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安徽省人民政府参事室2022年部门预算公开.pdf

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安徽省人民政府参事室 2022 年部门预算 2022 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.安徽省人民政府参事室 2022 年收支总表 2.安徽省人民政府参事室 2022 年收入总表 3.安徽省人民政府参事室 2022 年支出总表 4.安徽省人民政府参事室 2022 年财政拨款收支总表 5.安徽省人民政府参事室 2022 年一般公共预算支出表 6.安徽省人民政府参事室 2022 年一般公共预算基本支 出表 7.安徽省人民政府参事室 2022 年政府性基金预算支出 表 8.安徽省人民政府参事室 2022 年国有资本经营预算支 出表 9.安徽省人民政府参事室 2022 年项目支出表 10.安徽省人民政府参事室 2022 年政府采购支出表 11.安徽省人民政府参事室 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 2 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据皖编办﹝2007﹞17 号文件规定,安徽省人民政府参 事室(安徽省文史研究馆)是省政府具有统战性、咨询性的 工作机构,主要职责是: (一)组织参事围绕省委、省政府中心工作和省政府有 关政策措施落实情况进行调查研究,提出意见和建议,向省 政府和有关部门反映。 (二)组织参事对省政府交办的及有关部门送来的某些 行政法规、规章草案进行研究,提出意见和建议。 (三)组织馆员撰写和整理文史资料,开展文史研究、 书画创作和交流活动。 (四)贯彻执行中国共产党的统一战线政策,组织、支 持参事和馆员参加爱国统一战线工作,开展海外联谊活动, 密切同社会各界的联系,及时反映社情民意,协调关系,化 解矛盾。 (五)组织参事、馆员学习中共中央、国务院的方针政 策和省委、省政府的有关文件,提高参事、馆员的政治思想、 理论政策水平。 (六)承办省政府选聘参事、馆员的有关工作。 (七)为参事、馆员提供必要的工作和生活条件,做好 服务工作。 4 (八)承办省政府、国务院参事室交办的其他事项。 二、部门预算构成 从预算单位构成看,安徽省人民政府参事室 2022 年度 部门预算包括参事室本级预算和下属事业单位预算,纳入部 门预算编制范围的预算单位共 2 个,具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 安徽省人民政府参事室本级 行政单位 2 安徽省海外联谊中心 公益一类事业单位 三、2022 年度主要工作任务 (一)持续开展参政咨询。继续围绕省委、省政府中心 工作,积极就领导关注、群众关心、社会关切的重点、难点、 焦点、堵点问题,开展调研工作,拓宽参政咨询渠道,搭建 参事文史工作平台。全年拟开展 8 个左右重点课题调研,支 持参事结合专业专长开展个人调研和社情民意反映工作,努 力向省委、省政府提出一批务实管用、操作性强的意见建议。 注重提高建言献策的质量,坚持把服务政府决策、服务科学 发展、服务基层群众作为参事调研工作的核心任务,着力打 造参事精品建议。努力提升参事建议批示率,认真做好省领 导对参事建议批示件办理跟踪反馈工作。 (二)加强传统文化研究。重点围绕我省“十四五”规 划、推进长三角区域一体化发展、保护传承文化资源提升安 徽文化软实力等开展前瞻性研究,组织开展 1-2 个文史重点 课题调研,为我省文化建设资政建言。聚焦地域文化研究工 作,出一本书、举办一次画展,不断完善、创新地域文化论 5 坛举办的形式和方法,承办第四届“长三角文化论坛”,进 一步扩大徽文化的影响力,形成地域文化研究品牌,为推动 长三角一体化建设和创新型文化强省建设贡献力量。 (三)加强参事馆员队伍建设。积极配合省政府机关党 组尽快推动健全省政府参事室党组和领导班子,着力加强班 子自身建设,不断提升室党组把方向、管大局的水平,不断 增强领导班子做好新时代参事文史工作能力。做好省政府参 事、省文史研究馆馆员选聘工作。认真组织开展参事、馆员 培训工作,加强对参事馆员的政治引领。做好省政府参事室 (省文史研究馆)特约研究员聘任工作。 (四)扎实推进乡村振兴。继续落实省委、省政府决策 部署,认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略 有机衔接。继续发挥参事、馆员优势,为对口帮扶地发展建 言献策。同时,通过争取省、市、县更多部门的政策资金支 持,邀请有资质的社会组织和企业到乡村投资兴业,组织参 事和馆员到对口扶贫点开展智力和文化扶贫等,全方位、多 渠道、多形式开展对口帮扶,尽最大努力协助当地党委、政 府,做好室对口帮扶的霍邱县西隐贤村和叶集区漫山红村各 项工作,以更有力的举措、汇聚更大的力量助力实现巩固拓 展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。 6 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 安徽省人民政府参事室 2022 年收支总表 单位:万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 出 支出功能分类科目 预算数 1,207.3 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算拨款收入 其中:中央转移支付收入 940.4 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中:中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中:中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 133.0 九、卫生健康支出 47.5 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中:事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探信息等事务支出 上级补助收入 十五、商业服务业等事务支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 86.3 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务利息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 1,207.3 本 年 支 出 1,207.3 计 结转下年 上年结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 小 入 总 计 1,207.3 支 出 总 1,207.3 计 7 部门公开表 2 安徽省人民政府参事室 2022 年收入总表 单位:万元 本年收入 部门(单位)名称 合计 小计 一般公共 预算 安徽省人民政府参事室 1,207.3 1,207.3 1,207.3 安徽省人民政府参事室本级 1,080.5 1,080.5 1,080.5 126.8 126.8 126.8 安徽省海外联谊中心 上年结转结余 单位资金 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 小计 事业 收入 事业单 位经营 收入 政府 上级补助 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 小计 一般公 性基 共预算 金预 算 国有资 本经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 8 部门公开表 3 安徽省人民政府参事室 2022 年支出总表 单位:万元 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 合计 基本支出 项目支出 940.4 572.0 368.4 940.4 572.0 368.4 486.2 2010301 行政运行 486.2 2010309 参事事务 368.4 2010350 事业运行 85.8 85.8 社会保障和就业支出 133.0 133.0 行政事业单位养老支出 133.0 133.0 行政单位离退休 53.5 53.5 53.0 53.0 26.5 26.5 47.5 47.5 行政事业单位医疗 47.5 47.5 2101101 行政单位医疗 41.3 41.3 2101102 事业单位医疗 6.3 6.3 86.3 86.3 住房改革支出 86.3 86.3 2210201 住房公积金 62.8 62.8 2210202 提租补贴 23.5 23.5 1,207.3 838.9 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 合计 事业单位经 上缴上级 对附属单位 营支出 支出 补助支出 368.4 368.4 9 部门公开表 4 安徽省人民政府参事室 2022 年财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 1,207.3 一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 1,207.3 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出 预算数 1,207.3 940.4 (四)公共安全支出 二、上年结转 (五)教育支出 (一)一般公共预算拨款 (六)科学技术支出 (二)政府性基金预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和就业支出 133.0 (九)卫生健康支出 47.5 (十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探信息等事务支出 (十五)商业服务业等事务支出 (十六)金融支出 (十七)援助其他地区支出 (十八)自然资源海洋气象等支出 86.3 (十九)住房保障支出 (二十)粮油物资储备支出 (二十一)灾害防治及应急管理支出 (二十二)预备费 (二十三)其他支出 (二十四)转移性支出 (二十五)债务还本支出 (二十六)债务利息支出 (二十七)债务发行费用支出 二、年终结转结余 (一)一般公共预算结转结余 (二)政府性基金预算结转结余 (三)国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 1,207.3 支 出 总 计 1,207.3 10 部门公开表 5 安徽省人民政府参事室 2022 年一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机 构事务 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 940.4 572.0 374.7 197.3 368.4 940.4 572.0 374.7 197.3 368.4 486.2 295.9 190.3 2010301 行政运行 486.2 2010309 参事事务 368.4 2010350 事业运行 85.8 85.8 78.8 7.0 社会保障和就业支出 133.0 133.0 125.3 7.7 行政事业单位养老支出 133.0 133.0 125.3 7.7 行政单位离退休 53.5 53.5 45.8 7.7 53.0 53.0 53.0 26.5 26.5 26.5 47.5 47.5 47.5 行政事业单位医疗 47.5 47.5 47.5 2101101 行政单位医疗 41.3 41.3 41.3 2101102 事业单位医疗 6.3 6.3 6.3 86.3 86.3 86.3 住房改革支出 86.3 86.3 86.3 2210201 住房公积金 62.8 62.8 62.8 2210202 提租补贴 23.5 23.5 23.5 1,207.3 838.9 633.9 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 合计 项目支出 368.4 205.0 368.4 11 部门公开表 6 安徽省人民政府参事室 2022 年一般公共预算基本支出表 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 530.0 530.0 30101 基本工资 174.8 174.8 30102 津贴补贴 125.8 125.8 30103 奖金 11.5 11.5 30107 绩效工资 33.3 33.3 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.0 53.0 30109 职业年金缴费 26.5 26.5 30110 职工基本医疗保险缴费 26.5 26.5 30112 其他社会保障缴费 6.1 6.1 30113 住房公积金 62.8 62.8 30114 医疗费 9.7 9.7 302 商品和服务支出 205.0 205.0 30201 办公费 10.1 10.1 30207 邮电费 4.0 4.0 30209 物业管理费 4.0 4.0 30211 差旅费 5.4 5.4 30212 因公出国(境)费用 18.7 18.7 30213 维修(护)费 8.7 8.7 30215 会议费 20.0 20.0 30216 培训费 34.8 34.8 30217 公务接待费 1.0 1.0 30226 劳务费 16.0 16.0 30227 委托业务费 5.0 5.0 30228 工会经费 10.7 10.7 30229 福利费 8.9 8.9 30231 公务用车运行维护费 13.5 13.5 30239 其他交通费用 27.9 27.9 30299 其他商品和服务支出 16.3 16.3 303 对个人和家庭的补助 103.9 103.9 30301 离休费 45.5 45.5 30302 退休费 8.1 8.1 30305 生活补助 4.7 4.7 30307 医疗费补助 11.3 11.3 30399 其他对个人和家庭的补助支出 34.2 34.2 838.9 633.9 合计 205.0 12 部门公开表 7 安徽省人民政府参事室 2022 年政府性基金预算支出表 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注:安徽省人民政府参事室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预 算拨款安排的支出,故本表无数据。 13 部门公开表 8 安徽省人民政府参事室 2022 年国有资本经营预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 注:安徽省人民政府参事室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出,故本表无数据。 14 部门公开表 9 安徽省人民政府参事室 2022 年项目支出表 单位:万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 参事、馆员统战对象特殊补贴 安徽省人民政府参事室本级 71.3 71.3 特定目标类 参事业务费 安徽省人民政府参事室本级 82.3 82.3 安徽省人民政府参事室本级 100.5 100.5 省行政中心 4 号楼文史馆设施 设备项目 特定目标类 统战联谊特殊经费 安徽省人民政府参事室本级 24.0 24.0 特定目标类 文史业务费 安徽省人民政府参事室本级 90.3 90.3 368.4 368.4 合计 财政专 单位 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 户管理 资金 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 资金 特定目标类 特定目标类 财政拨款结转结余 15 部门公开表 10 安徽省人民政府参事室 2022 年政府采购支出表 单位:万元 项目名称 政府采购品目 其他不另分类的 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位 合计 预算 金预算 45.5 45.5 省行政中心 4 号楼文史馆设施设备项目 其他台、桌类 35.0 35.0 省行政中心 4 号楼文史馆设施设备项目 其他椅凳类 20.0 20.0 统战联谊特殊经费 便携式计算机 0.5 0.5 统战联谊特殊经费 复印纸 1.0 1.0 统战联谊特殊经费 激光打印机 0.3 0.3 统战联谊特殊经费 其他计算机设备 0.4 0.4 统战联谊特殊经费 碎纸机 0.2 0.2 统战联谊特殊经费 台式计算机 3.2 3.2 106.1 106.1 省行政中心 4 号楼文史馆设施设备项目 物品 合计 经营预算 管理资金 资金 16 部门公开表 11 安徽省人民政府参事室 2022 年政府购买服务支出表 单位:万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 注:安徽省人民政府参事室没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。 17 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则,安徽省人民政府参事室所有收入 和支出均纳入部门预算管理。安徽省人民政府参事室 2022 年收支总预算 1207.3 万元,收入全部是一般公共预算拨款 收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 安徽省人民政府参事室 2022 年收入预算 1207.3 万元, 其中,本年收入 1207.3 万元,上年结转结余 0 万元。 本年收入 1207.3 万元,收入全部为一般公共预算拨款 收入,比 2021 年预算增加 57 万元,增长 4.9%,增长原因主 要是:一是增加人员支出预算和公用经费综合定额标准调增 支出预算,二是增加省行政中心 4 号楼文史馆设施设备项目 的办公设备购置费预算。 三、关于 2022 年支出总表的说明 安徽省人民政府参事室 2022 年支出预算 1207.3 万元, 比 2021 年预算增加 57 万元,增长 4.9%,增长原因主要是: 一是增加人员支出预算和公用经费综合定额标准调增支出 预算,二是增加省行政中心 4 号楼文史馆设施设备项目的办 公设备购置费预算。其中,基本支出 838.9 万元,占 69.5%, 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支 18 出 368.4 万元,占 30.5%,主要用于完成围绕省委省政府中 心工作开展的课题调研,强化文史资政、深化安徽地域文化 研究、书画创作研究等。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 安徽省人民政府参事室 2022 年财政拨款收支预算 1207.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款; 按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分 为:一般公共服务支出 940.4 万元,占 77.9%;社会保障和 就业支出 133.1 万元,占 11.0%;卫生健康支出 47.5 万元, 占 3.9%;住房保障支出 86.3 万元,占 7.2%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算支出规模变化情况。 安徽省人民政府参事室 2022 年一般公共预算支出 1207.3 万元,比 2021 年预算增加 57 万元,增长 4.9%,主 要原因:一是增加人员支出预算和公用经费综合定额标准调 增支出预算,二是增加省行政中心 4 号楼文史馆设施设备项 目的办公设备购置费预算。 (二)一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 940.4 万元,占 77.9%;社会保障和 就业支出 133.1 万元,占 11.0%;卫生健康支出 47.5 万元, 占 3.9%;住房保障支出 86.3 万元,占 7.2%。 (三)一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 19 构事务(款)行政运行(项)2022 年预算 486.2 万元,比 2021 年预算减少 3.1 万元,下降 0.6%,下降原因主要是退 休人员变动减少相应支出。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)参事事务(项)2022 年预算 368.4 万元,比 2021 年预算增加 14.5 万元,增长 4.1%,增长原因主要是增 加省行政中心 4 号楼文史馆设施设备项目的办公设备购置费 预算支出。 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)事业运行(项)2022 年预算 85.8 万元,比 2021 年预算增加 1.7 万元,增长 2.1%,增长原因主要是绩效工资 总额调整。 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)2022 年预算 53.5 万元,比 2021 年预算减少 11.5 万元,下降 17.6%,下降原因主要是 2021 年去世减少 1 名离休人员, 2022 年预算相应减少离退休支出。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预 算 53 万元,比 2021 年预算减少 3.3 万元,下降 5.9%,下降 原因主要是退休人员变动减少养老保险缴费支出。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 26.5 万元,比 2021 年预算增加 26.5 万元,增长原因主要是 20 按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款 机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》(财 人社秘[2021]181 号)要求,从 2021 年 9 月起省级财政全额 供款单位职业年金实行实账缴费,从 2022 年起将此项支出 编入当年预算。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)2022 年预算 41.3 万元,比 2021 年预算减少 0.6 万元,下降 1.4%,下降原因主要是人员变动减少医疗费 支出。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)2022 年预算 6.3 万元,与 2021 年预算一致, 原因主要是无人员变动。 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2022 年预算 62.8 万元,比 2021 年预算增加 25.9 万 元,增长 70.2%,增长原因主要是统一调整公积基数相应增 加住房公积金支出。 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)2022 年预算 23.5 万元,比 2021 年预算增加 6.9 万元, 增长 41.6%,增长原因主要是统一调整提租补贴基数相应增 加提租补贴支出。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 安徽省人民政府参事室 2022 年一般公共预算基本支出 838.9 万元,其中,人员经费 633.9 万元,公用经费 205 万 21 元。 (一)人员经费 633.9 万元,主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费 补助、其他对个人和家庭的补助支出。 (二)公用经费 205 万元,主要包括:办公费、邮电费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品服务支出。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 安徽省人民政府参事室 2022 年没有政府性基金预算拨 款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 安徽省人民政府参事室 2022 年没有国有资本经营预算 拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 安徽省人民政府参事室 2022 年预算共安排项目支出 368.4 万元,比 2021 年预算增加 14.5 万元,增长 4.1%,增 长原因主要是增加省行政中心 4 号楼文史馆设施设备项目的 办公设备购置费预算。主要包括:本年财政拨款安排 368.4 万元(其中,一般公共预算拨款安排 368.4 万元,政府性基 22 金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万 元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算 拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资 本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万 元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 安徽省人民政府参事室 2022 年预算安排政府采购支出 106.1 万元,比 2021 年预算增加 68.9 万元,增长 185.2%, 增长原因主要是增加省行政中心 4 号楼文史馆设施设备项目 的办公设备购置政府采购支出。其中,一般公共预算安排 106.1 万元, 占 100.0%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0.0%; 国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金 安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 安徽省人民政府参事室 2022 年没有安排政府购买服务 支出。 十二、其他重要事项情况说明 (一)项目及绩效目标情况。 “参事业务费”项目。 (1)项目概述。围绕安徽省经济建设和社会发展及群 众关心的热点、难点问题向政府及相关部门提出意见和建 议,为省领导决策服务。组织省政府参事进行调研,深入调 查研究,提出富有见地的意见和建议,写出“参事建议”、 23 “社情民意”。在服务政府科学决策上多作贡献,主动作为, 充分发挥参事专业特长和人才聚集的优势,专门成立可持续 发展战略研究参事专家组,增强推进我省可持续发展的工作 力度,积极有效地开展参事工作,并获得一定工作成效。 (2)立项依据。皖编〔2007〕17 号文件、中共安徽省 委常委会议决定事项通知 2007 年第 7 号文件、省委办公厅 〔2014〕17 号文件。 (3)实施主体。安徽省人民政府参事室 (4)起止时间。2022 年 1 月—12 月 (5)项目内容。一是围绕工作中心,履行核心职能。 全年共开展 8 个左右参事重点课题调研任务,以及参事个人 专题调研若干个。二是汇聚参事力量,围绕安徽省经济建设 和社会发展及群众关心的热点、难点问题进行调研,写出“参 事建议”、“参事反映”,为省长决策服务。三是拓宽知情 渠道,发挥咨询作用。组织参事修改《政府工作报告(征求 意见稿)》,以及省政府出台的法规草案和发展规划等提出 意见建议。四是狠抓工作落实,加强平台建设,充分发挥参 事专业特长和人才聚集的优势,积极搭建高端交流平台,组 织参事参加国务院参事室举办的参事论坛,长三角三省一市 参事室共同举办的参事研讨会等,加强交流,为经济社会高 质量发展提供决策咨询。 (6)年度预算安排。预算 82.3 万元。 (7)绩效目标。 24 项目支出绩效目标申报表 ( 2022 年度) 项目名称 参事业务费 实施单位 安徽省人民政府参事室 项目属性 常年项目 中期资金总额: 330.00 82.30 年度资金总额: 项目资金 其中:财政拨款 (万元) 330.00 体 目 标 82.30 其他资金 0.00 0.00 其他资金 总 其中:财政拨款 中期目标(2022 年—2024 年) 年度目标 为我省参事工作的健康发展,创建坚实的基础,充分调动了全体参事 按照年初工作计划,围绕省委省政府中心工作开展课题调研, 的工作积极性,紧紧围绕省委、省政府中心工作,充分发挥“参政议 充分发挥“参事议政、咨询国是、民主监督、统战联谊”的 政、咨询国是、民主监督、统战联谊”参事职能作用,每年圆满完成 参事职能作用,按时按质按量完成省领导交办的各项任务, 省领导交给的各项工作。 一级 指标 二级指标 数量指标 不断提高参谋助手作用。 三级指标 指标值 举办参事业务培训 ≥1 次 课题调研 ≥8 个 举办研计会次数 ≥1 次 二级指标 数量指标 产出 质量指标 课题领导批示率 逐年提升 质量指标 指标 课题结题日与计划结题日相关天 时效指标 ≤30 天 时效指标 数 绩 成本指标 效 指 经济效益 标 指标 办公费、印刷费、差旅费、劳务 ≤82.30 万 费、公务接待费、其他交通费等 元 不适用 无 社会效益 对提供解决社会发展的重大问题 效益 指标 指标 生态效益 指标 建议的影响程度 不适用 可持续影 向省政府提供咨询,落实有关政 响指标 满意 度指 标 满意度指 标 策措施的可持续影响程度 参事满意度 逐年提升 无 逐年提升 ≥90% 成本指标 经济效益 指标 三级指标 指标值 课题调研 ≥8 个 举办参事业务培训班 ≥1 次 课题领导批示率 逐年提升 课题结题日与计划结题日 ≤30 天 办公费、印刷费、差旅费等 不适用 生态效益 指标 题建议的影响程度 不适用 满意度指 标 逐年提升 无 可持续影 向省政府提供咨询,落实有关政 响指标 元 无 社会效益 对提供解决社会发展的重大问 指标 ≤82.30 万 策措施的可持续影响程度 参事馆员满意度 逐年提升 逐年提升 25 (二)机关运行经费。 安徽省人民政府参事室 2022 年机关运行经费财政拨款 预算 205 万元,比 2021 年预算增加 5.1 万元,增长 2.6%, 增长原因主要是根据工作需要添置更新一些办公用品。 (三)政府采购情况。 安徽省人民政府参事室 2022 年政府采购预算 106.1 万 元。其中:政府采购货物预算 106.1 万元,政府采购工程预 算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 (四)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日,安徽省人民政府参事室共有 车辆 4 辆,其中:主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元 以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用 设备 0 台(套)。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元, 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购 置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万 元。 (五)绩效目标设置情况。 2022 年,安徽省人民政府参事室 5 个项目实行了绩效目 标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 368.4 万元、政府 性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财 政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资 26 金当年安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 27

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