沧州市仲裁委2017年度部门决算公开.pdf
目 第一部分 录 沧州仲裁委员会秘书处部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2017年度沧州仲裁委员会秘书处部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 沧州仲裁委员会秘书处部门决算情况说明 一、2017年度综合收支与年初预算数对比情况说明 二、2017年度收入支出决算总表情况说明 三、2017年度收入决算情况说明 四、2017年度支出决算情况说明 五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 六、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 七、2017年度“三公”经费支出情况说明 八、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明 九、2017年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分:沧州仲裁委员会秘书处部门概况 一、主要职能 (一)以仲裁的方式,公正、及时解决平等主体的公民、法人和其他组 织之间发生的经济合同纠纷和其他财产权益纠纷。 (二)进一步推行仲裁法律制度。 二、机构设置 根据部门决算编报要求,纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单 位共1个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 沧州仲裁委员会秘书处 第二部分:沧州仲裁委员会秘书处部门决算报表 收入支出决算总表 财决批复 01 表 部门:沧州仲裁委员会秘书处 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算 财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行 次 1 金额 项目 1 栏次 537.29 一、一般公共服务支出 行 次 金额 2 30 0.00 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 3 4 5 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 537.29 本年支出合计 0.00 结余分配 473.18 其中:提取职工福利基金 32 33 34 35 36 37 0.00 725.95 0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725.95 0.00 0.00 280.50 54 0.00 年末结转和结余 55 其中:项目支出结转和结 27 56 余 28 57 总计 29 1,010.47 总计 58 注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 284.52 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结 25 余 26 — 1 — 转入事业基金 176.40 1,010.47 收入决算表 财决批复 02 表 部门:沧州仲裁委员会秘书处 金额单位:万元 科目名称 本年收 入合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业 收入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 537.29 537.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 537.29 537.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 537.29 537.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.29 537.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 类 款 2040609 项 仲裁 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —2.%d — 支出决算表 财决批复 03 表 部门:沧州仲裁委员会秘书处 金额单位:万元 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支 出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 725.95 438.55 287.39 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 725.95 438.55 287.39 0.00 0.00 0.00 20406 司法 725.95 438.55 287.39 0.00 0.00 0.00 725.95 438.55 287.39 0.00 0.00 0.00 科目编码 类 款 项 2040609 仲裁 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 财政拨款收入支出决算总表 财决批复 04 表 部门:沧州仲裁委员会秘书处 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 金额单位:万元 金额 项目 1 行 次 栏次 1 537.29 2 0.00 2 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 725.95 725.95 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 九、医疗卫生与计划生育支 出 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 49 725.95 725.95 0.00 50 284.52 284.52 0.00 1,010.47 1,010.47 0.00 22 537.29 年初财政拨款结转和结余 23 473.18 一般公共预算财政拨款 24 473.18 51 25 0.00 52 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 26 总计 政府性基 28 本年收入合计 款 合计 一般公共 一、一般公共服务支出 9 政府性基金预算财政拨 出 27 53 1,010.47 总计 54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余 的情况。 — 4 — 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决批复 05 表 部门:沧州仲裁委员会秘书处 金额单位:万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转 科目编码 类 款 项 科目 名称 合计 栏次 1 合 计 基本支 出结转 项目支 出结转 合计 和结余 2 3 473.18 192.68 280.50 473.18 192.68 4 基本支 项目支 出 出 合计 基本支 项目支 出 出 基本 合计 和结余 支出 项目 项目 结转 支出 支出 结转 结余 5 6 7 8 9 10 11 12 13 537.29 354.00 183.29 725.95 438.55 287.39 284.52 108.12 176.40 0.00 280.50 537.29 354.00 183.29 725.95 438.55 287.39 284.52 108.12 176.40 0.00 公共 204 安全 支出 20406 司法 473.18 192.68 280.50 537.29 354.00 183.29 725.95 438.55 287.39 284.52 108.12 176.40 0.00 2040609 仲裁 473.18 192.68 280.50 537.29 354.00 183.29 725.95 438.55 287.39 284.52 108.12 176.40 0.00 2.本表批复到项级科目。 — 5.%d — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决批复 06 表 部门:沧州仲裁委员会秘书处 金额单位:万元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 30108 303 对个人和家庭的补助 金额 355.21 187.80 0.00 0.00 167.41 0.00 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 0.00 30207 邮电费 4.19 31008 0.00 30208 0.00 30209 取暖费 物业管理费 13.52 31009 0.88 31010 0.00 30211 差旅费 5.78 31011 离休费 0.00 30212 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 30311 30312 30313 住房公积金 提租补贴 购房补贴 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 30314 采暖补贴 0.00 30231 物业服务补贴 其他对个人和家庭 30399 的补助支出 0.00 30239 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 0.00 30240 30299 人员经费合计 科目名称 0.00 30206 30301 30315 公用经费 科目 金额 科目名称 编码 66.75 310 其他资本性支出 10.04 31001 房屋建筑物购建 6.70 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.22 31005 基础设施建设 1.06 31006 大型修缮 信息网络及软件购 1.03 31007 置更新 355.21 因公出国(境) 费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.00 31012 0.61 4.00 2.25 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 金额 16.59 0.00 16.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 307 1.68 30701 1.89 30707 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位 的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 6.82 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.66 30499 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 83.34 — 6 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决批复 07 表 部门:沧州仲裁委员会秘书处 金额单位:万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目 名称 栏次 合计 基本 支出 结转 项目支 出结转 和结余 1 2 3 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项目 支出 4 5 6 合计 注:我部门无此项数据,空表列示。 — 7.%d — 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出结转 和结余 项 目 支 项目支 出 出结余 结 转 12 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 08 表 编制单位:沧州仲裁委员会秘书处 2018 年 7 月 金额单位:万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 年初结转 和结余 科目名称 栏次 1 年末结转和结 余 本年收入 2 合计 注:我部门无此项数据,空表列示。 — %d — 小计 基本支 出 项目支出 3 4 5 6 “三公”经费及相关信息统计表 财决公开 09 表 编制单位:沧州仲裁委员会秘书处 项 目 2018 年 7 月 金额单位:万元 行 次 预算数 统计数 项 目 行 次 统计数 1 2 栏 次 一、“三公”经费支出 1 — — 二、机关运行经费 22 0.00 (一)支出合计 2 14.40 6.82 三、国有资产占用情况 22 — 1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 23 4 2.公务用车购置及运行维 护费 4 14.40 6.82 1.部级领导干部用车 24 0 (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 2.一般公务用车 25 4 6 14.40 6.82 3.一般执法执勤用车 26 0 7 0.00 0.00 4.特种专业技术用车 27 0 8 0.00 0.00 5.其他用车 28 0 其中:外事接待费 9 0.00 0.00 29 0 (2)国(境)外接待费 10 0.00 30 0 11 — 12 — 0 33 13 — 0 34 3.公务用车购置数(辆) 14 — 0 35 4.公务用车保有量(辆) 15 — 4 36 5.国内公务接待批次(个) 16 — 0 37 17 — 0 38 6.国内公务接待人次(人) 18 — 0 39 19 — 0 40 20 — 0 41 21 — 0 42 栏 次 (2)公务用车运行维护 费 3.公务接待费 (1)国内接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数 (个) 2.因公出国(境)人次数 (人) 其中:外事接待批次 (个) 其中:外事接待人次 (人) 7.国(境)外公务接待批 次(个) 8.国(境)外公务接待人 次(人) (二)单价 50 万元以上通用设备 (台,套) (三)单价 100 万元以上专用设备 0.00 (台,套) — 32 — %d — 3 政府采购情况表 财决公开 10 表 编制单位:沧州仲裁委员会秘书处 2018 年 7 月 金额单位:万元 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 项目 总计 栏次 合 1 合计 一般公共预 算 政府性基金预算 其他资金 2 3 4 5 非财政性资金 6 计 货物 工程 服务 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 项目 总计 栏次 合 7 合计 一般公共预 算 政府性基金预算 其他资金 8 9 10 11 计 货物 工程 服务 备注:我部门无此项数据,空表列示。 — %d — 非财政性资金 12 第三部分:沧州仲裁委员会秘书处部门决算情况说明 一、2017年度综合收支与年初预算数对比情况说明 2017年度综合收入总计537.29万元,年初预算数为444.61万元,增加 92.68万元,增长20.8%。主要原因是追加了部分办公经费预算。2017年度综 合支出总计725.95万元,年初预算数为444.61万元,增加281.34万元,增长 63%。主要原因是追加了部分办公经费预算,且使用了2016年度的结余资金。 二、2017年度收入支出决算总表情况说明 2017年度决算收入总计537.29万元,决算支出总计725.95万元 。与2016 年决算相比,分别减少339.97万元和减少31.4万元,减少38%和减少4%。决 算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余473.18 万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余284.52万元。 三、2017年度收入决算情况说明 本年收入合计537.29万元,其中:财政拨款收入537.29万元、事业收入 0万元、其他收入0万元。具体情况如下: (一)财政拨款收入537.29万元。较 2016年决算减少 339.97万元,下 降 38%,主要原因是使用了2016年度的结余资金。 (二)事业收入0万元。 (三)其他收入0万元。 四、2017年度支出决算情况说明 本年支出合计725.95万元,其中:基本支出438.55万元,占60%;项目 支出287.39万元,占40%。与2016年度决算相比分别增加13.25万元和减少 44.66万元,增加3%和减少13%。主要原因是按相关政策调整工资导致基本支 出增加,项目支出减少原因是由于实行报账制,办事处办公经费较去年减少。 五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2017年度财政拨款收入决算总计537.29万元,与预算数相比增加92.68 万元,增加20.8%,主要原因是追加了部分办公经费预算,与2016年度决算 相比减少339.97万元,减少38%,主要原因是收费较去年减少。财政拨款支 出决算总计725.95万元,与预算数相比增加281.34万元,增加63%。主要原 因是追加了部分办公经费预算,且使用了2016年度的结余资金,与2016年度 决算相比,减少31.4万元,减少4%,主要原因是由于实行报账制,办事处办 公经费较去年减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 473.18万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余284.52万元。 六、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款收入决算与预算数对比情况 2017年度一般公共预算财政拨款收入决算总计 537.29万元,与预算数 相比增加92.68万元,增加20.8%,主要原因是追加了部分办公经费预算,与 2016年度决算相比减少339.97万元,减少38%,主要原因是收费较去年减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算与预算数对比情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为444.61万元,本年支出决 算为725.95万元,占预算数的163%。主要原因是追加了部分办公经费预算, 且使用了2016年度的结余资金。与2016年决算相比,财政拨款支出减少31.4 万元,减少4%。主要原因是项目支出减少。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构 2017年度一般公共预算财政拨款支出725.95万元,按功能分类主要用 于以下方面: (1)一般公共服务支出(类)725.95万元,主要是工资福利及商品服 务支出。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出438.55万元,支出具体情况 如下: 1、工资福利支出355.21万元,较2016年决算数增加31.65万元,增长 9%。主要原因是按相关政策调整工资。 2、商品和服务支出66.75万元,较2016年决算数增加12.38万元,增加 22.7%。主要原因是取暖费按相关政策上调,另外,办公费等相关费用因办 理复杂案件的需要略有增长。 3、其他资本性支出16.59万元,较2016年决算数减少30.78万元,减少 65%。主要原因是2016年度支出了47.73万元的信息网络维护费,而2017年度 无此项支出。 七、2017年度“三公”经费支出情况说明 2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制 “三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 6.82万元。较2016年决算减少6.89万元,减少50%,原因是减少了公务用车 运行维护费支出。 全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境)团组数为0 , 人次数为 0 ,与预算数持平 ,与2016年度决算持平,无增减变化。 全年发生公务用车购置及运行维护费6.82万元, 2017年度购置公务用 车0辆,年末公务用车保有量4辆,较预算数压减7.58万元,减少52%,比2016 年决算减少6.89万元,减少50%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原 因是机关及参公事业单位实行公务用车改革,其他事业单位切实压缩公务用 车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。 全年发生公务接待费0万元,国内公务接待0批次,合计接待0人次,比 2016年决算减少0万元,较预算数减少0.8万元。 八、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 全部收支纳入部门预算管理,进一步促进部门整体支出绩效目标与部门 中期预算管理的衔接,逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。根据财 政局相关文件的要求,我单位完善了2017年度预算绩效工作考核办法,从而 进一步提高管理工作的科学性及有效性。 (二)预算项目绩效评价开展情况 项目所有资金实行专款专用。资金拨付严格审批程序,使用规范,会计 核算结果真实、准确。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。我 单位 2017 年部门预算,全面保障了单位日常正常运转,认真履行好部门职 能职责,圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。按照绩效评价 的要求对我部门预算支出进行了自评,自评得分:100 分。 (三)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 在预算绩效管理制度顶层设计上,还存在法律法规相对缺失的问题。对 策:进一步制订预算绩效管理相关的制度和管理办法,完善预算绩效管理的 相关评价考核指标体系,提升预算绩效管理的规范性和可操作性。 九、2017年度其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况的说明 2017 年度本部门机关运行经费支出0万元,比2016年减少54.37万元, 降低100%。主要原因是2017年度无此项支出。 (二)政府采购支出情况 2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车 4辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。单位价 值50万元以上的大型设备0台(套),单位价值100万元以上的大型设备0台 (套) 。 第四部分:名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费 收入等。 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度 收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 (十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维 护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 (十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。 (十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 (十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。 (十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。 (十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的 支出。 (十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目 的或目标进行的创造性研究工作的支出。 (十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。 (十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。 (十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的 支出。 (二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。 (二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他 资金等安排的住房改革支出。