附件:计划生育中心2018年部门决算.xls
收入支出决算批复表 部门:新疆兵团第十二师计划生育指导中心 收入 项目 栏次 行次 金额 1 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中:项目支出结转和结余 27 28 29 30 总计 31 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 1 — 80,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 81,84 0,00 53,22 53,22 135,06 决算批复表 财决批复01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 83,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,29 0,00 0,00 0,00 51,77 48,04 135,06 部门:新疆兵团第十二师计划生育指导中心 科目编码 科目名称 本年收入合计 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生专项 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 类 款 项 1 财政拨款收入 2 81,84 0,22 0,22 0,22 81,62 8,00 8,00 72,72 31,13 25,30 16,29 0,90 0,90 80,94 0,22 0,22 0,22 80,72 8,00 8,00 72,72 31,13 25,30 16,29 0,00 0,00 收入决算批复表 财决批复02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 支出决算批复表 部门:新疆兵团第十二师计划生育指导中心 科目编码 类 款 项 208 20805 2080502 210 21007 2100716 2100717 2100799 科目名称 本年支出合计 基本支出 1 2 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 83,29 0,13 0,13 0,13 83,16 83,16 28,22 52,65 2,28 30,34 0,13 0,13 0,13 30,21 30,21 28,22 0,00 1,99 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 3.%d — 算批复表 财决批复03表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 52,95 0,00 0,00 0,00 52,95 52,95 0,00 52,65 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算批复表 部门:新疆兵团第十二师计划生育指导中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 栏次 80,94 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 80,94 本年支出合计 52,56 年末财政拨款结转和结余 52,56 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 133,50 总计 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 决算批复表 财决批复04表 金额单位:万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 82,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,99 50,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 82,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,99 50,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,50 133,50 0,00 部门:新疆兵团第十二师计划生育指导中心 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 208 20805 2080502 210 21004 2100409 21007 2100716 2100717 2100799 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 重大公共卫生专项 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 1 2 3 52,56 0,00 0,00 0,00 52,56 0,00 0,00 52,56 0,00 50,07 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 52,56 0,00 0,00 0,00 52,56 0,00 0,00 52,56 0,00 50,07 2,49 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 80,94 0,22 0,22 0,22 80,72 8,00 8,00 72,72 31,13 25,30 16,29 34,07 0,22 0,22 0,22 33,85 0,00 0,00 33,85 31,13 0,71 2,00 46,87 0,00 0,00 0,00 46,87 8,00 8,00 38,87 0,00 24,59 14,29 — 5.%d — 82,99 0,13 0,13 0,13 82,86 0,00 0,00 82,86 28,22 52,65 1,99 30,34 0,13 0,13 0,13 30,21 0,00 0,00 30,21 28,22 0,00 1,99 财决批复05表 金额单位:万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 52,65 0,00 0,00 0,00 52,65 0,00 0,00 52,65 0,00 52,65 0,00 50,51 0,09 0,09 0,09 50,41 8,00 8,00 42,41 2,91 22,72 16,79 3,73 0,09 0,09 0,09 3,63 0,00 0,00 3,63 2,91 0,71 0,01 项目支出结转 项目支出结余 12 13 46,78 0,00 0,00 0,00 46,78 8,00 8,00 38,78 0,00 22,00 16,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 部门:新疆兵团第十二师计划生育指导中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 科目编 码 27,35 302 7,99 30201 1,64 30202 3,21 30203 0,00 30204 6,12 30205 3,05 30206 0,00 30207 1,39 30208 0,00 30209 0,66 30211 3,30 30212 0,00 30213 0,00 30214 0,33 30215 0,00 30216 0,00 30217 0,00 30218 0,00 30224 0,13 30225 0,00 30226 0,00 30227 0,00 30228 0,20 30229 0,00 30231 0,00 30239 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 27,67 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 》(财决08-1表)进行批复。 — 6 — 金额 公用经费 科目编 码 2,67 310 0,00 31001 0,00 31002 0,00 31003 0,00 31005 0,00 31006 0,00 31007 0,00 31008 0,00 31009 0,00 31010 0,00 31011 0,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 0,00 31022 0,06 31099 0,00 312 0,00 31201 0,00 31203 1,53 31204 0,00 31205 0,00 31299 1,06 313 0,02 31302 0,00 31303 0,00 399 0,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 0,00 公用经费合计 计 财决批复06表 金额单位:万元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 金额 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0,00 其他支出 0,00 0,00 0,00 2,67 部门:新疆兵团第十二师计划生育指导中心 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出结转 1 2 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 行批复。 — 7.%d — 决算批复表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 财决批复07表 金额单位:万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13