附件:化隆县价格监督检查局2018年部门决算公开.pdf
化隆县物价局 2018 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 二、收入总体情况说明 2 三、支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 1、依法行使价格监督检查及处理价格违法行为的行政职 权。根据化隆县委办公室化办发【2016】 11 号文件《关于 印发县发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规 定的通知》精神,贯彻执行国家和省、市制定的价格政策, 负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格 的管理工作。组织实施价格检查、市场价格监测、成本监审、 价格认定。依法查处商品和服务价格、机关收费中的价格违 法行为。 2、主要职责是依法对商品价格和行政事业性收费进行监 督检查,并按照《价格法》、《行政处罚法》、国家发展和改 革委员会第 1 号令《价格违法行为行政处罚规定》、第 2 号 令、第 8 号令等法律法规规章对价格违法行为实施行政处罚。 一是检查全县各部门的行政事业性收费;二是检查全县市场 个体工商户明码标价执行情况;三是检查全县以化肥农药为 主的农业生产资料价格;四是检查以教育卫生为主的涉农价 格和收费;五是及时反馈国家新出台的价格管理措施、新制 定价格的执行情况;六是及时处理价格投诉举报行为;七是 宣传国家价格方针政策和法律法规;八是进行成本调查、成 4 本监审、价格监测,监测市场价格动态,对重要商品和服务 价格的突发性波动实施预警预测,并提出政策性建议。 二、机构设置情况 纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具 体包括:价格监督检查局 年末编制人数 5 人,其中:事业编制 5 人。单位年末实 有人数 6 人,其中:在职人员 5 人,其他人员 1 人。 附表:价格监督检查局所属二级预算单位情况表 序号 1 单位名称 无 2 3 4 5 第二部分 2018 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门:化隆县价格监督检查局 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 112.79 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 11.35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2.77 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 4.27 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 6.13 49 117.05 8.89 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 100.89 121.14 4.81 53 125.94 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 总计 54 125.94 收入总体情况表 公开 02 表 部门:化隆县价格监督检查局 金额单位:万元 项目 上级 本年收 财政拨 附属单 事业 经营 补助 功能分类 科目名称 入合计 款收入 收入 收入 收入 科目编码 类 款 项 栏次 1 2 合计 117.05 112.79 3 其他收 位上缴 入 收入 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 4.27 201 一般公共服务支出 96.81 92.59 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 20104 发展与改革事务 96.81 92.59 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 2010408 物价管理 96.81 92.59 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 208 社会保障和就业支出 11.35 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 20805 行政事业单位离退休 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 9.50 1.80 1.80 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 机关 事业单位 基本养 老保 2080505 0.00 险缴费支出 0.00 其他 行政事业 单位离 退休 2080599 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.13 6.13 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 0.00 0.00 支出总体情况表 公开 03 表 部门:化隆县价格监督检查局 金额单位:万元 项目 本年支出 项目支 上缴上 经营支 对附属单位补 出 级支出 出 助支出 3 4 5 6 基本支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 合计 1 2 121.14 121.14 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 100.89 100.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 100.89 100.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 100.89 100.89 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业 2089901 0.05 0.05 2.77 2.77 支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 21011 行政事业单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 8 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门:化隆县价格监督检查局 收、 金额单位:万元 入 支、 出 一般公共 项目 行次 金额 项目 行次 合计 预算财政 拨款 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 1 1 基金预 算财政 拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 92.59 92.59 0.00 2 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 11.30 11.30 0.00 36 2.77 2.77 0.00 9 112.79 栏次 政府性 九、医疗卫生与计划生育 支出 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支 出 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 9 十八、国土海洋气象等支 18 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 总计 出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 6.13 6.13 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 49 112.79 112.79 0.00 50 0.00 0.00 0.00 22 112.79 年末财政拨款结转和结 23 余 24 51 0.00 25 52 0.00 26 53 0.00 27 112.79 总计 54 112.79 112.79 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 0.00 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门:化隆县价格监督检查局 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 类 款 项 合计 112.79 112.79 201 一般公共服务支出 92.59 92.59 20104 发展与改革事务 92.59 92.59 2010408 物价管理 92.59 92.59 208 社会保障和就业支出 11.30 11.30 20805 行政事业单位离退休 11.30 11.30 9.50 9.50 1.80 1.80 2.77 2.77 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 21011 行政事业单位医疗 2.77 2.77 2101102 事业单位医疗 2.77 2.77 221 住房保障支出 6.13 6.13 22102 住房改革支出 6.13 6.13 2210201 住房公积金 6.13 6.13 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门:化隆县价格监督检查局 科目 科目名称 金额单位:万元 金额 编码 301 1.48 30701 津贴补贴 37.74 30202 印刷费 0.00 30702 奖金 21.00 30203 咨询费 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.04 31001 绩效工资 0.33 30205 水费 0.00 31002 9.50 30206 电费 0.00 31003 0.00 30207 邮电费 0.35 31005 2.77 30208 取暖费 0.00 31006 0.00 30209 0.00 31007 0.61 30211 1.01 31008 物资储备 0.00 住房公积金 6.13 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 医疗费 0.00 30213 0.18 31010 安置补助 0.00 1.03 30214 租赁费 0.00 31011 1.80 30215 会议费 0.00 31012 离休费 0.00 30216 培训费 0.56 31013 退休费 1.80 30217 0.67 31019 6 3010 7 3010 机关事业单位基 本养老保险缴费 3010 职业年金缴费 9 3011 职工基本医疗保 险缴费 3011 公务员医疗补助 缴费 3011 其他社会保障缴 费 3011 3 3011 4 3019 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 3030 1 3030 2 支出 物业管理 费 差旅费 因公出国 (境)费用 维修(护) 费 公务招待 费 12 11.42 307 债务利息及费 办公费 3010 303 商品和服务 30201 3 9 金额 20.30 3010 2 科目名称 码 基本工资 2 302 科目编 99.41 3010 1 金额 工资福利支出 1 0 科目名称 码 3010 8 科目编 310 用支出 国内债务付 息 国外债务付 息 资本性支出 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更新 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3030 0.00 30218 抚恤金 0.00 30224 生活补助 0.00 30225 救济费 0.00 30226 医疗费补助 0.00 30227 助学金 0.00 30228 3 退职(役)费 3030 4 3030 5 3030 6 3030 7 3030 8 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 工会经费 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 2.00 399 0.00 39906 0.00 39907 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费 用支出 0.00 对民间非营 3030 奖励金 9 0.00 30229 福利费 0.00 39908 利组织和群众 性自治组织补 0.00 贴 3031 0 3039 9 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30231 0.00 30239 30240 30299 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 0.00 5.02 39999 312 0.00 31201 0.11 31203 101.21 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13 0.00 对企业补助 0.00 资本金注入 政府投资基 金股权投资 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 人员经费合计 其他支出 其他对企业 补助 0.00 11.58 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门:化隆县价格监督检查局 金额单位:万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行维护 公务用车购置及运行费 因公出 较上年 培训 费 因公出 公务接 合计 国(境) 费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 公务接 合计 增减变 国(境) 动(%) 费 待费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 会议费 费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 -5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.56 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数: 项目 统计数 项目 统计数 因公出国(境)团组数(个) 0 因公出国(境)人数(人) 0 公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 0 国内公务接待批次(个) 13 国内公务接待人次(人) 78 14 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门:化隆县价格监督检查局 金额单位:万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表为空表。 15 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门:化隆县价格监督检查局 金额单位:万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 112.79 112.79 0.00 201 一般公共服务支出 92.59 92.59 0.00 20104 发展与改革事务 92.59 92.59 0.00 2010408 物价管理 92.59 92.59 0.00 208 社会保障和就业支出 11.30 11.30 0.00 20805 行政事业单位离退休 11.30 11.30 0.00 9.50 9.50 0.00 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.80 1.80 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.77 2.77 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.77 2.77 0.00 2101102 事业单位医疗 2.77 2.77 0.00 221 住房保障支出 6.13 6.13 0.00 22102 住房改革支出 6.13 6.13 0.00 2210201 住房公积金 6.13 6.13 0.00 注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 16 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门:化隆县价格监督检查局 金额单位:万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 11.42 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.56 30217 公务接待费 0.67 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 399 其他支出 312 对企业补助 1.48 0.04 0.35 1.01 0.18 2 5.02 0.11 注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 17 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门:化隆县价格监督检查局 金额单位:万元 采购决算 项目 行次 栏次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收 入、经营收入、其他收入等各项收入。此表为空表。 18 第三部分化隆县价格监督检查局决算情况说明 一、收支总体情况说明 2018 年度收入、支出总计 125.94 万元,较上年收入、 支出总计各增加 0.73 万元。主要原因是人员经费增加。 (一)收入总计 125.94 万元,包括: 1、财政拨款收入 112.79 万元,为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。较上年增加 27.5 元,增长 30.7%,主要原因是人员经费 增加。 2、其他收入 4.27 万元,为单位取得的除上述收入以外 19 的各项收入,主要为本单位取得的收入,较上年增加 0.97 万元,增长 29%,主要原因是农产品调查经费增加。 3、年初结转和结余 8.89 万元,主要价格监督检查局上 年结转本年使用的价格监测经费等资金。 2018 年本单位除以上收入外再无其他收入。 (二)支出总计 125.94 万元,包括: 1、一般公共服务 201(类)支出 100.89 万元,主要用 于及价格监督检查局所属单位保障机构正常运转、开展公共 管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 2.55 万元,下降 2.5%,主要原因是压缩经费开支。 2、社会保障和就业 208(类)支出 11.35 万元,占 9.3%, 主要用于价格监督检查局及所属单位的人力资源和社会保 障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、 社会福利等方面的支出。较上年增加 1.47 万元,增长 13%, 主要原因是退休人员经费增加。 3、医疗卫生与计划生育 210(类)支出 2.77 万元,占 2.2%,主要用于价格监督检查局医疗卫生及计划生育管理事 务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品 监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育 管理方面的支出。主要原因是上年社保局核算。 4、住房保障(类)支出 6.13 万元,占 5%,主要用于保 20 障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。主 要原因是上年社保局核算。 5、年末结转和结余 4.81 万元,为价格监督检查局等单 位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结 余。 2018 年本单位除以上支出外再无其他支出。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 117.05 万元,其中:财政拨款收入 112.79 万元,占 96%;其他收入 4.27 万元,占 4%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 121.14 万元,其中:基本支出 121.14 万 元,占 100%。 21 四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入万元、支出总计 112.79 万元。 较上年财政拨款收入、支出各增加 26.54 万元,增长 23%。 主要原因是人员经费增加。 五、一般公共预算支出情况说明 (一)一般公共预算支出总体情况。 2018 年度一般公共预算支出 112.79 万元,占本年支出 22 合计的 100%。较上年增加 26.54 万元,增长 23%。主要原因 是人员经费增加。 (二)一般公共预算支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公 共服务(类)支出 92.59 万元,占 82%;社会保障和就业(类) 支出 11.3 万元,占 10%;医疗卫生与计划生育(类)支出 2.77 万元,占 2%;住房保障(类)支出 6.13 万元,占 6%。 (三)一般公共预算支出具体情况。 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 112.79 万元, 支出决算为 112.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数等 于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。 1、一般公共服务支出(类) (1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 物价管理(项)支出 92.59 万元,主要物价管理支出。年初 预算为 92.59 万元,支出决算为 92.59 万元,完成年初预算 的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算 23 数一致。 2、社会保障和就业支出(类) (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 9.5 万元,主要机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 为 9.5 万元,支出决算为 9.5 万元,完成年初预算的 100%。 决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出 1.8 万元, 主要其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 1.8 万元, 支出决算为 1.8 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预 算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。 3、医疗卫生与计划生育支出(类) (1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位 医疗(款)事业单位医疗(项)支出 2.77 万元,主要事业 单位医疗支出。年初预算为 2.77 万元,支出决算为 2.77 万 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 年初预算数与决算数一致。 4、住房保障支出(类) (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公 积金(项)支出 6.13 万元,主要住房公积金支出。年初预 24 算为 6.13 万元,支出决算为 6.13 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数 一致。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2018 年度一般公共预算基本支出 112.79 万元,其中: 人员经费 101.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 11.58 万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公 务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本 性支出等。 25 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (一)“三公”经费支出执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出预算为 0.67 万元,支出决 算为 0.67 万元,完成预算的 100%,其中:因公出国(境) 费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用 车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算 的 0%;公务接待费预算 0.67 万元,支出决算为 0.67 万元, 完成预算的 100%。 (二)“三公”经费支出具体执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费 支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.67 万元,占 100%。具 体情况如下: 1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排 0 单位因公出国团组 0 个,0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用 车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支 出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0.67 万元(其中:全部为国内接待 费)。其中:接待 13 批次,接待 78 人次。 (三)“三公”经费增减变化情况说明。 26 2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 减少 0.04 万元,下降 5.6%。其中:因公出国(境)支出决 算数比上年数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要 原因是无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数 比上年数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因 是无此项支出;公务接待费支出决算数比上年数增加减少 0.04 万元,下降 0.56%。主要原因压缩经费支出。 八、政府性基金预算收支情况说明 2018 年本单位无政府性基金预算收支。 九、财政拨款支出情况说明 (一)财政拨款支出总体情况。 2018 年度财政拨款支出 112.79 万元,占本年支出合计 的 93%。较上年增加 26.53 万元,增长 23.5%。主要原因是 人员经费增加。 27 (二)财政拨款支出结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面:一般公共服务(类)支出 92.59 万元,占 82%;;社会保 障和就业(类)支出 11.3 万元,占 10%;医疗卫生与计划生 育(类)支出 2.77 万元,占 2%;住房保障(类)支出 6.13 万元,占 6%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度,本单位机关运行经费支出为 11.42 万元。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度,本单位无政府采购支出。 十二、预算绩效情况说明 2018 年本单位无预算绩效收支。 十三、其他重要事项情况说明 2018 年价格监督检查局无任何国有资产占有情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从本级财政取得的财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 28 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单 位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入, 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年 收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余,既包括财政拨 款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条 29 件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国 (境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 30 待(含外宾接待)支出。 十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 31