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沧州市科学技术协会2016部门决算公开.doc.docx

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沧州市科学技术协会 2017 年 9 月 4 日 目 录 第一部分 市科协概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2016年度市科协部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 市科协部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 二、2016年度收入决算情况说明 三、2016年度支出决算情况说明 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、2016年度“三公”经费支出情况说明 七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明 八、2016年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分:沧州市科学技术协会概况 一、 主要职能 沧州市科学技术协会是市级群团组织,设办公室、学会 部、宣传部、普及部等 4 个科室;纳入部门预算管理的直属 事业单位 1 个。 (一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科、知识 创新。 (二)普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广 先进技术,开展青少年科技教育活动。 (三)开展科学论证、咨询工作,提出政策建议,促进 科技成果的转化。 (四)表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;反映科技 工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,办好 “科技工作者之家”。 (五)开展科技工作者的继续教育和培训,开展民间国 际交流活动,发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。 (六)负责市级学会的管理工作,对县(市、区)科协 进行业务指导。 (七)开展反对伪科学、反科学的活动,指导反邪教工 作。 (八)承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。 二、机构设置 根据部门决算编报要求,纳入我部门 2016 年度部门决算编 报范围的单位共 2 个,详细情况见下表: 序号 1 2 单位名称 沧州市科学技术协会(机关) 沧州市青少年科技活动指导中心(非独立核算) 第二部分:沧州市科学技术协会决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 2016 年度 部门:沧州市科学技术协会 单位:元 收入 支出 行 项目 次 栏次 决算数 项目 1 栏次 一、财政拨款收入 1 4,882,898.60 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 4,345,243.94 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 本年收入合计 24 4,882,898.60 本年支出合计 52 4,345,243.94 25 0.00 结余分配 53 0.00 26 12,952.00 年末结转和结余 54 550,606.66 用事业基金弥补收支差 额 年初结转和结余 27 总计 55 28 4,895,850.60 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 总计 56 4,895,850.60 收入决算表 公开 02 表 部门:沧州市科学技术协会 2016 年度 单位:元 科目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 2 上级补助收入 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 4 5 6 7 栏次 1 合计 4,882,898.60 4,882,898.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 4,882,898.60 4,882,898.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 4,882,898.60 4,882,898.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 3,677,898.60 3,677,898.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 410,000.00 410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060704 学术交流活动 795,000.00 795,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门:沧州市科学技术协会 2016 年度 单位:元 科目 本年支出合计 功能分类科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目名称 1 栏次 合计 2 3 4 5 6 4,345,243.94 4,345,243.94 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 4,345,243.94 4,345,243.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 4,345,243.94 4,345,243.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 3,677,898.60 3,677,898.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 61,867.50 61,867.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2060704 学术交流活动 605,477.84 605,477.84 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:沧州市科学技术协会 2016 年度 收 项目 单位:元 入 支 行 金额 次 项目 行 合计 次 1 栏次 出 2 一、一般公共预算财政拨款 1 4,882,898.60 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 4,345,243.94 4,345,243.94 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 53 4,345,243.94 4,345,243.94 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 550,606.66 550,606.66 0.00 本年收入合计 24 4,882,898.60 年初财政拨款结转和结余 25 12,952.00 一般公共预算财政拨款 26 12,952.00 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 4,895,850.60 58 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 4,895,850.60 4,895,850.60 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:沧州市科学技术协会 2016 年度 单位:元 科目 经济分类科目编 码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,345,243.94 4,345,243.94 0.00 206 科学技术支出 4,345,243.94 4,345,243.94 0.00 20607 科学技术普及 4,345,243.94 4,345,243.94 0.00 2060701 机构运行 3,677,898.60 3,677,898.60 0.00 2060702 科普活动 61,867.50 61,867.50 0.00 2060704 学术交流活动 605,477.84 605,477.84 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:沧州市科学技术协会 2016 年度 人员经费 公用经费 科目编 科目编 单位:元 科目编 码 科目名称 金额 码 科目名称 301 工资福利支出 1,675,158.41 302 商品和服务支出 30101 基本工资 880,981.00 30201 30102 津贴补贴 486,090.00 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 金额 码 科目名称 金额 1,147,623.83 310 其他资本性支出 办公费 98,588.13 31001 房屋建筑物购建 0.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 4,280.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 38,441.51 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30205 水费 1,425.00 31006 大型修缮 0.00 265,365.90 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 30207 邮电费 97,637.70 31008 物资储备 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 1,522,461.70 30211 差旅费 50,128.50 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 50,000.00 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 30302 退休费 1,194,068.90 30213 维修(护)费 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 18,360.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 0.00 2,316.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 211,605.80 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 6,810.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 16,716.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 98,427.00 30231 公务用车运行维护费 37,257.16 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 97,600.00 39906 赠与 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 债务利息支出 0.00 其他对个人和家庭的补助支 30399 出 人员经费合计 3,197,620.11 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 689,145.34 1,147,623.83 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 2016 年度 部门:沧州市科学技术协会(本级) 年初结转和结余 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 1 2 3 0 0 单位:万元 0 注:我部门(单位)无此项收(支),故以空表列示。 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本 支出 结转 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 项目支出结转和结余 项目 支出 结转 12 0 项目支出结 余 13 0 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2016 年度 部门:沧州市科学技术协会 单位:元 年末结转和结 余 本年支出 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 注:我部门(单位)无此项收(支),故以空表列示。 年初结转和结 余 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 “三公”经费及相关信息统计表 公开 09 表 编制单位:沧州市科学技术协会 项 目 栏 次 2016 年度 预算数 金额单位:元 统计数 项 目 行次 1 2 栏 次 一、“三公”经费支出 1 — — 二、国有资产占用情况 22 — (一)支出合计 2 68,600.00 39,573.16 (一)车辆数合计(辆) 23 1 1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 1.部级领导干部用车 24 0 2.公务用车购置及运行维护费 4 63,600.00 37,257.16 2.一般公务用车 25 1 (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 3.一般执法执勤用车 26 0 (2)公务用车运行维护费 6 63,600.00 37,257.16 4.特种专业技术用车 27 0 7 5,000.00 2,316.00 5.其他用车 28 0 8 5,000.00 2,316.00 (二)单价 50 万元以上通用设备(台,套) 29 0 其中:外事接待费 9 0.00 0.00 (三)单价 100 万元以上专用设备(台,套) 30 0 (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00 31 11 — — 32 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 0 33 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 0 34 3.公务用车购置数(辆) 14 — 0 35 4.公务用车保有量(辆) 15 — 1 36 5.国内公务接待批次(个) 16 — 2 37 17 — 0 38 18 — 48 39 其中:外事接待人次(人) 19 — 0 40 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 0 41 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 0 42 3.公务接待费 (1)国内接待费 (二)相关统计数 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 统计数 行次 3 政府采购情况表 公开 10 表 编制单位:沧州市科学技术协会 项目 行次 栏次 合 计 1 货物 2 工程 3 服务 4 单位:万元 采购预算 采购金额 总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 4 5 6 0.00 注:我部门(单位)无此项收(支),故以空表列示。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分:沧州市科协部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 2016 年 度 决 算 收 入 总 计 489.58 万 元 , 决 算 支 出 总 计 489.58万元 。与2015年决算相比,决算收支总计分别减少 48.62万元,减少9.03%。决算收入总计中,含用事业基金弥 补收支差额0万元、年初结转和结余1.29万元;决算支出总 计中,含结余分配0万元、年末结转和结余55.06万元。 二、2016年度收入决算情况说明 本年收入合计 488.29万元,其中:财政拨款收入488,29 万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下: (一)财政拨款收入488.29万元。较 2015年决算减少 2.71万元,下降0.55 %,主要原因是:1、因2016年度决算 数据中不含本年度文明奖数据,使本年度决算数比上年下降; 2、因人员增加及本年度调资使本年度决算数比上年增加。 以上两种因素影响 ,本年决算收入比上年下降0.55 % 。 (二)事业收入0万元。与2015年度决算持平,数据无 增减变化。 (三)其他收入0万元。与2015年度决算持平,数据无 增减变化。 三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合计434.52万元,其中:基本支出434,52万元、 占100%;项目支出0万元,占0%。与2015年度决算相比减少 94.27万元,减少17.83%。主要原因是严格控制开支标准, 厉行节约,提高资金使用效率。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2016年度财政拨款收入决算总计489.58万元,与年初 预算相比增加120.79万元,主要原因是:市级财政追加科普 经费投入;本年度人员增加及调资等因素追加预算。与2015 年度决算相比减少48.62万元,减少9.03%,主要原因是2015 年总收入中含上年结转结余47.2万元。财政拨款支出决算总 计489.58万元,与年初预算相比增加120.79万元,主要原因 是科普经费投入力度加大和人员增加及调资等因素影响。与 2015年度决算相比减少48.62万元,减少9.03%。财政拨款收 入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1.29万元,财政拨 款支出总计中含年末财政拨款结转和结余55.06万元。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 2016年度财政拨款支出年初预算为367.5万元,本年支 出决算为434.52万元,比年初预算增加67.02万元,占年初 预算的118.24%。主要原因是:1、人员增加及调资因素影响; 2、本年度公车改革新增交通补贴和通讯补贴标准提高等因 素。与2015年度决算相比,财政拨款支出减少94.27万元, 减少17.83%。主要原因是严格控制开支标准,厉行节约,提 高资金使用效率。 (二)财政拨款支出决算结构 2016年度财政拨款支出434.52万元,按功能分类主要 用于科学技术支出类434.52万元。主要是机构运行支出、科 普活动支出和学术交流活动支出。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出434.52万元, 支出具体情况如下: 1、工资福利支出167.51万元,较 2015年决算数减少 40.29万元,减少19.38%。 主要原因是2015年补2014年10月 至2015年12月社保缴费15.39万元,文明奖20.71万元;2016 年度未列支文明奖;2016年度取暖补贴9.84万元本年度转入 对个人和家庭补助支出科目核算.在职人员工资变动增加支 出5.65万元. 2、商品和服务支出114.76万元,较2015年决算数减少 48.35万元,减少29.64%。 主要原因是本年专项活动减少, 专项公用经费支出比上年减少68.92万元,日常公用经费支 出比上年增加20.57万元,其中本年新增交通补贴增加支出 9.76万元,新的通讯补助标准增加支出5.75万元,房屋维修 本年增加支出5万元。 3、对个人和家庭补助支出152.25万元,较2015年决算 增加10.72万元,增加7.57%。其中本年度采暖补贴支出增加 9.84万元,2015年未在本科目核算;人员变动增加支出0.88 万元. 六、2016年度“三公”经费支出情况说明 2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支, 尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出合计3.96万元。较年初预算减少2.9 万元;较2015年决算减少3.25万元。近年来,“三公”经费 支出逐年减少,体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉 行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了 有效控制,实现了只减不增的目标。 全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国 (境)团组数为0个,人次数为0人,与年初预算相比持平, 无增减变化;与2015年度决算相比持平,无增减变化。主要 原因是本年度及上年度均无出国任务。 全年发生公务用车购置及运行维护费3.73万元。2016 年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,较年初预 算持平,无数据增减变化,较2015年决算减少1辆,减少 50%。2016年度公务用车运行维护费3.73万元, 较年初预算 减少2.63万元,减少41.35%,比2015年决算减少3.18万元, 减少46.02%。主要原因是本年度公务用车改革,上交公务用 车1辆,相应也减少了公务用车运行费用支出。 全年发生公务接待费0.23万元,国内公务接待2批次, 合计接待48人次,较预算0.50万元减少0.27万元,减少54%, 比2015年决算接待批次相同,接待人次增加26人,接待费用 减少0.07万元,降低23.33%。主要原因是国内公务接待严格 控制接待标准。 七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明 首先制定了年度发展规划目标及保障措施。对我部门年 度发展规划目标进行了详细阐述,明确了各部门职责分类绩 效目标,同时,制定了详细的工作活动绩效目标。 其次严格资金管理和监督。严格执行年初预算,合理安 排资金支出,建立健全内控管理办法,严格资金审批程序。 第三强化单位内部管理,重点工作实行月报制度,严格 按照有关进度开展工作。 以预算部门为主体开展的绩效跟踪,对加强项目预算执 行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现发挥了积极作用。 通过开展绩效评价,不但落实了支出责任,同时又提高了资 金的使用效率。 八、2016年度其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况的说明 2016 年度机关运行经费支出 367.79万元,比2015 年决算减少24.11万元,降低6.15%。主要原因: 1、人员经费支出比2015年减少29.57万元,原因是2015 年补2014年10月至2015年12月社保缴费15.39万元,文明奖 20.71万元;共计36.1万元。2016年度无以上两项支出;人 员变动增加支出6.53万元。 2、日常公用经费支出比上年增加20.57万元,其中本年 新增交通补贴增加支出9.76万元,新的通讯补助标准增加支 出5.75万元,房屋维修本年增加支出5万元。 3.本年无其他资本性支出,比上年减少15.11万元。 (二)政府采购支出情况 2016年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府 采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服 务支出0万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆1辆,其 中一般公务用车1 辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术 用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。 第四部分:名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得 的财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省 注册资产评估师协会收取的会费收入等。 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补 助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”以外的各项收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使 用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基 金等。 (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经 费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 (十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护 费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的 公务交通补贴等。 (十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参 照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各 项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 (十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。 (十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支 出。 (十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术 管理事务方面的支出。 (十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某 一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 (十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发 方面的支出。 (十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。 (十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单 位离退休方面的支出。 (二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面 的支出。 (二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政 拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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