湟源县城关第二小学2021年度单位决算公开.pdf
湟源县城关第二小学 2021 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维 护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人 生幸福和生命质量作为重点。我校以“立德树人、质量强校” 为办学总目标引领学校各项事业发展,营造了“幸福教师, 快乐学生,和谐校园”的育人氛围,各项工作取得了新突破。 二、机构设置情况 2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个,其中二 级预算单位 1 个。内设校长 1 人,副校长 1 人,书记 1 人, 主任 1 人;下设学校办公室、教务处、会计室、团队室等。 机构当年无变化。 4 第二部分 2021 年度单位决算报表 (本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差) 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 1217.16 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 258.81 9 九、卫生健康支出 39 96.38 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 26 1217.16 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 本年支出合计 56 1217.16 0.00 结余分配 57 0.00 0.00 年末结转和结余 58 0.00 29 30 55.34 55 本年收入合计 总计 806.63 59 1217.16 总计 5 60 1217.16 收入决算表 公开 02 表 金额单位:万元 项目 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 附属单位上 事业收入 功能分类 计 入 入 栏次 1 2 3 合计 1217.16 1217.16 科目名称 经营收入 其他收入 缴收入 科目编码 205 教育支出 806.63 806.63 20502 普通教育 792.08 792.08 2050202 小学教育 664.07 664.07 2050299 其他普通教育支出 128.01 128.01 20507 特殊教育 1.20 1.20 2050799 其他特殊教育支出 1.20 1.20 20599 其他教育支出 13.34 13.34 2059999 其他教育支出 13.34 13.34 208 社会保障和就业支出 258.81 258.81 20805 行政事业单位养老支出 235.84 235.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.25 65.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.41 32.41 2080599 其他行政事业单位养老支出 138.18 138.18 20808 抚恤 21.75 21.75 2080801 死亡抚恤 21.75 21.75 20899 其他社会保障和就业支出 1.23 1.23 2089999 其他社会保障和就业支出 1.23 1.23 210 卫生健康支出 96.38 96.38 21011 行政事业单位医疗 96.38 96.38 2101102 事业单位医疗 57.15 57.15 2101103 公务员医疗补助 39.23 39.23 221 住房保障支出 55.34 55.34 22102 住房改革支出 55.34 55.34 2210201 住房公积金 55.34 55.34 6 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 项目 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 功能分类 科目名称 项目支出 合计 经营支出 出 科目编码 栏次 合计 位补助支 支出 1 2 3 4 1217.16 1141.30 75.86 205 教育支出 806.63 730.77 75.86 20502 普通教育 792.08 730.77 61.32 2050202 小学教育 664.07 635.10 28.97 2050299 其他普通教育支出 128.01 95.66 32.35 20507 特殊教育 1.20 1.20 2050799 其他特殊教育支出 1.20 1.20 20599 其他教育支出 13.34 13.34 2059999 其他教育支出 13.34 13.34 208 社会保障和就业支出 258.81 258.81 20805 行政事业单位养老支出 235.84 235.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.25 65.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.41 32.41 2080599 其他行政事业单位养老支出 138.18 138.18 20808 抚恤 21.75 21.75 2080801 死亡抚恤 21.75 21.75 20899 其他社会保障和就业支出 1.23 1.23 2089999 其他社会保障和就业支出 1.23 1.23 210 卫生健康支出 96.38 96.38 21011 行政事业单位医疗 96.38 96.38 2101102 事业单位医疗 57.15 57.15 2101103 公务员医疗补助 39.23 39.23 221 住房保障支出 55.34 55.34 22102 住房改革支出 55.34 55.34 2210201 住房公积金 55.34 55.34 7 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位:万元 收 入 项目 支 出 行次 栏次 金额 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 1217.16 行次 栏次 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 2 3 806.63 806.63 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 258.81 258.81 9 九、卫生健康支出 39 96.38 96.38 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 55.34 55.34 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十二、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年支出合计 55 1217.16 1217.16 年末财政拨款结转和结余 56 1217.16 1217.16 本年收入合计 25 1217.16 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 1217.16 总计 60 8 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 1217.16 1141.30 75.86 205 教育支出 806.63 730.77 75.86 20502 普通教育 792.08 730.77 61.32 2050202 小学教育 664.07 635.10 28.97 2050299 其他普通教育支出 128.01 95.66 32.35 20507 特殊教育 1.20 1.20 2050799 其他特殊教育支出 1.20 1.20 20599 其他教育支出 13.34 13.34 2059999 其他教育支出 13.34 13.34 208 社会保障和就业支出 258.81 258.81 20805 行政事业单位养老支出 235.84 235.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.25 65.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.41 32.41 2080599 其他行政事业单位养老支出 138.18 138.18 20808 抚恤 21.75 21.75 2080801 死亡抚恤 21.75 21.75 20899 其他社会保障和就业支出 1.23 1.23 2089999 其他社会保障和就业支出 1.23 1.23 210 卫生健康支出 96.38 96.38 21011 行政事业单位医疗 96.38 96.38 2101102 事业单位医疗 57.15 57.15 2101103 公务员医疗补助 39.23 39.23 221 住房保障支出 55.34 55.34 22102 住房改革支出 55.34 55.34 2210201 住房公积金 55.34 55.34 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万元 科目编 科目 科目名称 科目编 金额 码 科目名称 金额 科目名称 编码 301 工资福利支出 874.73 302 商品和服务支出 68.18 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 201.31 30201 办公费 12.80 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 192.52 30202 印刷费 2.27 30702 国外债务付息 30103 奖金 94.50 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 135.80 30205 水费 0.99 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 65.25 30206 电费 5.37 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 32.41 30207 邮电费 0.30 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 57.15 30208 取暖费 3.98 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 39.23 30209 物业管理费 0.47 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.23 30211 差旅费 0.08 31008 物资储备 30113 住房公积金 55.34 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 159.93 138.18 21.75 金额 码 17.00 1.76 0.72 6.80 11.58 38.46 38.46 对民间非营利组织和群众 39908 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 39999 其他支出 0.67 3.40 公用 人员经 费合计 公用经 人员经费合计 1034.66 经费 公用经费合计 106.64 费合计 公用经费合计 106.64 合计 人员经费合计 1034.66 公用经费合计 10 106.64 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位:万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国(境) 费 1 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 因公出 合计 公务 国(境) 费 7 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 12 会议费 培训费 13 14 1.76 (注:此表为空表) 相关统计数: 项目 统计数 项目 因公出国(境)团组数(个) 因公出国(境)人数(人) 公务用车购置数(辆) 公务用车保有量(辆) 国内公务接待批次(个) 国内公务接待人次(人) 11 统计数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位:万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 目编码 栏次 1 2 合计 (注:此表为空表) 12 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位:万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 年末结转和结余 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 栏次 1 2 合计 (注:此表为空表) 13 6 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位:万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 合计 1217.16 1141.30 75.86 205 教育支出 806.63 730.77 75.86 20502 普通教育 792.08 730.77 61.32 2050202 小学教育 664.07 635.10 28.97 2050299 其他普通教育支出 128.01 95.66 32.35 20507 特殊教育 1.20 1.20 2050799 其他特殊教育支出 1.20 1.20 20599 其他教育支出 13.34 13.34 2059999 其他教育支出 13.34 13.34 208 社会保障和就业支出 258.81 258.81 20805 行政事业单位养老支出 235.84 235.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.25 65.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.41 32.41 2080599 其他行政事业单位养老支出 138.18 138.18 20808 抚恤 21.75 21.75 2080801 死亡抚恤 21.75 21.75 20899 其他社会保障和就业支出 1.23 1.23 2089999 其他社会保障和就业支出 1.23 1.23 210 卫生健康支出 96.38 96.38 21011 行政事业单位医疗 96.38 96.38 2101102 事业单位医疗 57.15 57.15 2101103 公务员医疗补助 39.23 39.23 221 住房保障支出 55.34 55.34 22102 住房改革支出 55.34 55.34 2210201 住房公积金 55.34 55.34 14 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位:万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 (注:此表为空表) 15 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位:万元 政府采购支出信息 行次 金额 (一)政府采购支出合计 1 77.53 1.政府采购货物支出 2 66.70 2.政府采购工程支出 3 5.71 3.政府采购服务支出 4 5.13 (二)政府采购授予中小企业合同金额 5 74.70 其中:授予小微企业合同金额 6 74.70 16 第三部分湟源县城关第二小学 2021 年度单位决算 情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入、支出总计 1217.16 万元,较上年收入、 支出总计各增加 127.37 万元。主要原因是:教师人数增加、 学生人数增加、退休人数增加。其中: (一)收入总计 1217.16 万元,包括: 1. 一般公共预算财政拨款收入 1217.16 万元,为本年 度从本级财政单位取得的一般公共预算财政拨款。较上年增 加 149.37 万元,增加 13.99%,主要原因是教师人数增加、 学生人数增加。 2. 年初结转和结余 0.00 万元,湟源县城关第二小学无 结转结余资金。 (二)支出总计 1217.16 万元,包括: 1. 教育支出(类)806.63 万元,占 66.27%,主要用于 湟源县城关第二小学及所属单位教育事务方面的支出。较上 年增加 101.37 万元,增加 14.37%,主要原因是教师人数增 加、学生人数增加、退休人数增加。 2. 社会保障和就业支出(类)258.81 万元,占 21.26%, 主要用于湟源县城关第二小学及所属单位的人力资源和社 17 会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业 补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增 加 13.87 万元,增加 5.66%,主要原因是教师人数增加、学 生人数增加、退休人数增加,社保缴费增加,人员经费支出 增高。 3. 卫生健康支出(类)96.38 万元,占 7.92%,主要用 于湟源县城关第二小学及所属单位的卫生健康管理事务、公 立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行 政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 11.95 万元,增 加 14.15%。主要原因是退休人员增加,发放抚恤金。 4. 住房保障支出(类)55.34 万元,占 4.55%,主要用 于湟源县城关第二小学及所属单位的保障性安居工程、住房 改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.18 万元, 增加 0.33%,主要原因是教师人数增加、公积金缴费增加。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 1217.16 万 元 , 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 1217.16 万元,占 100.00%。 18 三、支出情况说明 本年支出合计 1217.16 万元,其中:基本支出 1141.30 万元,占 93.77%;项目支出 75.86 万元,占 6.23%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 1217.16 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 127.37 万元,增加 11.69%。 主要原因是学生人数增加,教师人数增加。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 (一)一般公共预算支出总体情况。 2021 年度一般公共预算支出 1217.16 万元,占本年支出 合计的 100.00%。较上年增加 127.37 万元,增加 11.69%。 主要原因是社保类缴费调整,人员经费支出增加。 (二)一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:教育支 出(类)806.63 万元,占 66.27%;社会保障和就业支出(类) 258.81 万元,占 21.26%;卫生健康支出(类)96.38 万元, 占 7.92%;住房保障支出(类)55.34 万元,占 4.55%。 19 (三)一般公共预算支出具体情况。 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1059.67 万元, 支出决算为 1217.16 万元,完成年初预算的 114.86%。决算 数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员经费 支出、社保类支出增加。其中: 1.教育支出(类) (1)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 642.46 万元,支出决算为 664.07 万元,完成年初预算的 103.36%。 决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。 (2)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初 预算为 0.00 万元,支出决算为 128.01 万元,完成年初预算 的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项预算由一级 单位预算。 (3)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初 预算为 0.00 万元,支出决算为 1.20 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项预算由一级单 位预算。 (4)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初 预算为 0.00 万元,支出决算为 13.34 万元,完成年初预算 的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项预算由一级 单位预算。 20 2.社会保障和就业支出(类) (1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本 养老保险缴费支出(项)。年初预算为 66.48 万元,支出决 算为 65.25 万元,完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算 数的主要原因是高级职称教师退休、新增初级教师,养老基 数变少。 (2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业 年金缴费支出(项)。年初预算为 33.24 万元,支出决算为 32.41 万元,完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的 主要原因是高级职称教师退休、新增初级教师,养老基数变 少。 (3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位 养老支出(项)。年初预算为 137.72 万元,支出决算为 138.18 万元,完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的决算 数大于预算数的主要原因是退休人员增加。 (4)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万 元,支出决算为 21.75 万元,完成年初预算的 0.00%。决算 数大于预算数的主要原因是该项预算由一级单位预算。 (5)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和 就业支出(项)。年初预算为 0.80 万元,支出决算为 1.23 万元,完成年初预算的 153.75%。决算数大于预算数的主要 21 原因是基数调整。 3.卫生健康支出(类) (1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 年初预算为 77.86 万元,支出决算为 57.15 万元,完成年初 预算的 73.40%。决算数小于预算数的主要原因是高级职称教 师退休。 (2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。 年初预算为 40.40 万元,支出决算为 39.23 万元,完成年初 预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是高级职称教 师退休。 4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 60.71 万元,支出决算为 55.34 万元,完成年初预算的 91.15%。决 算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算数是 22%,但 支出数是 12%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度一般公共预算基本支出 1141.3 万元,其中: 人员经费 1034.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出、 22 医疗费补助、绩效工资、医疗费、其他对个人和家庭的补助、 抚恤金、伙食补助费、离休费、奖励金、代缴社会保险费、 救济费、个人农业生产补贴等;公用经费 106.64 万元,主 要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修(护)费、 培训费、公务接待费、福利费、物业管理费、租赁费、会议 费、咨询费、手续费、专用材料费、税金及附加费用、专用 燃料费、被装购置费、办公设备购置、信息网络及软件购置 更新、专用设备购置、其他资本性支出、其他交通工具购置、 公务用车购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 无形资产购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (一)“三公”经费支出执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元,支出决 算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%,其中:因公出国(境) 费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%; 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万 元,完成预算的 0.00%;公务接待费预算 0.00 万元,支出决 算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。 (二)“三公”经费支出具体执行情况说明。 23 2021 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费 支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 决算 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元, 占 0.00%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用一般公 共预算财政拨款安排湟源县城关第二小学因公出国团组 0 个, 0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中:公务 用车购置支出 0.00 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运 行费支出 0.00 万元,公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0.00 万元(其中:全部为国内接待 费)。其中:接待 0 批次,接待 0 人次。 (三)“三公”经费增减变化情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.00 万 元,增加 0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上 年增加 0.00 万元,增加 0.00%,主要原因是无“三公经费”; 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万 元,增加 0.00%,主要原因是无公务用车;公务接待费支出 决算数比上年增加 0.00 万元,增加 0.00%。主要原因是无公 务接待费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 24 2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 情况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支 出情况。 十、财政拨款支出情况说明 (一)财政拨款支出总体情况。 2021 年度财政拨款支出 1217.16 万元,占本年支出合计 的 100.00%。较上年增加 127.37 万元,增加 11.69%。主要 原因是教师人数增加、学生人数增加。 (二)财政拨款支出结构情况。 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出 (类)806.63 万元,占 66.27%;社会保障和就业支出(类) 258.81 万元,占 21.26%;卫生健康支出(类)96.38 万元, 占 7.92%;住房保障支出(类)55.34 万元,占 4.55%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2021 年度,机关运行经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增加 0.00%,主要原因是无机关运行经费。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度,本单位政府采购支出总额 77.53 万元,其中: 政府采购货物支出 66.70 万元、政府采购工程支出 5.71 万 25 元、政府采购服务支出 5.13 万元。授予中小企业合同金额 74.70 万元,占政府采购支出总额的 96.35%,其中:授予小 微企业合同金额 74.70 万元,占政府采购授予中小企业合同 金额的 100.00%。 十三、预算绩效情况说明 2021 年度,我单位无项目支出情况。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日,湟源县 城关第二小学共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领 导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元以 上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。 26 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政单位取得的 财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、住房保障支出住房改革支出(款):反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的 租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。 三、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 四、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目 标,在基本支出之外所发生的各项支出。 五、“三公”经费支出:单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 27 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。 28