东莞市清溪人力资源服务中心2020年度部门决算公开.pdf
2020 年东莞市清溪人力资源服务中心 决算公开 1 目 录 第一部分 东莞市清溪人力资源服务中心概况 一、单位主要职责 二、单位决算单位构成 第二部分东莞市清溪人力资源服务中心 2020 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分东莞市清溪人力资源服务中心 2020 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分东莞市清溪人力资源服务中心概况 (一) 部门(单位)主要职责 (一)负责辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就 业、涉外的具体服务工作; (二)负责辖区内政策性就业安置,失业职工再就业服务工作; (三)协助承办用工申报工作; (四)负责劳务扶贫和劳务合作工作; (五)负责辖区内职业技能培训和职业技能考核鉴定服务工作; (六)负责劳动力市场信息网络建设工作; (七)负责流动就业统计工作; (八)负责人才供求信息收集、贮存,为用人单位推荐专业技术、 管理人员; (九)为专业技术、管理人员提供需求信息,推荐就业; (十)提供人才流动有关政策、法规咨询服务; (十一)举办本镇劳动力和人才集市、招聘会; (十二)承办有关专业技术资格(职称)的审核工作; (十三)开展智力成果交流、转让和推广应用; (十四)负责在本镇就业本市生源高校毕业生的人事代理; (十五)承担上级部门交办的其他任务。 (二) 部门决算单位构成 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。 3 第二部分东莞市清溪人力资源服务中心 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 526.63 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 441.83 9 九、卫生健康支出 39 1.12 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 84.15 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 526.63 本年支出合计 57 527.10 使用非财政拨款结余 28 0.59 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.12 总计 30 527.22 总计 60 527.22 注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 项 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 526.63 526.63 208 社会保障和就业支 出 441.36 441.36 20801 人力资源和社会保 障管理事务 441.36 441.36 2080101 行政运行 441.36 210 卫生健康支出 21004 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 84.15 84.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 84.15 84.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 84.15 84.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 7 表3 支出决算表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 527.1 525.98 1.12 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 441.83 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 441.83 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 441.83 441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.12 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 1.12 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 1.12 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 84.15 84.15 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 84.15 84.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 84.15 84.15 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 8 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 526.63 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 441.83 441.83 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 1.12 1.12 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 84.15 84.15 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 526.63 本年支出合计 58 527.1 0.00 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.59 年末财政拨款结转和结 余 59 0.12 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 527.22 527.22 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 527.1 525.98 1.12 208 社会保障和就业支出 441.83 441.83 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 441.83 441.83 0.00 2080101 行政运行 441.83 441.83 0.00 210 卫生健康支出 1.12 0.00 1.12 2104 公共卫生 1.12 0.00 1.12 2100409 重大公共卫生服务 1.12 0.00 1.12 221 住房保障支出 84.15 84.15 0.00 22102 住房改革支出 84.15 84.15 0.00 2210202 提租补贴 84.15 84.15 0.00 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容 12 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 404.53 302 商品和服务支出 30.39 30101 基本工资 50.37 30201 办公费 8.43 30102 津贴补贴 151.24 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 10.04 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 1.94 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 88.68 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.46 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 15.23 30207 邮电费 0.42 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 11.21 30209 物业管理费 0.26 30112 其他社会保障缴费 11.35 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 34.01 30212 因公出国(境)费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.63 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 13 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 89.55 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 5.4 30217 公务接待费 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.6 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.79 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.02 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 84.15 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 8.24 307 债务利息及费用支出 0.00 14 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 1.51 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.51 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 31.9 494.08 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容 16 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.64 因公出国 (境)费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.64 0.00 因公出国 (境)费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 17 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 项 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 无 单位:万元 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 18 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门(单位):东莞市清溪人力资源服务中心 项 单位:万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 无 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 19 第三部分 东莞市清溪人力资源服务中心 2020 年部门决 算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 东莞市清溪人力资源服务中心 2020 年度总收入 526.63 万 元,其中本年收入 526.63 万元。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入 526.63 万元,比上年决算数 减少 29.18 万元,减少 5.25%,主要变动情况:一是:人员经费 减少。 (二)年度支出总体情况 东莞市清溪人力资源服务中心 2020 年度总支出 527.1 万元, 其中本年支出 527.1 万元。具体情况如下: 1.基本支出 525.98 万元,比上年决算数减少 30.11 万元, 减少 5.41%,主要变动情况:人员经费减少。 2.项目支出 1.12 万元,比上年决算数增加 1.12 万元,增长 100%,主要变动情况:增加疫情防控专项。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2020 年度财政拨款收入说明 东莞市清溪人力资源服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 526.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 526.63 万元, 比上年决算数减少 29.18 万元,减少 5.25%;主要变动情况:人 员经费减少。 20 (二)2020 年度财政拨款支出说明 东莞市清溪人力资源服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 527.1 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 527.1 万元,比 年初预算数减少 49.31 万元,减少 8.55%;主要变动情况:人员 经费减少。 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 东莞市清溪人力资源服务中心 2020 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0.64 万元的 0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制 “三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0% ;公务接 待费支出 0 万元,占 0% 。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 31.9 万元,比预算数增加 0.32 万元,增加 1.01%。 主要动情况是:人员增加,公用经费 增加。 21 (二)政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 1.51 万元,其中:政府采 购货物支出 1.51 万元。授予中小企业合同金额 1.51 万元,占政 府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1.51 万 元,占政府采购支出总额的 100%。 (三)国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,2020 年度我部门(单位)组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效 自评,其中一级项目 1 个,共涉及资金 1.12 万元,占一般公共 预算项目支出总额的 100%。 绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述:对 1 个项目进行绩效自评,其 中优 1 个。 22 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 23 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工 作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购 置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 24