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攀枝花市仁和区医疗保障局2020年部门决算附表.xls

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收入支出决算总表 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 2020年度 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 决算数 1 1,392.73 199.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 23 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 24 25 26 27 28 29 30 31 1,592.01 0.00 18.22 1,610.23 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 1 — 决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 决算数 2 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.69 1,155.36 0.00 69.75 190.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.41 0.00 0.00 0.00 129.53 0.00 0.00 0.00 1,608.56 0.00 1.67 1,610.23 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20106 2010607 208 20805 2080501 2080505 20806 2080699 210 21011 2101101 2101102 2101103 21013 2101301 21015 2101501 2101502 2101504 2101550 2101599 212 21208 2120802 213 21305 2130506 2130599 221 22102 2210201 229 22960 2296002 2296013 一般公共服务支出 财政事务 信息化建设 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 企业改革补助 其他企业改革发展补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 医疗救助 城乡医疗救助 医疗保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 事业运行 其他医疗保障管理事务支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 土地开发支出 农林水支出 扶贫 社会发展 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 本年收入合计 1 1,592.01 0.08 0.08 0.08 31.05 21.05 1.43 19.62 10.00 10.00 1,151.80 12.44 10.04 1.13 1.27 390.51 390.51 748.85 195.47 13.23 4.66 3.59 531.90 69.75 69.75 69.75 181.38 181.38 108.81 72.57 28.41 28.41 28.41 129.53 129.53 100.00 29.53 财政拨款收入 2 1,592.01 0.08 0.08 0.08 31.05 21.05 1.43 19.62 10.00 10.00 1,151.80 12.44 10.04 1.13 1.27 390.51 390.51 748.85 195.47 13.23 4.66 3.59 531.90 69.75 69.75 69.75 181.38 181.38 108.81 72.57 28.41 28.41 28.41 129.53 129.53 100.00 29.53 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数); 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 财决公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 支出决算表 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20106 2010607 2010608 208 20801 2080199 20805 2080501 2080505 20806 2080699 210 21011 2101101 2101102 2101103 21013 2101301 21015 2101501 2101502 2101504 2101550 2101599 21099 2109901 212 21208 2120802 213 21305 2130506 2130599 221 22102 2210201 一般公共服务支出 财政事务 信息化建设 财政委托业务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 企业改革补助 其他企业改革发展补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 医疗救助 城乡医疗救助 医疗保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 事业运行 其他医疗保障管理事务支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 土地开发支出 农林水支出 扶贫 社会发展 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 1,608.56 0.16 0.16 0.08 0.08 34.69 3.64 3.64 21.05 1.43 19.62 10.00 10.00 1,155.36 12.44 10.04 1.13 1.27 390.51 390.51 750.11 195.47 13.23 4.66 3.59 533.16 2.30 2.30 69.75 69.75 69.75 190.66 190.66 108.81 81.85 28.41 28.41 28.41 基本支出 2 260.96 0.00 0.00 0.00 0.00 21.05 0.00 0.00 21.05 1.43 19.62 0.00 0.00 211.50 12.44 10.04 1.13 1.27 0.00 0.00 199.06 195.47 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.41 28.41 28.41 229 其他支出 129.53 22960 彩票公益金安排的支出 129.53 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 100.00 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 29.53 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 — 3.%d — 财决公开03表 金额单位:万元 项目支出 3 1,347.60 0.16 0.16 0.08 0.08 13.64 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 943.86 0.00 0.00 0.00 0.00 390.51 390.51 551.05 0.00 13.23 4.66 0.00 533.16 2.30 2.30 69.75 69.75 69.75 190.66 190.66 108.81 81.85 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 况。 129.53 129.53 100.00 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 入 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1,392.73 199.28 0.00 1,592.01 17.29 17.29 0.00 0.00 1,609.30 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 财政拨款收入支出决算总表 支 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.69 1,155.36 0.00 69.75 190.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.41 0.00 0.00 0.00 129.53 0.00 0.00 0.00 1,608.56 0.75 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.69 1,155.36 0.00 0.00 190.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,409.28 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.53 0.00 0.00 0.00 199.28 0.00 1,609.31 1,410.03 199.28 ,反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 — 4 — 财决公开04表 金额单位:万元 国有资本经营预算 财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总收支和年末结转结余情况。 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 项 目 一般公共预算财政 行次 经济分类科 目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 合计 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1,608.56 233.86 57.35 103.20 4.35 0.00 1.78 19.62 0.00 11.17 1.27 0.22 28.41 0.00 6.50 64.45 5.64 1.73 0.00 0.05 0.02 0.24 3.22 0.00 0.00 3.51 0.00 0.18 3.56 0.00 0.16 0.25 0.39 0.00 0.00 23.23 1.90 2.34 0.12 0.00 1,409.28 233.86 57.35 103.20 4.35 0.00 1.78 19.62 0.00 11.17 1.27 0.22 28.41 0.00 6.50 64.45 5.64 1.73 0.00 0.05 0.02 0.24 3.22 0.00 0.00 3.51 0.00 0.18 3.56 0.00 0.16 0.25 0.39 0.00 0.00 23.23 1.90 2.34 0.12 0.00 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 307 30701 30702 30703 30704 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他个人和家庭的补助支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出(基本建设) 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 12.60 0.00 5.31 1,305.46 0.00 1.43 0.00 0.00 1.25 0.00 1,302.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 5.31 1,106.18 0.00 1.43 0.00 0.00 1.25 0.00 1,103.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 31013 公务用车购置 0.00 0.00 88 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 89 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 90 31022 无形资产购置 0.00 0.00 91 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 92 311 对企业补助(基本建设) 0.00 0.00 93 31101 资本金注入 0.00 0.00 94 31199 其他对企业补助 0.00 0.00 95 312 对企业补助 0.00 0.00 31201 资本金注入 96 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 97 0.00 0.00 31204 费用补贴 98 0.00 0.00 31205 利息补贴 99 0.00 0.00 312099 其他对企业补助 100 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 101 0.00 0.00 31302 对社会保险基金补助 102 0.00 0.00 31303 补充全国社会保障基金 103 0.00 0.00 399 其他支出 104 0.00 0.00 39906 赠与 105 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 106 0.00 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 107 39908 0.00 0.00 39999 其他支出 108 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 财政拨款支出决算明细表 2020年度 一般公共预算财政拨款 基本支出 基本支出 260.97 233.86 57.35 103.20 4.35 0.00 1.78 19.62 0.00 11.17 1.27 0.22 28.41 0.00 6.50 23.35 2.47 0.00 0.00 0.03 0.01 0.15 1.10 0.00 0.00 3.29 0.00 0.02 0.00 0.00 0.15 0.25 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 2.34 0.12 0.00 政府性基金预算财政拨款 项目支出 1,148.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.10 3.17 1.73 0.00 0.02 0.01 0.09 2.12 0.00 0.00 0.22 0.00 0.16 3.56 0.00 0.01 0.00 0.39 0.00 0.00 23.13 1.90 0.00 0.00 0.00 小计 基本支出 199.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.73 1.78 0.00 1.43 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 1.98 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.58 1,104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 1,103.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出情况。 — 5.1 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决公开05表 金额单位:万元 国有资本经营预算财政拨款 小计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 支出功能分 类 类 款 科目名称 2020年度 本年支出合计 基本支出 项 合计 一般公共服务支出 财政事务 信息化建设 财政委托业务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 1,409.28 260.96 201 0.16 0.00 20106 0.16 0.00 2010607 0.08 0.00 2010608 0.08 0.00 208 34.69 21.05 20801 3.64 0.00 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199 3.64 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.05 21.05 2080501 行政单位离退休 1.43 1.43 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 19.62 19.62 20806 企业改革补助 10.00 0.00 2080699 其他企业改革发展补助 10.00 0.00 210 卫生健康支出 1,155.36 211.50 21011 行政事业单位医疗 12.44 12.44 2101101 行政单位医疗 10.04 10.04 2101102 事业单位医疗 1.13 1.13 2101103 公务员医疗补助 1.27 1.27 21013 医疗救助 390.51 0.00 2101301 城乡医疗救助 390.51 0.00 21015 医疗保障管理事务 750.11 199.06 2101501 行政运行 195.47 195.47 2101502 一般行政管理事务 13.23 0.00 2101504 信息化建设 4.66 0.00 2101550 事业运行 3.59 3.59 2101599 其他医疗保障管理事务支出 533.16 0.00 21099 其他卫生健康支出 2.30 0.00 2109901 其他卫生健康支出 2.30 0.00 213 农林水支出 190.66 0.00 21305 扶贫 190.66 0.00 2130506 社会发展 108.81 0.00 2130599 其他扶贫支出 81.85 0.00 221 住房保障支出 28.41 28.41 22102 住房改革支出 28.41 28.41 2210201 住房公积金 28.41 28.41 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 6.%d — 财决公开06表 金额单位:万元 项目支出 1,148.32 0.16 0.16 0.08 0.08 13.64 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 943.86 0.00 0.00 0.00 0.00 390.51 390.51 551.05 0.00 13.23 4.66 0.00 533.16 2.30 2.30 190.66 190.66 108.81 81.85 0.00 0.00 0.00 财政拨款实际支出情况。 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 小计 1 2 1,409.29 233.85 201 一般公共服务支出 0.16 0.00 20106 财政事务 0.16 0.00 2010607 信息化建设 0.08 0.00 2010608 财政委托业务支出 0.08 0.00 208 社会保障和就业支出 34.69 19.62 20801 人力资源和社会保障管理事务 3.64 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.64 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.05 19.62 2080501 行政单位离退休 1.43 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.62 19.62 20806 企业改革补助 10.00 0.00 2080699 其他企业改革发展补助 10.00 0.00 210 卫生健康支出 1,155.37 185.82 21011 行政事业单位医疗 12.44 12.44 2101101 行政单位医疗 10.04 10.04 2101102 事业单位医疗 1.13 1.13 2101103 公务员医疗补助 1.27 1.27 21013 医疗救助 390.51 0.00 2101301 城乡医疗救助 390.51 0.00 21015 医疗保障管理事务 750.12 173.38 2101501 行政运行 195.47 170.58 2101502 一般行政管理事务 13.23 0.00 2101504 信息化建设 4.66 0.00 2101550 事业运行 3.60 2.80 2101599 其他医疗保障管理事务支出 533.16 0.00 21099 其他卫生健康支出 2.30 0.00 2109901 其他卫生健康支出 2.30 0.00 213 农林水支出 190.66 0.00 21305 扶贫 190.66 0.00 2130506 社会发展 108.81 0.00 2130599 其他扶贫支出 81.85 0.00 221 住房保障支出 28.41 28.41 22102 住房改革支出 28.41 28.41 2210201 住房公积金 28.41 28.41 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 栏次 合计 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 费 3 4 5 6 7 8 57.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.35 57.19 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共预算财政拨款实际支出情况。 103.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.62 0.00 0.00 0.00 0.00 19.62 0.00 0.00 19.62 0.00 19.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 医疗费 9 10 11 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.17 11.17 10.04 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.41 28.41 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 15 16 17 18 19 20 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51 5.85 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.46 0.16 0.16 0.08 0.08 13.64 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 50.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.43 22.64 13.23 4.66 0.72 7.18 2.23 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 2.39 0.00 0.00 0.07 2.34 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 21 22 23 24 25 26 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.15 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 1.07 0.12 1.10 0.03 0.58 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 3.09 0.00 0.00 0.20 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 27 28 29 30 31 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.04 0.00 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.10 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 2.19 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 39 40 41 42 43 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.08 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 0.68 0.25 0.00 0.06 1.36 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 44 1,106.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 914.10 0.00 0.00 0.00 0.00 390.51 390.51 523.52 0.27 0.00 0.00 0.08 523.17 0.07 0.07 190.66 190.66 108.81 81.85 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 75 76 77 78 79 80 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 1.98 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 1.98 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 决算数 人员经费合计 235.65 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目编 决算数 码 23.36 307 2.47 30701 0.00 30702 0.00 30703 0.03 30704 0.01 310 0.15 31001 1.10 31002 0.00 31003 0.00 31005 3.29 31006 0.00 31007 0.02 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.15 31011 0.25 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.10 31022 0.00 31099 2.34 312 0.12 31201 0.00 31203 12.60 31204 0.00 31205 0.73 312099 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 8 — 财决公开08表 金额单位:万元 公用经费 计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.34 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开09表 金额单位:万元 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 2020年度 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 一般公共服务支出 财政事务 信息化建设 财政委托业务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 本年收入 本年支出 1,131.76 1,148.32 201 0.08 0.16 20106 0.08 0.16 2010607 0.08 0.08 2010608 0.00 0.08 208 10.00 13.64 20801 0.00 3.64 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199 0.00 3.64 20806 企业改革补助 10.00 10.00 2080699 其他企业改革发展补助 10.00 10.00 210 卫生健康支出 940.30 943.86 21013 医疗救助 390.51 390.51 2101301 城乡医疗救助 390.51 390.51 21015 医疗保障管理事务 549.79 551.05 2101502 一般行政管理事务 13.23 13.23 2101504 信息化建设 4.66 4.66 2101599 其他医疗保障管理事务支出 531.90 533.16 21099 其他卫生健康支出 0.00 2.30 2109901 其他卫生健康支出 0.00 2.30 213 农林水支出 181.38 190.66 21305 扶贫 181.38 190.66 2130506 社会发展 108.81 108.81 2130599 其他扶贫支出 72.57 81.85 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目 支出收支明细情况。 — 9.%d — 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 预算数 因公出国(境 )费用 合计 0.50 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购置 费 公务用车运行 费 0.00 0.00 公务接待费 0.50 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 支出。 预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开10表 金额单位:万元 2020年度 决算数 因公出国(境) 费 合计 0.25 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 小计 0.00 0.00 公务用车 运行费 0.00 公务接待费 0.25 财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际 — 10 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120802 土地开发支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 2020年度 年初结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 199.28 69.75 69.75 69.75 129.53 129.53 100.00 29.53 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 — 11.%d — 政拨款收入支出决算表 财决公开11表 金额单位:万元 本年支出 合计 基本支出 199.28 69.75 69.75 69.75 129.53 129.53 100.00 29.53 算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 明本表无数据。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 199.28 69.75 69.75 69.75 129.53 129.53 100.00 29.53 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 2020年度 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 本表无数据 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 —12— “三公”经费支出决算表 财决公开12表 金额单位:万元 购置及运行费 公务用车运行费 公务接待费 金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当 本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 项 2020年度 目 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 年初结转和结余 本年收入 本表无数据 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况; 如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 — 13.%d — 财决公开13表 金额单位:万元 本年支出 财政拨款支出情况; 注明本表无数据。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:攀枝花市仁和区医疗保障局 项 2020年度 目 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 本年支出 合计 本表无数据 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 — 14.%d — 基本支出 年支出 财决公开14表 金额单位:万元 本年支出 项目支出

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