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定州市东旺镇人民政府2020年部门决算公开文本_20220901114122.pdf

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东旺镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年十一月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五 、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、 国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 党政办公室:完成党委、政府、人大、纪检、宣传、共青团、 妇联等工作,协调各办公室的工作关系;完成新农村的规划和建 设工作;完成政府日常事务和机关后勤工作,完成党委政府交办 的其他工作。 财经办公室:负责农村合作社经济管理;制定镇财政发展总 体规划和财政工作规章制度;制定镇财政年度收支预算和决算, 监督检查预算执行和经费使用情况,严格控制财政支出,确保财 政收支平衡; 帮助指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工 作;承办镇党委、政府交办的其他事项 计划生育服务中心:贯彻执行国家和地方计划生育的法规、 条例和方针政策,落实我市有关人 口、计划生育工作的规章制度 和办法;对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核;完成计 划生育技术服务及人口生育管理,育龄妇女普查,及计生协会等 工作,承办计划生育领导小组的日常工作;承办镇党委、政府交 办的其他事项 农业综合服务中心:承担全镇农业技术推广任务;全镇农业 机械管理工作;负责有关水利的法律、法规、条例和政策的宣传 工作;为农田水利建设提供技术服务;推广节水用水技术;指导 植树造林和其他林业生产活动;为发展林果业提供技术服务;负 责畜牧业新品种、新技术的引进、试验示范、推广及畜禽防疫治 病、技术推广及普及培训;承担镇党委和政府交办的其他事项。 文化广播服务中心:对镇群众进行爱国主义、集体主义和社 会主义宣传教育;组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动; 辅导和培训群众文艺骨干;做好文物宣传保护工作;致富信息宣 传工作;对镇文化市场进行监督、检查与管理;广播服务工作; 承担镇领导交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位 (以下简称“单位”) 共 1 个,具体情况如下: 1 东旺镇人民政府 行政单位 财政拨款 注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一 、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计 (含结转和结余) 1098.32 万 元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 142.69 万元,增长 14.9%, 主要原因是增加疫情防控经费。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 1098.32 万元,其中:财政 拨款收入 1098.32 万元, 占 100%;上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%;经营收入 0 万元, 占 0%;附属单位上 缴收入 0 万元, 占 0%;其他收入 0 万元, 占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 1098.32 万元,其 中:基本支出 1098.32 万元, 占 100%;项目支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0%, 占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%;对附属单位 补助支出 0%, 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款,其中本年收入 1098.32 万元,比 2019 年度增加 142.69 万元, 增长 14.9%,主要是疫情防控投入;本年支出 1098.32 万元,增 加 142.69 万元,增长 14.9%,主要是增加疫情防控的投入。 图 2: 一般公共预算财政拨款收支情况表 本部门2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1098.32 万元, 完成年初预算的 113.04%,比年初预算增加 126.72 万元,决算数 大于预算数主要原因是增加疫情防控投入;本年支出 1098.32 万 元,完成年初预算的 113.04%,比年初预算增加 126.72 万元,决 算数大于预算数主要原因是增加疫情防控投入。 图 3:一般公共预算财政拨款收支情况表 2020 年度财政拨款支出 1098.32 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 550.02 万元, 占 50.08%,;社会保障 和就业 (类) 支出 65.83 万元, 占 5.99%;医疗卫生与计划生育 支出 133.29 万元, 占比 12.14%;城乡社区支出 314.1 万元, 占 28.6%;住房保障 (类) 支出 35.08 万元, 占 3.19%。 图 4:财政拨款支出结构情况 2020 年度财政拨款基本支出 1098.32 万元,其中:人员经 费 606.44 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、 医疗费 、其他社会保障缴费 、其他工资福利支出; 公用经费 326.98 万元,主要包括办公费、 电费、差旅费、维修 (护) 费 、 其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 五 、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.02万 元,支出决算为 0 万元,完成预算的0%,较全年预算减少5.02万 元 ,降低100%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和 厉 行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比 预 算有所节约要求。同时实际支出与 2019 年持平,均为 0 万元, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严 控制“三公”经费开支。 本部门 2020 年因公出国 (境) 费支 出 0 万元,完成预算的 0%。因公出国 (境) 团组 0 个、共 0 人 、 参加其他单位组织的因公出国 (境) 团组 0 个、共 0 人/无 本 单位组织的出国 (境) 团组。因公出国 (境) 费支出较预算减 少 0万元,降低0%,主要是无组织因公出国团组,较上年增加0万 元,增长0%,主要是无组织因公出国团组。 本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 0 万元,完成预算的0%,较预算无增减,主 要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严 控制“三公”经费开支;较上年无增减,主要是认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开 支。 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较预算无增减,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年无增减,主 要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严 控制“三公”经费开支。 本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出 较预算无增减,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉 行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年无增减,主要 是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控 制“三公”经费开支。 本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完 成预算的0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算无增减,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉 行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年度无增减,主 要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支。 六、预算绩效情况说明 按照《定州市深化绩效预算管理改革实施方案》 ,进一步明 确了深化绩效预算管理改革的目标任务、主要内容、具体措施、 职责分工、实施步骤和保障措施。2020 年应用绩效预算管理操 作系统编制预算,建立绩效管理制度体系,不断完善评价指标。 全面执行预算,完成年初任务目标。我单位组织对“稳定经费及 共青团经费”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 了稳定经费及共青团经费 3 万元。其中,部门内评审机构开展绩 效评价,从评价情况来看,有效维护社会稳定,营造安全,和谐, 稳定的社会治安环境,进一步提高人民群众幸福感,为我镇经济 发展提供良好保障;为 了 团活动正常开展,壮大我镇青年力量, 更好的开展志愿服务,为创城做出更大的贡献,促进社会和谐发 展。 本部门在今年部门决算公开中反映 村级补助项目及伙食补 助和稳定经费项目等项目绩效自评结果。 村 级补助及伙食补助和稳定经费项目自评综述: 按照市财政 预算绩效管理要求,我单位安排了村级补助、伙食补助和稳定经费 等 一般公共预算支出项目开展了绩效自评。覆盖率达到 100%,满意 率达到 97%以上。 七 、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 326.98 万元, 比 2019 年度减少 73.36 万元,降低 18.3%。主要原因是村级补助列为其 他城乡社区支出。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来 看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金0万元, 占政府采购支 出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出 总额的0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆, 比上年无 增减,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求,从严控制“三公”经费开支。其中,副部 (省) 级及以上领 导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急 保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离 退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ,较上年无增减, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) ,较上年无增减,与 上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政策性基金、 国有资产经营决算 支出及政府采购无收支及结转结余情况,故政策性基金、 国有资 产经营决算支出及政府采购等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 第三部分 相关名词解释 本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目 已完成等产生的结余资金。 填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产, 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出 国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、 国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待 (含外宾接待) 支出。 填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、 出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费) 。 填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具 (如船舶、飞机等) 购置支出 (含车辆购置税、牌 照费) 。 指为保障行政单位 (包括参照公务 员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 按 照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:定州市东旺镇人民政 府 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 1098.32 行次 金额 2 550.02 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、 国防支出 34 四 、 上级 补助 收入 4 四 、 公共 安全 支出 35 五 、事业收入 5 五、教育支出 36 六 、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、 附属单位上缴收入 7 七 、文化旅 游体育与传媒 支出 38 八 、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 65.83 9 九 、卫生健康支出 40 133.29 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十 四、 资源勘探 工业信息等支 出 45 15 十 五、商业服务业等支出 46 16 十 六、金融支出 47 17 十 七、援助其他地区支出 48 18 十八、 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二 十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 一 、一般公 共预算财政拨 款收入 1 二 、 政府 性基 金预 算 财政 拨款 收 入 三、 国有资本经营预算财政拨款收入 27 自然资源海洋气象等支出 国有资本经营预算支出 1098.32 58 使用非财政拨款结余 28 结 余分配 59 年 初结转和结余 29 年 末结转和结余 60 30 61 31 62 注 : 本 表反 映部 门 (或 单位 ) 本 年度 的总 收支 和 年末 结转 结 余情 况 。 本套 报表 金额 单 位转 换时 可 能存 在尾 数误 差 。 314.10 35.08 1098.32 1098.32 收入决算表 公开 02 表 部门: 定州市东旺镇人民政府 金额单位: 万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 1098.32 1098.32 550.02 550.02 518.69 518.69 518.69 518.69 31.33 31.33 行政运行 31.33 31.33 208 社会保障和就 业支出 65.83 65.83 20899 其他社会保障 和就业支出 65.83 65.83 2089901 其他社会保 障和就业支出 65.83 65.83 210 卫 生健康支出 133.29 133.29 21001 卫生健康管理 事务 133.29 133.29 2100101 行政运行 133.29 133.29 212 城乡社区支出 314.1 314.1 21299 其他城乡社区 支出 314.1 314.1 2129901 其他城乡社 区支出 314.1 314.1 221 住房保障支出 35.08 35.08 22102 住房改革支出 35.08 35.08 功能分类科 科目名称 事业收入 经营收入 附属单位 其他收入 上缴收入 目编码 201 一 般公共服务 支出 政府办公厅 20103 (室)及相关机 构事务 2010301 20106 2010601 行政运行 财政事务 4 5 6 7 2210201 住房公积金 35.08 35.08 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位: 万元 部门:定州市东旺镇人民政府 项目 本年支出合 功能分类科 科目名称 目编码 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1098.32 1098.32 164.9 550.02 550.02 518.69 518.69 518.69 518.69 31.33 31.33 行政运行 31.33 31.33 208 社会保障和就 业支出 65.83 65.83 20899 其他社会保障 和就业支出 65.83 65.83 65.83 65.83 一 般公共服务 支出 政府办公厅 20103 (室)及相关机 构事务 2010301 20106 2010601 2089901 行政运行 财政事务 其他社会保 障和就业支出 210 卫 生健康支出 133.29 133.29 21001 卫生健康管理 事务 133.29 133.29 2100101 行政运行 133.29 133.29 212 城乡社区支出 314.1 149.20 164.9 21299 其他城乡社区 支出 314.1 149.20 164.9 2129901 其他城乡社 区支出 314.1 149.20 164.9 221 住房保障支出 35.08 35.08 22102 住房改革支出 35.08 35.08 2210201 住房公积金 35.08 35.08 注 :本 表 反 映部 门 本 年度 各 项 支出 情 况 。 经营支出 出 计 栏次 201 上缴上级支 4 对 附属单位补 助支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位: 万元 部门:定州市东旺镇人民政府 收 入 栏次 一 、一般公共预算财政拨款 1 二 、政府性 基金预算财政 拨款 三、 国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 出 合计 一般公 共预算 财 政拨 款 政 府性 基 金预 算财政 拨款 国有资 本 经营 预算财 政 拨款 2 3 4 5 550.02 550.02 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、 国防支出 35 4 四 、 公共 安全 支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七 、文化旅 游体育与传媒 支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 65.83 65.83 9 九 、卫生健康支出 41 133.29 133.29 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 314.10 314.10 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十 四、 资源勘探 工业信息等支 出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十 六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、 50 19 十九、住房保障支出 51 35.08 35.08 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、 53 22 二十二、 灾害防治及应急管理支出 54 23 二 十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二 十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1098.32 1098.32 1098.32 1098.32 27 1098.32 行 次 行 次 项目 支 自然资源海洋气象等支出 国有资本经营预算支出 1098.32 59 年 初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国 有资本经营预算财政拨款 31 63 32 年末财政拨款结转和结余 1098.32 60 64 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位: 万元 部门:定州市东旺镇人民政府 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1098.32 550 02 1098.32 550 02 164.9 518.69 518.69 518.69 31.33 31.33 编码 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 2010301 行政运行 20106 财政事务 2010601 行政运行 518.69 31.33 31.33 208 社会保障和就业支 出 65.83 65.83 20899 其 他社会保障和就 业支出 65.83 65.83 2089901 其 他社会保障和就 业支出 65.83 65.83 210 卫 生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 212 城乡社区支出 133.29 133.29 133.29 314 1 133.29 133.29 133.29 149 20 21299 其 他城乡社区支出 2129901 其 他城乡社区支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 314.1 314.1 35.08 35.08 35.08 149.20 149.20 35.08 35.08 35.08 164 9 164.9 164.9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万元 部门:定州市东旺镇人民政府 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 公用经费 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职 (役) 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 606.44 228.32 96.39 人员经费合计 65.83 35.08 180.82 606.44 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 决算数 科目编码 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 (境) 费用 维修 (护) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 326.98 183.43 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 11 0.11 9.27 1.50 3.51 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对 民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 20.07 98.09 公用经费合计 326.98 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:定州市东旺镇人民政府 金额单位: 万元 预算数 公务用车购置及运 行费 合计 1 因公出国 (境) 费 2 5.02 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 3.4 1.62 3.4 决算数 公务用车购置及运 行费 合计 因公出国 (境) 费 公务接待费 小计 7 8 9 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况 。其中: 预算数为“三公”经费 12 , 反映 按规 定程 序调 整后 的预 算数 ; 决算 数是 包括 当年 一般 公共 预算 财政 拨款 和以 前年 度结 转资 金安 排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位: 万元 部门:定州市东旺镇人民政府 项目 本年支出 年初结转和 功能分类科 科目名称 本年收入 结余 目编码 栏次 1 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 2 合计 注 :本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我单位无此项收支, 空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位: 万元 部门:定州市东旺镇人民政府 科目 功 能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注 :本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我单位无此项收支,空表列示。

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