2016年决算公开 太华办.xls
2016年部门收支决算总体情况表 表一 单位:万元 项 目 1、财政拨款 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数 1,565.00 1、一般公共服务支出 488.00 一、基本支出 801.00 人员经费 652.00 日常公用经费 149.00 其中:政府性基金拨款 2、外交支出 2、上级补助收入 3、国防支出 3、事业收入 4、公共安全支出 其中:纳入财政专户管理的收费 二、项目支出 5、教育支出 764.00 基本建设类项目 4、经营收入 6、科学技术支出 5、附属单位上缴收入 7、文化体育与传媒支出 14.00 三、上缴上级支出 7、其他收入 8、社会保障和就业支出 124.00 四、经营支出 9、医疗卫生与计划生育支出 26.00 五、对附属单位补助支出 11、城乡社区支出 94.00 支出经济分类 12、农林水支出 327.00 基本支出和项目支出合计 13、交通运输支出 492.00 工资福利支出 345.00 14、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 256.00 15、商业服务业等支出 对个人和家庭的补助 307.00 16、金融支出 对企事业单位的补贴 17、援助其他地区支出 债务利息支出 18、国土海洋气象等支出 基本建设支出 19、住房保障支出 其他资本性支出 20、油物资储备支出 其他支出 行政事业类项目 764.00 10、节能环保支出 657.00 21、其他支出 本年收入合计 1,565.00 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 1565 支出总计 1565 结余分配 年末结转和结余 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 收入总计 1,565.00 2016年部门收入决算总体情况表 表二 单位:万元 单位编码 ** 合计 ** 1 2 1565.00 488.50 328.00 205.00 122.00 80.00 80.00 1.50 1.50 79.00 79.00 14.00 9.00 9.00 5.00 5.00 123.50 123.00 123.00 0.50 0.50 26.00 26.00 1565.00 488.50 328.00 205.00 122.00 80.00 80.00 1.50 1.50 79.00 79.00 14.00 9.00 9.00 5.00 5.00 123.50 123.00 123.00 0.50 0.50 26.00 26.00 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 2011199 行政运行 一般行政管理事务 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2010302 20106 2010699 20111 2013199 207 20701 2070199 20704 2070499 208 20805 2080599 20825 2082502 210 21007 一般公共预算拨 政府性基 上级补助收 款 金拨款 入 单位名称 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出 新闻出版广播影视 其他新闻出版广播影视支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 其他生活救助 其他农村生活救助 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 3 4 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 8 2016年部门收入决算总体情况表 表二 单位:万元 一般公共预算拨 政府性基 上级补助收 款 金拨款 入 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 2 26.00 94.00 94.00 94.00 327.00 17.00 17.00 12.00 12.00 14.00 14.00 284.00 131.00 153.00 492.00 492.00 492.00 26.00 94.00 94.00 94.00 327.00 17.00 17.00 12.00 12.00 14.00 14.00 284.00 131.00 153.00 492.00 492.00 492.00 2100799 212 21299 2129999 213 21301 2130199 21302 2130299 21303 2130399 21307 2130701 2130705 214 21401 2140199 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 其他农业支出 林业 其他林业支出 水利 其他水利支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 3 4 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 8 2016年部门支出决算总体情况表 表三 单位:万元 单位编码 ** 20103 2010301 2010302 20106 2010699 20111 2011199 20131 2013199 207 20701 2070199 20704 2070499 208 20805 2080599 20825 2082502 210 21007 2100799 212 合计 ** 1 1,565.00 一般公共服务支出 488.50 政府办公厅(室)及相关机构事务 328.00 行政运行 205.00 一般行政管理事务 122.00 财政事务 80.00 其他财政事务支出 80.00 纪检监察事务 1.50 其他纪检监察事务支出 1.50 党委办公厅(室)及相关机构事务 79.00 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 79.00 文化体育与传媒支出 14.00 文化 9.00 其他文化支出 9.00 新闻出版广播影视 5.00 其他新闻出版广播影视支出 5.00 社会保障和就业支出 123.50 行政事业单位离退休 123.00 其他行政事业单位离退休支出 123.00 其他生活救助 0.50 其他农村生活救助 0.50 医疗卫生与计划生育支出 26.00 计划生育事务 26.00 其他计划生育事务支出 26.00 城乡社区支出 94.00 合计 201 单位名称 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 2 3 4 5 6 801.00 366.50 206.00 205.00 764.00 122.00 122.00 122.00 80.00 80.00 1.50 1.50 79.00 79.00 14.00 9.00 9.00 5.00 5.00 123.50 123.00 123.00 0.50 0.50 26.00 26.00 26.00 74.00 20.00 2016年部门支出决算总体情况表 表三 单位:万元 单位编码 ** 21299 2129999 213 21301 2130199 21302 2130299 21303 2130399 21307 2130701 2130705 214 21401 2140199 单位名称 ** 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 其他农业支出 林业 其他林业支出 水利 其他水利支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 1 2 3 94.00 94.00 327.00 17.00 17.00 12.00 12.00 14.00 14.00 284.00 131.00 153.00 492.00 492.00 492.00 74.00 74.00 196.00 17.00 17.00 12.00 12.00 14.00 14.00 153.00 20.00 20.00 131.00 153.00 1.00 1.00 1.00 131.00 131.00 491.00 491.00 491.00 2016年财政拨款收支决算总体情况表 表四 项 目 1、财政拨款 其中:政府性基金拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中:纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 7、其他收入 本年收入合计 决算数 1,565.00 项目(按功能分类) 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 1,565.00 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 经营结余 收入总计 1,565.00 支出总计 款收支决算总体情况表 决算数 488.00 14.00 124.00 26.00 94.00 327.00 492.00 项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 三、上缴上级支出 四、经营支出 五、对附属单位补助支出 支出经济分类 基本支出和项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 单位:万元 决算数 801.00 652.00 149.00 764.00 764.00 345.00 256.00 307.00 657.00 本年支出合计 1565 支出总计 1565 2016年一般公共预算支出决算情况表 表五 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 1,565.00 488.50 328.00 205.00 122.00 80.00 80.00 1.50 1.50 79.00 79.00 14.00 9.00 9.00 5.00 5.00 123.50 123.00 123.00 0.50 0.50 26.00 26.00 26.00 94.00 801.00 366.50 206.00 205.00 764.00 122.00 122.00 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 2011199 行政运行 一般行政管理事务 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2010302 20106 2010699 20111 2013199 207 20701 2070199 20704 2070499 208 20805 2080599 20825 2082502 210 21007 2100799 212 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出 新闻出版广播影视 其他新闻出版广播影视支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 其他生活救助 其他农村生活救助 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 122.00 80.00 80.00 1.50 1.50 79.00 79.00 14.00 9.00 9.00 5.00 5.00 123.50 123.00 123.00 0.50 0.50 26.00 26.00 26.00 74.00 20.00 2016年一般公共预算支出决算情况表 表五 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 其他农业支出 林业 其他林业支出 水利 其他水利支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 94.00 94.00 327.00 17.00 17.00 12.00 12.00 14.00 14.00 284.00 131.00 153.00 492.00 492.00 492.00 74.00 74.00 196.00 17.00 17.00 12.00 12.00 14.00 14.00 153.00 20.00 20.00 131.00 21299 2129999 213 21301 2130199 21302 2130299 21303 2130399 21307 2130701 2130705 214 21401 2140199 对村民委员会和村党支部的补助 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 153.00 1.00 1.00 1.00 131.00 131.00 491.00 491.00 491.00 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 表六 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 1,565.00 908.00 657.00 工资福利支出 345.00 345.00 301 30101 基本工资 165.00 165.00 30102 津贴补贴 172.00 172.00 30107 绩效工资 8.00 8.00 商品和服务支出 256.00 256.00 30201 办公费 130.00 130.00 30202 印刷费 4.60 4.60 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 2.40 2.40 30206 电费 20.00 20.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 1.00 1.00 30213 维护费 60.00 60.00 30214 租赁费 30.00 30.00 30217 公务接待费 1.60 1.60 30231 公务用车运行维护费 5.40 5.40 307.00 307.00 302 303 对个人和家庭补助 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 表六 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 30301 离休费 7.50 7.50 30302 退休费 116.00 116.00 30305 生活补助 161.00 161.00 30306 救济费 0.50 0.50 30311 住房公积金 22.00 22.00 310 其他资本性支出 657.00 657.00 31002 房屋建筑物购建 31003 办公设备购置 31005 基础设施建设 172.00 172.00 31009 土地补偿 485.00 485 2016年一般公共预算支出情况表(按功能分类科 表七 功能科 目编码 ** 功能科目名称 合计 ** 1 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 20106 财政事务 2010699 其他财政事务支出 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支出 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 文化体育与传媒支出 207 20701 文化 2070199 其他文化支出 20704 新闻出版广播影视 2070499 其他新闻出版广播影视支出 社会保障和就业支出 208 20805 行政事业单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20825 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 医疗卫生与计划生育支出 210 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 212 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 农林水支出 213 21301 农业 2130199 其他农业支出 21302 林业 2130299 其他林业支出 21303 水利 2130399 其他水利支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 交通运输支出 214 21401 公路水路运输 2140199 其他公路水路运输支出 201 20103 1,565.00 488.50 328.00 205.00 122.00 80.00 80.00 1.50 1.50 79.00 79.00 14.00 9.00 9.00 5.00 5.00 123.50 123.00 123.00 0.50 0.50 26.00 26.00 26.00 94.00 94.00 94.00 327.00 17.00 17.00 12.00 12.00 14.00 14.00 284.00 131.00 153.00 492.00 492.00 492.00 出情况表(按功能分类科目) 单位:万元 基本支出 项目支出 备注 2 3 ** 801.00 366.50 206.00 205.00 764.00 122.00 122.00 122.00 80.00 80.00 1.50 1.50 79.00 79.00 14.00 9.00 9.00 5.00 5.00 123.50 123.00 123.00 0.50 0.50 26.00 26.00 26.00 74.00 74.00 74.00 196.00 17.00 17.00 12.00 12.00 14.00 14.00 153.00 153.00 1.00 1.00 1.00 20.00 20.00 20.00 131.00 131.00 131.00 491.00 491.00 491.00 2016年一般公共预算支出明细表(按经济分类科目) 表八 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 ** ** 1 2 合计 1,565.00 908.00 工资福利支出 345.00 345.00 30101 基本工资 165.00 165.00 30102 津贴补贴 172.00 172.00 30107 绩效工资 8.00 8.00 商品和服务支出 256.00 256.00 30201 办公费 130.00 130.00 30202 印刷费 4.60 4.60 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 2.40 2.40 30206 电费 20.00 20.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 1.00 1.00 30213 维护费 60.00 60.00 30214 租赁费 30.00 30.00 30217 公务接待费 1.60 1.60 30231 公务用车运行维护费 5.40 5.40 对个人和家庭补助 307.00 307.00 离休费 7.50 7.50 30302 退休费 116.00 116.00 30305 生活补助 161.00 161.00 30306 救济费 0.50 0.50 30311 住房公积金 22.00 22.00 301 302 303 30301 310 其他资本性支出 657.00 31002 房屋建筑物购建 0.00 31003 办公设备购置 0.00 31005 基础设施建设 172.00 31009 土地补偿 485.00 表(按经济分类科目) 单位:万元 项目支出 备注 3 ** 657.00 657.00 172.00 485 2016年部门决算政府性基金预算收支决算表 表九 单位:万元 项 目 一、政府性基金拨款 决算数 项目(按功能分类) 决算数 一、科学技术支出 项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 二、文化体育与传媒支出 人员经费 三、社会保障和就业支出 日常公用经费 四、节能环保支出 二、项目支出 五、城乡社区支出 基本建设类项目 六、农林水支出 行政事业类项目 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 九、商业服务等支出 十二、金融支出 支出经济分类 十三、其他支出 基本支出和项目支出合计 十四、债务还本支出 工资福利支出 十五、债务付息支出 商品和服务支出 十六、债务发行费用支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出 本年收入合计 年初结转和结余 本年支出合计 年末结转和结余 基本支出结转 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转和结余 决算数 2016年部门决算政府性基金预算收支决算表 表九 单位:万元 项 目 收入总计 决算数 项目(按功能分类) 决算数 支出总计 项目(按支出性质和经济分类) 决算数 2016年部门决算项目支出表 表十 单位:万元 单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介 合计 764.00 新南环路绿化征地款、村级巷道建设等补助资金 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 122.00 秸秆焚烧、环境卫生整治等补助资金 21299 其他城乡社区支出 20.00 社区基础建设补助资金 2130701 对村级一事一议的补助 131.00 一事一议奖补资金 2140199 其他公路水路运输支出 491.00 新南环路绿化征地款、村级巷道建设补助资金 2016年部门决算政府采购情况表 表十一 单位:万元 采购预算 项目 行次 栏次 合 采购金额 计 1 货物 2 工程 3 服务 4 总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 4 5 6 2016年部门决算一般公共预算“三公”经费决算情况表 表十二 单位:万元 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 单位编码 ** 单位名称 合计 小计 ** 1 2 合计 7.00 华阴市太华路街道办事处 7.00 因公出国( 公务接待 境)费用 费 3 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 4 5 6 7 1.60 1.60 5.40 5.40 1.60 1.60 5.40 5.40