附件1:综合执法局2022年预算公开报表.xlsx.xlsx
2022年单位预算 2022年03月30日 单位收支总表 单位: 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 预算数 44.97 本 年 收 入 合 计 44.97 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 收 入 总 计 44.97 表1 金额单位:万元 支 出 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 预算数 44.97 本 年 支 出 合 计 44.97 三十一、事业单位结余分配 其中:转入事业基金 三十二、结转下年 支 出 总 计 44.97 单位收入总表 单位: 项 目 合计 单位代码 单位名称(科目) 合 112001 计 乐山高新技术产业开发区综合执法局 44.97 44.97 上年结转 一般公共预算拨 款收入 44.97 44.97 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 事业收入 表1-1 金额单位:万元 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 用事业基金弥补 收支差额 单位支出总表 单位: 项 目 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 项 合 201 03 01 112001 计 行政运行 合计 基本支出 项目支出 44.97 44.97 44.97 44.97 上缴上级支出 表1-2 金额单位:万元 对附属单位补助支出 财政拨款收支预算总表 单位: 收 入 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 预算数 支 出 项 目 44.97 一、本年支出 44.97 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 表2 金额单位:万元 合计 一般公共预算 44.97 44.97 44.97 44.97 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 单位: 项 目 科目编码 单位代码 类 单位名称(科目) 款 合 301 301 计 工资福利支出 30101 301 01 112001 基本工资 30102 301 02 112001 津贴补贴 30103 301 03 112001 奖金 30106 301 06 112001 伙食补助费 302 302 商品和服务支出 30201 302 01 112001 办公费 30202 302 02 112001 印刷费 30205 302 05 112001 水费 30207 302 07 112001 邮电费 30211 302 11 112001 差旅费 30226 302 26 112001 劳务费 30227 302 27 112001 委托业务费 30229 302 29 112001 福利费 30239 302 39 112001 其他交通费用 30299 302 99 112001 其他商品和服务支出 303 30309 303 303 09 对个人和家庭的补助 112001 奖励金 省级当年财政拨款安排 总计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 合计 小计 基本支出 44.97 44.97 44.97 44.97 30.23 30.23 30.23 30.23 14.55 14.55 14.55 14.55 11.16 11.16 11.16 11.16 1.21 1.21 1.21 1.21 3.31 3.31 3.31 3.31 14.73 14.73 14.73 14.73 2.95 2.95 2.95 2.95 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 1.40 1.40 1.40 1.40 4.00 4.00 4.00 4.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.81 0.81 0.81 0.81 3.12 3.12 3.12 3.12 0.60 0.60 0.60 0.60 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 项目支出 小计 基本支出 项目支出 中央提前通知专项转移支付等 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 合计 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 上年结转安排 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 合计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 算拨款 政府性基金安排 项目支出 小计 基本支出 国有资本经营预算安排 项目支出 小计 基本支出 上年应返还额度结转 项目支出 小计 表2-1 金额单位:万元 上年应返还额度结转 基本支出 项目支出 一般公共预算支出预算表 单位: 项 目 科目编码 合计 科目名称 类 款 项 合 计 44.97 一般公共服务支出 44.97 政府办公厅(室)及相关机构事务 201 03 01 行政运行 44.97 44.97 表3 金额单位:万元 当年财政拨款安 排 44.97 44.97 44.97 44.97 上年结转安排 一般公共预算基本支出预算表 单位: 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称(科目) 合计 款 合 计 44.97 301 工资福利支出 30.23 301 01 30101 基本工资 14.55 301 02 30102 津贴补贴 11.16 301 03 30103 奖金 1.21 301 06 30106 伙食补助费 3.31 302 商品和服务支出 14.73 302 01 30201 办公费 2.95 302 02 30202 印刷费 0.50 302 05 30205 水费 0.25 302 07 30207 邮电费 1.40 302 11 30211 差旅费 4.00 302 26 30226 劳务费 0.50 302 27 30227 委托业务费 0.60 302 29 30229 福利费 0.81 302 39 30239 其他交通费用 3.12 302 99 30299 其他商品和服务支出 0.60 303 对个人和家庭的补助 0.01 30309 奖励金 0.01 303 09 表3-1 金额单位:万元 出 人员经费 公用经费 26.93 18.04 26.92 3.31 14.55 11.16 1.21 3.31 14.73 2.95 0.50 0.25 1.40 4.00 0.50 0.60 0.81 3.12 0.60 0.01 0.01 一般公共预算项目支出预算表 单位: 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 项 合 计 表3-2 金额单位:万元 金额 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位: 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称(科目) 合计 合 112001 计 乐山高新技术产业开发区综合执法局 表3-3 金额单位:万元 政拨款预算安排 因公出国(境) 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金支出预算表 单位: 项 目 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 项 合 计 表4 金额单位:万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位: 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称(科目) 合计 合 计 表4-1 金额单位:万元 政拨款预算安排 因公出国(境) 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 国有资本经营预算支出预算表 单位: 项 目 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 项 合 计 表5 金额单位:万元 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出