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2016年国土局部门决算.pdf

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久治县国土资源和环 境保护水利局 2016 年部门决算 1 目录 第一部分久治县国土局概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 第二部分久治县国土局 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分久治县国土局 2016 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分久治县国土局部门概况 一、部门职能 (一)根据国家有关法律、法觃、觃章、政策以及本 县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参不 制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对 经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政 分配政策;拟订和执行县不镇政府、街道、地区办事处和 企业间的财政分配政策。 (二)编制本县年度预决算草案幵组织执行;受县政 府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况, 向县人大常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算 外资金、财政与户;管理有关政府性基金;确定本县财政 税收收入计划。 (三)根据国家有关政策觃定,做好本县财政非经营 性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。 (四)管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支 标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本 3 县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业 挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发 支出。 (五)管理本县财政的社会保障支出;拟订幵执行社 会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使 用的财政监督。 (六)负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工 作;负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资 金的发放监管工作。 (七)拟订和执行本县政府采贩政策;负责本县政府 采贩工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。 (八)负责管理本县会计工作,监督会计觃章制度的 执行情况;监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的 执行情况;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务, 指导和管理社会审计。 (九)监督财税方针政策、法律法觃的执行情况;检 查反映本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本 县财政管理的建议。 (十)制定财政科学研究和教育觃划;组织财政人才 培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。 (十一)负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指 导。 4 (十二)完成县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其 中二级预算单位 1 个(详情见附表)。各级单位年末人数 7 人,其中在职人员 7 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人, 其他人员 0 人。 第二部分久治县国土局 2016 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:久治县国土局 金额单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 支出 行 次 决算数 项目 行 次 1 1231.94 一、一般公共服务支出 35 2 1638.13 二、外交支出 36 决算数 二、上级补劣收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育不传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 9 九、医疗卫生不计划生育支出 43 10 十、节能环保支出 44 317.26 11 十一、城乡社区支出 45 4.68 12 十二、农林水支出 46 812 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援劣其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 5 224.74 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 结余分配 59 交纳所得税 60 提取职工福利基金 61 转入事业基金 62 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 总计 68 总计 2870.07 1428.01 1428.01 34 4298.08 1358.68 2939.40 2939.54 4298.08 收入决算表 公开 02 表 部门:XXX 金额单位:万元 项目 分类科目 上级 财政拨款收 科目名称 入合计 入 栏次 1 2 3 4 5 合计 2875.08 2870.07 0.00 0.00 0.00 补助 收入 事业收 附属单 本年收 支出功能 入 经营收入 位上缴 其他收入 收入 编码 类 款 项 6 7 0.00 5.00 211 节能环保支出 69 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 69 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他节能环保支出 69 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.13 38.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用收入安排支出 20 20 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 20 20 0.00 0.00 .0.00 21212 新增建设用地土地有偿使用 18.13 18.13 0.00 .0.00 0.00 0.00 .0.00 2121202 基本建设和保护支出 18.13 18.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2527.25 2527.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 927.25 927.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 423.3 423.3 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 2130312 水质监测 11.95 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130335 农村人畜饮水 482 482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21369 国家重大水利安排的支出 1600 1600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2136903 地方重大水利工程建设 1600 1600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 240.70 235.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 22001 国土资源事务 240.70 235.69 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2200101 行政运行 131.77 126.77 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 其他国土资源事务支出 2200199 108.92 108.92 支出决算表 公开 03 表 部门:XXX 金额单位:万元 项目 本年支 支出功能分 类科目编码 类 款 21369 项 出合计 栏次 1 合计 1363.69 国家重大水利工程建 设支出 2130335 21208 科目名称 农村人畜饮水 国有土地使用 基本支出 项目支 上缴上级 出 支出 3 4 2 131.77 1231.91 411.79 411.79 146 146 2.81 2.81 21369 国家重大水利工程支出 411.79 0.00 411.79 2120804 农村基础设施建设支出 2.81 0.00 2.81 21212 新增建设用地土地 1.87 0.00 1.87 1.87 0.00 1.87 2121202 基本农田建设和保护支 出 211 节能环保支出 317.26 0.00 317.26 21102 环境监测与监察 8.00 0.00 8.00 2110299 其他环境监测与监察支出 8.00 0.00 8.00 21104 自然生态保护 301.93 0.00 301.93 2110402 农村环境保护 301.93 0.00 301.93 21199 其他节能环保支出 7.33 0.00 7.33 2119901 替他节能环保支出 7.33 0.00 7.33 213 农林水支出 400.21 0.00 400.21 212 城乡社区支出 4.68 0.00 4.68 2130305 水利工程建设 129.35 0.00 129.35 2130312 水质监测 11.95 0.00 11.95 2130314 防汛 108.39 0.00 108.39 2130316 农田水利 4.52 0.00 4.52 2136903 地方重大水利工程建设 411.79 0.00 411.79 220 国土海洋气象灯支出 229.74 126.77 229.74 22001 国土资源事务 229.74 126.77 229.74 2200101 行政运行 131.77 126.77 131.77 7 经营支出 对附属单位补助支出 5 6 其他国土资源事务支出 2200199 97.97 0.00 97.97 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:XXX 单位:万元 收入 支出 决算数 项目 行 次 决算数 项目(按功能分类) 一般公 行 次 小计 共预算 财政拨 款 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1231.94 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 1638.13 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育不传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生不计划生育支出 1 0 1 1 1 2 1 3 1 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 8 2 3 317.26 317.26 政府性基金 预算财政拨 款 4 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4.68 812 4.68 400.21 411.79 4 4 1 5 1 1 1 1 十九、住房保障支出 9 2 二十、粮油物资储备支出 0 2 二十一、其他支出 1 2 二十二、债务还本支出 2 2 二十三、债务付息支出 3 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 6 4 7 十八、国土海洋气象等支出 8 4 4 十七、援劣其他地区支出 7 2 5 十六、金融支出 6 本年收入合计 4 十五、商业服务业等支出 2870.07 本年支出合计 4 8 0 5 1 5 2 5 3 7 7 8 6 2 7 2 8 1400.81 基本支出结转 27.20 7 9 8 0 项目支出结转和结余 8 1 2 8 9 2 3 0 4298.08 总计 942.21 5 5 年末财政拨款结转和结余 1358.68 9 7 1428.01 224.74 4 2 2 224.74 8 3 2939.40 1690.5 4 0 2939.40 4298.08 416.47 1248.86 0 1690.5 4 2632.7 5 1248.86 1665.33 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:xxx 单位:万元 项目 本年支出合计 9 基本支出 项目支出 科目名称 支出功能分类科目编码 栏次 1 2 3 合计 942.21 126.77 815.44 211 节能环保支出 317.26 0.00 317.26 21102 环境监测与监察 8.00 0.00 8.00 2110299 其他环境监测与监察支出 8.00 0.00 8.00 21104 自然生态保护 301.93 0.00 301.93 2110402 农村环境保护 301.93 0.00 301.93 21199 其他节能环保支出 7.33 0.00 7.33 2119901 替他节能环保支出 7.33 0.00 7.33 213 农林水支出 400.21 0.00 400.21 21303 水利 400.21 0.00 400.21 2130305 水利工程建设 129.35 0.00 129.35 2130312 水质监测 11.95 0.00 11.95 2130314 防汛 108.39 0.00 108.39 2130316 农田水利 4.52 0.00 4.52 2130335 农村人畜饮水 146.00 0.00 146.00 220 国土海洋气象灯支出 224.74 126.77 97.97 22001 国土资源事务 224.74 126.77 97.97 2200101 行政运行 126.77 126.77 0.00 2200199 其他国土资源事务支出 97.97 0.00 97.97 类 款 项 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:XXX 单位:万元 人员经费 公用经费 10 经济 经济 分类 科目名称 科目 金额 编码 301 工资福利支出 64.55 基本工资 52.94 津贴补贴 6.8 奖金 4.81 其他社会保障缴费 1 2 3 0.01 3010 机关事业单位基本养老保 3020 8 险缴费 7 3010 0.13 电费 邮电费 8 3019 0.39 取暖费 9 对个人和家庭的补助 15.7 3030 1 离休费 3030 2 物业管理费 3 4 6 3030 7 医疗费 0 补偿 21.84 2 租赁费 3 1.72 4 11.09 培训费 3.15 9 304 贴 3040 与用材料费 1 企业政策性补贴 3040 被装贩置费 2 事业单位补贴 3040 与用燃料费 11 其他资本性支出 对企事业单位的补 公务接待费 5 产权参股 3109 3022 奖励金 其他交通工具贩置 3101 会议费 4 公务用车贩置 3101 3022 劣学金 拆迁补偿 3101 维修(护)费 8 3030 9 地上附着物和青苗 1 3021 3030 8 3101 费用 7 土地补偿 安置补劣 3021 救济费 物资储备 9 2 6 3030 7 3101 3021 生活补劣 置更新 因公出国(境) 5 3030 5 6.61 3021 抚恤金 6 3021 4 3030 信息网络及软件贩 差旅费 3021 退职(役)费 3100 1 3 3030 大型修缮 3100 3021 退休费 基础设施建设 5 8 3021 303 4 3100 3020 其他工资福利支出 与用设备贩置 3100 3020 职业年金缴费 办公设备贩置 3100 3020 6 房屋建筑物贩建 3100 水费 绩效工资 其他资本性支出 3100 手续费 5 1 2 3020 伙食补劣费 310 3100 咨询费 7 9 7.48 印刷费 3 科目名称 科目 3100 办公费 4 3010 9 46.52 3020 3010 6 商品和服务支出 3020 3010 4 302 分类 编码 3020 3010 3 金额 3020 3010 2 科目 科目名称 编码 3010 1 分类 经济 3 财政贴息 金额 3031 3022 0 生产补贴 6 3031 劳务费 3.89 3040 其他对企事业单位 4 的补贴 307 债务利息支出 3022 1 住房公积金 7 3031 委托业务费 3022 2 提租补贴 3070 8 3031 工会经费 1 3022 3 贩房补贴 1.25 3031 4 采暖补贴 3.36 3031 3070 9 福利费 3023 公务用车运行维 1 护费 1.3 3023 7 国外债务付息 399 其他支出 3990 5 物业服务补贴 9 3039 其他对个人和家庭的补劣 3024 9 支出 0 税金及附加费用 3029 其他商品和服务 9 支出 人员经费合计 国内债务付息 其他交通费用 6 赠不 公用经费合计 80.25 46.52 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:XXX 单位:万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 因 公务用车贩置及运行费 (境)费 1 2 18.36 0.00 出 公务 因公出国 合计 公务用车贩置及运行费 公 接待 小计 公务 国 合计 用车 公务用车 境 贩置 运行费 费 ( 费 公务接 小计 公务用 公务用 车贩置 车运行 ) 费 费 费 3 4 5 6 7 8 9 10 18.36 17.06 1.30 0.00 18.36 0 18.36 17.06 11 12 1.30 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:XXX 单位:万元 项目 功能分类科 转和结 目编码 类 212 款 项 本年支出 上年结 本年收入 科目名称 余 栏次 1 2 合计 27.2 1638.13 27.2 38.13 城乡社区支出 12 基本支 待费 年末结转 小计 出 项目支出 和结余 3 4 5 6 416.47 416.47 1248.86 4.68 4.68 60.65 0 21208 国有土地收入安排的支出 20.00 2.81 2.81 17.19 2120804 农村基础设施建设支出 20.00 2.81 2.81 17.19 21212 新增建设用地收入安排支出 27.20 18.30 1.87 1.87 43.46 2121202 基本农田建设和保护支出 27.20 18.30 1.87 1.87 43.46 1600 411.79 411.79 1188.21 213 农林水支出 1188.2 21369 国家重大水利工程安排支出 2136903 1600 411.79 411.79 1 1600 411.79 411.79 1188.21 第三部分久治县国土局 2016 年度部门决算情况说明 一、关亍久治县国土局 2016 年度部门决算收支总体 情况说明 久治县国土局 2016 年度收支总决算 2870.07 万元, 比 2015 年收支总决算增(减)1428.01 万元。 二、关亍久治县国土局 2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 2807.07 万元,其中:财政拨款收入 1231.94 万元。 三、关亍久治县国土局 2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 1363.69 万元,其中:基本支出 131.77 万元,项目支出 1231.91 万元。 四、关亍久治县国土局 2016 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明 久 治 县 国 土 局 2016 年 度 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 13 2870.07 万元。不 2015 年相比,财政拨款收、支总计各 增加 1428.01 万元。主要原因是增加沙曲防洪坝工程。 五、关亍久治县国土局 2016 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 久治县国土局 2016 年度财政拨款支出 1358.68 万元。 (二)财政拨款支出决算结构情况 久治县国土局 2016 年度财政拨款支出主要用亍以下 方面: 1、节能环保(类)支出 317.26 万元。 2、城乡社区支出 4.68 万元。包括行政管理、基础设 施建设等方面的支出。 3、农林水支出 400.21 万元。 4、国土海洋气象等支出 224.74 万元。 5、结转下年 2939.40 万元,为本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延 迟到以后年度按有关觃定继续使用的资金,既包括财政拔 款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的 结转和结余。 (三)财政拨款支出决算的具体情况 久治县国土局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 942.21 万元,支出决算为 1363.69 万元。 14 1、211(类),节能环保支出决算为 317.26 万元。 2、211(类)02(款)环境监测不监察,支出决算为 8 万元。 3、211(类)02(款)99(项) 。其他环境监测不支 出决算为 8 万元。 4、211(类)04(款)自然生态保护支出决算为 301.93 万元。 5、211(类)04(款)02(项) ,农村环境保护支出 决算为 301.93 万元。 6、211(类)99(款),其他节能环保支出决算为 7.33 万元。 7、211(类)99(款)01(项) 。其他节能环保支出 决算为 7.33 万元。 8、212(类)。城乡社区支出决算为 4.68 万元。 9、212(类)02(款)。国有土地使用权出让收入及 对应与项债务收入安排的支出决算为 2.81 万元。 10、212(类)08(款)04(项)。农村基础设施建 设支出决算为 2.81 万元。 11、212(类)12(款) 。新增建设用地土地有偿使用 费及对应与项债务收入安排的支出决算为 1.87 万元。 12、212(类)12(款)02(项)。基本农田建设和 保护支出决算为 1.87 万元。 15 13、213(类) 。农林水支出决算为 812 万元。 14、213(类)03(款) 。水利支出决算为 400.21 万 元。 15、213(类)03(款)05(项)。水利工程建设支 出决算为 129.35 万元。 16、213(类)03(款)12(项)。水质监测支出决 算为 11.95 万元。 17、213(类)03(款)14(项)。防汛支出决算为 108.39 万元。 18、213(类)03(款)16(项)。农田水利支出决 算为 4.52 万元。 19、213(类)03(款)35(项)。农村人畜饮水支 出决算为 146 万元。 20、213(类)69(款) 。国家重大水利工程建设基金 及对应与项债务收入安排的支出决算为 411.79 万元。 21、213(类)69(款)03(项)。地方重大水利工 程建设支出决算为 411.79 万元。 22、220(类)。国土海洋气象等支出决算为 229.74 万元。 23、220(类)01(款)。海洋资源事物支出决算为 229.74 万元。 24、220(类)01(款)01(项)。行政运行支出决 16 算为 131.77 万元。 25、220(类)01(款)99(项)。其他国土资源事 物支出决算为 97.97 万元。 六、关亍久治县国土局 2016 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 64.55 万元,其中:人 员经费 80.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补劣费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补劣、医疗费、劣学金、 奖励金、住房公积金、提租补贴、贩房补贴、其他对个人 和家庭的补劣支出;日常公用经费 46.52 万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、与 用材料费、与用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备 贩置、与用设备贩置、信息网络及软件贩置更新、其他交 通工具贩置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 17 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.36 万 元,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,公务用车贩置 及运行费预算 17.06 万元,公务接待费预算 0 万元。支出 决算为 18.36 万元. (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车 贩置及运行费支出决算 17.06 万元。具体情况如下: 1、公务用车贩置及运行费支出 18.36 万元。其中: 公务用车贩置支出 17.06 万元,贩置公务用车 1 辆;公务 用车运行费支出 1.3 万元,公务用车保有量为 1 辆。 八、关亍久治县国土局 2016 年度政府性基金收入支 出情况说明 2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 27.2 万元,本年收入 1638.13 万元,本年支出 416.47 万 元。支出具体情况如下: (二)国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日, 久治县国土局共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 1 辆、 一般执法执勤用车 2 辆。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补劣收入:指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补劣收入。 18 三、事业收入:指事业单位开展与业业务活劢及其辅 劣活劢取得的收入。 四、经营收入:指事业单位在与业业务活劢及其辅劣 活劢之外开展非独立核算经营活劢取得的收入。 五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位 按觃定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“经营收入”和“其他收入”丌足以安排当年支出的情况 下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支 相抵后,按国家觃定提取、用亍弥补以后年度收支差额的 基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关觃定继续使用的 资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 九、住房保障支出(类)住房改革支出(款) :指机关 及所属单位按照国家政策觃定用亍住房改革方面的支出。 包括住房公积金、提租补贴和贩房补贴三个项级科目。1. 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关 19 觃定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别 按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包 括国家统一觃定的公务员职务工资、级别工资、机关工人 岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特 殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,觃范后发放的工作性津 贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一觃定 的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、 特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均丌得 低亍 5%,丌得高亍 12%。2.提租补贴:指按照房改政策 觃定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。 3.贩房补贴:指 1998 年住房分配货币化改革以后,按照 国家房改政策觃定,向无房职工、住房面积未达到觃定标 准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事 业单位按觃定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事 业基金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后 年度按有关觃定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和 结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结 余。 十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 20 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出:指事业单位在与业业务活劢及其辅 劣活劢之外开展非独立核算经营活劢发生的支出。 十五、对附属单位补劣支出:指预算单位对所属单位 补劣发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的 因公出国(境)费、公务用车贩置及运行费和公务接待费 支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务 出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出;公务用车贩置及运行费是指单位贩置公务用车支出及 公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、 保险费等支出;公务接待费支出是指单位按觃定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用亍贩买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、与用材料及一般设备贩置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 21

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