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部门(单位)整体支出绩效目标表 (2022年) 部门(单位)名称 库尔勒市胡杨林管理站 预算金额(万元) 任务名称 主要内容 保障部门正 常运转,为 单位各项开 展提供有效 用于日常办 人员保障 年度主要任务 公费、印刷 费、培训费 、公务用车 运行保障 一级指标 产出指标 总额 财政拨款 167.19 167.19 10.32 10.32 二级指标 三级指标 其他资金 指标值 数量指标 保障工资发放人数 =12人 质量指标 人员工资发放准确率=100% 质量指标 业务开展及时率 >=95% 时效指标 工资发放及时率 =100% 时效指标 运行保障经费支付及>=95% 成本指标 工资福利发放成本 <=167.19万元 成本指标 运行保障经费成本 <=10.32万元 有效改善生态环境 有效改善 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 促进国家级公益林持有效促进 满意度指标 满意度指标 受益群众满意度 >=95%