2021年度米东区柏杨河乡人民政府预算公开.pdf
乌鲁木齐市米东区柏杨河乡人民政府 2021 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 米东区柏杨河乡人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年收支预算情况的 总体说明 二、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年收入预算情况说 明 三、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年支出预算情况说 明 四、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 - 2 - 六、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 米东区柏杨河乡人民政府概况 一、主要职能 (1)贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、 行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策;组织拟定 财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规 章、办法,并监督实施。 (2)根据我区国民经济和社会发展战略,拟订财政发展战略 和中长期规划,提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡 社会财力的建议。 (3)承担我乡各项财政收支管理责任;负责编制乡本级预决 算草案并组织执行;受乡人民政府委托向乡人民代表大会报告乡 本级和我乡预算及其执行情况,向乡人大常委会报告决算;组织 实施专项资金绩效考核工作;组织实施经费开支标准、定额,负 责财政预决算工作。 (4)根据预算安排,拟定财政税收收入计划,并组织实施、 管理和监督;负责政府非税收入和政府性基金管理;监管财政票 据。 (5)组织实施国库管理和国库集中收付制度,按规定开展本 级国库现金管理工作,管理监督各部门国库资金缴拨使用;负责 制定全乡政府采购制度并监督管理;管理财政统一发放工资工 作。 - 4 - (6)负责制定我乡行政事业单位国有资产管理规章制度,按 规定管理行政事业单位国有资产,拟定和执行需要全乡统一规定 的开支标准和支出政策。 (7)负责做好政府债务管理,合理安排偿债资金预算。 (8)参与制定全乡基本建设财务管理制度,负责政府性投资 项目财政资金管理工作;承担有关政策性补贴和专项储备资金财 政管理工作。 (9)会同有关部门管理乡财政社会保障和就业及医疗卫生资 金管理工作,会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管 理制度。 (10)管理和指导全乡会计工作,规范会计行为;组织执行国 家统一的会计制度和自治区相关补充规定;组织会计人员的业务 培训和会计人员从业资格证书。 (11)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管 理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。 (12)承办乡人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 米东区柏杨河乡人民政府无下属预算单位,下设 7 个科室, 分别是:米东区柏杨河乡人民政府机关、柏杨河乡财政所、柏杨 河乡产业发展服务中心、柏杨河乡教育文体广电服务中心、柏杨 河乡社会保障(民政)服务中心,柏杨河乡碱泉子社区,柏杨河 乡防疫专员办公室。 - 5 - 米东区柏杨河乡人民政府编制数 60 人,实有人数 74 人,其 中:在职 63 人,增加 1 人;退休 11 人,增加 0 人;离休 0 人, 增加 0 人。 - 6 - 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 填报部门:米东区柏杨河乡人民政府 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款(补助) 2454.25 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2454.25 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 出 预算数 1802.62 教育收费(财政专户) 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 73.79 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 377.36 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 35.58 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 164.91 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2454.25 支 出 合 计 2454.25 - 7 - 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:米东区柏杨河乡人民政府 功能分类科 目编码 总 计 一般 公共 预算 拨款 一般公共服务支出 1802.62 1802.62 政府办公厅(室)及相关 机构事务 1802.62 1802.62 功能分类科目名称 类 款 项 201 单位:万元 201 03 201 03 01 行政运行 1700.45 1700.45 201 03 50 事业运行 102.18 102.18 文化旅游体育与传媒支出 73.79 73.79 文化和旅游 73.79 73.79 机关服务 73.79 73.79 社会保障和就业支出 377.36 377.36 人力资源和社会保障管理 事务 71.25 71.25 机关服务 71.25 71.25 民政管理事务 226.11 226.11 基层政权建设和社区治理 226.11 226.11 行政事业单位养老支出 79.99 79.99 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 79.99 79.99 卫生健康支出 35.58 35.58 公共卫生 35.58 35.58 其他专业公共卫生机构 35.58 35.58 农林水支出 164.91 164.91 农业农村 164.91 164.91 事业运行 164.91 164.91 合计 2454.25 2454.25 207 207 01 207 01 03 208 208 01 208 01 208 02 208 02 208 05 208 05 03 08 05 210 210 04 210 04 07 213 213 01 213 01 04 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 (教 育收 费) 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 8 - 表三: 部门支出总体情况表 填报部门:米东区柏杨河乡人民政府 单位:万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 1802.62 1802.62 政府办公厅(室)及相关机构事 务 1802.62 1802.62 201 03 201 03 01 行政运行 1700.45 1700.45 201 03 50 事业运行 102.18 102.18 文化旅游体育与传媒支出 73.79 73.79 文化和旅游 73.79 73.79 机关服务 73.79 73.79 社会保障和就业支出 377.36 377.36 人力资源和社会保障管理事务 71.25 71.25 机关服务 71.25 71.25 民政管理事务 226.11 226.11 基层政权建设和社区治理 226.11 226.11 行政事业单位养老支出 79.99 79.99 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 79.99 79.99 卫生健康支出 35.58 35.58 公共卫生 35.58 35.58 其他专业公共卫生机构 35.58 35.58 农林水支出 164.91 164.91 农业农村 164.91 164.91 事业运行 164.91 164.91 合计 2454.25 2454.25 207 207 01 207 01 03 208 208 01 208 01 208 02 208 02 208 05 208 05 03 08 05 210 210 04 210 04 07 213 213 01 213 01 04 - 9 - 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门:米东区柏杨河乡人民政府 财政拨款收入 项 目 合计 单位:万元 财政拨款支出 合计 一般 公共 预算 1802.62 1802.62 207 文化旅游体育与传媒支出 73.79 73.79 208 社会保障和就业支出 377.36 377.36 35.58 35.58 164.91 164.91 2454.25 2454.25 功 能 分 财政拨款(补助) 2454.25 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2454.25 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 类 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2454.25 支 出 总 计 - 10 - 表五: 一般公共预算支出情况表 填报部门:米东区柏杨河乡人民政府 单位:万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 1802.62 1802.62 政府办公厅(室)及相关机构事 务 1802.62 1802.62 201 03 201 03 01 行政运行 1700.45 1700.45 201 03 50 事业运行 102.18 102.18 文化旅游体育与传媒支出 73.79 73.79 文化和旅游 73.79 73.79 机关服务 73.79 73.79 社会保障和就业支出 377.36 377.36 人力资源和社会保障管理事务 71.25 71.25 机关服务 71.25 71.25 民政管理事务 226.11 226.11 基层政权建设和社区治理 226.11 226.11 行政事业单位养老支出 79.99 79.99 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 79.99 79.99 卫生健康支出 35.58 35.58 公共卫生 35.58 35.58 其他专业公共卫生机构 35.58 35.58 农林水支出 164.91 164.91 农业农村 164.91 164.91 事业运行 164.91 164.91 合计 2454.25 2454.25 207 207 01 207 01 03 208 208 01 208 01 208 02 208 02 208 05 208 05 03 08 05 210 210 04 210 04 07 213 213 01 213 01 04 - 11 - 表六: 一般公共预算基本支出情况表 填报部门:米东区柏杨河乡人民政府 单位:万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 1379.88 1379.88 301 01 基本工资 480.28 480.28 301 02 津贴补贴 120.24 120.24 301 03 奖金 19.70 19.70 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 79.99 79.99 301 10 职工基本医疗保险缴费 45.01 45.01 301 11 公务员医疗补助缴费 10.01 10.01 301 12 其他社会保障缴费 6.34 6.34 301 13 住房公积金 87.20 87.20 301 91 其他工资福利支出(一) 113.40 113.40 301 99 其他工资福利支出 406.91 406.91 301 90 其他工资福利支出(访惠聚 人员经费) 10.80 10.80 商品和服务支出 909.51 909.51 302 302 01 办公费 4.76 4.76 302 02 印刷费 1.30 1.30 302 05 水费 2.40 2.40 302 06 电费 2.99 2.99 302 07 邮电费 1.67 1.67 302 11 差旅费 4.19 4.19 302 13 维修(护)费 0.28 0.28 302 17 公务接待费 0.29 0.29 302 18 专用材料费 0.28 0.28 302 28 工会经费 9.62 9.62 302 29 福利费 10.08 10.08 302 08 取暖费 5.08 5.08 - 12 - 302 31 公务用车运行维护费 5.00 5.00 302 93 其他商品和服务支出 861.57 861.57 对个人和家庭的补助 164.86 164.14 0.72 0.72 303 303 02 退休费 1.38 0.66 303 05 生活补助 0.88 0.88 303 09 奖励金 5.45 5.45 303 99 其他对个人和家庭的补助 157.15 157.15 合计 2454.25 1544.02 910.23 - 13 - 表七: 一般公共预算项目支出情况表 填报部门:米东区柏杨河乡人民政府 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 项目 支出 合计 单位:万元 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 (基 本建 设) 资 本 性 支 出 对企 业补 助 (基 本建 设) 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注:我单位未安排一般公共预算项目支出预算,一般公共预算项目支出情况表为空 表。 - 14 - 表八: 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位:米东区柏杨河乡人民政府 单位:万元 公务用车购置及运行费 合计 5.29 因公出国 (境)费 小计 5.00 公务用车购 置费 公务用车运行 费 5.00 公务接待费 0.29 - 15 - 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:米东区柏杨河乡人民政府 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位:万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注:米东区柏杨河乡人民政府部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出,政府性基金预算支出为空表。 - 16 - 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则,米东区柏杨河乡人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2454.25 万元。 收入预算包括:一般公共预算。 支出预算包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传 媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。 二、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年收入预算情 况说明 米东区柏杨河乡人民政府部门收入预算 2454.25 万元, 其中: 一般公共预算 2454.25 万元,占 100%,比上年预算增加 113.63 万元,主要原因是产业发展中心(兽医站)3 人转入, 新设立三道坝镇防疫专员办公室,人数 3 人,增加了人员经 费及公用经费。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年支出预算情 况说明 - 24 - 米东区柏杨河乡人民政府部门单位 2021 年支出预算 2454.25 万元,其中: 基本支出 2454.25 万元,占 100%,比上年预算增加 113.63 万元,主要原因是产业发展中心(兽医站)3 人转入, 新设立三道坝镇防疫专员办公室,人数 3 人,增加了人员经 费及公用经费。 项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算增加 0.00 万元, 主要原因是 2021 年我单位未安排项目支出预算。 四、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 2454.25 万元。 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括:一般公共预算拨款 2454.25 万元。 一般公共预算支出包括:一般公共服务支出(类) 1802.62 万元,主要用于保障机关正常的人员经费,公用经 费;文化旅游体育与传媒支出(类)73.79 万元;主要用于文化 旅游体育与传媒支出;社会保障和就业支出(类)377.36 万元; 主要用于机关事业单位人员社保缴费;卫生健康支出 (类)35.58 万元;主要用于单位卫生健康支出;农林水支出 (类)164.91 万元;主要用于农林水支出。 五、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年一般公共预 - 25 - 算当年拨款情况说明 (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 米东区柏杨河乡人民政府部门 2021 年一般公共预算拨 款合计 2454.25 万元,其中:基本支出 2454.25 万元,比上 年预算增加 113.63 万元,增长 4.85%,主要原因是:产业发 展中心(兽医站)3 人转入,新设立三道坝镇防疫专员办公 室,人数 3 人,增加了人员经费及公用经费。项目支出 0 万 元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本年未 安排项目支出预算。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出(类):1802.62 万元,占 73.45%; 2、文化旅游体育与传媒支出(类):73.79 万元,占 3.00%; 3、社会保障和就业支出(类):377.36 万元,占 15.38%; 4、卫生健康支出(类):35.58 万元,占 1.45%; 5、农林水支出(类):164.91 万元,占 6.72%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 1700.45 万元, 比上年预算增加 31.34 万元,增长 1.88%,主要原因是:人 员变动,工资上涨,增加了人员经费及公用经费。 2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)事业运行(项):2021 年预算数为 102.18 万元,比 - 26 - 上年预算增加 3.17 万元,增长 3.20%,主要原因是:人员变 动,工资上涨,增加了人员经费及公用经费。 3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关 服务(项):2021 年预算数为 73.79 万元,比上年预算减少 10.36 万元,下降 12.31%,主要原因是:2021 年未安排民族 团结一家亲活动经费。 4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)机关服务(项):2021 年预算数为 71.25 万元,比上 年预算减少 11.33 万元,下降 13.72%,主要原因是:2021 年未安排民族团结一家亲活动经费。 5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政 权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 226.11 万元,比上 年预算增加 17.01 万元,增长 8.13%,主要原因是:人员变 动,工资上涨,增加了人员经费及公用经费。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 79.99 万元,比上年预算增加 7.65 万元,增长 10.58%,主 要原因是:新设立三道坝镇防疫专员办公室,人数 3 人,增 加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。 7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生 机构(项):2021 年预算数为 35.58 万元,比上年预算增加 35.58 万元,增长 100%,主要原因是:新设立三道坝镇防疫 专员办公室,人数 3 人,增加了人员经费及公用经费。 - 27 - 8、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021 年 预算数为 164.91 万元,比上年预算增加 40.59 万元,增长 32.65%,主要原因是:人员变动,工资上涨,增加了人员经 费及公用经费。 六、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年一般公共预 算基本支出情况说明 米东区柏杨河乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基 本支出 2454.25 万元,其中: 1、人员经费 1544.02 万元,主要包括:基本工资 480.28 万元、津贴补贴 120.24 万元、奖金 19.70 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 79.99 万元、职工基本医疗保险缴费 45.01 万元、公务员医疗补助缴费 10.01 万元、其他社会保 障缴费 6.34 万元、住房公积金 87.20 万元、其他工资福利 支出(一)113.40 万元、其他工资福利支出 406.91 万元、 其他工资福利支出(访惠聚人员经费)10.80 万元、退休费 0.66 万元、生活补助 0.88 万元、奖励金 5.45 万元、其他对 个人和家庭的补助 157.15 万元。 2、公用经费 910.23 万元,主要包括:办公费 4.76 万元、 印刷费 1.30 万元、水费 2.40 万元、电费 2.99 万元、邮电 费 1.67 万元、差旅费 4.19 万元、维修(护)费 0.28 万元、 公务接待费 0.29 万元、 专用材料费 0.28 万元、工会经费 9.62 万元、福利费 10.08 万元、取暖费 5.08 万元、公务用车运 - 28 - 行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 861.57 万元、退 休费 0.72 万元。 七、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年一般公共预 算项目支出情况说明 我单位未安排一般公共预算项目支出预算,一般公共预 算项目支出情况表为空表。 八、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 米东区柏杨河乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算数为 5.29 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 5.00 万 元,公务接待费 0.29 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元。其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因是: 2021 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我 单位公务用车经费和去年一致无变化。 公务接待费减少 0.06 万元,主要原因是:财政接待费标 准人均压缩 11 元,导致接待费总额下降。 - 29 - 九、关于米东区柏杨河乡人民政府 2021 年政府性基金 预算拨款情况说明 米东区柏杨河乡人民政府部门 2021 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2021 年,米东区柏杨河乡人民政府本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 910.23 万元,比上年预算减少 627.90 万元,下降 40.82%,主要原 因是:2021 年未安排民族团结一家亲活动经费、寺管会相关 人员及公用经费未安排。 (二)政府采购情况 2021 年,米东区柏杨河乡人民政府部门及下属单位政府 采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采 购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至 2020 年底,米东区柏杨河乡人民政府部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 - 30 - 1.房屋 4065.81 平方米,价值 300.05 万元; 2.车辆 16 辆,价值 121.71 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 24.59 万元;执法执勤用车 2 辆,价值 14.53 万 元;其他车辆 12 辆,价值 82.59 万元; 3.办公家具价值 83.93 万元; 4.其他资产价值 0.00 万元; 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台(套)。 (四)预算绩效情况 2021 年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填 报): - 31 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2021 年) 预算单位 米东区柏杨河乡人民政府 项目名称 XXXXX 项目资金 年度资金总额: 其中:财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 (万元) 项目总体目 标 一级指标 指标值(包含数字及文字描述) 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 32 - (五)其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释: 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、 专项收入。 三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。 其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 33 米东区柏杨河乡人民政府 2021 年 2 月 8 日 34