2020年批复表_(058)防城港市科学技术局.xlsx
表一:部门预算收支总表 单位名称:防城港市科学技术局 收 项 入 目 单位:元 支 预算数 项 目 出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 20,368,193.82 一、一般公共服务支出 市本级经费拨款 20,368,193.82 二、外交支出 1.工资福利支出 2,339,190.82 中央及自治区补助经费拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 267,683.00 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 其中:专项收入安排的资金 五、教育支出 一、基本支出 2,613,593.82 6,720.00 二、项目支出 行政事业性收费收入安排的资金 六、科学技术支出 罚没收入安排的资金 七、文化体育旅游与传媒支出 19,744,845.82 17,754,600.00 1.工资福利支出 20,000.00 2.商品和服务支出 267,757.00 17,734,600.00 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭的补助 捐赠收入安排的资金 十、卫生健康支出 政府住房基金收入安排的资金 十一、节能保护支出 6.资本性支出 其他收入安排的资金 十二、城乡社区支出 7.对企业补助(基本建设) 4.债务利息及费用支出 161,298.00 5.资本性支出(基本建设) 二、政府性基金预算拨款 十三、农林水支出 8.对企业补助 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输支出 9.对社会保障基金补助 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十五、资源勘探信息等支出 10.其他支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 194,293.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 20,368,193.82 五、上年结余收入 本 年 支 出 合 计 20,368,193.82 二十九、结转下年 本 年 支 出 合 计 20,368,193.82 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 其他结转 收 入 总 计 20,368,193.82 支 出 总 计 20,368,193.82 支 出 总 计 20,368,193.82 表二:部门收入预算总表 单位名称:防城港市科学技术局 单位:元 科目编码 一般公共预算拨款 上年结余收入 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 功能分类科目名称 类 款 ** ** 合计 ** 206 206 ** 1 2 3 20,368,193.82 20,368,193.82 20,368,193.82 科学技术支出 19,744,845.82 19,744,845.82 19,744,845.82 4,254,845.82 4,254,845.82 4,254,845.82 1,143,765.00 1,143,765.00 1,143,765.00 785,000.00 785,000.00 785,000.00 2,326,080.82 2,326,080.82 2,326,080.82 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 科学技术普及 50,000.00 50,000.00 50,000.00 科普活动 50,000.00 50,000.00 50,000.00 科技交流与合作 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 科学技术管理事务 01 01 01 行政运行 206 01 02 一般行政管理事务 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 04 99 206 206 05 02 07 02 07 206 08 206 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 05 206 206 技术研究与开发 04 206 08 99 技术创新服务体系 其他科技交流与合作支出 社会保障和就业支出 208 208 05 208 05 208 05 01 05 210 210 11 市本级经费拨款 合计 206 206 总计 项 267,757.00 267,757.00 267,757.00 行政事业单位养老支出 267,757.00 267,757.00 267,757.00 行政单位离退休 8,700.00 8,700.00 8,700.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 259,057.00 259,057.00 259,057.00 卫生健康支出 161,298.00 161,298.00 161,298.00 行政事业单位医疗 161,298.00 161,298.00 161,298.00 210 11 01 行政单位医疗 50,376.00 50,376.00 50,376.00 210 11 02 事业单位医疗 38,126.00 38,126.00 38,126.00 210 11 03 公务员医疗补助 72,796.00 72,796.00 72,796.00 194,293.00 194,293.00 194,293.00 住房改革支出 194,293.00 194,293.00 194,293.00 住房公积金 194,293.00 194,293.00 194,293.00 住房保障支出 221 221 221 02 02 01 中央及自治区补 助经费拨款 小计 4 5 专项收入安排的 行政事业性收费 罚没收入安排 资金 收入安排的资金 的资金 6 7 8 国有资本经 营收入安排 的资金 9 国有资源(资 产)有偿使用 收入安排的 资金 10 捐赠收入安 排的资金 政府住房基 金收入安排 的资金 其他收入安 排的资金 11 12 13 政府性基金 预算拨款 纳入财政专 户管理的收 入安排的资 金 未纳入财政 专户管理的 收入安排的 资金 14 15 16 合计 一般公共预 算拨款结转 政府性基金 预算拨款结 转 其他结转 17 18 19 20 表三:部门支出预算总表 单位名称:防城港市科学技术局 单位:元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 206 206 01 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 20,368,193.82 2,613,593.82 17,754,600.00 科学技术支出 19,744,845.82 1,990,245.82 17,754,600.00 4,254,845.82 1,990,245.82 2,264,600.00 1,143,765.00 1,143,765.00 科学技术管理事务 206 01 01 行政运行 206 01 02 一般行政管理事务 565,000.00 565,000.00 206 01 02 一般行政管理事务 220,000.00 220,000.00 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 04 206 技术研究与开发 04 99 206 05 05 02 206 07 206 07 02 206 08 206 08 99 208 15,000,000.00 15,000,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 科学技术普及 50,000.00 50,000.00 科普活动 50,000.00 50,000.00 科技交流与合作 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 其他技术研究与开发支出 技术创新服务体系 其他科技交流与合作支出 267,757.00 267,757.00 行政事业单位养老支出 267,757.00 267,757.00 8,700.00 8,700.00 259,057.00 259,057.00 161,298.00 161,298.00 行政事业单位医疗 161,298.00 161,298.00 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 50,376.00 50,376.00 210 11 02 事业单位医疗 38,126.00 38,126.00 210 11 03 公务员医疗补助 72,796.00 72,796.00 194,293.00 194,293.00 住房改革支出 194,293.00 194,293.00 住房公积金 194,293.00 194,293.00 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 1,479,600.00 15,000,000.00 社会保障和就业支出 208 05 846,480.82 15,000,000.00 科技条件与服务 206 2,326,080.82 表四:部门财政拨款收支总表 单位名称:防城港市科学技术局 收 项 入 目 单位:元 支 预算数 项 目 出 预算数 项 预算数 目 一、一般公共预算拨款 20,368,193.82 一、一般公共服务支出 市本级经费拨款 20,368,193.82 二、外交支出 1.工资福利支出 2,339,190.82 中央及自治区补助经费拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 267,683.00 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 其中:专项收入安排的资金 五、教育支出 一、基本支出 6,720.00 二、项目支出 行政事业性收费收入安排的资金 六、科学技术支出 罚没收入安排的资金 七、文化体育旅游与传媒支出 19,744,845.82 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 捐赠收入安排的资金 十、卫生健康支出 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 2,613,593.82 17,754,600.00 1.工资福利支出 20,000.00 2.商品和服务支出 267,757.00 17,734,600.00 3.对个人和家庭的补助 - 4.债务利息及费用支出 - 5.资本性支出(基本建设) - 十一、节能保护支出 6.资本性支出 - 十二、城乡社区支出 7.对企业补助(基本建设) - 十三、农林水支出 8.对企业补助 - 十四、交通运输支出 9.对社会保障基金补助 - 十五、资源勘探信息等支出 10.其他支出 - 161,298.00 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 194,293.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 20,368,193.82 本 五、上年结余收入 年 支 出 合 计 二十九、结转下年 20,368,193.82 本 年 支 出 合 计 20,368,193.82 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收 入 总 计 20,368,193.82 支 出 总 计 20,368,193.82 支 出 总 计 20,368,193.82 表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款) 单位名称:防城港市科学技术局 单位:元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 206 206 01 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 合计 20,368,193.82 2,613,593.82 17,754,600.00 科学技术支出 19,744,845.82 1,990,245.82 17,754,600.00 4,254,845.82 1,990,245.82 2,264,600.00 1,143,765.00 1,143,765.00 科学技术管理事务 206 01 01 行政运行 206 01 02 一般行政管理事务 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 04 206 技术研究与开发 206 04 05 05 07 206 206 02 07 02 08 206 08 99 208 05 15,000,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 科学技术普及 50,000.00 50,000.00 科普活动 50,000.00 50,000.00 科技交流与合作 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 技术创新服务体系 其他科技交流与合作支出 267,757.00 267,757.00 行政事业单位养老支出 267,757.00 267,757.00 8,700.00 8,700.00 259,057.00 259,057.00 161,298.00 161,298.00 行政事业单位医疗 161,298.00 161,298.00 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 50,376.00 50,376.00 210 11 02 事业单位医疗 38,126.00 38,126.00 210 11 03 公务员医疗补助 72,796.00 72,796.00 194,293.00 194,293.00 住房改革支出 194,293.00 194,293.00 住房公积金 194,293.00 194,293.00 221 住房保障支出 221 221 02 02 01 1,479,600.00 15,000,000.00 其他技术研究与开发支出 208 210 846,480.82 15,000,000.00 社会保障和就业支出 208 2,326,080.82 785,000.00 15,000,000.00 科技条件与服务 206 206 99 785,000.00 表六:部门一般公共预算基本支出表 单位名称:防城港市科学技术局 单位:元 科目编码 类 款 ** ** 301 经济分类科目名称 预算数 ** 1 合计 2,613,593.82 工资福利支出 2,339,190.82 301 01 基本工资 709,932.00 301 02 津贴补贴 361,356.00 301 03 奖金 251,161.00 301 07 绩效工资 393,220.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 259,057.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 86,792.00 301 11 公务员医疗补助缴费 72,796.00 301 12 其他社会保障缴费 10,583.82 301 13 住房公积金 194,293.00 商品和服务支出 267,683.00 302 302 01 办公费 10,320.00 302 02 印刷费 2,320.00 302 05 水费 960.00 302 06 电费 3,680.00 302 07 邮电费 18,480.00 302 11 差旅费 28,000.00 302 13 维修(护)费 302 15 会议费 4,800.00 302 17 公务接待费 2,960.00 302 28 工会经费 32,383.00 302 39 其他交通费用 87,000.00 302 99 其他商品和服务支出 75,820.00 303 303 对个人和家庭的补助 02 退休费 960.00 6,720.00 6,720.00 表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 单位名称:防城港市科学技术局 单位:元 项目 ** 全口径 其中:一般公共预算安排 2019年预算数 据 2020年预算数据 2020年比2019 年增减% 2019年预算数 据 2020年预算数 据 2020年比20 19年增减% 1 2 3 4 5 6 合计 109,940.00 107,960.00 -1.80% 109,940.00 107,960.00 -1.80% 一、因公出国(境)费用 100,000.00 80,000.00 -20.00% 100,000.00 80,000.00 -20.00% 9,940.00 27,960.00 181.29% 9,940.00 27,960.00 181.29% 二、公务接待费 三、公务用车费 1.公务用车运行维护费 2.公务用车购置费 表八:政府预算支出经济分类预算表 单位:元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 20,368,193.82 2,613,593.82 17,754,600.00 20,368,193.82 2,613,593.82 17,754,600.00 机关工资福利支出 1,305,386.00 1,305,386.00 - 1,305,386.00 1,305,386.00 - 50101 工资奖金津补贴 948,743.00 948,743.00 - 948,743.00 948,743.00 - 50102 社会保障缴费 246,645.00 246,645.00 - 246,645.00 246,645.00 - 50103 住房公积金 109,998.00 109,998.00 - 109,998.00 109,998.00 - 17,798,073.00 193,473.00 17,604,600.00 17,798,073.00 193,473.00 17,604,600.00 501 502 ** 机关商品和服务支出 50201 办公经费 545,973.00 148,373.00 397,600.00 545,973.00 148,373.00 397,600.00 50202 会议费 12,800.00 2,800.00 10,000.00 12,800.00 2,800.00 10,000.00 50203 培训费 95,000.00 - 95,000.00 95,000.00 - 95,000.00 50205 委托业务费 11,725,000.00 - 11,725,000.00 11,725,000.00 - 11,725,000.00 50206 公务接待费 16,760.00 15,000.00 16,760.00 50207 因公出国(境)费用 80,000.00 80,000.00 80,000.00 50209 维修(护)费 50299 505 1,760.00 - 560.00 560.00 其他商品和服务支出 5,321,980.00 39,980.00 对事业单位经常性补助 1,258,014.82 - 1,760.00 - 15,000.00 80,000.00 560.00 560.00 - 5,282,000.00 5,321,980.00 39,980.00 5,282,000.00 1,108,014.82 150,000.00 1,258,014.82 1,108,014.82 150,000.00 50501 工资福利支出 1,053,804.82 1,033,804.82 20,000.00 1,053,804.82 1,033,804.82 20,000.00 50502 商品和服务支出 204,210.00 74,210.00 130,000.00 204,210.00 74,210.00 130,000.00 表八:政府预算支出经济分类预算表 单位:元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 509 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 6,720.00 6,720.00 - 6,720.00 6,720.00 - 6,720.00 6,720.00 - 6,720.00 6,720.00 - 防城港市科学技术和知识产权局 20,368,193.82 2,613,593.82 17,754,600.00 20,368,193.82 2,613,593.82 17,754,600.00 防城港市科学技术和知识产权局19,110,179.00 1,505,579.00 17,604,600.00 19,110,179.00 1,505,579.00 17,604,600.00 ** 对个人和家庭的补助 50905 058 058001 501 离退休费 机关工资福利支出 1,305,386.00 1,305,386.00 - 1,305,386.00 1,305,386.00 - 501 50102 社会保障缴费 46,077.00 46,077.00 - 46,077.00 46,077.00 - 501 50102 社会保障缴费 146,663.00 146,663.00 - 146,663.00 146,663.00 - 501 50102 社会保障缴费 4,519.00 4,519.00 - 4,519.00 4,519.00 - 501 50102 社会保障缴费 49,386.00 49,386.00 - 49,386.00 49,386.00 - 501 50103 住房公积金 109,998.00 109,998.00 - 109,998.00 109,998.00 - 501 50101 工资奖金津补贴 413,268.00 413,268.00 - 413,268.00 413,268.00 - 501 50101 工资奖金津补贴 309,036.00 309,036.00 - 309,036.00 309,036.00 - 501 50101 工资奖金津补贴 226,439.00 226,439.00 - 226,439.00 226,439.00 - 17,798,073.00 193,473.00 17,798,073.00 193,473.00 560.00 560.00 502 机关商品和服务支出 17,604,600.00 - 17,604,600.00 502 50201 办公经费 560.00 560.00 - 502 50201 办公经费 11,360.00 1,360.00 10,000.00 11,360.00 1,360.00 10,000.00 502 50299 其他商品和服务支出 5,321,980.00 39,980.00 5,282,000.00 5,321,980.00 39,980.00 5,282,000.00 表八:政府预算支出经济分类预算表 单位:元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 502 50201 办公经费 264,400.00 16,400.00 502 50201 办公经费 18,333.00 18,333.00 502 50203 培训费 95,000.00 - 95,000.00 95,000.00 - 95,000.00 502 50205 委托业务费 11,625,000.00 - 11,625,000.00 11,625,000.00 - 11,625,000.00 502 50201 办公经费 2,160.00 502 50207 因公出国(境)费用 80,000.00 502 50209 维修(护)费 502 50206 502 2,160.00 - 560.00 560.00 公务接待费 16,760.00 1,760.00 50202 会议费 12,800.00 2,800.00 502 50205 委托业务费 100,000.00 502 50201 办公经费 145,680.00 6,080.00 502 50201 办公经费 87,000.00 87,000.00 502 50201 办公经费 16,480.00 509 509 对个人和家庭的补助 50905 058002 505 离退休费 防城港市科技情报所 对事业单位经常性补助 248,000.00 - 80,000.00 16,400.00 18,333.00 18,333.00 2,160.00 80,000.00 2,160.00 - 248,000.00 - 80,000.00 560.00 560.00 15,000.00 16,760.00 1,760.00 15,000.00 10,000.00 12,800.00 2,800.00 10,000.00 100,000.00 100,000.00 139,600.00 145,680.00 6,080.00 - 87,000.00 87,000.00 - 16,480.00 - 16,480.00 16,480.00 - 6,720.00 6,720.00 - 6,720.00 6,720.00 - 6,720.00 6,720.00 - 6,720.00 6,720.00 - 1,258,014.82 1,108,014.82 150,000.00 1,258,014.82 1,108,014.82 150,000.00 1,258,014.82 1,108,014.82 150,000.00 1,258,014.82 1,108,014.82 150,000.00 - - 264,400.00 - - 100,000.00 139,600.00 表八:政府预算支出经济分类预算表 单位:元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** ** 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 505 50501 工资福利支出 393,220.00 393,220.00 - 393,220.00 393,220.00 - 505 50501 工资福利支出 6,064.82 6,064.82 - 6,064.82 6,064.82 - 505 50501 工资福利支出 296,664.00 296,664.00 - 296,664.00 296,664.00 - 505 50501 工资福利支出 112,394.00 112,394.00 - 112,394.00 112,394.00 - 505 50501 工资福利支出 37,406.00 37,406.00 - 37,406.00 37,406.00 - 505 50501 工资福利支出 26,719.00 26,719.00 - 26,719.00 26,719.00 - 505 50501 工资福利支出 52,320.00 52,320.00 - 52,320.00 52,320.00 - 505 50502 商品和服务支出 14,050.00 14,050.00 - 14,050.00 14,050.00 - 505 50502 商品和服务支出 14,600.00 11,600.00 3,000.00 14,600.00 11,600.00 3,000.00 505 50502 商品和服务支出 15,000.00 2,000.00 13,000.00 15,000.00 2,000.00 13,000.00 505 50502 商品和服务支出 1,520.00 1,520.00 - 1,520.00 1,520.00 - 505 50502 商品和服务支出 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 - 505 50502 商品和服务支出 37,840.00 35,840.00 2,000.00 37,840.00 35,840.00 505 50502 商品和服务支出 75,000.00 75,000.00 75,000.00 505 50502 商品和服务支出 960.00 960.00 505 50502 商品和服务支出 11,200.00 1,200.00 505 50502 商品和服务支出 8,240.00 4,240.00 - - - 2,000.00 75,000.00 960.00 960.00 - 10,000.00 11,200.00 1,200.00 10,000.00 4,000.00 8,240.00 4,240.00 4,000.00 表八:政府预算支出经济分类预算表 单位:元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** ** 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 8,000.00 8,400.00 400.00 8,000.00 505 50502 商品和服务支出 8,400.00 400.00 505 50502 商品和服务支出 400.00 400.00 - 400.00 400.00 - 505 50501 工资福利支出 24,722.00 24,722.00 - 24,722.00 24,722.00 - 505 50502 商品和服务支出 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 505 50501 工资福利支出 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 505 50501 工资福利支出 84,295.00 84,295.00 - 84,295.00 84,295.00 -