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115-2022年度鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位预算公开-20221229190427588115.pdf

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新疆维吾尔自治区鄯善县东巴扎回族民族乡人 民政府 2022 年单位预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年收 支预算情况的总体说明 二、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年收 入预算情况说明 三、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年支 出预算情况说明 四、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年一 般公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明 七、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年项 目支出情况说明 八、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位概况 一、主要职能 (一)党委职责 1.贯彻落实党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决 定。 2.讨论决定改革开放、经济建设和社会发展的重大问题,大 力发展社会经济建设具有中国特色的社会主义新农村。 3.加强自身党委建设,抓好以党支部为核心的村级组织配套 建设,充分发挥基层组织和党员的作用,做好发展党员工作。 4.加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔,按干部管 理权限做好任免和奖惩工作。 5.认真做好思想政治工作,抓好农村社会主义精神文明建设 和公民道德建设,提高全民素质,维护社会稳定。 6.加强和改善人大、政府的领导和协调,支持他们依法行使 职权;加强对工会、共青团、妇联、武装等组织的领导,及时研 究讨论群团组织工作中的重大问题,支持他们根据各自特点开展 活动,充分发挥其作用。 (二)政府职责 1.贯彻执行人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规 定。 2.促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中 心,创造良好环境,大力发展农业农村经济,做好招商引资工作, - 4 - 努力提高经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量 和水平。 3.负责乡村建设的规划、实施、管理和服务工作,推动农村 城市化建设。 4.做好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。 5.完成县人民政府下达的各项工作任务。 6.加强社会主义民主法制建设,积极开展社会主义精神文明 建设,做好群众教育,做好社会治安综合治理和司法行政工作。 7.依法指导村民委员会开展各项工作。 8.承办县人民政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位无下属预算单位,下 设 11 个处室,分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办 公室、社会事务办公室、综合执法办公室、鄯善县东巴扎回族民 族乡农业(畜牧业)发展服务中心、鄯善县东巴扎回族民族乡文 体广电旅游服务中心、鄯善县东巴扎回族民族乡社会保障(民政) 服务中心(退役军人服务站)、鄯善县东巴扎回族民族乡农村合 作经济(统计)发展服务中心(财政所)、鄯善县东巴扎回族民 族乡村镇规划建设发展服务中心(生态环境保护工作站)、鄯善 县东巴扎回族民族乡综治中心(网格化服务中心)。 - 5 - 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位编制数 60,实有人数 107 人,其中:在职 89 人,增加 0 人; 退休 18 人,增加 0 人; 离休 0 人,增加 0 人。 - 6 - 第二部分 2022 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 单位:万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款(补助) 1144.28 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1144.28 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户(教育收费) 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 853.90 130.69 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 66.60 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 93.09 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1144.28 支 出 总 计 1144.28 - 7 - 表2 单位收入总体情况表 编制单位:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 单位:万元 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 一般公共服务支出 853.90 853.90 853.90 853.90 项 201 政府办公厅(室)及 201 03 201 03 01 行政运行 803.90 803.90 201 03 02 一般行政管理事务 50.00 50.00 社会保障和就业支出 130.69 130.69 130.69 130.69 6.57 6.57 124.12 124.12 卫生健康支出 66.60 66.60 行政事业单位医疗 66.60 66.60 相关机构事务 208 行政事业单位养老支 208 05 208 05 01 208 05 05 出 210 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 59.49 59.49 210 11 03 公务员医疗补助 7.11 7.11 住房保障支出 93.09 93.09 住房改革支出 93.09 93.09 住房公积金 93.09 93.09 合计 1144.28 1144.28 221 221 02 221 02 01 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 (教 育收 费) 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 8 - 表3 单位支出总体情况表 编制单位:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 项 功能分类科目名称 201 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机 合计 基本支出 项目支出 853.90 803.90 50.00 853.90 803.90 50.00 803.90 201 03 201 03 01 行政运行 803.90 201 03 02 一般行政管理事务 50.00 社会保障和就业支出 130.69 130.69 行政事业单位养老支出 130.69 130.69 6.57 6.57 124.12 124.12 卫生健康支出 66.60 66.60 行政事业单位医疗 66.60 66.60 构事务 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 50.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 59.49 59.49 210 11 03 公务员医疗补助 7.11 7.11 住房保障支出 93.09 93.09 住房改革支出 93.09 93.09 住房公积金 93.09 93.09 221 221 02 221 02 01 合计 1144.28 1094.28 50.00 - 9 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 分 类 财政拨款(补助) 1144.28 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1144.28 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 单位:万元 财政拨款支出 合计 一般公共 预算 853.90 853.90 130.69 130.69 66.60 66.60 93.09 93.09 1144.28 1144.28 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒 支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等 支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支 出 224 灾害防治及应急管理 支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支 出 收 入 总 计 1144.28 支 出 总 计 - 10 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 项目 单位:万元 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 201 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及 合计 基本支出 项目支出 853.90 803.90 50.00 853.90 803.90 50.00 803.90 201 03 201 03 01 行政运行 803.90 201 03 02 一般行政管理事务 50.00 社会保障和就业支出 130.69 130.69 130.69 130.69 6.57 6.57 124.12 124.12 卫生健康支出 66.60 66.60 行政事业单位医疗 66.60 66.60 相关机构事务 208 行政事业单位养老支 208 05 208 05 01 208 05 05 出 210 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 50.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 59.49 59.49 210 11 03 公务员医疗补助 7.11 7.11 住房保障支出 93.09 93.09 住房改革支出 93.09 93.09 住房公积金 93.09 93.09 221 221 02 221 02 01 合计 1144.28 1094.28 50.00 - 11 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 单位:万元 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 1055.87 1055.87 公用经费 301 01 基本工资 361.13 361.13 301 02 津贴补贴 349.72 349.72 301 03 奖金 27.36 27.36 301 08 124.12 124.12 301 10 职工基本医疗保险缴费 59.49 59.49 301 11 公务员医疗补助缴费 7.11 7.11 301 12 其他社会保障缴费 6.33 6.33 301 13 住房公积金 93.09 93.09 301 99 其他工资福利支出 27.52 27.52 商品和服务支出 31.20 31.20 302 机关事业单位基本养老 保险缴费 302 01 办公费 3.30 3.30 302 05 水费 1.00 1.00 302 06 电费 6.00 6.00 302 07 邮电费 5.00 5.00 302 08 取暖费 8.00 8.00 302 25 专用燃料费 2.50 2.50 302 31 公务用车运行维护费 3.00 3.00 302 99 其他商品和服务支出 2.40 2.40 对个人和家庭的补助 7.21 7.21 303 303 02 退休费 6.57 6.57 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 09 奖励金 0.06 0.06 合计 1094.28 1063.08 31.20 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目名 称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 单位:万元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 ( 基 本 建 设) 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 ( 基 本 建 设) 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 一般 201 公共 50.0 50.0 服务 0 0 50.0 50.0 0 0 50.00 50.00 50.0 50.0 0 0 支出 政府 办公 厅 201 (室) 03 及相 关机 构事 务 一般行 201 03 02 政管理 事务 乡镇、基 层站所 综合业 务经费 合计 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 单位:万元 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 合计 3.00 公务用车购 置费 合计 3.00 公务用车运行 费 公务接待费 3.00 - 14 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制单位:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 单位:万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出 情况表为空表。 - 15 - 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,鄯善县东巴扎回族民族乡人民 政府单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收 支总预算 1144.28 万元。 收入预算包括:一般公共预算 1144.28 万元。 支出预算包括:一般公共服务支出 853.90 万元、社会 保障和就业支出 130.69 万元、卫生健康支出 66.60 万元、 住房保障支出 93.09 万元。 二、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年收入预算情况说明 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位收入预算 1144.28 万元,其中: 一般公共预算 1144.28 万元,占 100.00%,比上年预算 减少 69.05 万元,下降 5.69%,主要原因是工会经费及残疾 人保障金等未参加预算公开,项目减少,所以预算数减少。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年支出预算情况说明 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年支出预 算 1144.28 万元,其中: - 24 - 基本支出 1094.28 万元,占 95.63%,比上年预算减少 63.25 万元,下降 5.46%,主要原因是工会经费及残疾人保 障金等未参加预算公开,所以预算数减少。 项目支出 50.00 万元,占 4.37%,比上年预算减少 5.80 万元,下降 10.39%,主要原因是 2022 年我单位按照预算安 排,节约经费,缩减项目经费。 四、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1144.28 万元。 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括:一般公共预算拨款 1144.28 万元。 一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 853.90 万 元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 130.69 万元,主要用于行政事业单位离退休和 缴纳职工养老保险;卫生健康支出 66.60 万元,主要用于缴 纳职工医疗保险;住房保障支出 93.09 万元,主要用于缴纳 职工住房公积金。 五、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年一般公 共预算拨款合计 1144.28 万元,其中: 基本支出 1094.28 万元,比上年预算数减少 63.25 万元, - 25 - 下降 5.46%。主要原因是:工会经费及残疾人保障金等未参 加预算公开,所以预算数减少。 项目支出 50.00 万元,比上年预算数减少 5.80 万元, 下降 10.39%。主要原因是:2022 年我单位按照预算安排, 节约经费,缩减项目经费。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出(类)853.90 万元,占 74.62%。 2、社会保障和就业支出(类)130.69 万元,占 11.42%。 3、卫生健康支出(类)66.60 万元,占 5.82%。 4、住房保障支出(类)93.09 万元,占 8.14%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 803.90 万元,比上年预算数减少 86.95 万元,下降 9.76%,主要原因 是:工会经费及残疾人保障金等未参加预算公开,所以预算 数减少。 2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)一般行政管理事务(项):2022 年预算数为 50.00 万元,比上年预算数减少 5.80 万元,下降 10.39%,主 要原因是:2022 年我单位本年度厉行节约,项目支出减少, 所以预算数减少。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 6.57 万元, 比上年预算数增加 6.57 万元,增长 100%,主要原因是:上年 - 26 - 度离退休人员高温费、冬碳费、5%独生子女费计入单位主款, 本年度规范款项,进行科目调整。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年 预算数为 124.12 万元,比上年预算数增加 7.18 万元,增长 6.14%,主要原因是:2022 年我单位人员机关事业单位基本养 老保险缴费基数调整。 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项):2022 年预算数为 59.49 万元,比上年预算 数增加 4.15 万元,增长 7.50%,主要原因是:2022 年我单位 人员行政单位医疗基数调整。 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务 员医疗补助(项):2022 年预算数为 7.11 万元,比上年预 算数增加 0.41 万元,增长 6.12%,主要原因是:2022 年我单 位人员公务员医疗补助基数调整。 7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):2022 年预算数为 93.09 万元,比上年预算数增加 5.39 万元,增长 6.15%,主要原因是:2022 年我单位人员住 房公积金基数调整。 六、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年一般公 共预算基本支出 1094.28 万元, 其中: 1、人员经费 1063.08 万元,主要包括:基本工资、津 - 27 - 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励 金等。 2、公用经费 31.20 万元,主要包括:办公费、水费、 电费、邮电费、取暖费、专用燃料费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。 七、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称:乡镇、基层站所综合业务经费 设立政策依据:鄯政财字【2022】34 号关于下达 2022 年部门预算的通知 预算安排规模:50.00 万元 项目承担单位:鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 资金分配情况:乡镇信访建设经费 3 万元,综治业务经 费 16 万元,统战民宗经费 4 万元,基层站所业务经费 3 万 元,小城镇(美丽乡村)环境综合整治、消防等业务经费 24 万元。 资金执行时间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 八、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年一般公 共预算“三公”经费数为 3.00 万元,其中:因公出国(境) 费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 3.00 - 28 - 万元,公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.02 万 元,下降 0.66%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要原因是:未安排公出国(境)费预算;公 务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:未 安排公务用车购置费预算;公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要原因是:2022 年公务用车运行费与上年持 平;公务接待费减少 0.02 万元,下降 100.00%,主要原因是: 我单位厉行节约,压减支出,所以公务接待费减少。 九、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位 2022 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2022 年,鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.20 万元,比上年预算减少 5.11 万元,下降 14.07%。主 要原因是我单位厉行节约,压减经费支出。 (二)政府采购情况 2022 年,鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位政府采 购预算 79.3 万元,其中:政府采购货物预算 78.7 万元,政 府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.6 万元。 - 29 - 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 78.7 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至 2021 年底,鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单 位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 6401.46 平方米,价值 774.18 万元。 2.车辆 13 辆,价值 229.95 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他 车辆 13 辆,价值 229.95 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台(套)。 (四)预算绩效情况 2022 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉 及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报): - 30 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 项目资金 (万元) 年度资金总额: 50 项目名称 乡镇、基层站所综合业务经费 其中:财政拨款 50 其他资金 0 1.保障基层站所各项工作正常开展; 项目总体目 2.对乡镇规划区范围内村社区街道环境卫生整治和日常垃圾的清理和归集,乡域亮化和绿化等。 标 一级指标 二级指标 三级指标 经费保障行政村数量 指标值(包含数字及文字描述) 4.0 个 数量指标 经费保障基层站所数量 产出指标 8.0 个 质量指标 基层站所经费保障率 100.0% 时效指标 资金拨付及时率 100.0% 成本指标 项目预算控制数 ≦500000 元 社会综合整治率 有所提升 社会效益指标 效益指标 可持续影响 满意度指标 满意度指标 确保乡镇大局持续稳定 ≧90% 单位职工满意度 ≧90% 31 (五)其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释: 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、 专项收入。 三、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其 中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是 自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发 展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费:指县本级部门(单位)用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 六、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 32 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2022 年 02 月 16 日 33

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