 56 57 58 59 4,009.88 3,923.55 60 61 62 63 64 4,009.88 3,923.55 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 85.72 0.60 86.33 86.33 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:武宣县黄茆镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 2010104 2010199 20102 2010202 20103 2010301 2010302 2010399 20105 2010502 2010505 2010507 20111 2011101 20126 2012602 20129 2012902 20131 2013102 20132 2013202 20133 2013302 20134 2013404 20199 2019999 204 20402 2040201 20406 2040601 207 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 人大会议 其他人大事务支出 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 统计信息事务 一般行政管理事务 专项统计业务 专项普查活动 纪检监察事务 行政运行 档案事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 一般行政管理事务 统战事务 宗教事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 公安 行政运行 司法 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 本年支出 小计 1 3,923.55 939.09 19.60 10.84 4.26 4.49 8.72 8.72 650.35 581.28 44.19 24.87 4.79 2.08 1.96 0.75 0.19 0.19 0.30 0.30 16.17 16.17 47.55 47.55 189.89 189.89 0.75 0.75 0.20 0.20 0.60 0.60 1.76 0.44 0.44 1.32 1.32 6.50 20701 2070199 20799 2079999 208 20801 2080199 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 21099 2109999 211 21101 2110199 212 21201 2120199 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 213 21301 2130108 2130122 2130124 2130199 21303 2130306 2130315 2130316 21305 2130501 2130504 2130599 21307 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业农村 病虫害控制 农业生产发展 农村合作经济 其他农业农村支出 水利 水利工程运行与维护 抗旱 农村水利 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 5.60 5.60 0.90 0.90 65.83 10.97 10.97 54.64 10.78 43.86 0.22 0.22 42.90 42.20 20.58 21.62 0.70 0.70 0.10 0.10 0.10 796.82 120.71 120.71 14.30 14.30 400.42 355.46 44.96 261.39 261.39 1,388.45 507.96 1.90 448.29 4.27 53.50 30.32 14.00 14.83 1.49 538.57 3.88 7.33 527.36 298.53 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 21309 目标价格补贴 2130999 其他目标价格补贴 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200106 自然资源利用与保护 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240104 灾害风险防治 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 298.53 0.26 0.26 12.81 12.81 643.57 643.57 643.57 36.18 0.40 0.40 35.78 35.78 2.35 2.35 2.35 拨款支出决算表 表五 金额单位:万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 952.12 581.47 581.28 581.28 2,971.43 357.62 19.60 10.84 4.26 4.49 8.72 8.72 69.06 44.19 24.87 4.79 2.08 1.96 0.75 0.19 0.19 0.30 0.30 16.17 16.17 47.55 47.55 189.89 189.89 0.75 0.75 0.20 0.20 0.60 0.60 1.76 0.44 0.44 1.32 1.32 6.50 54.64 5.60 5.60 0.90 0.90 11.19 10.97 10.97 54.64 10.78 43.86 42.20 42.20 20.58 21.62 236.28 3.88 3.88 232.40 0.22 0.22 0.70 0.70 0.70 0.10 0.10 0.10 796.82 120.71 120.71 14.30 14.30 400.42 355.46 44.96 261.39 261.39 1,152.18 507.96 1.90 448.29 4.27 53.50 30.32 14.00 14.83 1.49 534.69 7.33 527.36 66.14 232.40 35.78 66.14 0.26 0.26 12.81 12.81 643.57 643.57 643.57 0.40 0.40 0.40 35.78 35.78 2.35 2.35 2.35 一般公共预算财政拨款基本支出 部门:武宣县黄茆镇人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 732.12 302 100.32 30201 92.84 30202 180.24 30203 11.40 30204 30205 43.86 30206 30207 20.36 30208 20.88 30209 28.39 30211 35.78 30212 30213 198.06 30214 128.47 30215 30216 10.78 30217 30218 30224 111.86 30225 30226 0.74 30227 30228 1.20 30229 30231 30239 3.89 30240 30299 人员经费合计 860.59 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目编 决算数 码 91.53 307 2.06 30701 0.40 30702 310 31001 0.29 31002 1.10 31003 3.60 31005 31006 31007 40.11 31008 31009 0.76 31010 31011 31012 0.19 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 8.21 39907 39908 7.37 39999 11.29 16.15 公用经费合计 预算财政拨款基本支出决算明细表 明细表 表六 金额单位:万元 公用经费 用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 91.53 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门:武宣县黄茆镇人民政府 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 7.50 7.50 7.50 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定 年度结转资金安排的实际支出。 财政拨款“三公”经费支出决算表 表七 金额单位:万元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 小计 费 费 7 8 9 10 11 12 7.37 7.37 7.37 ”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:武宣县黄茆镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120899 229 22960 2296002 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 86.33 85.72 85.72 85.72 0.60 0.60 0.60 政拨款收入支出决算表 况。 表八 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 86.33 85.72 85.72 85.72 0.60 0.60 0.60 年末结转和结余 6 86.33 85.72 85.72 85.72 0.60 0.60 0.60 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:武宣县黄茆镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明武宣县黄茆镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数 表 表九 金额单位:万元 年支出 项目支出 3 预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。