大同市教育局2019年部门决算公开表.XLS.xls
2019年收入支出总表 部门:大同市教育局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 金额 1 1,252,980,106.38 1 26,668,120.98 2 30,000.00 3 63,171,200.14 4 177,420.15 5 0.00 6 4,905,146.07 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1,347,931,993.72 本年收入合计 22 987,117.19 用事业基金弥补收支差额 23 69,834,504.77 年初结转和结余 24 65,139,458.07 其中:项目支出结转和结余 25 26 27 28 1,418,753,615.68 总计 29 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 - 1 - 入支出总表 金额单位:元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1,284,883,779.58 0.00 1,675,255.00 30,053,637.20 0.00 0.00 25,958,029.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,957,510.52 0.00 0.00 3,297,897.76 0.00 0.00 1,413,826,109.28 68,813.10 4,858,693.30 267,128.83 1,418,753,615.68 部门:大同市教育局 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 1,347,931,993.72 1,279,648,227.36 1,222,752,725.02 1,154,468,958.66 205 教育支出 20501 教育管理事务 54,462,243.14 51,182,234.36 2050101 行政运行 47,472,234.36 47,472,234.36 2050199 其他教育管理事务支出 6,990,008.78 3,710,000.00 953,981,521.18 907,558,175.98 20502 普通教育 2050201 学前教育 24,243,780.07 21,126,765.41 2050202 小学教育 37,031,472.28 37,030,252.56 2050203 初中教育 396,479,160.46 394,909,613.71 2050204 高中教育 459,816,890.04 418,479,864.83 2050205 高等教育 909,265.00 512,340.00 2050299 其他普通教育支出 35,500,953.33 35,499,339.47 134,860,220.86 118,547,340.41 20503 职业教育 2050302 中专教育 71,572,904.86 67,898,372.06 2050304 职业高中教育 13,278,498.70 13,278,498.70 2050305 高等职业教育 50,008,817.30 37,370,469.65 20505 广播电视教育 1,471,125.00 1,230,000.00 2050502 教育电视台 1,471,125.00 1,230,000.00 34,476,114.07 33,190,449.92 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 11,663,054.91 11,127,366.82 2050702 工读学校教育 22,813,059.16 22,063,083.10 20508 进修及培训 10,110,474.93 10,108,740.10 2050801 教师进修 10,110,474.93 10,108,740.10 20599 其他教育支出 33,391,025.84 32,652,017.89 33,391,025.84 32,652,017.89 2059999 其他教育支出 207 文化旅游体育与传媒支出 500,000.00 500,000.00 20703 体育 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2070399 其他体育支出 208 社会保障和就业支出 30,053,637.20 30,053,637.20 20805 行政事业单位离退休 29,893,637.20 29,893,637.20 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,139,652.82 1,139,652.82 2080502 事业单位离退休 28,753,984.38 28,753,984.38 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 20811 2081199 残疾人事业 其他残疾人事业支出 212 城乡社区支出 25,958,029.22 25,958,029.22 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 25,958,029.22 25,958,029.22 2120801 征地和拆迁补偿支出 13,836,800.00 13,836,800.00 2120802 土地开发支出 8,308,749.22 8,308,749.22 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,812,480.00 3,812,480.00 221 住房保障支出 67,957,510.52 67,957,510.52 22102 住房改革支出 67,957,510.52 67,957,510.52 2210201 住房公积金 67,957,510.52 67,957,510.52 229 其他支出 710,091.76 710,091.76 22960 彩票公益金安排的支出 710,091.76 710,091.76 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 212,000.00 212,000.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 498,091.76 498,091.76 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 2019年收入总表 金额单位:元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 30,000.00 63,171,200.14 177,420.15 0.00 4,905,146.07 30,000.00 63,171,200.14 177,420.15 0.00 4,905,146.07 0.00 3,279,962.00 0.00 0.00 46.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,279,962.00 0.00 0.00 46.78 30,000.00 44,306,197.98 0.00 0.00 2,087,147.22 0.00 3,115,887.00 0.00 0.00 1,127.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1,219.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1,569,546.75 30,000.00 40,793,385.98 0.00 0.00 513,639.23 0.00 396,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,613.86 0.00 15,143,915.16 0.00 0.00 1,168,965.29 0.00 2,515,208.00 0.00 0.00 1,159,324.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,628,707.16 0.00 0.00 9,640.49 0.00 241,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 1,185,664.15 0.00 0.00 0.00 0.00 535,688.09 0.00 100,000.00 0.00 0.00 649,976.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1,734.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,734.83 0.00 100,000.00 177,420.15 0.00 461,587.80 0.00 100,000.00 177,420.15 0.00 461,587.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2.%d - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019年支出总表 部门:大同市教育局 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 1,413,826,109.28 950,177,710.98 1,284,883,779.58 851,760,282.26 205 教育支出 20501 教育管理事务 61,850,933.86 9,304,802.36 2050101 行政运行 50,001,164.36 9,304,215.36 2050199 其他教育管理事务支出 11,849,769.50 587.00 996,127,249.01 713,738,192.82 20502 普通教育 2050201 学前教育 24,557,312.41 12,629,718.61 2050202 小学教育 52,286,822.73 27,124,740.18 2050203 初中教育 403,986,491.88 340,081,579.38 2050204 高中教育 464,145,381.85 333,830,830.79 2050205 高等教育 909,265.00 69,710.00 2050299 其他普通教育支出 50,241,975.14 1,613.86 139,403,196.50 88,816,260.26 20503 职业教育 2050302 中专教育 71,873,505.34 60,510,646.18 2050304 职业高中教育 15,699,044.32 5,097,500.00 2050305 高等职业教育 50,276,596.84 23,208,114.08 2050399 其他职业教育支出 1,554,050.00 0.00 20505 广播电视教育 1,471,125.00 0.00 2050502 教育电视台 1,471,125.00 0.00 34,568,947.56 16,582,690.82 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 11,989,045.59 8,866,855.59 2050702 工读学校教育 22,579,901.97 7,715,835.23 20508 进修及培训 10,582,050.81 10,138,520.81 2050801 教师进修 10,582,050.81 10,138,520.81 20599 其他教育支出 40,880,276.84 13,179,815.19 40,880,276.84 13,179,815.19 2059999 其他教育支出 207 文化旅游体育与传媒支出 1,675,255.00 0.00 20702 文物 1,175,255.00 0.00 1,175,255.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 2070204 20703 2070399 文物保护 体育 其他体育支出 208 社会保障和就业支出 30,053,637.20 29,780,618.20 20805 行政事业单位离退休 29,893,637.20 29,780,618.20 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,139,652.82 1,139,652.82 2080502 事业单位离退休 28,753,984.38 28,640,965.38 160,000.00 0.00 20811 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 160,000.00 0.00 212 城乡社区支出 25,958,029.22 679,300.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 25,958,029.22 679,300.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 13,836,800.00 0.00 2120802 土地开发支出 8,308,749.22 543,440.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,812,480.00 135,860.00 221 住房保障支出 67,957,510.52 67,957,510.52 22102 住房改革支出 67,957,510.52 67,957,510.52 2210201 住房公积金 67,957,510.52 67,957,510.52 229 其他支出 3,297,897.76 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 3,297,897.76 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 212,000.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 3,085,897.76 0.00 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 - 3.%d - 支出总表 金额单位:元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 463,470,978.15 0.00 177,420.15 0.00 432,946,077.17 0.00 177,420.15 0.00 52,546,131.50 0.00 0.00 0.00 40,696,949.00 0.00 0.00 0.00 11,849,182.50 0.00 0.00 0.00 282,389,056.19 0.00 0.00 0.00 11,927,593.80 0.00 0.00 0.00 25,162,082.55 0.00 0.00 0.00 63,904,912.50 0.00 0.00 0.00 130,314,551.06 0.00 0.00 0.00 839,555.00 0.00 0.00 0.00 50,240,361.28 0.00 0.00 0.00 50,586,936.24 0.00 0.00 0.00 11,362,859.16 0.00 0.00 0.00 10,601,544.32 0.00 0.00 0.00 27,068,482.76 0.00 0.00 0.00 1,554,050.00 0.00 0.00 0.00 1,471,125.00 0.00 0.00 0.00 1,471,125.00 0.00 0.00 0.00 17,986,256.74 0.00 0.00 0.00 3,122,190.00 0.00 0.00 0.00 14,864,066.74 0.00 0.00 0.00 443,530.00 0.00 0.00 0.00 443,530.00 0.00 0.00 0.00 27,523,041.50 0.00 177,420.15 0.00 27,523,041.50 0.00 177,420.15 0.00 1,675,255.00 0.00 0.00 0.00 1,175,255.00 0.00 0.00 0.00 1,175,255.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 273,019.00 0.00 0.00 0.00 113,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,019.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 25,278,729.22 0.00 0.00 0.00 25,278,729.22 0.00 0.00 0.00 13,836,800.00 0.00 0.00 0.00 7,765,309.22 0.00 0.00 0.00 3,676,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,297,897.76 0.00 0.00 0.00 3,297,897.76 0.00 0.00 0.00 212,000.00 0.00 0.00 0.00 3,085,897.76 0.00 0.00 0.00 2019年财政拨款收入支出总表 部门:大同市教育局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 1,252,980,106.38 一、一般公共服务支出 1 26,668,120.98 二、外交支出 2 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 1,279,648,227.36 二十二、其他支出 本年收入合计 22 67,749,653.33 二十三、债务还本支出 年初财政拨款结转和结余 23 65,161,847.33 二十四、债务付息支出 一、一般公共预算财政拨款 24 2,587,806.00 二、政府性基金预算财政拨款 25 本年支出合计 26 年末财政拨款结转和结余 1,347,397,880.69 总计 27 总计 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 - 4 - 支出总表 金额单位:元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,216,522,680.50 1,216,522,680.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,675,255.00 1,675,255.00 0.00 30,053,637.20 30,053,637.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,958,029.22 0.00 25,958,029.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,957,510.52 67,957,510.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,297,897.76 0.00 3,297,897.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345,465,010.20 1,316,209,083.22 29,255,926.98 1,932,870.49 1,932,870.49 0.00 1,347,397,880.69 1,318,141,953.71 29,255,926.98 部门:大同市教育局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 合计 65,161,847.33 2,738,944.09 62,422,903.24 205 教育支出 63,986,592.33 2,738,944.09 61,247,648.24 20501 教育管理事务 7,388,150.50 0.00 7,388,150.50 2050101 行政运行 2,528,930.00 0.00 2,528,930.00 2050199 其他教育管理事务支出 4,859,220.50 0.00 4,859,220.50 44,615,751.68 2,732,538.79 41,883,212.89 20502 普通教育 2050201 学前教育 314,660.00 60.00 314,600.00 2050202 小学教育 15,257,779.13 1,688.05 15,256,091.08 2050203 初中教育 7,475,875.46 17,025.46 7,458,850.00 2050204 高中教育 6,826,415.28 2,713,765.28 4,112,650.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 14,741,021.81 0.00 14,741,021.81 4,151,854.85 0.00 4,151,854.85 127,259.23 0.00 127,259.23 20503 职业教育 2050302 中专教育 2050304 职业高中教育 2,420,545.62 0.00 2,420,545.62 2050305 高等职业教育 50,000.00 0.00 50,000.00 2050399 其他职业教育支出 1,554,050.00 0.00 1,554,050.00 20505 广播电视教育 0.00 0.00 0.00 2050502 教育电视台 0.00 0.00 0.00 15,900.00 0.00 15,900.00 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 7,950.00 0.00 7,950.00 2050702 工读学校教育 7,950.00 0.00 7,950.00 20508 进修及培训 158,530.00 0.00 158,530.00 2050801 教师进修 158,530.00 0.00 158,530.00 20599 其他教育支出 7,656,405.30 6,405.30 7,650,000.00 7,656,405.30 6,405.30 7,650,000.00 2059999 其他教育支出 207 文化旅游体育与传媒支出 1,175,255.00 0.00 1,175,255.00 20702 文物 1,175,255.00 0.00 1,175,255.00 1,175,255.00 0.00 1,175,255.00 0.00 0.00 0.00 2070204 20703 文物保护 体育 2070399 其他体育支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 2081199 残疾人事业 其他残疾人事业支出 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 0.00 2019年一般公共预算财政拨款收入支出总表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 1,252,980,106.38 933,783,622.57 319,196,483.81 1,316,209,083.22 934,619,696.17 1,154,468,958.66 836,045,493.85 318,423,464.81 1,216,522,680.50 836,881,567.45 51,182,234.36 9,304,215.36 41,878,019.00 58,570,384.86 9,304,215.36 47,472,234.36 9,304,215.36 38,168,019.00 50,001,164.36 9,304,215.36 3,710,000.00 0.00 3,710,000.00 8,569,220.50 0.00 907,558,175.98 702,317,363.05 205,240,812.93 950,247,462.47 703,153,436.65 21,126,765.41 10,829,658.61 10,297,106.80 21,441,425.41 10,829,718.61 37,030,252.56 27,124,261.09 9,905,991.47 52,285,603.01 27,123,520.46 394,909,613.71 338,471,501.21 56,438,112.50 402,359,375.55 338,462,413.05 418,479,864.83 325,822,232.14 92,657,632.69 423,408,357.22 326,668,074.53 512,340.00 69,710.00 442,630.00 512,340.00 69,710.00 35,499,339.47 0.00 35,499,339.47 50,240,361.28 0.00 118,547,340.41 85,736,174.18 32,811,166.23 122,699,195.26 85,736,174.18 67,898,372.06 57,657,980.13 10,240,391.93 68,025,631.29 57,657,980.13 13,278,498.70 5,097,500.00 8,180,998.70 15,699,044.32 5,097,500.00 37,370,469.65 22,980,694.05 14,389,775.60 37,420,469.65 22,980,694.05 0.00 0.00 0.00 1,554,050.00 0.00 1,230,000.00 0.00 1,230,000.00 1,230,000.00 0.00 1,230,000.00 0.00 1,230,000.00 1,230,000.00 0.00 33,190,449.92 15,715,632.27 17,474,817.65 33,206,349.92 15,715,632.27 11,127,366.82 8,013,126.82 3,114,240.00 11,135,316.82 8,013,126.82 22,063,083.10 7,702,505.45 14,360,577.65 22,071,033.10 7,702,505.45 10,108,740.10 9,823,740.10 285,000.00 10,267,270.10 9,823,740.10 10,108,740.10 9,823,740.10 285,000.00 10,267,270.10 9,823,740.10 32,652,017.89 13,148,368.89 19,503,649.00 40,302,017.89 13,148,368.89 32,652,017.89 13,148,368.89 19,503,649.00 40,302,017.89 13,148,368.89 500,000.00 0.00 500,000.00 1,675,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,255.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 30,053,637.20 29,780,618.20 273,019.00 30,053,637.20 29,780,618.20 29,893,637.20 29,780,618.20 113,019.00 29,893,637.20 29,780,618.20 1,139,652.82 1,139,652.82 0.00 1,139,652.82 1,139,652.82 28,753,984.38 28,640,965.38 113,019.00 28,753,984.38 28,640,965.38 160,000.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 67,957,510.52 67,957,510.52 0.00 67,957,510.52 67,957,510.52 67,957,510.52 67,957,510.52 0.00 67,957,510.52 67,957,510.52 67,957,510.52 67,957,510.52 0.00 67,957,510.52 67,957,510.52 - 5.%d - 金额单位:元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 381,589,387.05 1,932,870.49 1,902,870.49 30,000.00 0.00 379,641,113.05 1,932,870.49 1,902,870.49 30,000.00 0.00 49,266,169.50 0.00 0.00 0.00 0.00 40,696,949.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,569,220.50 0.00 0.00 0.00 0.00 247,094,025.82 1,926,465.19 1,896,465.19 30,000.00 0.00 10,611,706.80 0.00 0.00 0.00 0.00 25,162,082.55 2,428.68 2,428.68 0.00 0.00 63,896,962.50 26,113.62 26,113.62 0.00 0.00 96,740,282.69 1,897,922.89 1,867,922.89 30,000.00 0.00 442,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,240,361.28 0.00 0.00 0.00 0.00 36,963,021.08 0.00 0.00 0.00 0.00 10,367,651.16 0.00 0.00 0.00 0.00 10,601,544.32 0.00 0.00 0.00 0.00 14,439,775.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,554,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,490,717.65 0.00 0.00 0.00 0.00 3,122,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,368,527.65 0.00 0.00 0.00 0.00 443,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,153,649.00 6,405.30 6,405.30 0.00 0.00 27,153,649.00 6,405.30 6,405.30 0.00 0.00 1,675,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门:大同市教育局 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 金额 855,555,035.61 350,825,857.24 68,115,896.02 6,473,984.47 0.00 185,632,394.70 99,681,432.76 4,792,629.71 36,186,166.59 0.00 12,250,119.44 75,632,005.29 0.00 15,964,549.39 63,520,721.47 1,978,037.92 19,664,779.12 0.00 4,084,835.08 3,283,485.61 0.00 86,683.95 28,149,049.00 5,700,962.59 0.00 572,888.20 其中:基本支出 829,478,219.67 350,825,857.24 64,459,375.52 2,797,784.47 0.00 179,359,819.40 99,668,209.66 4,792,629.71 36,186,166.59 0.00 8,788,227.44 75,632,005.29 0.00 6,968,144.35 33,584,735.81 1,978,037.92 19,664,779.12 0.00 4,084,835.08 1,757,593.15 0.00 44,115.95 1,274,148.00 4,373,535.59 0.00 407,691.00 人员经费合计 919,075,757.08 863,062,955.48 注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 行批复。 -1表)进行批复。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 314,508,165.61 21,256,918.25 5,971,257.06 1,208,520.00 33,398.47 4,310,718.11 10,228,584.45 2,331,014.26 15,271,873.77 27,158,849.35 5,057,417.32 0.00 22,025,353.56 1,897,191.11 61,883.60 43,290,513.67 23,289.60 8,260,721.58 0.00 37,000.00 53,277,880.27 8,787,399.00 3,740,603.09 17,884,884.72 1,111,342.13 1,114,887.49 119,994.22 60,046,670.53 其中:基本支出 70,959,374.22 10,527,112.21 2,586,636.47 486,198.00 28,227.87 2,780,954.05 6,297,943.93 1,685,220.86 834,600.00 2,998,669.71 2,587,120.74 0.00 4,280,183.28 91,378.44 56,003.60 3,410,081.11 23,289.60 2,343,397.36 0.00 0.00 3,183,581.96 0.00 3,291,458.09 14,785,532.32 873,317.76 785,711.49 0.00 7,022,755.37 年一般公共预算财政拨款支出表 科目编码 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 - 6 - 科目名称 资本性支出(基本建设) 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,998,160.53 6,757,671.78 24,021,557.04 28,693,003.31 698,960.00 2,528,840.57 3,696,114.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:基本支出 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 597,366.47 0.00 438,238.07 81,796.00 0.00 0.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 31022 31099 307 30701 30702 30703 30704 311 31101 31199 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 39906 39907 39908 39999 313 31302 31303 科目名称 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 金额 0.00 602,013.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,497,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,497,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397,133,326.14 金额单位:元 其中:基本支出 0.00 66,132.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 71,556,740.69 编制单位:大同市教育局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20501 2050101 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050205 20503 2050302 2050304 2050305 20507 2050701 2050702 20508 2050801 20599 2059999 208 20805 2080501 2080502 221 22102 2210201 教育支出 教育管理事务 行政运行 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 职业教育 中专教育 职业高中教育 高等职业教育 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 进修及培训 教师进修 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 934,619,696.17 836,881,567.45 9,304,215.36 9,304,215.36 703,153,436.65 10,829,718.61 27,123,520.46 338,462,413.05 326,668,074.53 69,710.00 85,736,174.18 57,657,980.13 5,097,500.00 22,980,694.05 15,715,632.27 8,013,126.82 7,702,505.45 9,823,740.10 9,823,740.10 13,148,368.89 13,148,368.89 29,780,618.20 29,780,618.20 1,139,652.82 28,640,965.38 67,957,510.52 67,957,510.52 67,957,510.52 小计 2 829,478,219.67 761,520,709.15 5,417,438.13 5,417,438.13 647,466,698.19 9,806,142.61 25,072,746.99 314,490,451.30 298,097,357.29 0.00 73,073,351.85 50,548,235.40 2,678,237.17 19,846,879.28 14,010,175.35 7,326,226.82 6,683,948.53 9,324,673.44 9,324,673.44 12,228,372.19 12,228,372.19 0.00 0.00 0.00 0.00 67,957,510.52 67,957,510.52 67,957,510.52 工资福利支 基本工资 津贴补贴 3 350,825,857.24 350,825,857.24 2,441,053.09 2,441,053.09 299,803,868.51 4,620,707.43 11,554,794.70 141,861,719.66 141,766,646.72 0.00 30,693,781.68 22,158,363.49 0.00 8,535,418.19 7,246,369.86 4,398,787.54 2,847,582.32 4,525,961.00 4,525,961.00 6,114,823.10 6,114,823.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 64,459,375.52 64,459,375.52 1,790,834.04 1,790,834.04 53,018,376.60 784,709.19 2,262,127.92 24,382,881.25 25,588,658.24 0.00 7,049,942.43 5,620,681.43 0.00 1,429,261.00 1,181,822.55 622,594.32 559,228.23 651,300.00 651,300.00 767,099.90 767,099.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 2,797,784.47 2,797,784.47 220,283.00 220,283.00 1,543,623.47 0.00 0.00 1,538,523.47 5,100.00 0.00 1,033,278.00 1,033,278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 绩效工资 6 7 179,359,819.40 179,359,819.40 0.00 0.00 156,362,129.04 2,382,999.00 6,440,673.34 76,056,006.57 71,482,450.13 0.00 14,917,351.82 10,395,371.82 0.00 4,521,980.00 2,798,402.00 964,083.00 1,834,319.00 2,349,560.00 2,349,560.00 2,932,376.54 2,932,376.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 8 99,668,209.66 99,668,209.66 666,392.05 666,392.05 86,399,881.97 1,338,400.53 2,426,974.18 43,359,307.77 39,275,199.49 0.00 8,415,216.85 5,971,218.48 0.00 2,443,998.37 1,383,913.64 900,949.39 482,964.25 1,315,842.73 1,315,842.73 1,486,962.42 1,486,962.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 9 4,792,629.71 4,792,629.71 0.00 0.00 3,980,636.89 66,146.76 70,459.05 3,231,934.61 612,096.47 0.00 579,551.61 579,551.61 0.00 0.00 131,770.06 0.00 131,770.06 0.00 0.00 100,671.15 100,671.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 10 36,186,166.59 36,186,166.59 281,563.39 281,563.39 31,411,825.09 364,084.86 985,957.38 15,305,411.68 14,756,371.17 0.00 2,800,765.56 1,894,924.37 0.00 905,841.19 679,740.21 347,312.43 332,427.78 428,220.31 428,220.31 584,052.03 584,052.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障缴 费 12 8,788,227.44 8,788,227.44 10,382.56 10,382.56 7,929,817.97 236,320.84 1,216,941.54 3,657,640.73 2,818,914.86 0.00 571,144.16 473,259.63 0.00 97,884.53 112,821.30 75,940.14 36,881.16 53,789.40 53,789.40 110,272.05 110,272.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 医疗费 13 75,632,005.29 7,674,494.77 0.00 0.00 5,267,760.97 1,584.00 17,798.88 4,176,002.65 1,072,375.44 0.00 1,857,806.00 0.00 0.00 1,857,806.00 420,812.80 0.00 420,812.80 0.00 0.00 128,115.00 128,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,957,510.52 67,957,510.52 67,957,510.52 14 其他工资福利支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 6,968,144.35 6,968,144.35 6,930.00 6,930.00 1,748,777.68 11,190.00 97,020.00 921,022.91 719,544.77 0.00 5,154,513.74 2,421,586.57 2,678,237.17 54,690.00 54,522.93 16,560.00 37,962.93 0.00 0.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 办公费 16 70,959,374.22 70,607,865.02 3,771,889.23 3,771,889.23 52,901,719.40 998,580.00 1,973,962.63 22,202,668.74 27,726,508.03 0.00 11,139,053.09 5,691,085.49 2,419,262.83 3,028,704.77 1,555,927.44 613,737.44 942,190.00 499,066.66 499,066.66 740,209.20 740,209.20 351,509.20 351,509.20 19,900.00 331,609.20 0.00 0.00 0.00 17 10,527,112.21 10,508,952.21 492,649.77 492,649.77 7,028,133.20 366,512.69 241,750.42 2,825,579.30 3,594,290.79 0.00 1,920,301.06 1,103,083.86 583,000.00 234,217.20 808,478.75 46,530.50 761,948.25 85,524.32 85,524.32 173,865.11 173,865.11 18,160.00 18,160.00 0.00 18,160.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 咨询费 18 2,586,636.47 2,586,636.47 422,783.00 422,783.00 2,048,844.02 22,489.00 0.00 499,307.71 1,527,047.31 0.00 97,033.45 13,895.45 83,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,976.00 17,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 486,198.00 486,198.00 231,481.00 231,481.00 194,944.00 25,000.00 20,284.00 73,460.00 76,200.00 0.00 39,468.00 13,700.00 0.00 25,768.00 300.00 300.00 0.00 10,005.00 10,005.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 20 28,227.87 28,227.87 1,203.10 1,203.10 21,484.77 1,440.00 169.29 13,918.38 5,957.10 0.00 4,540.00 2,588.00 1,772.00 180.00 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 21 2,780,954.05 2,780,954.05 0.00 0.00 1,510,821.53 24,172.70 95,077.25 537,554.39 854,017.19 0.00 1,261,303.02 388,464.45 0.00 872,838.57 8,829.50 8,829.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 22 6,297,943.93 6,297,943.93 0.00 0.00 4,528,786.92 117,378.17 190,661.76 1,296,816.06 2,923,930.93 0.00 1,531,922.18 923,717.74 0.00 608,204.44 237,234.83 56,993.08 180,241.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 23 1,685,220.86 1,685,220.86 109,118.60 109,118.60 1,076,240.05 21,223.40 11,239.78 413,704.07 630,072.80 0.00 449,377.31 408,951.27 0.00 40,426.04 12,800.00 12,800.00 0.00 4,000.00 4,000.00 33,684.90 33,684.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 834,600.00 834,600.00 0.00 0.00 831,600.00 0.00 0.00 831,600.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 2,998,669.71 2,998,669.71 0.00 0.00 1,986,890.00 0.00 50,000.00 1,363,679.00 573,211.00 0.00 1,011,779.71 418,874.14 592,905.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 2,587,120.74 2,587,120.74 723,523.93 723,523.93 1,145,681.33 33,873.50 30,554.00 426,343.69 654,910.14 0.00 622,776.50 390,517.40 206,092.10 26,167.00 28,772.50 28,772.50 0.00 13,196.00 13,196.00 53,170.48 53,170.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国(境) 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修(护)费 28 4,280,183.28 4,280,183.28 4,808.00 4,808.00 2,904,526.40 24,754.80 39,730.48 1,547,455.99 1,292,585.13 0.00 1,326,513.07 263,721.57 817,534.72 245,256.78 3,930.00 3,930.00 0.00 0.00 0.00 40,405.81 40,405.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 29 91,378.44 91,378.44 7,450.00 7,450.00 43,077.00 0.00 0.00 2,177.00 40,900.00 0.00 37,613.73 6,690.00 0.00 30,923.73 0.00 0.00 0.00 2,105.00 2,105.00 1,132.71 1,132.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 30 56,003.60 56,003.60 53,603.60 53,603.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 31 3,410,081.11 3,410,081.11 139,610.00 139,610.00 3,144,439.61 40,137.00 112,084.65 601,010.38 2,391,207.58 0.00 68,348.00 33,236.00 32,916.00 2,196.00 31,100.50 31,100.50 0.00 22,180.00 22,180.00 4,403.00 4,403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 32 23,289.60 23,289.60 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 6,589.60 6,589.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 33 2,343,397.36 2,343,397.36 320,993.70 320,993.70 1,704,438.19 6,832.50 124,456.40 318,863.98 1,254,285.31 0.00 145,523.84 140,033.84 0.00 5,490.00 155,512.63 155,512.63 0.00 16,929.00 16,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 被装购置费 专用燃料费 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 36 3,183,581.96 3,183,581.96 355,708.00 355,708.00 2,544,393.19 2,400.00 281,898.00 1,968,440.19 291,655.00 0.00 132,590.77 132,590.77 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 28,850.00 28,850.00 118,840.00 118,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 38 3,291,458.09 3,291,458.09 22,200.00 22,200.00 2,894,712.53 48,100.00 81,754.00 1,338,442.53 1,426,416.00 0.00 258,762.00 177,962.00 0.00 80,800.00 24,942.00 24,942.00 0.00 43,776.56 43,776.56 47,065.00 47,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 39 14,785,532.32 14,727,080.32 113,145.30 113,145.30 12,854,482.88 235,744.00 475,518.54 6,511,996.74 5,631,223.60 0.00 1,166,926.90 722,993.90 0.00 443,933.00 173,253.00 173,253.00 0.00 242,400.00 242,400.00 176,872.24 176,872.24 58,452.00 58,452.00 0.00 58,452.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 40 873,317.76 873,317.76 34,108.23 34,108.23 611,043.93 21,339.24 16,194.00 307,759.24 265,751.45 0.00 162,011.87 63,593.86 0.00 98,418.01 18,153.73 18,153.73 0.00 16,000.00 16,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 41 785,711.49 785,711.49 490,655.00 490,655.00 213,990.00 7,183.00 6,300.00 86,913.00 113,594.00 0.00 44,661.76 43,761.76 0.00 900.00 7,050.00 7,050.00 0.00 14,100.78 14,100.78 15,253.95 15,253.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 43 7,022,755.37 6,747,858.17 248,848.00 248,848.00 5,611,489.85 0.00 196,290.06 1,237,647.09 4,177,552.70 0.00 845,610.32 430,719.88 101,904.44 312,986.00 41,910.00 41,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274,897.20 274,897.20 19,900.00 254,997.20 0.00 0.00 0.00 小计 44 33,584,735.81 4,155,626.81 28,074.00 28,074.00 2,405,552.55 10,216.00 58,914.84 1,532,721.50 733,990.21 69,710.00 1,397,980.84 1,356,150.84 0.00 41,830.00 148,431.92 72,065.00 76,366.92 0.00 0.00 175,587.50 175,587.50 29,429,109.00 29,429,109.00 1,119,752.82 28,309,356.18 0.00 0.00 0.00 离休费 45 1,978,037.92 59,794.80 0.00 0.00 59,794.80 0.00 0.00 59,794.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,918,243.12 1,918,243.12 119,418.72 1,798,824.40 0.00 0.00 0.00 退休费 退职(役)费 46 19,664,779.12 259,315.12 0.00 0.00 100,111.62 0.00 4,180.84 31,549.07 64,381.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,203.50 159,203.50 19,405,464.00 19,405,464.00 295,318.10 19,110,145.90 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 48 4,084,835.08 107,684.00 0.00 0.00 107,684.00 0.00 5,184.00 102,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,977,151.08 3,977,151.08 705,016.00 3,272,135.08 0.00 0.00 0.00 49 1,757,593.15 932,780.15 19,864.00 19,864.00 811,160.23 816.00 0.00 566,052.23 174,582.00 69,710.00 48,168.00 32,688.00 0.00 15,480.00 48,403.92 0.00 48,403.92 0.00 0.00 5,184.00 5,184.00 824,813.00 824,813.00 0.00 824,813.00 0.00 0.00 0.00 救济费 医疗费补助 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 44,115.95 44,115.95 0.00 0.00 3,702.40 0.00 0.00 3,702.40 0.00 0.00 40,413.55 40,413.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助学金 52 1,274,148.00 1,274,148.00 0.00 0.00 19,700.00 0.00 0.00 0.00 19,700.00 0.00 1,192,948.00 1,192,948.00 0.00 0.00 61,500.00 61,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 共预算财政拨款基本支出决算明细表 2019年度 债务利息及费用支出 奖励金 53 4,373,535.59 1,426,432.50 5,550.00 5,550.00 1,303,399.50 9,400.00 49,550.00 769,123.00 475,326.50 0.00 68,120.00 41,770.00 0.00 26,350.00 38,163.00 10,200.00 27,963.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 2,947,103.09 2,947,103.09 0.00 2,947,103.09 0.00 0.00 0.00 — 13.%d — 个人农业生产补 贴 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家 庭的补助 55 407,691.00 51,356.29 2,660.00 2,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,331.29 48,331.29 0.00 0.00 365.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356,334.71 356,334.71 0.00 356,334.71 0.00 0.00 0.00 小计 国内债务付息 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购建 61 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出(基本建设) 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 63 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 出(基本建设) 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 68 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 其他基本建设支 出 73 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 74 597,366.47 597,366.47 86,814.00 86,814.00 379,466.51 14,780.00 17,896.00 236,571.51 110,219.00 0.00 125,788.40 62,508.40 0.00 63,280.00 1,097.56 1,097.56 0.00 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋建筑物购建 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 76 438,238.07 438,238.07 86,814.00 86,814.00 309,351.51 11,930.00 0.00 202,421.51 95,000.00 0.00 40,975.00 14,595.00 0.00 26,380.00 1,097.56 1,097.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 77 81,796.00 81,796.00 0.00 0.00 44,896.00 2,850.00 17,896.00 24,150.00 0.00 0.00 36,900.00 0.00 0.00 36,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 78 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息网络及软件 购置更新 80 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物资储备 土地补偿 81 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助(基本建设) 文物和陈列品购 置 无形资产购置 88 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 小计 资本金注入 90 66,132.40 66,132.40 0.00 0.00 18,219.00 0.00 0.00 10,000.00 8,219.00 0.00 47,913.40 47,913.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 92 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 助(基本建设) 对企业补助 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 98 99 100 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 102 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额单位:元 其他支出 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 103 104 105 106 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:大同市教育局 预算数 合计 因公出国(境)费 1 2 1,324,369.05 公务用车购置及运行维 小计 3 1,262,669.05 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支 预算数 预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4 5 公务接待费 6 1,262,669.05 61,700.00 款“三公”经费支出决算表 决算数 合计 因公出国(境)费 7 8 1,134,631.73 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 9 10 1,111,342.13 金额单位:元 决算数 置及运行维护费 公务用车运行维护费 11 1,111,342.13 公务接待费 12 23,289.60 部门:大同市教育局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 合计 基本支出结转 1 2 2,587,806.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 229 其他支出 2,587,806.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 2,587,806.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2,587,806.00 0.00 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 2,587,806.00 26,668,120.98 679,300.00 25,988,820.98 29,255,926.98 0.00 25,958,029.22 679,300.00 25,278,729.22 25,958,029.22 0.00 25,958,029.22 679,300.00 25,278,729.22 25,958,029.22 0.00 13,836,800.00 0.00 13,836,800.00 13,836,800.00 0.00 8,308,749.22 543,440.00 7,765,309.22 8,308,749.22 0.00 3,812,480.00 135,860.00 3,676,620.00 3,812,480.00 2,587,806.00 710,091.76 0.00 710,091.76 3,297,897.76 2,587,806.00 710,091.76 0.00 710,091.76 3,297,897.76 0.00 212,000.00 0.00 212,000.00 212,000.00 2,587,806.00 498,091.76 0.00 498,091.76 3,085,897.76 行批复。 - 7 - 收入支出表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 679,300.00 28,576,626.98 0.00 0.00 0.00 679,300.00 25,278,729.22 0.00 0.00 0.00 679,300.00 25,278,729.22 0.00 0.00 0.00 0.00 13,836,800.00 0.00 0.00 0.00 543,440.00 7,765,309.22 0.00 0.00 0.00 135,860.00 3,676,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,297,897.76 0.00 0.00 0.00 0.00 3,297,897.76 0.00 0.00 0.00 0.00 212,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,085,897.76 0.00 0.00 0.00 金额单位:元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00