崇左市投资促进局_041.xls
预算公开01表 部门收支总表 编制单位: 崇左市投资促进局 单位:元 收 入 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款 3,098,419 1.经费拨款 3,098,419 (1)本级补助 3,098,419 (2)上级补助 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 (1)专项收入安排的资金 (2)行政事业性收费收入安排的资金 (3)罚没收入安排的资金 (4)国有资本经营收入安排的资金 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 (6)捐赠收入安排的资金 (7)政府住房基金收入安排的资金 (8)其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.教育收费收入安排的资金 2.其他收入安排的资金 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.事业收入安排的资金 2.经营收入安排的资金 3.其他收入安排的资金 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 支 出 项目(按支出功能科目分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 支 出 合 计 3,098,419 二十九、结转下年支出 预算数 项目(按支出经济科目分类) 2,393,939 一、基本支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助 二、项目支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 440,716 3.对个人和家庭的补助 136,306 4.债务利息及费用支出 5.资本性支出(基本建设) 6.资本性支出 7.对企业补助(基本建设) 8.对企业补助 9.对社会保障基金补助 10.其他支出 预算数 2,507,819 1,881,057 438,543 188,220 590,600 14,600 576,000 127,459 3,098,419 本 年 支 出 合 三、结转下年支出 1.基本支出结转 2.项目支出结转 计 3,098,419 2.政府性基金预算拨款结转 3.国有资本经营预算拨款结转 4.其他结转 收 入 总 计 3,098,419 支 出 总 计 3,098,419 支 出 总 计 3,098,419 科目编码 一般公共预算拨款 科目名称 类 款 总计 项 经费拨款 合计 小计 本级补助 合计 3,098,419 3,098,419 3,098,419 3,098,419 崇左市投资促进局 3,098,419 3,098,419 3,098,419 3,098,419 041001 崇左市投资促进局 3,098,419 3,098,419 3,098,419 3,098,419 一般公共服务支出 2,393,939 2,393,939 2,393,939 2,393,939 商贸事务 2,393,939 2,393,939 2,393,939 2,393,939 01 行政运行(商贸事务) 1,817,939 1,817,939 1,817,939 1,817,939 08 招商引资 社会保障和就业支出 576,000 440,716 576,000 440,716 576,000 440,716 576,000 440,716 行政事业单位养老支出 425,053 425,053 425,053 425,053 01 行政单位离退休 165,372 165,372 165,372 165,372 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 259,681 14,600 259,681 14,600 259,681 14,600 259,681 14,600 99 其他残疾人事业支出 其他社会保障和就业支出 14,600 1,062 14,600 1,062 14,600 1,062 14,600 1,062 01 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 1,062 136,306 1,062 136,306 1,062 136,306 1,062 136,306 行政事业单位医疗 136,306 136,306 136,306 136,306 01 行政单位医疗 63,729 63,729 63,729 63,729 03 公务员医疗补助 住房保障支出 72,577 127,459 72,577 127,459 72,577 127,459 72,577 127,459 住房改革支出 127,459 127,459 127,459 127,459 住房公积金 127,459 127,459 127,459 127,459 041 201 13 208 05 11 99 210 11 221 02 01 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 上级补助 小计 专项收入 行政事业性收 费收入 罚没收入 国有资本经营收 入 国有资源(资产) 有偿使用收入 捐赠收入 部门收入总表 政府性基金预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年 国有资本 合计 政府住房基金 收入 其他收入 本级补助. 上级补助. 一般公共预算拨款结转 合计 教育收费收入 其他收入 合计 事业收入 经营收入 其他收入 合计 小计 本级补助 上级补助 预算公开02表 单位:元 上年结余收入 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营 预算拨款结转 小计 本级补助. 上级补助. 其他结转 预算公开03表 部门支出总表 单位:元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 总计 项 合计 项目支出 对个人和 基本工资 基本商品 家庭的补 福利 服务 助 合计 对个人 工资福利 商品和服 和家庭 支出 务支出 的补助 合计 3,098,419 2,507,819 ######## 438,543 188,220 590,600 14,600 576,000 崇左市投资促进局 3,098,419 2,507,819 ######## 438,543 188,220 590,600 14,600 576,000 041001崇左市投资促进局 3,098,419 2,507,819 ######## 438,543 188,220 590,600 14,600 576,000 一般公共服务支出 2,393,939 1,817,939 ######## 436,943 15,600 576,000 576,000 商贸事务 2,393,939 1,817,939 ######## 436,943 15,600 576,000 576,000 01 行政运行(商贸事务)1,817,939 1,817,939 ######## 436,943 15,600 08 招商引资 社会保障和就业支出 576,000 576,000 041 201 13 208 576,000 440,716 426,116 260,743 1,600 163,772 行政事业单位养老支出 425,053 425,053 259,681 1,600 163,772 01 行政单位离退休 165,372 1,600 163,772 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259,681 259,681 残疾人事业 14,600 05 11 99 99 01 165,372 其他残疾人事业支出 14,600 其他社会保障和就业支出 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 136,306 127,459 8,847 行政事业单位医疗 136,306 136,306 127,459 8,847 01 行政单位医疗 63,729 63,729 63,729 03 公务员医疗补助 住房保障支出 72,577 72,577 63,729 127,459 127,459 127,459 住房改革支出 127,459 127,459 127,459 住房公积金 127,459 127,459 127,459 11 221 02 01 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 259,681 其他社会保障和就业支出 1,062 卫生健康支出 136,306 210 14,600 8,847 1 债务利 息及费 用支出 资本性 支出( 基本建 设) 对企业 资本性 对企业 补助( 支出 补助 基本建 设) 对社会 其他支 保障基 债务还本 转移性支出 预备费及预留 出 金补助 预算公开04表 财政拨款收支总表 编制单位: 崇左市投资促进局 单位:元 收 入 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款 3,098,419 1.经费拨款 3,098,419 (1)本级补助 3,098,419 (2)上级补助 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 (1)专项收入安排的资金 (2)行政事业性收费收入安排的资金 (3)罚没收入安排的资金 (4)国有资本经营收入安排的资金 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 (6)捐赠收入安排的资金 (7)政府住房基金收入安排的资金 (8)其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 支 出 项目(按支出功能科目分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 支 出 合 计 3,098,419 二十七、结转下年支出 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 预算数 2,393,939 440,716 136,306 127,459 3,098,419 2.政府性基金预算拨款结转 收 入 总 计 3,098,419 支 出 总 计 3,098,419 预算公开05表 一般公共预算支出表 单位:元 科目编码 功能分类科目名称 类 款 总计 基本支出 项目支出 3,098,419.22 2,507,819.22 590,600.00 崇左市投资促进局 3,098,419.22 2,507,819.22 590,600.00 一般公共服务支出 2,393,939.12 1,817,939.12 576,000.00 商贸事务 2,393,939.12 1,817,939.12 576,000.00 1,817,939 项 041 201 13 201 13 01 行政运行(商贸事务) 1,817,939 201 208 13 08 招商引资 社会保障和就业支出 576,000 440,715.52 426,115.52 行政事业单位养老支出 425,053.36 425,053.36 165,372 165,372 259,681 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 11 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 259,681 14,600.00 11 99 99 其他残疾人事业支出 其他社会保障和就业支出 14,600 1,062.16 1,062.16 99 01 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 1,062 136,305.86 1,062 136,305.86 行政事业单位医疗 136,305.86 136,305.86 63,729 63,729 208 208 210 11 14,600.00 14,600 210 11 01 行政单位医疗 210 221 11 03 公务员医疗补助 住房保障支出 72,577 127,458.72 72,577 127,458.72 住房改革支出 127,458.72 127,458.72 127,459 127,459 02 221 02 01 住房公积金 576,000 14,600.00 预算公开06表 一般公共预算基本支出表 编制单位: 崇左市投资促进局 支出经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 科目名称 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 单位:元 支出经济分 类 一般公共预算 科目编码 类 款 2,507,819 1,881,057 302 560,592 302 485,088 302 319,716 302 302 302 259,681 302 302 63,729 302 63,729 302 1,062 302 127,459 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 支出经济分类 科目编码 一般公共预算 类 款 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 438,543 303 108,000 303 3,000 303 303 303 303 303 24,000 303 303 303 75,900 303 303 21,243 148,800 57,600 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 科目名称 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 一般公共预算 188,220 151,772 12,000 8,847 15,600 预算公开07表 部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 崇左市投资促进局 单位:元 全口径 其中:一般公共预算 项 目 上年数 本年数 对比增减% 上年预算数 本年预算数 对比增减% * * 1 2 3 4 5 6 一、“三公”经费小计 648,000.00 628,560.00 -3% 648,000.00 628,560.00 -3% (一)因公出国(境)费用 0% 0% (二)公务接待费 648,000.00 628,560.00 -3% 648,000.00 628,560.00 -3% (三)公务用车费 0% 1.公务用车运行费 0% 0% 2.公务用车购置费 0% 0% 二、会议费 558,000.00 558,000.00 0% 558,000.00 558,000.00 0% 三、培训费 48,000.00 48,000.00 0% 48,000.00 48,000.00 0% 预算公开08表 政府性基金预算支出表 单位:元 科目编码 基本支出 单位名称 类 款 项 总计 合计 基本工资福 对个人和家庭 基本商品服务 利 的补助 项目支出 合计 工资福利支出 合计 1 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 资本性支出( 出 的补助 用支出 基本建设) 资本性支出 对企业补助( 基本建设) 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出