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定州市总工会2017年度部门决算公开.pdf

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部门决算公开目录 第一部 部门概况(参照预算公开体制) 一、 部门职责 二、 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、 “三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2017 年部门决算情况说明 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明 1 二、2017 年度部门收入决算情况说明 三、2017 年度部门支出决算情况说明 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占用情况 4、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财 政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等) 2 定州市总工会 关于 2017 年度部门决算公开情况说明 第一部分 部门概况 (一)部门主要职责: 定州市总工会的主要职责是: (一)维护职工合法权益 1、完善工会参与社会管理机制 2、维权服务 3、劳动模范管理 (二)提升职工技能及创新水平 职工事业发展 (三)工会事务管理 综合事务管理 定州市总工会主要工作: 参与调查处理职工重大伤亡事故;指导和推动基层工会建立 集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制;参与指导劳 动合同签订工作。 负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调;指导全市职 工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主 3 管理和民主监督工作。加强职工法律宣传工作,承担职责范围内 的职工安全生产培训;对在档管理的困难职工开展帮扶救助。 协助市政府做好劳模的推荐工作。 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、 岗位练兵和技能比赛等群众性活动。组织对全市职工的教育培 训、文体活动的开展。宣传职工工作情况。 研究指导全市工会自身改革和建设;加强工会财务、经审工 作,负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作;承担 市委、市政府及上级工会交办的其他事项。 (二)机构设置: 根据定办改字[2002]9 号文,我单位设 2 个职能部室: 组宣部和办公室 (三)部门决算单位构成: 定州市总工会 第二部分 2017 年度部门决算报表 4 收入支出决算总表 财决批复 01 表 部门:定州市总工会 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行 次 金额 项目 1 513.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 513.93 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 年初结转和结余 24 0.00 其中:项目支出结转和结余 25 0.00 26 27 28 总计 29 513.93 注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 总计 行 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.93 收入决算表 财决批复 02 表 部门:定州市总工会 科目编码 类 款 项 201 20129 2012901 2012999 208 20805 2080501 2080502 2080505 金额单位:万元 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补助 收入 事业收 入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 1 513.93 465.00 465.00 296.00 169.00 48.93 48.93 42.34 0.30 2 513.93 465.00 465.00 296.00 169.00 48.93 48.93 42.34 0.30 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —2.%d — 6 支出决算表 财决批复 03 表 金额单位:万元 部门:定州市总工会 科目编码 类 款 项 201 20129 2012901 2012999 208 20805 2080501 2080502 2080505 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 本年支出合 计 基本支出 项目支 出 1 513.93 465.00 465.00 296.00 169.00 48.93 48.93 42.34 0.30 2 54.93 6.00 6.00 6.00 0.00 48.93 48.93 42.34 0.30 3 459.00 459.00 459.00 290.00 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 6.29 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 7 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 财决批复 04 表 金额单位:万元 部门:定州市总工会 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 金额 出 行 次 项目 1 栏次 513.93 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 合计 2 465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公 共预算 财政拨 款 3 465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 本年收入合计 22 513.93 本年支出合计 49 513.93 513.93 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 513.93 总计 54 513.93 513.93 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 — 4 — 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决批复 05 表 金额单位:万元 部门:定州市总工会 年初结转和结 余 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012999 其他群众团体事务支出 208 社会保障和就业支出 本年收入 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 合计 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 4 513. 93 465. 00 465. 00 296. 00 169. 00 48.9 3 10 本年支出 基本 支出 项目支 出 5 54.9 3 6 459.00 6.00 459.00 6.00 459.00 6.00 290.00 0.00 169.00 48.9 3 0.00 合计 7 513. 93 465. 00 465. 00 296. 00 169. 00 48.9 3 年末结转和结余 基本 支出 项目 支出 合 计 基 本 支 出 结 转 8 54.9 3 9 459. 00 459. 00 459. 00 290. 00 169. 00 10 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 11 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 6.00 6.00 6.00 0.00 48.9 3 0.00 项目支出 结转和结 余 项 目 支 出 结 转 项 目 支 出 结 余 12 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 13 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 48.9 3 42.3 4 48.9 3 42.3 4 0.30 0.30 6.29 6.29 48.9 3 42.3 4 48.9 3 42.3 4 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 6.29 6.29 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 2.本表批复到项级科目。 — 5.%d — 11 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决批复 06 表 金额单位:万元 部门:定州市总工会 人员经费 科目 编码 公用经费 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30107 0.00 30206 电费 6.29 30207 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.00 30208 0.00 30209 48.64 30211 30301 离休费 18.80 30212 30302 30303 30304 30305 30306 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 23.21 0.00 0.00 0.32 0.00 30307 30308 医疗费 助学金 30108 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 科目 编码 科目名称 金额 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更 0.00 31007 新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费 0.00 31009 0.00 31010 0.00 31011 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30213 30214 30215 30216 30217 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30218 0.00 30224 专用材料费 被装购置费 0.00 30401 0.00 30402 用 12 企业政策性补贴 事业单位补贴 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 6.30 30225 专用燃料费 0.00 30403 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 30311 30312 30313 住房公积金 提租补贴 购房补贴 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 30314 采暖补贴 0.00 30231 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 0.00 30240 30299 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 人员经费合计 54.93 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 0.00 赠与 0.00 0.00 公用经费合计 — 6 — 财政贴息 其他对企事业单位的补 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决批复 07 表 金额单位:万元 部门:定州市总工会 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目 名称 栏次 合计 合计 1 0.00 基本 支出 结转 2 0.00 项目支 出结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 3 4 0.00 0.00 基本 支出 5 0.00 项目支出 6 合计 7 0.00 0.00 基本 支出 项目 支出 8 0.00 9 10 0.00 0.00 合计 基本支 出结转 11 0.00 项目支 出结转 12 0.00 项目支出结余 13 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。 — 7.%d — 14 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:定州市总工会 科目 功能分类 科目编码 栏次 合计 科目名 称 财决公开 08 表 金额单位:万元 2018 年 7 月 年初结转 和结余 1 0.00 本年支出 本年收入 2 0.00 小计 基本 支出 项目 支出 3 0.00 4 0.00 5 0.00 年末结转和结 余 6 0.00 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情 况,按要求以空表列示。 — %d — 15 "三公"经费及相关信息统计表 编制单位:定州市总工会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运 行维护费 (1)公务用车购置 费 (2)公务用车运行 维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接 待费 (2)国(境)外接 待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团 组数(个) 2.因公出国(境)人 次数(人) 3.公务用车购置数 (辆) 4.公务用车保有量 (辆) 5.国内公务接待批次 (个) 其中:外事接待批 次(个) 6.国内公务接待人次 (人) 其中:外事接待人 次(人) 7.国(境)外公务接 待批次(个) 8.国(境)外公务接 待人次(人) 财决公开 09 表 金额单位:万元 2018 年 7 月 1 2 3 预算 数 1 — 0.00 0.00 统计 项 目 数 2 栏 次 — 二、机关运行经费 0.00 三、国有资产占用情况 0.00 (一)车辆数合计(辆) 4 0.00 0.00 5 0.00 6 行 次 行 次 统计数 22 22 23 3 0.00 — 0 1.部级领导干部用车 24 0 0.00 2.一般公务用车 25 0 0.00 0.00 3.一般执法执勤用车 26 0 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 27 28 0 0 9 0.00 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单价 50 万元以上通用设 0.00 备(台,套) (三)单价 100 万元以上专用 0.00 设备(台,套) — 29 0 30 0 10 0.00 11 — 12 — 0 33 13 — 0 34 14 — 0 35 15 — 0 36 16 — 0 37 17 — 0 38 18 — 0 39 19 — 0 40 20 — 0 41 21 — 0 42 16 32 注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。本部门 本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。 — %d — 17 政府采购情况表 编制单位:定州市总工会 项目 总计 栏次 合 计 货物 工程 服务 项目 总计 栏次 合 1 0.00 0.00 0.00 0.00 计 货物 工程 服务 7 0.00 0.00 0.00 0.00 财决公开 10 表 金额单位:万元 2018 年 7 月 合计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 8 0.00 0.00 0.00 0.00 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预 政府性基金预 算 算 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预 政府性基金预 算 算 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资 非财政性资金 金 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资 非财政性资金 金 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支 出情况,按要求以空表列示。 — %d — 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明 2017 年度部门决算收入合计 513.93 万元,其中:财政拨款 收入 513.93 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经 营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。同 18 比增长 64.25 万元,增长的主要原因是:离退休人员工资增长, 加大对困难职工的补助力度。 2017 年度决算支出合计 513.93 万元,同比增长 64.25 万 元,其中:一般公共服务支出 465 万元。增长的主要原因是离退 休人员工资增长,加大对困难职工的补助力度。结余分配 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。 二、2017 年度部门收入决算情况说明 2017 年度部门决算收入合计 513.93 万元,其中:财政拨款 收入 513.93 万元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 万元、经营 收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。同比 增长 64.25 万元,增长的主要原因是:离退休人员工资增长,加 大对困难职工的补助力度。 其中本年财政拨款收入 513.93 万元,同比增长 64.25 万元,增 长的主要原因是:离退休人员工资增长,加大对困难职工的补助 力度。 三、2017 年度部门支出决算情况说明 2017 年度决算支出合计 513.93 万元, 同比增长 64.25 万元, 其中:基本支出 54.93 万元、项目支出 459 万元。本年财政拨款 支出 513.93 万元,同比增长 64.25 万元,增长的主要原因是离 退休人员工资增长,加大对困难职工的补助力度。 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 19 2017 年度财政拨款收入合计 513.93 万元,同比增长 64.25 万元,其中:一般公共预算财政拨款 513.93 万元、政府性基金 预算拨款 0 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元。收入增长的 主要原因是离退休人员工资增长,加大对困难职工的补助力度。 2017 年度财政拨款支出合计 513.93 万元,同比增长 64.25 万元,其中:一般公共预算财政拨款 513.93 万元、政府性基金预 算财政拨款 0 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。支出增长 的主要原因是离退休人员工资增长,加大对困难职工的补助力 度。 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明 2017年,我单位“三公”经费决算数为0万元,其中:1、 因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个、人数0人。 比上一年增加0万元,增加的原因是:无因公出国(境)。2.公 务接待费0万元,公务接待0批次、0人次。比上一年增加0万元, 增加的原因是:无公务接待。3.公务用车购置及运行维护费0万 元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。 年末公务用车购置数量0台,公务用车保有量0台。比上一年增加 0万元,增加的原因是:无公务用车。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 2017年无实行绩效预算管理。 七、其他重要事项说明 (一)机关运行经费情况 20 2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万 元,增长0%。主要原因是:无机关运行经费。其中:办公费0万 元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元。 (二)政府采购情况 2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中,政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万 元。比上一年增加0万元,增加的原因是:无政府采购预算。严 格执行《政府采购法》,优先选择本地中小企业产品,支持中小 企业发展。 (三)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公 务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。比上一年“增加0万元,增加 的原因是:无。 (四)其它需要说明的情况 我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出,空表列 示。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得财政拨款, 21 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使 用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺 口的资金。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度 度仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结 余的资金。 六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。 八、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而产生的各项支出。 九、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 22 十、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以 及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 十一、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 十二、 “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维修费以外 的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 十四、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)。 十五、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各 23 类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。 十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十七、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和 其他资金等安排的住房改革支出。 24

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